<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="353"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>050000-447-0-2010</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2019 a través del convenio interadministrativo No. No. 050000-447-0-2010, se realizaron las siguientes actividades: los beneficiarios registraron en el ICETEX la documentación pendiente para revisión y aprobación.</INFORME_EJECUCION><ID>899999035</ID><NOMBRE>ICETEX</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JOHAN BYRON PLAZAS ACUÑA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79757253</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="354"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-168-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero  se atendieron solicitudes de informacion de Predis vigencias 2018 y 2019 , la tercera prorroga lleva un 85% de ejecicion</INFORME_EJECUCION><ID>900127054</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="355"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-171-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero se realizan  solicitudes de informacion de datos PREDIS vigencia 2018 y 2019 al igual que de OPGET 2016, 2017, 2018 y 2019 las cuales fueron atendidas, la tercera prorroga lleva un 79% de ejecicion</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="356"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-172-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero no se atendieron solicitudes de apoyo técnico ni de información, la tercera prorroga lleva un 79% de ejecición.</INFORME_EJECUCION><ID>899999074</ID><NOMBRE>CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="357"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-227-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 79% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="358"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-191-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero no se atendieron solicitudes de apoyo técnico ni de información. La tercera prorroga lleva un 75 % de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999230</ID><NOMBRE>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="359"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-222-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 70% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DELA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="360"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-208-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes de datos. La tercera prórroga lleva un 79% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="361"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-207-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero no se atendieron solicitudes de datos. La tercera prorroga lleva un 83% de ejecicion.</INFORME_EJECUCION><ID>900126860</ID><NOMBRE>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="362"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-223-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de enero se realiza solicitud de informacion de PREDIS vigencias 2018 y 2019, la cual fue atendida oportunamente. La tercera prórroga lleva un 83% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>900140515</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="363"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-354-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento.  La tercera prórroga lleva un 58 % de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Lorena Jeisel Arias Pinzón</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="364"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-370-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero se realizaron solicitudes de archivos de terceros, cuentas por pagar, CDP, RP generado en SAP como ejemplos para realizar el procedimiento de cargue en terceros y predis de SI CAPITAL. La tercera prórroga lleva un 66% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Lorena Jeisel Arias Pinzón</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="365"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-429-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 58% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZON</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="366"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-112-0-2012</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero se realiza solicitud de información de datos de PREDIS Y OPGET vigencias 2017,2018, y 2019, la cual fue atendida oportunamente.La tercera  prórroga lleva un 43% de ejecución. </INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>DPTO. ADMON DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZON</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="367"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-502-0-2012</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero se  atendieron solicitudes de informacion de datos de PREDIS vigencias 2018 y 2019, solicitud ultima versión de linea base 2013 en 10g, las cuales fueron atendidas en su momento. La tercera  prórroga lleva un 17% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>860030197</ID><NOMBRE>JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="368"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-285-0-2012</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, se atendieron solicitudes, se entrego reglas de cierrre 2018 en Limay, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento.  La tercera prórroga lleva un 62 % de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZON</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="369"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-445-0-2012</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 30% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>860041163</ID><NOMBRE>FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="370"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-480-0-2012</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero,  se atendió  solicitud de entrega de informacion de PREDIS y OPGET vigencias 2017,2018 y 2019, las cuales fueron atendidas en su momento. La tercera prórroga lleva un 17% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="371"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>130027-0-2013</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 98% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Lorena Jeisel Arias Pinzón</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="372"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140005-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>entro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2019, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras y dando seguimiento a los requerimientos radicados ante la DIT, se realizó el ajuste en el sistema por tipo de impuesto ICA y Rete ICA y se aplicaron los pagos pendientes para los meses de noviembre y diciembre 2018, y así se procedió con el envío de los informes de gestión de los meses en referencia.</INFORME_EJECUCION><ID>860007738</ID><NOMBRE>BANCO POPULAR S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="373"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>130325-0-2013</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda  prórroga lleva un 54% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>CONCEJO DE BOGOTA D.C.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JOHANA PAOLA BOCANEGRA OLAYA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38141133</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="374"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140076-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga  lleva un 55% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>900413030</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ARIAS PINZON LORENA JEISEL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="375"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140137-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se solicitó informacion de datos.  La segunda  prórroga  lleva un 54% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>800154275</ID><NOMBRE>FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE BOGOTA D.C FOPAE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ARIAS PINZON LORENA JEISEL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="376"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140003-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>entro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2019, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras y dando seguimiento a los requerimientos radicados ante la DIT, se realizó el ajuste en el sistema por tipo de impuesto ICA y Rete ICA y se aplicaron los pagos pendientes para los meses de noviembre y diciembre 2018, y así se procedió con el envío de los informes de gestión de los meses en referencia.</INFORME_EJECUCION><ID>890300279</ID><NOMBRE>BANCO DE OCCIDENTE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="377"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140004-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>entro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2019, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras y dando seguimiento a los requerimientos radicados ante la DIT, se realizó el ajuste en el sistema por tipo de impuesto ICA y Rete ICA y se aplicaron los pagos pendientes para los meses de noviembre y diciembre 2018, y así se procedió con el envío de los informes de gestión de los meses en referencia.</INFORME_EJECUCION><ID>860051135</ID><NOMBRE>CITIBANK - COLOMBIA S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="378"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140006-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>entro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2019, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras y dando seguimiento a los requerimientos radicados ante la DIT, se realizó el ajuste en el sistema por tipo de impuesto ICA y Rete ICA y se aplicaron los pagos pendientes para los meses de noviembre y diciembre 2018. La Entidad bancaria realiza la consignación de los recursos de forma anticipada para algunas transacciones de botón de pago, para lo cual se hace necesario el envío por parte del banco, de un informe detallado de recaudo el cual para el mes de noviembre fue generado de forma errada; Se analizan las diferencias de diciembre y se proyecta el informe de gestión para ser enviado en el mes de marzo.</INFORME_EJECUCION><ID>860034313</ID><NOMBRE>BANCO DAVIVIENDA S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="379"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140007-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2019, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras y dando seguimiento a los requerimientos radicados ante la DIT, se realizó el ajuste en el sistema por tipo de impuesto ICA y Rete ICA y se aplicaron los pagos pendientes para los meses de noviembre y diciembre 2018, y así se procedió con el envío de los informes de gestión de los meses en referencia.</INFORME_EJECUCION><ID>860002964</ID><NOMBRE>BANCO DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="380"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140008-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2019, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras y dando seguimiento a los requerimientos radicados ante la DIT, se realizó el ajuste en el sistema por tipo de impuesto ICA y Rete ICA y se aplicaron los pagos pendientes para los meses de noviembre y diciembre 2018, se proyectan los informes de gestión para ser remitidos en marzo.</INFORME_EJECUCION><ID>890903938</ID><NOMBRE>BANCOLOMBIA S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="381"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140008-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2019, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras y dando seguimiento a los requerimientos radicados ante la DIT, se realizó el ajuste en el sistema por tipo de impuesto ICA y Rete ICA y se aplicaron los pagos pendientes para los meses de noviembre y diciembre 2018, se proyectan los informes de gestión para ser remitidos en marzo.</INFORME_EJECUCION><ID>890903938</ID><NOMBRE>BANCOLOMBIA S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="382"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140009-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2019, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras y dando seguimiento a los requerimientos radicados ante la DIT, se realizó el ajuste en el sistema por tipo de impuesto ICA y Rete ICA y se aplicaron los pagos pendientes para los meses de noviembre y diciembre 2018, y así se procedió con el envío de los informes de gestión de los meses en referencia.</INFORME_EJECUCION><ID>860050750</ID><NOMBRE>BANCO GNB SUDAMERIS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="383"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140010-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2019, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras y dando seguimiento a los requerimientos radicados ante la DIT, se realizó el ajuste en el sistema por tipo de impuesto ICA y Rete ICA y se aplicaron los pagos pendientes para los meses de noviembre y diciembre 2018, y así se procedió con el envío de los informes de gestión de los meses en referencia.</INFORME_EJECUCION><ID>860003020</ID><NOMBRE>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="384"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140011-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2019, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras y dando seguimiento a los requerimientos radicados ante la DIT, se realizó el ajuste en el sistema por tipo de impuesto ICA y Rete ICA y se aplicaron los pagos pendientes para los meses de noviembre y diciembre 2018, y así se procedió con el envío de los informes de gestión de los meses en referencia.</INFORME_EJECUCION><ID>860035827</ID><NOMBRE>BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="385"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140012-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2019, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras y dando seguimiento a los requerimientos radicados ante la DIT, se realizó el ajuste en el sistema por tipo de impuesto ICA y Rete ICA y se aplicaron los pagos pendientes para los meses de noviembre y diciembre 2018, y así se procedió con el envío de los informes de gestión de los meses en referencia.</INFORME_EJECUCION><ID>890903937</ID><NOMBRE>BANCO CORPBANCA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="386"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140422-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es: "la constitución de un FONDO en Administración denominado "FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - ICETEX", durante el mes de febrero de 2019, fue desarrollado en el marco de este convenio por parte del Concejo de Bogotá, se esta realizando la renovación de los créditos educativos para el primer semestre del año 2019, por su parte el ICETEX se ha encargado de resolver las dudas referentes a todo el proceso, ha enviado las garantías que deben constituir los funcionarios seleccionados, asimismo habilitó el formulario para la actualización de datos por parte de los funcionarios que están renovando el crédito.</INFORME_EJECUCION><ID>899999035</ID><NOMBRE>INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR- MARIANO OSPINA PEREZ- ICETEX</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LUBAR ANDRÉS CHAPARRO CABRA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>74379704</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="387"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140371-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes febrero se atendió solicitud de informacion de datos de PREDIS vigencia 2018 y 2019. La segunda prórroga  lleva un 33% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>800245133</ID><NOMBRE>CONTRALORIA DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="388"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>150270-0-2015</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento.  La primera prórroga  lleva un 71% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999055</ID><NOMBRE>MINISTERIO DE TRANSPORTE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ARIAS PINZON LORENA JEISEL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="389"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170071-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION> Informe febrero 2019:  Las partes están concertando los términos de las actas de terminación y liquidación del contrato con ocasión del fallo de nulidad simple N°2016-0187-02, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Sub Sección B notificado de manera electrónica a la Secretaría Jurídica Distrital el 6 de diciembre de 2018 y ejecutoriado el día 11 del mismo mes y año. </INFORME_EJECUCION><ID>890907157</ID><NOMBRE>BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA; TAMBIÉN PODRÁ DENOMINARSE BTG PACTUAL S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RIVERA GARCIA VICTOR HERNANDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80232557</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="390"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>150409-0-2015</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. El primera prorroga lleva un 61% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999282</ID><NOMBRE>ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZON</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="391"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>160111-0-2016</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de febrero se atendió  solicitudes de informacion de datos de PREDIS y OPGET vigencias 2018 y 2019, las cuales fueron atendidas. La primera prórroga  lleva un 45% de ejecución. </INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>PERSONERÍA DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PIEDAD CRISTINA MOGOLLON SANCHEZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51948988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="392"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>160290-0-2016</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION> Informe febrero 2019:  Las partes están concertando los términos del Termination letter o carta de terminación del contrato con ocasión del fallo de nulidad simple N°2016-0187-02, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Sub Sección B notificado de manera electrónica a la Secretaría Jurídica Distrital el 6 de diciembre de 2018 y ejecutoriado el día 11 del mismo mes y año. </INFORME_EJECUCION><ID>1,89104E+12</ID><NOMBRE>J P MORGAN SECURITIES  LLC (JP MORGAN)</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RAMIREZ BASTIDAS LAURA TATIANA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52965735</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="393"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170039-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La Secretaría Distrital de Hacienda efectúa un cuarto pago por 27 días   vigencia 2019, comprendidos entre el 1-02-2019 hasta el 27-02-2019 por un valor total de US 5.467.5 de acuerdo con lo estipulado en la factura 5604802566. El pago se realizará por valor de US 5.467.5 que liquidados a la TRM vigente para el 13-02-2019 ($3.131,10), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia:  DESCRIPCION VALOR PAGO PROYECTADO 2019  Valor Total Oferta Bloomberg año 2019 en USD                                           5.467,50  PAGO (MES) FEBRERO 2019                                                       1  Subtotal un mes                                           5.467,50  Total, a pagar vigencia 2019 en USD                                           5.467,50  descuento por pronto pago   N/A  TRM estimada (COP $) DEL 13-02-2019                                           3.131,10  Subtotal                                      17.119.289  IVA 19%                                        3.252.665  Valor Total en pesos vigencia 2019 FEB.                                      20.371.954  De acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato, el mismo deberá efectuarse en dólares de los Estados Unidos de América a la TRM del día en que se realice el pago, que para la presente certificación corresponde a un pago por valor de US$ 5.467.5 Para el presente pago, se utilizó la TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el día 13 de febrero de 2019 que corresponde a $3.131.10. </INFORME_EJECUCION><ID>1,02104E+12</ID><NOMBRE>BLOOMBERG L.P.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>AGUILAR CASTAÑO FABIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80469060</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="394"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170016-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION> Febrero de 2019.  Las partes están concertando los términos de las actas de terminación y liquidación del contrato con ocasión del fallo de nulidad simple N°2016-0187-02, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Sub Sección B notificado de manera electrónica a la Secretaría Jurídica Distrital el 6 de diciembre de 2018 y ejecutoriado el día 11 del mismo mes y año.  </INFORME_EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RIVERA GARCIA VICTOR HERNANDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80232557</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="395"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170044-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, se atendieron  solicitudes de entrega de informacion de datos de PREDIS y OPGET de los 20 Fondos Locales y del nivel central., de las vigencias 2018 y 2019 El contrato lleva un 96% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>8999999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="396"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170070-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista ha prestado el servicio de canales de datos con deceval durante el mes de febrero sin ningún inconveniente. Los informes de disponibilidad han sido entregados sin inconvenientes. El tema de facturación se encuentra al día. A la fecha el contrato se encuentra en normal ejecución, se ha ejecutado en un 68%.</INFORME_EJECUCION><ID>830053800</ID><NOMBRE>TELMEX COLOMBIA S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52264270</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="397"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170107-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de febrero, se realiza reunion de seguimiento al contrato, el contratista ha atendido las solicitudes e incidentes reportados a través de  la Mesa de Servicios, así como la gestion y monitoreo del Datacenter,  El contrato lleva una ejecucion del 70%</INFORME_EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="398"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170118-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION> Informe febrero 2019:  Las partes están concertando los términos de las actas de terminación y liquidación del contrato con ocasión del fallo de nulidad simple N°2016-0187-02, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Sub Sección B notificado de manera electrónica a la Secretaría Jurídica Distrital el 6 de diciembre de 2018 y ejecutoriado el día 11 del mismo mes y año. </INFORME_EJECUCION><ID>1,90604E+12</ID><NOMBRE>INTRALINKS INC</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RAMIREZ BASTIDAS LAURA TATIANA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52965735</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="399"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170106-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La Secretaría Distrital de Hacienda cuenta en este momento con un servicio de gestión Omnicanal y/o Multicanal virtual y telefónico (Centro de Contacto) que administra por contribuyente único las diferentes interacciones con los contribuyentes.  Suscrito con: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP  Fecha de inicio: 05 de mayo de 2017 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2019 Plazo de ejecución 33 meses Valor del Convenio ($ 3.590.910.413)    Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   72,70%  Valor del Contrato:               $ 3.590.910.413 Valor certificado:                  $ 2.333.266.270                         Valor pagado:                      $ 2.333.266.270 Valor pendiente de pago:     $ 277.431.453          Durante el mes de FEBRERO se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Servicios centro de contacto COMPONENTE 1 y 2: Quiosco o Cabinas virtuales e impresiones, cantidad 16. 2. Cargo PRI (Hasta 30 canales) cantidad uno (1) 3. Minuto de operación entrante - inbound chat y llamadas inbount cantidad 20.750 minutos.</INFORME_EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ VILLEGAS DIEGO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79423100</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="400"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170142-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>170142-0-2017 Contratar el soporte logístico para el desarrollo de las acciones tendientes a formar, informar, e incentivar a los contribuyentes y ciudadanía en general sobre los impuestos distritales, en el marco de la cultura tributaria.  Suscrito con FEELING COMPANY el 26/05/2017  Fecha de inicio: 07/06/2017 Plazo de ejecución: 31 meses. Fecha de terminación inicial: 31/12/2019 Valor Inicial del Contrato:             $ 1.467.152.000 Valor Adición                                $ 700.000.000 Durante el mes de febrero de 2019 se llevaron a cabo las siguientes actividades:  1. Enrolamiento y registro e internet 4g durante el mes de febrero de 2019. 2. Unidad Móvil febrero de 2019.  3. Servicio especial de transporte para traslado de archivo durante el mes de febrero 4.   Atención asistentes para reunión en la Oficina de Gestión el día 5 de febrero de 2019. 5.   Apoyo logístico durante el mes de febrero de 2019. 6. Estación de hidratación para charla efectuada en la Universidad Nacional el día 6 de febrero de 2019. 7.   Coffee Break para reunión en la oficina de gestión el día 8 de febrero de 2019. 8.   Computador Portátil, Impresora Láser para el día 11 de febrero de 2019. 9.  Servicio especial de transporte para feria de atención al ciudadano los días 14, 15 y 16 de febrero de 2019. 10.  Atención asistentes para charlas en el planetario el día 19 de febrero de 2018. 11.  Servicio Especial de Transporte para actividad en el colegio Nicolas Esguerra los días 19, 20, 21 y 22 de febrero de 2019. 12.  Computador portátil, impresora láser, mesa de trabajo tipo 1 para feria de atención en la secretaria general el día 26 de febrero de 2019. 13.  Enrolamiento y registro dispuesto para la depuración de bases de datos durante el del 25 al 28 de febrero de 2019. 14.  Servicio especial de transporte para actividad en el colegio Nicolas Esguerra los días 25, 26, 27, 28 de febrero de 2019. 15. Servicio especial de transporte para charla en la Universidad Republicana, el día 27 de febrero de 2019. 16.  Servicio especial de transporte para feria de atención al ciudadano el día 28 de febrero de 2019. </INFORME_EJECUCION><ID>811025635</ID><NOMBRE>FEELING COMPANY SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="401"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170146-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de febrero de 2019 respecto al contrato suscrito con SPN 4-72 No. 170146-0-2017, se gestionaron por el contratista las Comunicaciones Externas Recibidas 10.851 - CER, las Comunicaciones Internas Enviadas 2.981 - CIE y las Comunicaciones Externas Enviadas 8.755 - CEE. La ejecución física es de 66%.  Ejecución Financiera 55%</INFORME_EJECUCION><ID>900062917</ID><NOMBRE>SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>VANEGAS PAVA GUSTAVO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>10095915</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="402"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170162-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato finalizó el pasado 15 de junio y se están adelantando las actividades de cierre y liquidación con el DANE y las Secretarías Distritales de Planeación y Desarrollo Económico.</INFORME_EJECUCION><ID>899999027</ID><NOMBRE>DANE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52960745</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="403"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170156-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista, en el mes reportado   presto el  El mantenimiento correctivo comprende la reparación y corrección de las sillas existentes, suministrando los repuestos y/o elementos nuevos y necesarios, actividades que serán ejecutadas con mano de obra idónea y calificada  para la  reparación y corrección de los daños y deterioros que alteren el correcto y normal funcionamiento de este mobiliario.  Las actividades realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contratuales se reflejan en los indormes de supervisiòn los cuales reposan en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>900820473</ID><NOMBRE>ALL IN SERVICE SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="404"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170179-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 80% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ARISTIZABAL LOZANO JAIRO AUGUSTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>19450285</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="405"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170181-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de FEBRERO de  2019 se PRESTO el objeto contractual, se suministraron  los puesto y la operación de los medios tecnologicos, se presto el servicio conforme al Anexo tecnico No. 1 - y el Pliego de condiciones y las actas de reuniòn y seguimiento al objeto contractual, todos los documentos reposan en la carpeta de supervisiòn, segun el procedimiento de Supervisiòn, se solicito un nuevo puesto de vigilancia para la sede del FONCEP. Las actividades realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contratuales se reflejan en los indormes de supervisiòn los cuales reposan en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>901095723</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL GRANADINA-SERACIS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="406"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170184-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista prestó el servicio de mantenimiento correctivo sobre los equipos cubiertos bajo el contrato atendiendo todas las solicitudes de soporte solicitadas por la Secretaría de Hacienda tanto en sitio presencial como en forma remota. Prestó el servicio de soporte en sitio permanente sin inconvenientes. El contrato se ejecutó de manera normal. A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 64%.</INFORME_EJECUCION><ID>900254691</ID><NOMBRE>OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52264270</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="407"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170188-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de febrero no se atendieron solicitudes de informacion. El convenio lleva el 80% de ejecución. </INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA  DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="408"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170201-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se realiza el Taller Bogdata con temas como: Introducción Equipo SAP y equipo UT (Corte Inglés y Sinergia); Proyecto ERP SHD; Licenciamiento SAP: Alternativas Legales y de Operación; Alternativas de Soluciones Complementarias (Gestión Documental - SSFF. Se da a conocer las tres razones fundamentales que lleva a tomar a la SDH como pionera para la implementación del SAP: Normativa tributaria: Por ser el ente responsable de la recaudación de los recursos por conceptos de impuestos para su posterior distribución entre los sectores del a Administración Distrital Normativa Contable: Ser el ente de consolidación de la información contable de las entidades distritales mediante el portal Bogotá Consolida; y Normativa presupuestal en el sentido de preparar el presupuesto anual de rentas e ingresos, gastos e inversiones para el distrito. Con sus cuatro procesos transversales más relevantes que se tienen con las entidades del distrito: Presupuesto ¿ Tesorería ¿ Contabilidad y Terceros. De otra parte, se precisa que el modelo SAP se basa en la resolución de requerimientos partiendo de la homologación de procesos y no bajo la adopción de módulos, según las las buenas prácticas SAP. Así mismo, permite ser nutrido con las particularidades de cada entidad del Distrito con el fin de ser más robusto Todos los procesos de SAP están diseñados y ceñidos a la normativa actual vigente. Se presenta el estado actual AS-IS de los sistemas de información que soportan la operación de ERP en la Secretaría General.   SAP dispone de un modelo de Empresa inteligente basado en tres pilares: Suite inteligente ¿ Tecnología inteligente ¿ Plataforma digital. De esta manera, se logra llegar a un Gobierno Inteligente y así dar un servicio y canal de preferencia al ciudadano hacia una Ciudad inteligente, gracias a la Gestión digital de la información. Para lograr el propósito de este tipo de proyectos,  se requiere de una participación de los líderes funcionales y de la conformación de excelentes equipos de trabajo, así como la gestión del Cambio que permitan la sensibilización y cambio cultural a nivel de la mentalidad corporativa de los funcionarios. Por lo anterior, es importante contar desde un comienzo con un solo versionamiento, contando con us único sistema de información que permita el manejo uniforme de información, facilitando la integridad e interacción de las entidades distritales; en razón a las dificultades que por experiencia propia ha tenido que sortear la SDH en relación al tema de consolidación del SICapital. Finalmente, se plantea que con base en las experiencias presentadas a lo largo de la implementación del CORE Tributario en SDH, se dé lugar a una sesión de ¿Lecciones Aprendidas¿ para las entidades y para que sea la oportunidad de optimizar su implementación en cada entidad, es decir; todo es susceptible de mejora. Para el caso del proceso de nómina es conveniente que la Secretaría General implemente la versión Cloud, ya que para el caso de la SDH al momento de la adjudicación del contrato de implementación no existía esta versión y tendría que migrarse a más tardar en el 2.025 a la versión en la nube SaaS  Cloud Sucess Factors, esta solución dispone entre otros de los siguientes módulos: HR Administration, Organization Management, Personnel Development, Payroll, Time &amp; Attendance, Benefits &amp; Compensation, MSS / ESS. Tambien se hizo mención de otros módulo como el de manejo bienes Real State y el de Planificación de la Inversión y monitoreo de proyectos. De otra parte, se presentaron los módulos y un ejemplo de SAP businness inteligent SUIT, para inteligencia de negocio. Finalmente, se informa que se contará con un acompañamiento y soporte del fabricante en temas de capacitaciones y tareas que hagan dinámica la implementación futura en las entidades Distritales. En febrero 13  se trató:</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RIVERA GARCIA LUIS FELIPE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>91239655</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="409"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170211-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se realiza el Taller Bogdata con temas como: Introducción Equipo SAP y equipo UT (Corte Inglés y Sinergia); Proyecto ERP SHD; Licenciamiento SAP: Alternativas Legales y de Operación; Alternativas de Soluciones Complementarias (Gestión Documental - SSFF. Se da a conocer las tres razones fundamentales que lleva a tomar a la SDH como pionera para la implementación del SAP: Normativa tributaria: Por ser el ente responsable de la recaudación de los recursos por conceptos de impuestos para su posterior distribución entre los sectores del a Administración Distrital Normativa Contable: Ser el ente de consolidación de la información contable de las entidades distritales mediante el portal Bogotá Consolida; y Normativa presupuestal en el sentido de preparar el presupuesto anual de rentas e ingresos, gastos e inversiones para el distrito. Con sus cuatro procesos transversales más relevantes que se tienen con las entidades del distrito: Presupuesto ¿ Tesorería ¿ Contabilidad y Terceros. De otra parte, se precisa que el modelo SAP se basa en la resolución de requerimientos partiendo de la homologación de procesos y no bajo la adopción de módulos, según las las buenas prácticas SAP. Así mismo, permite ser nutrido con las particularidades de cada entidad del Distrito con el fin de ser más robusto Todos los procesos de SAP están diseñados y ceñidos a la normativa actual vigente. Se presenta el estado actual AS-IS de los sistemas de información que soportan la operación de ERP en la Secretaría General.   SAP dispone de un modelo de Empresa inteligente basado en tres pilares: Suite inteligente ¿ Tecnología inteligente ¿ Plataforma digital. De esta manera, se logra llegar a un Gobierno Inteligente y así dar un servicio y canal de preferencia al ciudadano hacia una Ciudad inteligente, gracias a la Gestión digital de la información. Para lograr el propósito de este tipo de proyectos,  se requiere de una participación de los líderes funcionales y de la conformación de excelentes equipos de trabajo, así como la gestión del Cambio que permitan la sensibilización y cambio cultural a nivel de la mentalidad corporativa de los funcionarios. Por lo anterior, es importante contar desde un comienzo con un solo versionamiento, contando con us único sistema de información que permita el manejo uniforme de información, facilitando la integridad e interacción de las entidades distritales; en razón a las dificultades que por experiencia propia ha tenido que sortear la SDH en relación al tema de consolidación del SICapital. Finalmente, se plantea que con base en las experiencias presentadas a lo largo de la implementación del CORE Tributario en SDH, se dé lugar a una sesión de ¿Lecciones Aprendidas¿ para las entidades y para que sea la oportunidad de optimizar su implementación en cada entidad, es decir; todo es susceptible de mejora. Para el caso del proceso de nómina es conveniente que la Secretaría General implemente la versión Cloud, ya que para el caso de la SDH al momento de la adjudicación del contrato de implementación no existía esta versión y tendría que migrarse a más tardar en el 2.025 a la versión en la nube SaaS  Cloud Sucess Factors, esta solución dispone entre otros de los siguientes módulos: HR Administration, Organization Management, Personnel Development, Payroll, Time &amp; Attendance, Benefits &amp; Compensation, MSS / ESS. Tambien se hizo mención de otros módulo como el de manejo bienes Real State y el de Planificación de la Inversión y monitoreo de proyectos. De otra parte, se presentaron los módulos y un ejemplo de SAP businness inteligent SUIT, para inteligencia de negocio. Finalmente, se informa que se contará con un acompañamiento y soporte del fabricante en temas de capacitaciones y tareas que hagan dinámica la implementación futura en las entidades Distritales. En febrero 13  se trató:</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RIVERA GARCIA LUIS FELIPE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>91239655</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="410"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170254-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Suscrito con UNION TEMPORAL TEMPO-DISPAPELES 2017 integrada por: Tempo Express SAS NIT 806.005.329-4 Participación 70%  Dispapeles SAS        NIT 860.028.580-2 Participación 30% Fecha de inicio: 02/10/2017.   Plazo de ejecución: 29 meses. Fecha de terminación: 31/12/2019. Valor del contrato:                      $ 5.129.240.463 1. Se firmó acta N°. 93 para la impresión de 2.487.210 y distribución de 1.415.171 de la emisión de las facturas predial año 2019. Oficina de Administración Funcional del Sistema. 2. Se firmó acta N°. 94 para la distribución de 485 Emplazamientos para declarar. Oficina General de Fiscalización. 3. Se firmó acta N°. 95 para la impresión y distribución de 578 Actos Administrativos correspondientes a Liquidaciones Oficiales de Revisión. Oficina de Liquidación. 4. Se firmó acta N°. 96 para la impresión y distribución de la emisión de las facturas de vehículos del año 2019. Oficina de Administración Funcional del Sistema. 5. Durante el mes de febrero se distribuyeron 3.066 actos administrativos de manera puntual a través de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal. </INFORME_EJECUCION><ID>901117034</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL TEMPO-DISPAPELES 2017</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MONTOYA ORTIZ NELSON DARIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79577307</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="411"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170226-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato se ha ejecutado de manera normal, cumpliendo con todo lo estipulado en los pliegos de condiciones y ficha tecnica. A nivel financiero se encuentra pago hasta el mes de enero de 2019 con un porcentaje de ejecucion de 58% y anivel de ejecucion del contrato se encuentra en un 59%. El contratista ha cumplido con toda la informacion y documentacion como parafiscales.</INFORME_EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>INFANTE PARRA PEDRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79536719</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="412"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170267-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero,no  se atendieron solicitudes durante este periodo. El convenio lleva un 70% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>800197268</ID><NOMBRE>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="413"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170317-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato finalizó el 30 de noviembre y se están adelantando las actividades de cierre y liquidación con RADDAR LTDA para el mes de marzo.</INFORME_EJECUCION><ID>900078820</ID><NOMBRE>RADDAR LIMITADA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NUÑEZ LOZANO MIKE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>6766226</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="414"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170302-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2019 el proveedor AXEDE realizó las actividades contempladas en el contrato dando alcance a la actualización, migración, implementación y soporte de la solución de Comunicaciones Unificadas de la Secretaría Distrital de Hacienda.</INFORME_EJECUCION><ID>830077975</ID><NOMBRE>AXEDE S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GARCIA BONILLA GUTTEMBERG</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79619920</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="415"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170306-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista prestó el servicio de mantenimiento correctivo sobre los equipos cubiertos bajo el contrato atendiendo todas las solicitudes de soporte solicitadas por la Secretaría de Hacienda. A la fecha la facturación se encuentra al día. El contrato se encuentra en normal ejecución. A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 58%.</INFORME_EJECUCION><ID>900254691</ID><NOMBRE>OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52264270</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="416"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170323-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. El convenio lleva un 70% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="417"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170318-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista, en el mes reportado realizo las actividades tendientes al mantenimiento integral, las adecuaciones locativas y las obras de mejora que se requieran, con el suministro de personal, equipo, materiales y repuestos, en las instalaciones físicas de la Secretaría Distrital de Hacienda y las zonas comunes del Centro Administrativo Distrital - CAD, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SDH-SAMC-09-2017 y la propuesta presentada por el contratista. Las actividades realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contratuales se reflejan en los indormes de supervisiòn los cuales reposan en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>901129644</ID><NOMBRE>CONSORCIO GRU-CYC</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="418"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170312-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista, en el mes reportado realizo las actividades tendientes a realizar la renovación y puesta en funcionamiento  de los ascensores del CAD.  Las actividades realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contratuales se reflejan en los indormes de supervisiòn los cuales reposan en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>860005289</ID><NOMBRE>ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="419"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170351-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Fecha inicio: 18 de diciembre de 2017 Fecha terminación: 31 de diciembre de 2019 Plazo ejecución 24 meses Valor Contrato $ 39.828.475.000  El contrato tiene un porcentaje de ejecución de: 34.20%    Valor Contrato:                    $39.828.475.000 Valor pagado:                      $13.621.338.450  Valor pendiente de pago:    $26.207.136.550  El proyecto tiene un avance del 60% real vs un 84% planeado, para un SPI del 0.71 , de acuerdo con el cronograma V 6.0 a 25 de febrero de 2019.  La fase de Realización, presenta el siguiente estado:  Liberación 1: Avance real del 78% vs un 98% planeado. Liberación 1 (Preparación final): Avance real del 22% vs un 54% planeado. Liberación 2: Avance real del 12% vs un 51% planeado.  Para la liberación 1, se tienen los siguientes módulos en atraso:  ERP: 8 módulos en atraso de 13 planeados:   1. Contratación - MM 2. Contabilidad - FI 3. Inventarios - FI,AM 4. Terceros - BP 5. Planeación Estratégica - PS 6. Inversiones - Deuda Publica - TRM 7. Tesorería - TR 8. Planeación Financiera  CORE: 11 módulos en atraso de 11 planeados:  1. Impuesto Predial Unificado 2. Impuesto Vehicular Automotor 3. Impuesto ICA 4. Impuesto RETEICA 5. Impuesto Delineación Urbana 6. Impuesto Sobretasa a la Gasolina 7. Impuesto Publicidad Exterior 8. C21. Atención al cliente 9. C26. Autenticación 10. E11. Correspondencia 11. E03. Cobro coactivo  Pruebas: Se continuo durante este periodo las pruebas con el siguiente avance:   Pruebas unitarias: ERP 100% y CORE: 0% Pruebas Integrales: ERP 9% y CORE: 7% Pruebas de requerimientos no funcionales: Sin iniciar Pruebas generales de arquitectura e infraestructura: Sin iniciar  Carga de datos: Sin iniciar    Prueba de migración de datos: Sin iniciar  Desarrollos ERP: De importancia alta: 120, de los cuales 37 se han validado por el usuario.   Desarrollos CORE: Recaudación primaria: De importancia alta: 42, liberados para pruebas por la UT, ninguno validado por el usuario.  Recaudación secundaria: De importancia alta:94, que se encuentran en su mayoría en especificación por la SDH o la UT.   De acuerdo con el atraso que presenta el proyecto se hace necesario re plantear la salida a producción del 01/04/2019, por esto el 26 de febrero de 2019 la UT comunica a la interventoría que en comité ejecutivo con la SDH, se presentó propuesta para que la salida a producción de la  liberación 1 se realice el 01/06/2019. Esto se validará con cada una de las áreas de la SDH para generar un control de cambios al cronograma con la fecha definitiva.   Gestión del Cambio: Se tiene un avance real del 83% vs un 82% planeado.  Se activa riesgo: Baja aceptación o apropiación de la entidad, con las nuevas soluciones. Como acción de mitigación se pide a la UT reforzar las estrategias de gestión del cambio.  Aún se encuentra en construcción, por parte de la SDH y la UT, el listado de las 1200 personas a entrenar.</INFORME_EJECUCION><ID>901138972</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL CORE TRIBUTARIO SDH</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="420"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170356-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista, en el mes reportado realizo las actividades tendientes contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad, y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº SDH-SAMC-12-2017  y la propuesta presentada por el contratista. Las actividades realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contratuales se reflejan en los informes de supervisiòn los cuales reposan en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>901140878</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS S.A-ALLIANZ SEGUROS S.A.-LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS- MAPFRE SEGUROS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>QUINCHE CHIVATA MIGUEL ANGEL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79106415</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="421"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170354-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato se ha ejevutado de manera normal, el contratista ha rewalizado el manetnimiento preventivo correspondiente al año 2018 y se ha entregado la facturacion correspondiente. El contratista entrega de igual manera la factura correspondiente por el valor de actualizacion de software y soporte de manteninmiento correctivo con fabrica. A nivel financiero el conyrato se ha ejecutado en un 98.8%, a nivel de ejecucion el contrato va en 58%. El contratrista  ha entregado todos los documentos de ley y parafiscales.</INFORME_EJECUCION><ID>830019156</ID><NOMBRE>DIGIWARE DE COLOMBIA S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>INFANTE PARRA PEDRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79536719</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="422"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170363-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Cuyo objeto es:  Realizar la interventoría del proceso de adquisición e implementación del CORE Tributario y el ERP para la Secretaria Distrital de Hacienda con el fin de optimizar los procesos de la Entidad.  Fecha de inicio: 05 de enero de 2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2019 Plazo de ejecución 24 meses Valor del Contrato $ 3.922.999.000  Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   55% y un avance físico del 58%  Valor del Contrato:              $3.922.999.000 Valor certificado:                   $ 2,059,574,479 Valor pagado:                        $ 2.059.574.479 Valor pendiente de pago:     $ 1.863¿424.521   De acuerdo con el cronograma de trabajo establecido, los productos y/o servicios recibidos durante la ejecución del contrato han sido los siguientes:   Se recibió el informe mensual de actividades y el informe análisis, seguimiento y recomendaciones a la ejecución del proyecto CORE-ERP. En este último informe los supervisores del contrato realizaron observaciones, las cuales están siendo corregidas. </INFORME_EJECUCION><ID>800104672</ID><NOMBRE>INDUDATA S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MUÑOZ ROJAS PIEDAD</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>35478032</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="423"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180038-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Contrato suscrito el 23-01-2018 con acta de inicio de actividades a partir del 12-02-2018, por valor total de $98.268.367 (2018 $46.860.000 y 2019 $51.408.367) bajo la figura de vigencias futuras.   A la fecha de corte, el contratista ha prestado los servicios acorde con lo estipulado en la oferta y en los estudios previos. Se registran desembolsos por valor de $48.880.739 que equivalen a un avance de ejecución del 50% sobre el valor total del contrato, quedando un saldo por ejecutar de $49.387.628.  El supervisor certifica que ha verificado el cumplimiento por parte del contratista, del pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad integral en salud, mediante la certificación de Revisor Fiscal que reposa en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>830067907</ID><NOMBRE>ALFCOM  S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>AGUILAR CASTAÑO FABIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80469060</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="424"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180109-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato No. 180109 suscrito con el señor Hector Fernando Romero, se firmó el acta de inicio el 01-02-2018 cuyo objeto es: "Prestar servicios de apoyo en el seguimiento y acompañamiento en la implementación del CORE Tributario y ERP para la Secretaría Distrital de Hacienda". El contrato se ejecutó de manera normal y se cumplió con las actividades contratadas, se finalizó el 31 de diciembre de 2018 según consta en el informe de supervisión. El porcentaje de ejecución a la fecha es del 100%</INFORME_EJECUCION><ID>79424137</ID><NOMBRE>HECTOR FERNANDO ROMERO CARVAJAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>DIEGO SANCHEZ VILLEGAS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79423100</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="425"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180118-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es: suscripción a los diarios el TIEMPO Y PORTAFOLIO con destino al concejo de Bogotá D.C. se desarrollo efectivamente, durante el periodo de febrero se continuó con la prestación del servicio correspondiente a la suscripción de los diarios: El Tiempo y Portafolio para beneficio del Concejo de Bogotá D.C., realizó las entregas de los ejemplares incluidos en el objeto del contrato y no se han presentado interrupciones. Una vez recibidos los ejemplares estos son distribuidos entre las oficinas específicas de la entidad.</INFORME_EJECUCION><ID>860001022</ID><NOMBRE>CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ROSA JULIANA HERRERA PINTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>63555396</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="426"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180085-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar los servicios profesionales para apoyar a  la oficina asesora de planeación y dirección administrativa en la ejecución, mantenimiento, sostenibilidad y mejora continua del subsistema de responsabilidad social del Concejo de Bogotá. D.C. durante el periodo apoyado a la Dirección Administrativa en la elaboración del los informes de revisión por la  Dirección del subsistema de responsabilidad social, así como el informe de sostenibilidad, cultura organizacional y estrategia empresarial, conforme a la guía de elaboración de memorias de sostenibilidad, apoya a la Dirección Administrativa con el proceso de revisión de la documentación que requiere el Subsistema de responsabilidad social; así como también la actualización del (los) procedimiento (s), caracterización (es), establecimiento o implementación de indicadores y gestión del riesgo del Subsistema de Responsabilidad Social. este contrato termino el 4 de febrero de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>52733413</ID><NOMBRE>MARTHA LILIANA SALAZAR GOMEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GLORIA VERÓNICA ZAMBRANO OCAMPO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52553401</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="427"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180117-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del mes de Enero de 2019  con la certificación del revisor Fiscal en relación al pago de aportes a fondos de salud, fondos de pensión, administradora de riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Sena e ICBF (certificación que se anexa firmada por la revisoría fiscal), así mismo,  el supervisor del contrato deja constancia que el contratista prestó los servicios en cumplimiento del contrato de Soporte, mantenimiento y actualización del software especializado en gestión de Riesgo de Mercado, fundamentado en la metodología VAR, conforme a los avances normativos y técnicos correspondientes al periodo entre del 28 de Diciembre de 2018 hasta el 27 de Enero de 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>830067907</ID><NOMBRE>ALFCOM  S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MORENO SANABRIA FABIO ERNESTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79589707</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="428"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180119-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Contrato suscrito bajo la figura de vigencias futuras por valor total de $20.413.458 (2018: $10.013.458 y 2019: $10.400.000) y un plazo de 24 meses. Inició actividades el 23-04-2018.   A la fecha de corte se registran desembolsos por valor de $10.013.458 que equivalen al 49% del valor total del contrato y corresponden al pago total de los primeros doce meses (23-04-2018 al 22-04-2019), pago que se realiza al inicio del contrato por obedecer a una suscripción. Queda un saldo por ejecutar de $10.400.000 que corresponden al valor de la anualidad 2019 (23-04-2019 al 22-04-2020).   El supervisor certifica que a la fecha de corte el contrato se ha desarrollado sin contratiempos y el contratista ha prestado los servicios conforme a lo pactado. De igual manera se verificó el cumplimiento en el pago de los aportes al sistema de seguridad integral en salud mediante Certificación de Revisor Fiscal de la compañía el cual reposa en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>830080074</ID><NOMBRE>PRIMERAPAGINA COLOMBIA S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>AGUILAR CASTAÑO FABIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80469060</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="429"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180105-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El desarrollo y ejecución del contrato se ha realizado para el período, dentro de las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes en el momento de su suscripción. Igualmente el contratista ha cumplido con cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato.  Se suscribió el nuevo contrato 180105-0-2018 por el período comprendido del 23 de febrero de 2018 al 23 de febrero de 2019 con un presupuesto total de $890.000.000   El contrato se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2019. La modificación se solicitó por la necesidad de garantizar el servicio de custodia y administración de títulos mientras se surte el proceso de seleccción del proveedor de los servicios de custodia, administración, compensación y liquidación de valores que le sean confiados en depósito por la Secretaría Distrital de Hacienda y que hacen parte del (los) portafolio (s) administrado (s) por la Dirección Distrital de Tesorería, en las condiciones establecidas en el Libro 37 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010.   Durante el período comprendido del 1o de enero al  28 de febrero de 2019 se adelantaron las siguientes actividades desarrolladas por el contratista y revisadas por parte del Supervisor durante le ejecución del contrato:  ¿ Custodia de los títulos ingresados al Depósito, correspondientes a los títulos desmaterializados que se dejan en el depósito de valores.  ¿ Recaudo de los intereses y redención de títulos, abonando a la cuenta corriente destinada para tal fin.   ¿ Reporte de los pagos que se van a realizar por intereses o capital y el abono de los mismos.  Así mismo Deceval S.A. ha cumplido los servicios de depósito de valores, compensación y liquidación de operaciones sobre los valores.  Mediante el servicio de custodia de valores Deceval S.A. viene realizando la custodia, administración, registro de gravámenes, limitaciones de dominio, la liquidación y compensación de las operaciones sobre valores, derechos financieros o títulos valores; minimizando así los riesgos inherentes al manejo físico de los títulos, a través de una plataforma tecnológica de vanguardia adaptada a las exigencias del mercado.  De igual forma entrega de manera ágil y eficiente los registros de cualquier cambio que afecte las posiciones en los depósitos propios, facilitando así la administración del portafolio de inversiones;  es así como Deceval S.A. gestiona ante los emisores el cobro de los derechos patrimoniales, intereses, capital, rendimientos o dividendos de los valores para abonarlos oportunamente en las cuenta autorizadas por la DDT, simplificando los procesos administrativos e imprimiendo fluidez y oportunidad en las operaciones de pago de los derechos patrimoniales.  Dentro de los servicios que presta Deceval S.A. a la DDT se encuentran el soporte a y la asesoría permanente, el cargue automático de los datos asociados a las transacciones a su sistema, visualización del estado de la operación en tiempo real y la respectiva validación de la misma.  De acuerdo con  las actividades realizadas al terminar el período en referencia, se concluye que el desarrollo y ejecución  del objeto del contrato se encuentra dentro del término establecido en el mismo y los pagos se han tramitado conforme a las cláusulas tercera y décima segunda, en cumplimiento de las obligaciones en él establecidas.   El desarrollo y ejecución del contrato se ha realizado para el período, dentro de las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes en el momento de su suscripción. Igualmente el contratista ha cumplido con cada una de las obliga  A corte 31 de enero se han desembolsado $768.111.792       El portafolio emitido por DECEVAL, detalla las características de los títulos en pesos que se encuentran bajo su custodia y administración y de acuerdo al portafolio.  A 31 de enero dicho portafolio ascendió a $965.454.534.558 con 21 títulos y a 28 de febrero fue de $813.974.424.689 con 20 títulos.. </INFORME_EJECUCION><ID>800182091</ID><NOMBRE>DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL SA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>QUINTERO LINARES LUZ AMPARO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52479914</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="430"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180120-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se certifica haber realizado la verificación de cumplimiento de las obligaciones en el pago de aportes a fondos de salud, fondos de pensión, administradora de riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Sena  e ICBF (certificación que se anexa firmada por el representante legal), correspondientes a los últimos seis (6) meses calendario, se deja constancia que el contratista cumplió con los requisitos definidos en el contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>830020062</ID><NOMBRE>SOLUSOFT DE COLOMBIA LTDA.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>BAQUERO OROZCO LUZ KARYME</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>40216335</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="431"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180129-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar los servicios profesionales para apoyar al Concejo de Bogotá D.C., en el desarrollo de las actividades protocolarias de los diferentes eventos que lleva acabo la corporación en ejercicio de sus funciones. Durante el mes de enero se realizo el Apoyo a la mesa directiva del Concejo de Bogotá, en la realización de actos y eventos protocolarios con los medios de comunicación y con las entidades públicas o privadas, Apoya a la mesa directiva del Concejo de Bogotá, en la realización de actos y eventos protocolarios con los medios de comunicación y con las entidades públicas o privadas. este contrato ternino el 22 de febrero de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>52961573</ID><NOMBRE>YOANA INES TRUJILLO AGUDELO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Rosa Juliana Herrera Pinto</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>63555396</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>22/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="432"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180123-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales de apoyo a la oficina de comunicaciones del Concejo de Bogotá, en la generación de estrategias que permitan la socialización divulgación y comunicación de la ley de transparencia y demás políticas institucionales, así como prestar apoyo en el cubrimiento mediático de las diferentes sesiones de la corporación. Durante el periodo Apoya a la mesa directiva del Concejo de Bogotá, en la realización de actos y eventos protocolarios, igualmente apoya en la formulación y desarrollo de estrategias de comunicaciones y mercadeo con el fin de dar a conocer las acciones, programas y proyectos adelantados por el Concejo de Bogotá.</INFORME_EJECUCION><ID>52334577</ID><NOMBRE>ANGELA MARIA CANIZALEZ HERRERA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ROSA JULIANA HERRERA PINTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>63555396</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="433"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180155-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el periodo reportado, se Suministro de combustible para el parque automotor de la Secretaria Distrital de Hacienda y de las plantas eléctricas del Centro CAD, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta  presentada por el  contratista. Las actividades realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contratuales se reflejan en los informes de supervisiòn los cuales reposan en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>800084124</ID><NOMBRE>ESTACION DE SERVICIO CARRERA 50 S.A.S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="434"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180148-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo con la Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, la cual establece el Régimen de Contabilidad Pública conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, la Doctrina Contable Pública y el Manual de Procedimientos. Este último, en su versión 2007.5 establece que "Las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda y participativos deben actualizarse con base en las metodologías expedidas por la SFC, para las inversiones negociables".  La Secretaria Distrital de Hacienda como ente que orienta y lidera la formulación, ejecución, y seguimiento de las políticas hacendarias y de la planeación y programación fiscal para la operación sostenible del Distrito Capital, necesita para el cumplimiento de este propósito que la Dirección Distrital de Tesorería- DDT desarrolle la actividad relacionada con la valoración del portafolio de inversiones a plazo a precios de mercado, razón por la cual requiere el acceso a la información publicada por PiP Colombia S.A para el mercado de Renta Fija, instrumento de inversión en el que en la actualidad maneja la DDT.  El 2 de marzo se suscribió el nuevo contrato 180148-0-2018 con el Proveedor Integral de Precios Colombia Proveedor de Precios para Valoración Pip. La ejecución del contrato dio inicio el 2 de abril  El contratista ha prestado los servicios de determinación y proveeduría o suministro de información para la valoración de las inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda ¿ Dirección de Tesorería y de los fondos que administre, así como la prestación de servicios de cálculos y análisis de variables o factores de riesgo como insumo para la medición de riesgos financieros, de acuerdo con las metodologías de valoración  Para los períodos comprendidos del 1º de enero al 28 de febrero de 2019 PiP Colombia S.A ha cumplido con las siguientes condiciones definidas en los Estudios Previos:  1. Acceso a los productos publicados para las valoraciones diarias. 2. Asesoría y atención permanente 3. Inclusión en base de datos de títulos nuevos para cálculo de precios. 4. Acceso a consultas históricas  De acuerdo con las actividades realizadas al terminar el período en referencia, se concluye que el desarrollo y ejecución del objeto del contrato se encuentra dentro del término establecido y se está dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. De igual manera se con la prestación del servicio se llevan a cabo los procesos operativo de custodia, administración, cierre, registro, valoración, autorización final y cumplimiento de las operaciones financieras (Back Office) de la Dirección Distrital de Tesorería.  A corte 31 de enero de 2019 se han desembolsado $ 10.710.000   </INFORME_EJECUCION><ID>900307711</ID><NOMBRE>PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS COLOMBIA PROVEEDOR DE PRECIOS PARA VALORACION S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>QUINTERO LINARES LUZ AMPARO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52479914</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="435"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180150-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes reportado el contratista realizo las actividades tendientes a prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico del  Centro Administrativo Distrital CAD y al sistema de generación y transferencia eléctrica de emergencia  del Concejo de Bogotá. El cumplimiento de las obligaciones contratuales se reflejan en los informes de supervisiòn los cuales reposan en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>900152368</ID><NOMBRE>INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="436"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180151-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico del centro Administrativo Distrital CAD y al sistema de generación y transferencia eléctrica de emergencia del Concejo de Bogotá. se han realizados las actividades que comprenden el mantenimiento correctivo, tales como reparaciones de los daños que se presenten de manera fortuita en la Planta Eléctrica y de Transferencia Automática del Concejo de Bogotá, D.C  ha venido cumpliendo con las visitas cada dos (2) meses para efectuar el mantenimiento preventivo (ajuste, limpieza y lubricación de los equipos), lo mismo que revisar, inspeccionar y comprobar el buen funcionamiento de los equipos objeto del mantenimiento y efectuar los ajustes necesarios para su óptimo funcionamiento</INFORME_EJECUCION><ID>900152368</ID><NOMBRE>INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Jorge Luis Peñuela Ramos</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="437"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180152-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el mes de febrero de 2019 se realizó la respectiva transferencia de conocimiento para los funcionarios de la SGD.   La ejecución acumulada del contrato es 89%.  La ejecución financiera 100%</INFORME_EJECUCION><ID>900093735</ID><NOMBRE>CYMETRIA GROUP SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>VARGAS SUPELANO JOHN JAIRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80026974</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="438"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180161-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de febrero no desarrolló campañas. Durante la ejecución del contrato se han recibido los servicios integrales  para las estrategias de divulgación en medios de comunicación de carácter masivo y alternativo de las siguientes campañas  1. Vehículos con el 10% dscto 2. Predial primera cuota 3. Industria y Comercio Régimen Común - bimestre 2 4. Predial sin descuento - segundo vencimiento 5. Vehículos sin descuento - segundo vencimiento 6. Predial segunda cuota 7. Industria y Comercio Régimen Común - bimestre 3 8.  Predial tercera cuota 9. Industria y Comercio Régimen Común - bimestre 4 10. Predial cuarta cuota 11. Industria y Comercio Régimen Común - bimestre 5 12. Impuesto de Industria y Comercio Régimen Común bimestre 6 y Pago Anual</INFORME_EJECUCION><ID>800000457</ID><NOMBRE>ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="439"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180159-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de febrero se realizo como piloto la instalacion de 28 estaciones de trabajo con proteccion antimalware Kaspersky Edpoint Security 11, el contrato lleva un 85 % de ejecucion</INFORME_EJECUCION><ID>900418656</ID><NOMBRE>GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>QUEVEDO BERNAL ANA VILMA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>35515763</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="440"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180163-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios de diseño, producción y ejecución de estrategias de divulgación en medios de comunicación de carácter masivo y alternativo para el Concejo de Bogotá; D.C.  durante el periodo de febrero se han venido realizado las actividades de estrategias de divulgación en medios de comunicación de carácter masivo y alternativo, a saber: televisión,  radio,  revistas,  prensa,  portales de internet y cualquier otro proveedor que se considere para los programas que se adelantan en el Concejo de Bogotá, D.C., así como el manejo de la imagen corporativa del Concejo de Bogotá D.C.</INFORME_EJECUCION><ID>800000457</ID><NOMBRE>ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MILTON JAVIER LATORRE MARIÑO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79982483</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="441"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180157-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>n el periodo reportado, se suministro de combustible para el parque automotor de la Secretaria Distrital de Hacienda y de las plantas eléctricas del Centro CAD, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta  presentada por el  contratista. Las actividades realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contratuales se reflejan en los informes de supervisiòn los cuales reposan en la carpeta de supervisión.s</INFORME_EJECUCION><ID>900693270</ID><NOMBRE>CAR SCANNERS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="442"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180158-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar los servicios de mantenimiento periódico preventivo, el lavado general y enjuague, para los vehículos del Concejo de Bogotá D.C. Durante el periodo se desarrolla por parte del contratista con la revisión de kilometraje de cada vehículo al momento de realizar el cambio de aceite, alineación y/o balanceo, no trasladando los automóviles ni realizando trabajos fuera de las instalaciones programadas y prestando los servicios con equipos y herramientas adecuadas para el cumplimiento de sus actividades.</INFORME_EJECUCION><ID>900693270</ID><NOMBRE>CAR SCANNERS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="443"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180167-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>en el periodo de febrero de 2019 a través del contrato de suministro No. 180167-0-2018 suscrito el 20 de abril con D GERARD MG S A.S. y cuyo objeto es el suministro de dotación para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda. GRUPO No. 2 DOTACIÓN PARA CABALLERO que comprende Vestidos para caballero; camisas tipo calle y corbata; y Grupo No. 4 CALZADO PARA HOMBRE, se realizaron las siguientes actividades: Se recibió factura en el mes de diciembre de 2018 por parte del contratista por concepto de redención de 23 bonos durante el contrato, por valor de $ 7.291.000, la cual no se puede cancelar porque hay devoluciones de los funcionarios que no se han subsanado por parte del contratista.</INFORME_EJECUCION><ID>900475452</ID><NOMBRE>D GERARD M G S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="444"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180164-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante febrero se elaboraron los siguientes videos institucionales:  Ascensores Rendición de cuentas Gánate el 10% en el impuesto predial Predial por cuotas Dirección de Cobro Felipe Velosa de SAP   </INFORME_EJECUCION><ID>900194834</ID><NOMBRE>LA RED ILM S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ADRIANA LUCIA CAMARGO GANTIVA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="445"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180165-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>en el periodo de febrero de 2019, a través del contrato de suministro No. 180165-0-2018 suscrito el 20 de abril con Recio Turismo S.A. y cuyo objeto es el suministro de tiquetes aéreos para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda Se confirió comisión de servicios a los siguientes funcionarios:   Saúl Camilo Guzmán Lozano identificado con cédula de ciudadanía Nº 79.954.437, Subdirector Técnico código 068 grado 05 - Subdirección Jurídico Tributaria - Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá y Flor Mirian Güiza Patiño, identificada con cédula de ciudadanía Nº 51.740.491, Subdirector Técnico código 068 grado 05, Subdirección de Determinación - Despacho del Director de Impuestos de Bogotá, de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Hacienda, para que se desplazaren a la Ciudad de Cartagena de Indias - Bolívar, del 13 al 15 de febrero de 2019, con el fin de participar en ¿Las 43 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior¿, organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario ICDT y el Instituto Colombiano de Derecho Aduanero ICDA.  Luis Eduardo Cortina Peñaranda, identificado con cédula de ciudadanía Nº 79.464.987, Profesional Especializado código 222 grado 24, Subdirección de Gestión Judicial, Dirección Jurídica de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Hacienda, para que se desplazare al municipio de Fusagasugá (Cundinamarca) el 8 de marzo de 2019, ¿Para revisar el proceso de Reorganización del señor Mauricio Dussan Sánchez identificado con cédula de ciudadanía Nº 79.262.504 que cursa en el Juzgado 1º Civil del Circuito de Fusagasugá, el proceso de Concordato del señor Jorge Alberto Torres Montes identificado con cédula de ciudadanía Nº 11.376.867, que cursa en el Juzgado 2º Civil del Circuito de Fusagasugá, eventualmente actualizar créditos y tomar fotocopias de los mismos¿.  Pablo Fernando Verastegui Niño identificado con cédula de ciudadanía Nº 79.952.201, Director Técnico código 009 grado 08 Despacho del Director Distrital de Cobro, de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Hacienda, se desplazare a la Ciudad de Cartagena de Indias - Bolívar, del 13 al 15 de febrero de 2019, para participar en ¿Las 43 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior¿, organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario ICDT y el Instituto Colombiano de Derecho Aduanero ICDA </INFORME_EJECUCION><ID>890104068</ID><NOMBRE>RECIO TURISMO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="446"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180170-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibió el servicio de recolección, análisis y suministro de la información al día, sobre publicaciones periodísticas de interés para la Secretaría Distrital de Hacienda en prensa escrita, radio, televisión e internet, disponibles en forma actualizada en una página web, para ser consultada en forma permanente, durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019.</INFORME_EJECUCION><ID>830509981</ID><NOMBRE>MEDICIONES Y MEDIOS S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="447"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180177-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicio en el mes de enero de vigilancia y seguridad privada, para la permanente y adecuada protección de los funcionarios, contratistas, visitantes, contribuyentes y usuarios del Concejo de Bogotá, D.C., y los bienes muebles e inmuebles objeto de esta contratación, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones del proceso SDH-LP-01-2018 y la propuesta presentada por el contratista.  durante el periodo se viene prestando el servicio de vigilancia y seguridad con personal calificado, debidamente entrenado, con los equipos y demás especificaciones que ofrezca en la propuesta. Manteniendo con disponibilidad permanente el COORDINADOR DE SEGURIDAD, quien es el de enlace entre la entidad y el contratista, de acuerdo a las condiciones establecidas en el anexo técnico.</INFORME_EJECUCION><ID>901179382</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL ZONA SECANCOL 2018</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="448"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180176-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar los servicios de mantenimiento correctivo  correspondiente a la reparación y corrección de las sillas existentes en el Concejo de Bogotá, D.C., con el suministro de repuestos necesarios para su correcto funcionamiento. Durante el periodo ha dispuesto y cuenta con las herramientas, maquinaria, equipos necesarios y recurso humano para adelantar las actividades y acciones del objeto del contrato.  ha revisado y soluciona fallas de funcionamiento que se presenta en las sillas existentes de la entidad cuando ha sido requerido cumpliendo a con el objeto del presente contrato. este contrato termino el 20 de febrero de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>901148476</ID><NOMBRE>COMERCIALIZADORA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="449"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180179-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es suministro de elementos de promoción institucional y actos protocolarios del Concejo de Bogotá, D.C., durante el mes de febrero se ha venido ejecutando por parte del contratista entregando a la Secretaria General de la entidad  los elementos solicitados tales como: pergaminos, medallas, porta nombres y demás.  se ha verificado y confirmado con el  funcionario encargado de la secretaria general los diseños, colores, diámetros y medidas de los Elementos de Promoción Institucional y Protocolarios</INFORME_EJECUCION><ID>900921716</ID><NOMBRE>GRUPO JARVAN Y DYS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>DAGOBERTO GARCIA BAQUERO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79454890</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="450"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180181-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de enero se cumplió el contrato cuyo objeto es Prestar servicios integrales de aseo y cafetería y servicio de fumigación para las instalaciones del Concejo de Bogotá, D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. SDH-LP-02-2018 y la propuesta presentada por el contratista. durante el periodo se ha ejecutado con el  servicio de aseo y cafetería en las instalaciones del Concejo de Bogotá, con un supervisor, 10 personas de cafetería, y un todero, se utilizaron los equipos de aspiradora, brilladora industrial T, escalera de tijera, carro transportador y dispensador aromatizado y desodorizante. se ha venido ejecutando como mínimo el personal exigido en el presente Anexo y en caso de incapacidad o ausencia laboral temporal se debe suplir de manera inmediata el mismo con el fin de no afectar el servicio. se realizo servicio de jardinería y fumigación.</INFORME_EJECUCION><ID>811044253</ID><NOMBRE>ASEAR S.A. E.S.P.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JOSE LUIS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="451"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180180-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el periodo reportado,  el contratista Presto los servicios integrales de aseo y cafetería y servicio de fumigación para las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y zonas comunes del Centro Administrativo Distrital - CAD, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. SDH-LP-02-2018 y la propuesta presentada por el contratista.atendio los servicios integrales de aseo y cafetería y jardineria para las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y zonas comunes del Centro Administrativo Distrital - CAD, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. SDH-LP-02-2018 y la propuesta presentada por el contratista.  Las actividades realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contratuales se reflejan en los informes de supervisiòn los cuales reposan en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>811044253</ID><NOMBRE>ASEAR S.A. E.S.P.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="452"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180183-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Según cronograma se realiza visita de mantenimiento preventivo  y se reportan las siguientes actividades: ¿ Mantenimiento preventivo equipo de elevación de agua potable. ¿ Mantenimiento preventivo equipo de elevación de aguas lluvias. ¿ Mantenimiento preventivo equipo eyector de aguas nivel freático rampa. ¿ Mantenimiento preventivo equipo eyector de aguas tratada. ¿ Mantenimiento a equipo de presión de agua potable tanque aéreo. ¿ Mantenimiento a euipo de presión aguas lluvias tanque aéreo. ¿ Mantenimiento a equipo de presión aguas lluvias red contraincendios. </INFORME_EJECUCION><ID>900152368</ID><NOMBRE>INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="453"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180184-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios de mantenimiento para los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo hidráulicos de agua potable, residual y aguas negras del Concejo de Bogotá. Durante el periodo ha realizado los mantenimientos correctivos que son necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de acuerdo con requerimiento de la Entidad., el  contratista ha tomado las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los participantes en las actividades, dando estricto cumplimiento a las normas de seguridad industrial y salud ocupacional vigentes.</INFORME_EJECUCION><ID>900152368</ID><NOMBRE>INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="454"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180185-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para este mes   de febrero se realizo el mantenimineto  mantenimineto preventivo según  cronograma para el servicio de mantenimiento preventivo  a las plantas purificadoras  ubicadas  en el Centro Administrativo Distrital CAD Torre A  y Torres B, y las ubicadas al exterior del la entidad. </INFORME_EJECUCION><ID>830021842</ID><NOMBRE>PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONAL LIMITADA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="455"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180191-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Las actividades realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contratuales se reflejan en los informes de supervisiòn los cuales reposan en la carpeta de supervisión. Termino la ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>830113914</ID><NOMBRE>INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO RINCON GUILLERMO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79323228</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="456"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180190-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes del reporte  se a prestó del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de extinción de incendios de las torres A y B del Centro Administrativo Distrital CAD. Visitas semanales, pruebas de inspeccion de equipos y elementos que componen el sistemaY con respecto al contrato de sistema de control de incendios, se realizó las visitas semanales del mes, el mantenimiento preventivo con respecto a los ajustes, lubricación, verificación e inspección de equipos y elementos que componen el sistema. Las actividades realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contratuales se reflejan en los informes de supervisiòn los cuales reposan en la carpeta de supervisión. </INFORME_EJECUCION><ID>900361477</ID><NOMBRE>ING SOLUTION S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="457"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180196-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Contrato: 180196 Prestar servicios de outsourcing de sistematización y automatización para el control integral del impuesto al consumo de cervezas, sifones, mezclas y refajos de procedencia nacional y extranjera, y de cigarrillos y tabaco elaborado de procedencia extranjera; y de la información tributaria de las participaciones del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, licores destilados y cigarrillos nacionales, que se cause sobre productos consumidos en el Distrito Capital.  Suscrito con: SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. Fecha de inicio: 1 de agosto de 2018 Fecha de terminación: 31 de marzo de 2019 Plazo de ejecución 8 meses Valor del Contrato $ 415,500,000.00 1- De acuerdo con lo señalado en la cláusula 3.11.12.4 de los estudios previos, el contratista entregó, el informe mensual de diciembre de 2018, en físico con radicado No. 2019ER4346 del 16/01/2019 y en medio magnético con radicado 2019ER4396 del 16/01/2019, con las imágenes que soportan las actividades realizadas en el periodo reportado, adicionalmente se recibió la factura electrónica por servicios correspondiente al mes de diciembre No. FE890 del 15/01/2019, a la cual anexan el certificado de aportes parafiscales firmado por el Revisor Fiscal y la planilla de pago de los mismos.    2- Se verificó que el Contratista, cumplió con lo estipulado en las veinticuatro (24) cláusulas de los estudios previos durante el periodo de ejecución del contrato, soportado en la lista de chequeo del mes de diciembre. 1- De acuerdo con lo señalado en la cláusula 3.11.12.4 de los estudios previos, el contratista entregó, el informe mensual de enero de 2019, en físico con radicado No. 2019ER15300 del 12/02/2019 y en medio magnético con radicado 2019ER16434 del 15/02/2019, con las imágenes que soportan las actividades realizadas en el periodo reportado, adicionalmente se recibió la factura electrónica por servicios correspondiente al mes de enero de 2019 No. FE1136 del 19/02/2019, a la cual anexan el certificado de aportes parafiscales firmado por el Revisor Fiscal y la planilla de pago de los mismos.    2- Se verificó que el Contratista, cumplió con lo estipulado en las veinticuatro (24) cláusulas de los estudios previos durante el periodo de ejecución del contrato, soportado en la lista de chequeo del mes de febrero de 2019.  3- Para el mes de febrero de 2019, el contrato tiene un porcentaje de ejecución del 87.5%. </INFORME_EJECUCION><ID>890206351</ID><NOMBRE>SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GUIZA PATIÑO FLOR MIRIAN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51740491</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="458"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180197-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar a la oficina de comunicaciones del Concejo de Bogotá para el cumplimiento al plan de comunicaciones internas y externas de la entidad. durante el periodo posicionar y apoyar a la entidad en la generación de los contenidos periodísticos por medio de las redes sociales, divulgando la información que se realiza en las sesiones de comisiones y plenarias que se llevan a cabo dentro y fuera de la entidad. Redactar los contenidos periodísticos audiovisuales, prensa escrita y radio requeridos por el Jefe de la Oficina, igualmente poyar la articulación de la labor de las jefaturas de prensa de las Unidades de Apoyo, y la realización de reuniones con los jefes de prensa de las UAN para la concertación y/o clarificación de lineamientos estratégicos que permitan posicionar la labor de la entidad en la ciudad. Este contrato termino el 31 de enero de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>52911222</ID><NOMBRE>LUZ ANGELA CARDENAS MORENO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ROSA JULIANA HERRERA PINTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>63555396</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="459"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180198-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se entregó a la SDH los ejemplares contratados por cada edición del periódico, en los lugares indicados, durante el periodo comprendido entre el 01/02/2019 hasta el 28/02/2019.</INFORME_EJECUCION><ID>901017183</ID><NOMBRE>EDITORIAL LA REPUBLICA SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GOMEZ MARULANDA JUAN CARLOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79520639</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="460"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180199-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista prestó el servicio de canales de datos e internet durante el mes de febrero sin contratiempos mayores. En el tema de facturación y los informes de disponibilidad se encuentran al día. A la fecha el contrato se encuentra en normal ejecución y se ha ejecutado en un 88%.</INFORME_EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52264270</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="461"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180201-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:  OBLIGACIONES GENERALES: se han cumplido a cabalidad de conformidad con lo estipuladoen el Contrato y Estudios previos OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Se han cumplido a cabalidad durante elperiodo informado.  OBLIGACIONES ESPECIALES: Las siguientes las obligaciones Incluidas en los Estudios previos y el Contrato, se han cumplido por parte de la Calificadora, así:   (i) Presentó por escrito al Contratante la relación de documentos e información que consideró necesarias para realizar la Calificación Inicial o de Revisión y/o para revisar de manera extraordinaria la que hubiera sido asignada. Lo anterior, sin perjuicio de que el Contratante suministre información que, a pesar de no haber sido solicitada expresamente por la Calificadora, sea necesaria para realizar la calificación.   (ii) Trató con carácter confidencial la Información que se le suministró, así como aquella a la que tuvo acceso en desarrollo del Contrato, y a usarla sólo para los fines previstos en el mismo, todo lo anterior, de conformidad con las normas legales aplicables, en particular aquellas expedidas por la Superintendencia Financiera.   (iii) Entregó la Calificación Inicial o de Revisión al Contratante.  (iv) Constituyó la garantía única de cumplimiento, con los amparos exigidos en el Contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del Contrato debidamente suscrito por ambas partes.   Pagos realizados al Contratista a la fecha.  Se deja constancia que una vez expedida la disponibilidad presupuestal, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No. 180201-0-2018 de junio 29 de presentó factura No. BRC7376 el 14 de agosto de 2018 por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($48.927.505), incluido IVA, junto con el informe de calificación a Bogotá D.C. con lo cual se realizó el pago con los descuentos de ley, con el siguiente detalle:   ORDEN DE PAGO FECHA   VALOR 39    03/09/2018 48.927.505.00 Reteica                    397.176.00 TOTAL PAGADO    48.530.329.00  Servicios y productos recibidos a satisfacción y/o cantidad de obra ejecutada (si hay lugar a ello).   El 13 de agosto de 2018, el Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en revisión periódica confirmo la calificación de deuda de largo plazo de `AAA¿ al Programa de Emisión y Colocación de Bogotá D.C.; a su vez, se Confirma la calificación de capacidad de pago de `AAA¿. Recibidos los reportes de calificación de Bogotá como Sujeto de Crédito y Calificación al programa de emisión y Calificación de Bonos de Deuda Pública Interna de Bogotá. D.C.- PEC fueron publicados en la página Web de la Secretaria Distrital de Hacienda, para consulta pública en el siguiente enlace:  http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/credito_publico/calificaciones_riesgo/internas/2018/reportbrcsyp082018emi.pdf Certificación pago aportes La calificadora presentó certificado de cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales expedido por la firma EY  Building a Better Working World ¿Giovanna Paola Gonzalez Sánchez Revisora Fiscal, tarjeta profesional No. 74230-T Designada por Ernst &amp; Young Audit S.A.S. TR - 530. Igualmente ha presentado los certificados de aporte de pago parafiscales a la fecha El supervisor del contrato de Prestación de Servicios No. 180201-0-2018 del 29 de junio de 2018, certifica que BRC Investor Services, S.A., ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos a 28 de febrero de 2019.   Para constancia se firma a marzo 1 de 2019  David Manuel Gómez Bolívar Subdirector de Financiamiento con Otras Entidades Supervisor   </INFORME_EJECUCION><ID>830039674</ID><NOMBRE>BRC INVESTOR SERVICES S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CALLEJAS RIVERA NESTOR CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80069761</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="462"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180202-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Mitsubishi ubicados en el Centro Administrativo Distrital CAD Torre B . se prestó durante el mes de febrero  de 2019 ,  no se reportaron  mantenimientos  correctivos.</INFORME_EJECUCION><ID>860025639</ID><NOMBRE>MITSUBISHI  ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="463"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180203-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Mitsubishi del Concejo de Bogotá. Durante ese procedió a la firma del acta de inicio e inicio a realizar los mantenimientos de inspección a cada uno de los sistemas, ajuste de componentes, limpieza general y demás acciones pertinentes apara el mantenimiento respectivo. el contratitas ha mantenido los precios de la propuesta durante el periodo. Realizando las labores de mantenimiento necesarias para que los ascensores del  ubicados en el Concejo de Bogotá</INFORME_EJECUCION><ID>860025639</ID><NOMBRE>MITSUBISHI  ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CESAR AUGUSTO MELENDEZ DIAZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>19454873</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="464"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180204-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios de mantenimiento correctivo con suministro de repuestos para los vehículos marca Mitsubishi al servicio del Concejo de Bogotá. Durante el periodo Presta el servicio objeto del contrato por su cuenta y riesgo con personal técnico idóneo y suficiente para el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contrato.  cumple con la programación correspondiente para la realización de los servicios la cual se coordinará en conjunto con el supervisor del contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>860019063</ID><NOMBRE>MOTORES Y MAQUINAS S.A. MOTORYSA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA  RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="465"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180212-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Secretaria General del Concejo de Bogotá, en la respuesta a derechos de petición, solicitudes, quejas, consultas y reclamos que reciba la corporación. Durante el periodo apoya a la Secretaria General de la Corporación en la respuesta oportuna de las diferentes solicitudes, peticiones, quejas, denuncias, consultas, reclamos presentados por autoridades públicas, organismos de control y particulares, ante el Concejo de Bogotá D.C. y cuya respuesta por competencia deba ser proyectada por la dependencia. Preparar y/o revisar las respuestas de los requerimientos de información que tengan relación con los asuntos de competencia de la Secretaría General de la Corporación, dentro de los términos señalados legales. a este contrato se le realizo prorroga hasta el  30 de abril de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>41690000</ID><NOMBRE>MARTHA PATRICIA ORTIZ CASTAÑO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>DAGOBERTO GARCIA BAQUERO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79454890</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="466"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180219-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibieron los ejemplares de los diarios El Tiempo y Portafolio durante el periodo comprendido entre el 01/02/2019 y el 28/02/2019.</INFORME_EJECUCION><ID>860001022</ID><NOMBRE>CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ADRIANA LUCIA CAMARGO GANTIVA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="467"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180211-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los vehículos marca Chevrolet al servicio del Concejo de Bogotá, D.C. durante el periodo  ha realizado los respectivos inventarios (del) los vehículos que se entregue(n) para los mantenimientos y devolverlos de la misma forma, con recibo a satisfacción como constancia del servicio por parte del conductor responsable, cada vez que se realice un mantenimiento, asume la responsabilidad sobre el cuidado y seguridad de los vehículos durante el periodo de permanencia de los mismos en los centros de servicio ofrecido por el contratista.</INFORME_EJECUCION><ID>4831</ID><NOMBRE>HERNANDO  BULLA ORJUELA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Jorge Luis Peña Ramos</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="468"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180216-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar los servicios profesionales para la definición de especificaciones y condiciones técnicas para la adquisición de bienes y servicios relacionados con tecnología e informática, el seguimiento a la ejecución de los mismos y el acompañamiento en la formulación  de estrategias para la optimización del desarrollo tecnológico de la Corporación. durante el periodo Apoyar y gestionar, con el proceso de sistemas y seguridad de la información del Concejo de Bogotá, la estructuración de las condiciones técnicas que permitan adquirir los bienes y servicios a través de la Unidad Ejecutora 04 que se requieran, revisa y realizar los ajustes necesarios a las fichas técnicas de los bienes y/o servicios relacionados con tecnología e informática. A este contrato se le realizo una prorroga hasta el 30 de marzo de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>35510194</ID><NOMBRE>AURA ELISA GUERRERO MORENO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="469"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180218-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar los servicios Profesionales para apoyar al Concejo de Bogotá en la adopción y manejo de las estrategias y acciones de cooperación para posicionar a la Corporación en el ámbito Nacional e Internacional durante el periodo Brindar soporte al Concejo de Bogotá para el establecimiento de estrategias de Cooperación Nacional e Internacional, apoyando a la mesa directiva del Concejo de Bogotá y a concejales, en el manejo de relaciones con entidades y/o corporaciones tanto a nivel nacional como internacional, apoya a la Corporación en adelantar encuentros académicos, técnicos y políticos a nivel internacional como impacto nacional.  este contrato termino el 31 de enero de 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>1032424231</ID><NOMBRE>PABON BULLA DIEGO EDUARDO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MILTON JAVIER LATORRE MARIÑO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79982483</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="470"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180215-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero de 2019, La Galería Inmobiliaria remitió la información sobre la situación del mercado de inmobiliario nuevo y usado de la ciudad de Bogotá y Municipios Aledaños correspondiente al mes de enero. En efecto, la DEEF recibió el informe mensual con los elementos acordados según las obligaciones especiales establecidas en el contrato, que hacen referencia a dichos reportes.</INFORME_EJECUCION><ID>830006392</ID><NOMBRE>LA GALERIA INMOBILIARIA LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52960745</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="471"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180224-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios para la gestión de correspondencia y mensajería expresa masiva para el Concejo de Bogotá durante el periodo Garantizar que la gestión de las comunicaciones producida por el Concejo de Bogotá con destino externo, se adelante de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos por la Corporación, dentro de los tiempos requeridos y conforme a los procedimientos establecidos para ello, Presta los servicios de gestión de correspondencia y mensajería expresa masiva con la totalidad del número de personas y la cantidad de equipos de comunicación e información y transporte requeridos para la ejecución del objeto contractual. este contrato termino el 9 de febrero de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>900062917</ID><NOMBRE>SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="472"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180213-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios de producción y transmisión de programas de televisión para el Concejo de Bogotá. Durante el periodo se han realizado la preproducción, producción, emisión y postproducción de los programas de televisión requeridos por el Concejo de Bogotá, de manera oportuna y con altos estándares de calidad, dando participación a las diferentes bancadas del Concejo de Bogotá D.C., a través de entrevistas sobre los temas desarrollados, garantizando la igualdad de condiciones de cada una de las bancadas.</INFORME_EJECUCION><ID>830012587</ID><NOMBRE>CANAL CAPITAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ROSA JULIANA HERRERA PINTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>65555396</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="473"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180223-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Jurídica del Concejo de Bogotá, en la asesoría y respuesta a derechos de petición, solicitudes, denuncias, quejas, consultas y reclamos que reciba la corporación.  durante el periodo viene ejerciendo los apoyos a la Dirección Jurídica en la descongestión de la respuesta a las diferentes solicitudes, derechos de petición, quejas, denuncias, consultas y reclamos, presentados ante el Concejo de Bogotá  con la modificación al formato de atención a la ciudadanía incluyendo marco jurídico, proyecto de Resolución de Acto Administrativo de la reglamentación a los derechos de petición  de la Administración Distrital, proyectó respuesta a derechos de petición presentados ante el Concejo de Bogotá D.C. y brindó asesoría jurídica personalizada al ciudadano en la Oficina de atención al púbico del Concejo de Bogotá A este contrato se le realizo una prorroga hasta el 30 de abril de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>79436393</ID><NOMBRE>JOSE GABRIEL PARRA PIRAZAN</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LUIS FERNANDO PINZON GALINDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="474"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180220-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En febrero se recibió material POP:  204  Batería externa 2000 Calendario de escritorio 26  Chaquetas rompe viento 500  Pines metálicos</INFORME_EJECUCION><ID>830143886</ID><NOMBRE>ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ADRIANA LUCÍA CAMARGO GANTIVA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="475"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180217-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar los servicios profesionales para apoyar la Dirección Financiera en la gestión de las actividades relacionadas con el seguimiento a la ejecución contractual del Concejo de Bogotá D.C. durante el periodo apoya la verificación permanente del seguimiento contractual a cargo de la Dirección Financiera - Fondo Cuenta de Bogotá e informar sobre las fechas de finalización de los contratos, apoya al supervisor en la revisión documental para la suscripción de actas de inicio de los contratos suscriptos. igualmente realiza seguimiento a las fechas en que se deben entregar los bienes y/o prestar los servicios contratos. este contrato termino el 31 de enero de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>1098792121</ID><NOMBRE>ANDRES FELIPE CORZO VILLAMIZAR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="476"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180222-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar al Director Financiero en los asuntos propios de la dependencia en el marco del presupuesto anual de gastos de funcionamiento e inversión para el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros con forme al plan estratégico de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente, apoya a la Dirección financiera, en la elaboración de las solicitudes de adiciones, prórroga y apoyo a la gestión. en los trámites administrativos relacionados con asuntos contractuales, siguiendo los procedimientos establecidos; con el fin de sistematizar y consolidar la información respectiva. A este contrato se le realizo una prorroga hasta el 30 de marzo de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>52314220</ID><NOMBRE>HALIA CLIMENE ZAMBRANO ACOSTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CESAR AUGUSTO MELENDEZ DIAZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>19454873</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="477"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180221-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Aunar esfuerzos humanos, técnicos, logísticos y administrativos para garantizar el esquema de seguridad, en su componente vehículos, requerido por los Concejales del Distrito Capital, como consecuencia directa del ejercicio de sus funciones. Durante el periodo Dirigir, administrar y controlar todas las actividades necesarias para la implementación y funcionamiento del componente vehículos del esquema de seguridad a adoptar para los Honorables Concejales del Distrito Capital. igualmente adelantar todas las gestiones de índole técnico requeridas para la ejecución del objeto del presente convenio, Planea y adelantar todas las gestiones técnicas, administrativas y financieras necesarias para la ejecución de las actividades requeridas para la efectiva implementación, seguimiento y control al componente vehículos del  Esquema de Seguridad de que son objeto los Cabildantes del Distrito Capital. el convenio termino el 23 de enero de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>900475780</ID><NOMBRE>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN  UNP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="478"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180228-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para acompañar al Concejo de Bogotá D.C., en la revisión y estudio de las historias laborales de los funcionarios para la definición técnica y jurídica del cumplimiento de requisitos en los diferentes regímenes de pensión. durante el periodo Realizar un análisis ajustado a la normatividad Nacional vigente, Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y demás normas relacionadas con el tema,  respecto de los funcionarios que se encuentran próximos a cumplir los requisitos legales para acceder a la pensión cualquiera que sea su régimen pensional y de los que ya se encuentran en trámite, apoya a la Corporación en emitir conceptos sobre el cumplimiento de los requisitos en los diferentes regímenes de pensión. A este contrato se le realizo una prorroga hasta el 30 de abril de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>79629653</ID><NOMBRE>DANY ALEXANDER FONSECA SANABRIA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="479"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180229-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar los servicios profesionales para apoyar el proceso de sistemas y seguridad de la información del Concejo de Bogotá en materia de seguridad informática. Durante el periodo participar en la definición de roles y responsabilidades propias de la implementación, operación, mantenimiento y mejora del SGSI,  Identificar las necesidades de la entidad frente a la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información del MINTIC, ejerciendo control y monitoreo en aspectos fundamentales como calidad y costos del subsistema. A este contrato se le realizo una prorroga hasta el 30 de marzo de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>1013610856</ID><NOMBRE>JEFFERSON FARUK CAMPOS RAMIREZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="480"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180231-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar los servicios profesionales para apoyar el proceso de auditorías internas en el área de control interno del Concejo de Bogotá. Durante el periodo Realizar seguimientos y evaluaciones a los procesos de la entidad y reportar el informe al jefe de Control Interno, apoya la oficina de control interno con los informes periódicos que debe entregar esta dependencia, verificar que los procesos y controles se administren de manera eficaz y eficiente, Desarrolla las auditorías asignadas dentro del plan de auditoria, de acuerdo con las directrices de la jefatura de control interno. A este contrato se le realizo una prorroga hasta el 30 de abril de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>92030702</ID><NOMBRE>DANIEL ALBERTO PIEDRAHITA NUÑEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CESAR AUGUSTO MELENDEZ DIAZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52553401</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="481"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180232-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar en las diferentes comisiones permanentes del Concejo de Bogotá en la respuesta a los derechos de petición, solicitudes, quejas, consultas y reclamos que reciba la corporación. Durante el periodo apoya a las diferentes comisiones permanentes en la respuesta oportuna a las solicitudes, derechos de petición, quejas, denuncias, consultas y reclamos, presentados ante el Concejo de Bogotá, D.C., por autoridades públicas, organismos de control y particulares, que se relacionen con las funciones de las comisiones. A este contrato se le realizo una prorroga hasta el 30 de abril de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>39812526</ID><NOMBRE>NIDIA GOMEZ CORTES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>DAGOBERTO GARCIA BAQUERO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79454890</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="482"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180234-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar los servicios de apoyo al proceso de recursos físicos de la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá, para coadyuvar con las actividades de actualización y administración de la información del área de mantenimiento, Durante el periodo Apoyar al responsable del proceso de recursos físicos, con los archivos de gestión en la organización, clasificación, foliación, digitalización, embalaje y transferencia de la documentación, apoya en la tarea de archivo de la documentación resultante en los diferentes trámites realizados por el  procedimiento de mantenimiento locativo. A este contrato se le realizo una prorroga hasta el 29 de marzo de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>1030532647</ID><NOMBRE>CONSTANZA BRIGITTE MAHECHA JIMENEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PENUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="483"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180280-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar los servicios como apoyo administrativo a la Comisión del Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial del Concejo de Bogotá. Durante el periodo Presta apoyo en la elaboración de documentos relacionados con los procesos a cargo de la Comisión del Plan de desarrollo y Ordenamiento territorial del  Concejo de Bogotá, apoya la sustanciación de los procesos o asuntos que le sean encomendados por el subsecretario de la comisión o su presidente. apoyo en la elaboración de documentos relacionados con los procesos a cargo de la Comisión del Plan de desarrollo y Ordenamiento territorial del  Concejo de Bogotá. A este contrato se le realizo una prorroga hasta el 30 de marzo de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>1032397721</ID><NOMBRE>ANDRES FERNANDO ZUÑIGA FORERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>DAGOBERTO GARCIA BAQUERO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79454890</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="484"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180226-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios de alquiler de escenarios como salones, auditorios y espacios  abiertos, apoyo logísticos y servicios de catering  para el desarrollo de eventos que requieran el Concejo de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SDH-SAMC-01-2018 y la propuesta por el contratista.. durante el perido se dispuso de salones de diferentes capacidades, que deben contar con ayudas audiovisuales; equipos de sonido; circuito cerrado de vídeo; elementos de apoyo logístico; equipos de cómputo y redes; equipos de comunicación; equipos de Iluminación y equipos eléctricos, decoración, sillas y mesas según número de asistentes y según las necesidades de la Entidad, estipuladas en los requerimientos realizados por el supervisor designado para el contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>900424713</ID><NOMBRE>J Y F INVERSIONES S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="485"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180281-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá en el seguimiento a los procesos contractuales y ejecución de los contratos a cargo del área. Durante el periodo apoya el seguimiento a la gestión y ejecución contractual del área con el fin de mantener un control permanente sobre el cumplimiento de los contratos asignados, Realizar los trámites administrativos siguiendo los procedimientos establecidos para el apoyo a la supervisión de los contratos y para el trámite de las modificaciones de adición y prorroga cuando se determine, igualmente participar en las reuniones y mesas de trabajo, a solicitud del supervisor para la definición de las necesidades de contratación del área y para la producción de las fichas técnicas de los bienes y/o servicios a contratar. este contrato termino el 31 de enero de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>1102812271</ID><NOMBRE>ANDREA PAOLA MELENDEZ PINEDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="486"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180279-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar  a la Dirección Administrativa en la gestión de las actividades relacionadas con el seguimiento a los temas de infraestructura física que requiera el Concejo de Bogotá. durante el periodo apoya al supervisor en el seguimiento técnico y administrativo de los contratos de infraestructura física, adecuaciones físicas, mobiliario y mantenimiento locativo, y las actividades de mejoramiento o modernización del Concejo de Bogotá D.C, elabora a solicitud del supervisor los informes de seguimiento a los contratos relacionados con las adecuaciones físicas, mobiliario y mantenimiento locativo a su cargo. este contrato termino el 30 de enero de 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>1065587417</ID><NOMBRE>LUIS FERNANDO MEZA DAZA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="487"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180225-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2019 se solicitaron los siguientes servicios para apoyar las diferentes actividades de las dependencias de la Entidad:Salón, refrigerios, estación de café para 50 personas, con el objeto de realizar la Capacitación para los nuevos abogados de la Oficina de cobro y presentar el Plan Operativo para el 2019. 21 de febrero de 2019. Salón, refrigerios, estación de café para 150 personas, con el objeto de realizar Desayuno con la secretaria. 20 de febrero de 2019. Desayunos servidos a domicilio para 50 personas, con el objeto de realizar Rueda de prensa con medios de comunicación. 21 de febrero de 2019. Salón, refrigerios, estación de café para 152 personas, con el objeto de realizar Inducción General a funcionarios nuevos. 13 de febrero de 2019. Refrigerios empacados para 130 personas para entregarse a los integrantes del equipo de BOGDATA. 01 de febrero de 2019. Refrigerios empacados para 12 personas para realizar actividad de DATA CENTER. 02 de febrero de 2019. Refrigerios empacados para 12 personas para realizar actividad de DATA CENTER. 03 de febrero de 2019. Refrigerios empacados para 30 personas, con el objeto de realizar Capacitación Paquete Tributario 2019, Plan Anticorrupción, Estadísticas y SAT. 18 de febrero de 2019. Salón, refrigerios, estación de café para 30 personas, con el objeto de realizar Capacitación Paquete Tributario 2019, Plan Anticorrupción, Estadísticas y SAT. 19 de febrero de 2019. Refrigerios empacados para 30 personas, con el objeto de realizar Capacitación Paquete Tributario 2019, Plan Anticorrupción, Estadísticas y SAT. 20 de febrero de 2019. Refrigerios empacados para 30 personas, con el objeto de realizar Capacitación Paquete Tributario 2019, Plan Anticorrupción, Estadísticas y SAT. 21 de febrero de 2019. Refrigerios empacados para 30 personas, con el objeto de realizar Capacitación Paquete Tributario 2019, Plan Anticorrupción, Estadísticas y SAT. 22 de febrero de 2019. Salón, refrigerios, estación de café para 10 personas, con el objeto de realizar capacitacion en liderazgo transformador. 15 de febrero de 2019. Salón, refrigerios, estación de café para 35 personas, con el objeto de realizar capacitación de Cualificación por parte de la Secretaria General, tema: ¿Ver más allá con Inteligencia Social¿. 19 de febrero de 2019. Salón, refrigerios, estación de café para 70 personas, con el objeto de realizar Taller básico Sistemas y modelos de gestión y socialización PAAC. 26 de febrero de 2019. Refrigerios empacados para 30 personas, con el objeto de realizar Capacitación Paquete Tributario 2019, Plan Anticorrupción, Estadísticas y SAT. 20 de febrero de 2019. Refrigerios empacados para 30 personas, con el objeto de realizar Capacitación Paquete Tributario 2019, Plan Anticorrupción, Estadísticas y SAT. 21 de febrero de 2019. Refrigerios empacados para 30 personas, con el objeto de realizar Capacitación Paquete Tributario 2019, Plan Anticorrupción, Estadísticas y SAT. 22 de febrero de 2019. Salón, refrigerios, estación de café para 10 personas, con el objeto de realizar capacitacion en liderazgo transformador. 15 de febrero de 2019. Salón, refrigerios, estación de café para 35 personas, con el objeto de realizar capacitación de Cualificación por parte de laSecretaria General, tema: ¿Ver más allá con Inteligencia Social¿. 19 de febrero de 2019. Salón, refrigerios, estación de café para 70 personas, con el objeto de realizar Taller básico Sistemas y modelos de gestión y socialización PAAC. 26 de febrero de 2019. </INFORME_EJECUCION><ID>900424713</ID><NOMBRE>J Y F INVERSIONES S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="488"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180284-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios de apoyo para sistematizar y verificar la información relacionada con la generación de la nómina y los registros contables. Durante el periodo ha venido apoyando con la verificación de las nóminas de producción y desarrollo, especificando cualquier diferencia que se detecte. Apoyar en la digitación de la información de la nómina de producción a la nueva versión de desarrollo, igualmente apoya la verificación y cruce de información a las áreas de nómina y contabilidad. A este contrato se le realizo una prorroga hasta el 30 de abril de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>1077970840</ID><NOMBRE>VICTOR MANUEL BARAHONA ARIZA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CESAR AUGUSTO MELENDEZ DIAZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>19454873</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="489"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180285-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se certifica el recibo a satisfacción previa entrega y aprobación del cronograma de actividades para la ejecución del contrato. Documento de especificación funcional en un 100%, para la Funcionalidad 1 correspondiente a la implementación del módulo de cobro coactivo no tributario para el nuevo sistema hacendario de ERP Bog- Data, esta especificación se entrega a la Unión Temporal que son los encargados de hacer el desarrollo e implementación de BogData por eso este alcance funcional para el tema. Documento de especificación funcional en un100%, documento de especificación técnica en un 100%,  documento soporte de pruebas funcionales unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para la Funcionalidad 2 correspondiente los conceptos de tasas retributivas y tasas por uso de aguas subterráneas con el cobro de intereses al momento de la aprobación de una facilidad de pago. implementación del cobro para las sanciones impuestas por el nuevo código nacional de policía. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para la Funcionalidad 3 correspondiente a la modificación de los formatos de calidad de los reportes generados en Sico con el cambio de Dirección de la oficina de ejecuciones fiscales a la Subdirección de ejecuciones fiscales de la Dirección Distrital de cobro coactivo. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para la Funcionalidad 4 correspondiente a las funcionalidades de:  1-agregación de columnas de etapa, última actualización y fecha de ejecución, 2- en información general del proceso agregar campo de fecha de creación del proceso, 3- en los informes de actuaciones, para el impulso procesal, asignar la etapa en la cual se encuentra el proceso, 4- En la captura de deposito judicial al digitar la identificación se debe arrastrar los procesos y títulos que existan asociados a dicha identificación, la cuantía y el saldo de la obligación. Adicionalmente se hizo ayuda para la especificación funcional de pagos PSE para el nuevo sistema hacendario de BogData ¿ Sap, se hicieron actualizaciones de datos obligadas en el sistema para ajustar estado de recibo, fecha y acta de legalización de folios. Actualización de actuaciones de resoluciones para los funcionarios con doble rol por oficina, Establecida de acuerdo con las obligaciones especiales del numeral 2.4 de los estudios previos. Se realizo el taller de capacitación del componente financieros de Si capital ¿ SICO sistema de ejecuciones fiscales, para el mantenimiento y control del software a los ingenieros de la Sotic del proyecto Sico, Pac y Predis, de acuerdo con la obligación especial 12 de los estudio previos y el informe de actividades del periodo.</INFORME_EJECUCION><ID>84090824</ID><NOMBRE>VIRGILIO SANTANDER SOCARRAS QUINTERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MAYORGA LARA JAIME</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79282588</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>11/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="490"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180286-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el periodo de febrero de 2019 a través del contrato de compraventa No. 180286-0-2018 suscrito el 9 agosto se con Psigma Corporation S.A.S. y cuyo objeto es adquirir pruebas psicométricas on-line con el fin de evaluar competencias comportamentales y cognitivas en los procesos de selección que adelanta la Secretaría Distrital de Hacienda, no se realizaron actividades debido a que ya finalizó el contrato, está pendiente el proceso de liquidación del contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>830059465</ID><NOMBRE>PSIGMA CORPORATION S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="491"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180291-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento a los procesos de adquisición de bienes y servicios y la ejecución de los contratos para el Concejo de Bogotá. durante el periodo coordinar de acuerdo a la asignación realizada por el Supervisor, con cada una de las áreas del Concejo de Bogotá que requieran bienes y servicios que deban ser contratados a través de Unidad Ejecutora 04 con el fin de estructurar las fichas técnicas donde se detalle como mínimo lo siguiente: Objeto; Alcance del objeto; Justificación técnica de la necesidad del bien o servicio; Características o condiciones técnicas del bien o servicio; Plazo de ejecución; Lugar de ejecución; Fecha en la que se requiere el bien o servicio; Obligaciones específicas del contratista; Proyección de las cantidades del bien y/o servicio a solicitar. Realiza el seguimiento a los contratos asignados por el supervisor de acuerdo con las obligaciones estipuladas en los pliegos de condiciones y el anexo técnico, de acuerdo con la asignación realizada por el Supervisor. A este contrato se le realizo una prorroga hasta el 30 de marzo de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>40031917</ID><NOMBRE>SONIA MARINA SAAVEDRA CACERES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CESAR AUGUSTO MELENDEZ DIAZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>19454873</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="492"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180287-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar operativa y técnicamente la infraestructura tecnológica e informática del Concejo de Bogotá. Durante el periodo apoyar al proceso de sistemas y seguridad de la información, en la operación de la red, prestar soporte técnico según los niveles de servicio establecidos por  mesa de ayuda. igualmente diseñar protocolos, manuales y metodologías que se desprendan del proceso de sistemas y seguridad de la información con especial énfasis en la identificación y mitigación de riesgos, apoya en la realización de informes relacionados con las tecnologías de la información que sean solicitados al proceso de sistemas y seguridad de la información. este contrato termino el 31 de enero de 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>1030565608</ID><NOMBRE>DIEGO ARMANDO PRECIADO PUENTES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="493"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180293-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Realizar exámenes médicos ocupacionales y complementarios y aplicación de vacunas para los funcionarios del Concejo de Bogotá. se ha prestado los servicios solicitados mediante previa orden escrita del supervisor del contrato. realizando los exámenes médicos en coordinación con el proceso de salud ocupacional de la entidad, viene cumpliendo las normas de bioseguridad establecidas en el servicio, así como las normas de higiene y seguridad industrial, se cumple con el ejercicio de las actividades con las normas legales, técnicas, éticas y de control de garantía de calidad para la prestación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo que para tal fin expida la autoridad competente y se ha garantizado la debida reserva sobre el diagnóstico y las historias clínicas que maneje dando cumplimiento a lo previsto en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009, expedidas por el Ministerio de Protección Social.</INFORME_EJECUCION><ID>900170405</ID><NOMBRE>MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="494"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180292-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>para el periodo de febrero de 2019 a través del contrato de prestación de servicios No. 180292-0-2018 suscrito el 14 de agosto con Medical Protection Ltda. Salud Ocupacional y cuyo objeto es realizar exámenes médicos ocupacionales y complementarios, igualmente la aplicación de vacunas para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda, se practicaron 12 exámenes de ingreso, 5 examen de egreso, 631 exámenes de optometría, 2 examen perfil lipídico, 2 exámenes de glicemia, 34 Examen Médico Periódico, 34 Examen Cardiovascular, 34 Valoración Nutricional, 34 Audiometría, 34 Espirometría, 34 Electrocardiograma, 14 Psicosensométrico.</INFORME_EJECUCION><ID>900170405</ID><NOMBRE>MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="495"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180296-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar la formulación al plan estratégico de tecnología (PETIC) del Concejo de Bogotá, Durante el periodo acompaña al Concejo de Bogotá, a las visitas y actividades que se programen en relación de la definición del plan estratégicos de tecnologías de la información y las comunicaciones PETIC. establece las políticas a realizar mediante las siguientes actividades, se debe elaborar la política de gestión de información del Concejo de Bogotá, se debe de elaborar la política para la adquisición de tecnologías de información y comunicaciones. Este contrato termino el 31 de enero de 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>79569100</ID><NOMBRE>FELIPE  RUEDA POSADA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="496"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180303-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibieron los ejemplares del diario El Espectador durante el periodo comprendido entre el 01/02/2019 y el 28/02/2019</INFORME_EJECUCION><ID>860007590</ID><NOMBRE>COMUNICAN S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ADRIANA LUCIA CAMARGO GANTIVA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="497"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180305-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de febrero 2019 se prestaron los servicios integrales de fotocopiado y servicios afines para la Secretaría Distrital de Hacienda,de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Selección Abreviada - Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-11-2018 y la oferta presentada por el contratista.</INFORME_EJECUCION><ID>830053669</ID><NOMBRE>SOLUTION COPY LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ALFONSO JAVIER SEGURA MELO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="498"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180306-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Febrero se Presto servicio integral de fotocopiado y servicios afines para el Concejo de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la selección abreviada subasta inversa electrónica No. SDH-SIE-11-2018 y la oferta presentada por el contratista. en este periodo continuó  prestando el servicio requerido por el Concejo de Bogotá, atendiendo los requerimientos de los empleados de manera oportuna y estableciendo un horario de servicio con un empleado designado en cada una de las sedes de la Corporación. El contratista  anexa las planillas por dependencias del servicio suministrado e igualmente mantiene en óptimas condiciones el espacio asignado.</INFORME_EJECUCION><ID>830053669</ID><NOMBRE>SOLUTION COPY LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="499"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180309-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero se han realizado la entrega del diario EL ESPECTADOR para el Concejo de Bogotá. el contrato cuyo objeto es "Suscripción al diario EL ESPECTADOR para el Concejo de Bogotá." Durante el periodo el contratista ha entregado los ejemplares de cada edición mensual del diario El Espectador, de manera oportuna, se ha mantenido los precios ofertados toda vez que este es un único pago, han cumplido con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, sin novedad alguna por parte de la entidad contratante. El diario es distribuido al interior de la entidad de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, se ha realizado el envío de los ejemplares de cada publicación, sin interrupciones injustificadas.</INFORME_EJECUCION><ID>860007590</ID><NOMBRE>COMUNICAN S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MILTON JAVIER LATORRE MARIÑO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79982483</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="500"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180263-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar apoyo a la Dirección Jurídica del Concejo de Bogotá en los procesos y proyectos  en respuesta para la atención de los requerimientos de la ciudadanía, durante el periodo Prestar apoyo en la elaboración de documentos de respuesta relacionados con los procesos a cargo de la Dirección, o de la misma directamente, para la atención de los requerimientos de la ciudadanía, igualmente apoya la sustanción y los asuntos que le sean encomendados  por la Dirección Jurídica. Lleva la relación detallada y actualizada del trámite dado a la correspondencia que sea recibida por la oficina de la Dirección Técnica Jurídica. A este contrato se le realizo una prorroga hasta el 30 de marzo de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>1016064307</ID><NOMBRE>VIVIANA MARCELA RODRIGUEZ OTAVO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LUIS FERNANDO PINZÓN GALINDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79399935</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="501"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180308-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente al Concejo de Bogotá en la estructuración de las solicitudes de contratación, definición y seguimiento de los procesos relacionados con la infraestructura física que requiera el Concejo de Bogotá. durante el periodo Presta el apoyo profesional técnico que requiere el Concejo de Bogotá D.C. y la SDH - Fondo Cuenta Conejo de Bogotá D.C. en la planeación y contratación en todas sus etapas, ejecución y seguimiento de los procesos y proyectos que le sean asignados, relacionados con la infraestructura física, adecuaciones, mobiliario y mantenimiento del Concejo Distrital.  Apoyar la supervisión técnica de los contratos celebrados por la SDH-Fondo Cuenta Concejo de Bogotá D.C este contrato termino el 31 de enero de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>79352706</ID><NOMBRE>EDGAR OSIRIS QUIJANO GOMEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="502"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180310-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante la ejecución del contrato se han recibido a satisfacción los LIBROS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO vigencia 2019, correspondiente a la Fase I.</INFORME_EJECUCION><ID>830016842</ID><NOMBRE>ALTERNATIVA GRAFICA LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="503"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180316-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar la actualización y publicación de la información en la página WEB e intranet y otros medios que disponga el Concejo de Bogotá, D.C. durante el periodo Realizar la actualización de la información ofrecida en la página WEB e intranet oficial del Concejo de Bogotá, D.C. y en todos los medios en los cuales  provea información a la ciudadanía, de conformidad con las instrucciones que le brinde el jefe de la oficina asesora de comunicaciones. Este contrato termino el 31 de enero de 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>51964728</ID><NOMBRE>NANCY  MORENO LOPEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>YENNY SOLEDAD CAMARGO PÉREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>1015401548</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="504"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180313-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>la fecha de corte no se han realizado desembolsos debido a que el servicio contratado obedece al ingreso a la plataforma a través de la cual se opera en el sistema MEC PLUS de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Teniendo en cuenta que es una plataforma nueva dispuesta en producción a partir del 10-09-2018, que se encuentra en etapa de estabilización, el servicio ha presentado incidentes en su desempeño. Por esta razón y como política de servicio al cliente, la BVC manifestó que no facturará el servicio de los meses de septiembre a diciembre de 2018 y enero de 2019.  Por otro lado, el supervisor certifica que ha verificado el cumplimiento en el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad integral por parte de la sociedad contratista, mediante la certificación de revisor fiscal que reposa en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>830085426</ID><NOMBRE>BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>DUQUE VELEZ VICTOR MANUEL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>10144870</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="505"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180314-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>A la fecha de corte se registran desembolsos por valor de $18.414.060 que equivalen al 59% de ejecución del contrato, quedando un saldo por ejecutar de $12.585.940. El servicio ha sido prestado en debida forma acorde con lo establecido en la oferta de servicio y estudios previos.  El contratista no ha remitido la factura de enero de 2019 razón por la cual el valor ejecutado y el saldo por ejecutar son iguales a los reportados en el informe de diciembre de 2018.  El supervisor certifica que ha verificado el cumplimiento en el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad integral por parte de la sociedad contratista, mediante la certificación de revisor fiscal que reposa en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>830085426</ID><NOMBRE>BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>DUQUE VELEZ VICTOR MANUEL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>10144870</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="506"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180322-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>e certifica el recibo a satisfacción previa entrega y aprobación del plan de trabajo para este contrato. Se reciben en esta cuenta del mes, el control de pares del mes de diciembre realizado. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, correspondiente al requerimiento 1, correspondiente a la implementación de la funcionalidad e la corrección del proceso que identifica los compensados para que valide independientemente los valores de rezago y no ejecutado. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para el requerimiento 2, correspondiente a implementar la funcionalidad que permita a las entidades realizar la proyección del Pac basada en el nuevo plan de cuentas presupuestales para el año 2019. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para el requerimiento 3, correspondiente al ajuste del módulo de proyección para que los usuarios puedan ejecutar los procesos. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para el requerimiento 4, correspondiente al ajuste funcional de la visualización de la proyección del Pac con los valores del presupuesto de la versión Concejo. Artefactos de desarrollo en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para el requerimiento 5, correspondiente al proceso 3 de la proyección de los valores de presupuesto en la versión concejo para ajustes proyección versión contingencia nuevo plan de cuentas 2019. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para el requerimiento 6, correspondiente al desarrollo e implementación de procesos y reportes para el módulo de análisis financiero. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para el requerimiento 7, correspondiente a la implementación de la funcionalidad con base en la proyección del nuevo plan de cuentas a nivel concepto de gasto, para poder: Consolidar la información al plan actual a la versión concejo, y constituir el Pac inicial vigencia 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>52032879</ID><NOMBRE>DALIA EDITH RODRIGUEZ TORRES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MAYORGA LARA JAIME</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79282588</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>01/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="507"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180329-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero de 2019, el contratista entregó los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) y la Encuesta de Opinión al Consumidor (EOC) correspondientes al mes de enero, los cuales permiten medir las expectativas económicas de empresarios y consumidores, respectivamente.</INFORME_EJECUCION><ID>860028669</ID><NOMBRE>FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL DESARROLLO-FEDESARROLLO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NUÑEZ LOZANO MIKE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>6766226</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="508"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180323-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Realizar la auditoria de certificación de la norma ISO27001:2013 sobre el sistema de gestión de seguridad de la Información del Concejo de Bogotá, Disponer del personal necesario calificado y certificado como auditor para cumplir con el objeto del contrato, frente a lo cual presentará los documentos del equipo auditor ante el supervisor, para evaluar sus competencias, Programar la auditoria con debida anticipación y planificar su desarrollo conjunto con el supervisor del contrato de la corporación. Este contrato termino el 15 de Febrero de 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>860049921</ID><NOMBRE>SGS COLOMBIA S.A.S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="509"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180321-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero se presto el servicio de suscripción al sistema de televisión satelital para el Concejo de Bogotá, Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado, de conformidad con las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos y la propuesta, Efectuar la instalación del cableado, conservando la infraestructura física y estética de la sede del Concejo de Bogotá D.C., de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, Instalar y verificar el correcto funcionamiento del sistema en los cuatro (4) puntos de conexión para televisión, con su correspondiente cableado, en los lugares indicados por el supervisor.</INFORME_EJECUCION><ID>805006014</ID><NOMBRE>DIRECTV COLOMBIA LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80024858</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="510"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180330-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se reciben los ejemplares de la revista DINERO en el sitio indicado por la supervisora del contrato durante el periodo comprendido entre el 01/02/2019 y el 29/02/2019.</INFORME_EJECUCION><ID>860509265</ID><NOMBRE>PUBLICACIONES SEMANA S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="511"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180332-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>para el periodo de febrero de 2019 a través del contrato de suministro No. 180332-0-2018 cuyo objeto es el suministro de elementos de protección personal para los servidores de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Concejo de Bogotá, ¿, se llevó a cabo la entrega de 100 batas tipo laboratorista, 30 cajas por 100 unidades de guantes de nitrilo, 10 cajas por 50 unidades de tapabocas quirúrgico según lo acordado en la oferta económica. Se radicó por parte del contratista la factura correspondiente al pago total de los elementos entregados.</INFORME_EJECUCION><ID>900654487</ID><NOMBRE>ABC INTERCARGO SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="512"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180333-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de enero se realizaron las reuniones con el fin de llevar a cabo el suministro de elementos de protección personal para los servidores del Concejo de Bogotá. Para los funcionarios de servicios generales, mantenimiento, archivo, anales y publicaciones, sistemas, relatoría, brigadista, y demás que por la característica de sus funciones se vean expuestos a riesgos que afecten su salud o puedan generan un accidente de trabajo, así como dotar la Brigada de Emergencias para sus actuaciones establecidas en el plan de prevención y atención de emergencias este contrato termino el 10 de febrero de 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>900654487</ID><NOMBRE>ABC INTERCARGO SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39755000</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="513"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180335-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Suscripción a la Revista Semana, para el Concejo de Bogotá. durante el periodo de febrero el contratista cumple con las obligaciones contractuales, para lo cual se ha entregado los ejemplares de la Revista Semana en forma oportuna, se ha mantenido los precios ofertados toda vez que este es un único pago, han cumplido con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, sin novedad alguna por parte de la entidad contratante. El diario es distribuido al interior de la entidad de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, entregando en forma oportuna tres (3) ejemplares de cada edición, en la oficina de la revista Semana, en la oficina de  correspondencia del Concejo de Bogotá.</INFORME_EJECUCION><ID>860509265</ID><NOMBRE>PUBLICACIONES SEMANA S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JENNY SOLEDAD CAMARGO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>65555396</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="514"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180338-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>INFORME EJECUCION FEBRERO DE 2019 En virtud de la ejecución del contrato, se recibieron a satisfacción los siguientes productos debidamente entregados por el contratista, del 1 al 24 de febrero de 2019: Participación evaluación gestión Dirección de Informática y Tecnología; Seguimiento compromisos Plan de Mejoramiento Auditorías Internas de Gestión y de Contraloría; Recomendaciones y resultados cumplimiento de las normas Derecho de autor; Estructuración información Oficina de Control Interno, según Tabla de Retención Documental, definición de lineamientos para su organización, seguridad y almacenamiento en el Share Point online; Seguimiento y atención a requerimientos entes de control en temas TICS, GEL e informática, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y seguimiento a ejecución proyecto CORE-ERP: Acompañamiento y participación en sesiones de pruebas integrales SAP-ERP módulos HCM ¿Liquidación Nómina Empleados Mensual y Honorarios Nómina Concejales; Participación evaluación de indicadores de proceso Política de Gobierno Digital; seguimiento, evaluación y mejora Seguridad de la información SDH; Participación reuniones con EAAB buenas prácticas y lecciones aprendidas módulo de auditoría SAP; Solicitud de información a la Dirección de Informática y Tecnología proyecto CORE-ERP Avance físico: 100% (Contrato inicial y Adición) Ejecución financiera: 81.48%</INFORME_EJECUCION><ID>88142842</ID><NOMBRE>JESUS ALBEIRO RIZO GALLARDO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ALFISZ LOPEZ ALLAN MAURICE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79709123</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>27/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="515"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180337-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar al Director Jurídico del Concejo de Bogotá,  en el marco de los asuntos jurídicos y de la defensa judicial con el fin de desarrollar las actividades de acuerdo a la normatividad vigente. y durante el mes de enero se cumplieron con las obligaciones contractuales para apoyar en la definición de criterios y lineamiento jurídicos para la expedición de conceptos y autorizaciones que deba expedir la Entidad de acuerdo a la normatividad vigente. este contrato termino el 31 de enero de 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>80830146</ID><NOMBRE>JAMES  RINCON CASTAÑO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LUIS FERNANDO PINZÓN GALINDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79399935</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="516"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180339-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el Mes de enero se realizo apoyo los trámites correspondientes y efectuar el seguimiento de las solicitudes de contratación ante el Fondo Cuenta de la SDH, con el fin de realizar la contratación requerida según el PAA. se entregaron la relación de contratos a los cuales se le hará el apoyo, con las obligaciones contractuales para prestar servicios profesionales para apoyar al Proceso de Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá  y a la Dirección Financiera en los asuntos propios de la dependencia para el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros conforme al plan estratégico de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente. este contrato termino el 31 de enero de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>52196310</ID><NOMBRE>BLANCA LISBETH CAMARGO BARRERA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="517"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180341-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar en el desarrollo e implementación de los sistemas de información requeridos construidos bajo la plataforma Oracle en el Concejo de Bogotá D.C., Preparar con el supervisor del contrato, una vez suscrita el acta de inicio y dentro del primer día hábil de ejecución objeto del contractual, el acta de actividades detallada, esta deberá ser firmada por el contratista y el supervisor designado en el marco del proyecto de inversión, acompañado del correspondiente cronograma de trabajo en el cual se registrarán las fechas de entrega de los productos asignados. Cada vez que se presenten cambios en la asignación de actividades a desarrollar por el contratista, se deberá preparar una nueva acta debidamente firmada por el contratista y el supervisor, en la cual se indicará la nueva lista de actividades objeto de modificación y las razones por las cuales se realizan los cambios, actualizando el respectivo cronograma.  A este contrato se le realizo una prorroga hasta el 15 de abril de 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>52095685</ID><NOMBRE>PATRICIA  VILLEGAS RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="518"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180336-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las alarmas de emergencia ubicadas en la sede principal del Concejo de Bogotá, Presentar al supervisor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, un cronograma de los mantenimientos a realizar, para su aprobación, Presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta del inicio un informe detallado sobre el estado actual del sistema de alarmas de emergencia y los botones de pánico de las sedes del Concejo de Bogotá D.C. este contrato termino el 15 de febrero de 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>900230597</ID><NOMBRE>SEGURIDAD PERCOL LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Jorge pañuela Ramos</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="519"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180347-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar la proposición de mejores prácticas que mejoren la experiencia de usuario  y usabilidad de la página Web del Concejo y se continua con la ejecución de las obligaciones para realizar la administración y salvaguarda de la información publicada en la página web e Intranet del Concejo de Bogotá D.C, realizar un diagnóstico de la estructura de la página web del Concejo de Bogotá respecto de los criterios de la estrategia de Gobierno Digital, experiencia de usuario y usabilidad, definida en el marco de la norma Técnica NTC 5854. A este contrato se le realizo una prorroga hasta el 30 de marzo de 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>91206998</ID><NOMBRE>JOSE FERNANDO PARRA ORDUZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>YENY SOLEDAD CAMARGO PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>1015401548</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="520"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180343-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero se cumple con el objeto el cual es Suscripción al diario el Nuevo Siglo para el Concejo de Bogotá. durante el periodo se han venido ejecutando las obligaciones contractuales, para lo cual el contratista ha entregado los ejemplares de cada edición mensual del diario el Nuevo Siglo, de manera oportuna, se ha mantenido los precios ofertados toda vez que este es un único pago, han cumplido con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, sin novedad alguna por parte de la entidad contratante. El diario es distribuido al interior de la entidad de acuerdo a lo establecido en los estudios previos.</INFORME_EJECUCION><ID>860536029</ID><NOMBRE>EDITORIAL LA UNIDAD S.A EN EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN,</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>YENNY SOLEDAD CAMRGO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>1015401548</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="521"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180344-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes dediciembre  se firma del acta de inicio para dar al contrato de suscripción al diario La República para el Concejo de Bogotá D.C. Durante el mes dediciembre se continúan cumpliendo las obligaciones contractuales, para lo cual el contratista ha entregado los ejemplares del periódico La República, efectuando las entregas en forma oportuna, se ha mantenido los precios ofertados toda vez que este es un único pago han cumplido con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, sin novedad alguna por parte de la entidad contratante. El diario es distribuido al interior de la entidad de acuerdo a lo establecido en los estudios previos.</INFORME_EJECUCION><ID>901017183</ID><NOMBRE>EDITORIAL LA REPUBLICA SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>YENNY SOLEDAD CAMARGO PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>65555396</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="522"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180345-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero de 2019 referente al contrato con el objeto de ¿Prestar servicios de revisión, mantenimiento y recarga de extintores y gabinetes contra incendio con suministro de repuestos y otros elementos de seguridad para la Secretaría Distrital de Hacienda¿, Se entregó inventario de extintores de la Secretaría Distrital de Hacienda e informe técnico final de las actividades realizadas durante la ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>901020853</ID><NOMBRE>A&amp;G INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="523"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180352-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para las  máquinas: Guillotina y cizalla manual, ubicada en la oficina de anales y publicaciones del Concejo de Bogotá D.C. se acordó por parte del contratista hacer la valoración o diagnóstico completo de cada uno de los equipos y presentar una programación completa del mantenimiento bimestral al inicio del contrato, la cual será aprobada por el supervisor, y se presentara un informe escrito para aprobación del supervisor del contrato, describiendo la necesidad del mantenimiento correctivo, en el evento de requerirse.</INFORME_EJECUCION><ID>800140671</ID><NOMBRE>MONRAK INGENIERIA LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>DAGOBERTO GARCIA BAQUERO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79454890</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="524"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180349-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero de 2019 referente al contrato con el objeto de ¿Proveer elementos e insumos necesarios para atender los primeros auxilios y dotar los botiquines de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Concejo de Bogotá D.C.¿, se procedió con el ingreso de los elementos devolutivos al almacén y pago de factura correspondiente al valor total de los elementos entregados.</INFORME_EJECUCION><ID>900349363</ID><NOMBRE>INVERSION Y HOGAR SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="525"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180366-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro de lo cual se destacan el apoyo en la elaboración de la matriz de roles y perfiles del módulo PSM de BogData, realización de pruebas de las diferentes transacciones asociadas a los roles del módulo PSM y constante participación en las reuniones de seguimiento al proyecto BogData y de presentación de los modelos de SAP.</INFORME_EJECUCION><ID>52173245</ID><NOMBRE>MARTHA CECILIA CALDERON SAENZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MONSALVE GLORIA ESPERANZA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51688905</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="526"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180367-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro de lo cual se destacan actividades de ejecución de pruebas de las transacciones presupuestales, CDP, CRP y FMBB ¿ Control del presupuesto en traslados en el módulo PSM ¿ BCS de BOGDATA  y la elaboración de las especificaciones funcionales del módulo BPC de BOGDATA, correspondientes a los reportes FDL - Cuota de Asignación, Gastos Generales y Cuota Global Consolidada.</INFORME_EJECUCION><ID>52487823</ID><NOMBRE>IVONNE CONSTANZA SERRANO ROZO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MONSALVE GLORIA ESPERANZA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51688905</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="527"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180365-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato, destacando sus actividades encaminadas para perfeccionar la funcionalidad del módulo PREDIS, del Sistema General de Regalías, y de las Vigencias Futuras las cuales se ajustan al nuevo plan de cuenta presupuestal para la vigencia 2019.   Realizó pruebas y documentó los requerimientos de ajuste y de falla a la funcionalidad.  Validó los reportes generados por el sistema para los entes de Control.  </INFORME_EJECUCION><ID>79557607</ID><NOMBRE>CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ SOSA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MONSALVE GLORIA ESPERANZA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51688905</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="528"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180357-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero se realizaron las respectivas reuniones con el fin de llevar a cabo el objeto del contrato para la Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo y apoyo logístico de las actividades contenidas dentro de los programas de bienestar, incentivos y mejoramiento del clima laboral para los servidores (as) del Concejo de Bogotá y sus familias. Disponer del personal necesario para la coordinación y ejecución de las actividades, tal como se establece en los anexos técnicos, Realizar actividades de seguimiento, análisis y evaluación cualitativa, cuantitativa y registro fílmico y fotográfico de las actividades ejecutadas. se suministro, espacios abiertos, instalaciones, equipos, ayudas, alimentos, transporte, boletas de ingreso a atracciones y/o actividades culturales, recreativas o deportivas, materiales y demás apoyo logístico necesario, de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas de las actividades, contenidas en los anexos técnicos N. 1,2 y 3.</INFORME_EJECUCION><ID>860066942</ID><NOMBRE>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIUS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="529"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180356-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero de 2019 se realizó el empalme con la persona designada por Compensar como apoyo operativo para la organización de las actividades, se adelantaron reuniones de preparación de las diferentes actividades y se definió el cronograma para el 2019.  Se recibió y ajustó el cronograma de entrenamientos deportivos, se recibió el portafolio de actividades de integración en ambiente ecológico y se recibió y ajusto el cronograma de encuentros deportivos. </INFORME_EJECUCION><ID>860066942</ID><NOMBRE>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="530"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180346-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios de revisión, mantenimiento y recarga de extintores y gabinetes contra incendio con suministro de repuestos y otros elementos de seguridad para el Concejo de Bogotá, se elaboró el acta de inicio con sus respectivas firmas y adjuntando por parte del contratista la planilla de pagos de seguridad social integral, y se entregó por parte del contratista el cronograma de los mantenimientos y actividades a realizar. durante el mes de diciembre se han cumplido con los plazos acordados en los cronogramas</INFORME_EJECUCION><ID>901020853</ID><NOMBRE>A&amp;G INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA RAMOZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="531"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180334-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el mes de febrero de 2019, dentro del desarrollo de las diferentes actividades para dar cumplimiento al objeto contractual,  se destacan las siguientes actividades de custodia de 46.552 cajas, así como seis (6) consultas normales y treinta y cinco (35) consultas urgentes, requeridas por la Entidad, cumpliendo los protocolos establecidos, al igual que los rearchivos de las consultas devueltas para su ubicación original.  La ejecución fisica es del 28%.  La Ejecución Financiera es del 9%</INFORME_EJECUCION><ID>901212632</ID><NOMBRE>CONSORCIO ARCADOC</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>VARGAS SUPELANO JOHN JAIRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80026974</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="532"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180369-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero se entregaron los documentos permitentes para el inicio del contrato  de adquisición de seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Concejo de Bogotá D.C., que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad, así como el seguro de vida para los Concejales de Bogotá, D.C. y cualquier otra póliza de seguros que requieran las entidades en el desarrollo de su actividad, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones electrónico y el complemento de del Proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía No. SDH - SAMC- 07-2018 y la propuesta presentada por el contratista.</INFORME_EJECUCION><ID>901225883</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS - AXA COLPATRIA SEGUROS S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="533"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180380-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero se cumple con el objeto del contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar al proceso de nómina de Concejo de Bogotá, y a la Dirección Financiera en los asuntos propios de la dependencia, Determinar las variables necesarias en el desarrollo de software para adecuar las fórmulas de liquidación de las novedades en el sistema de información personal y nomina en aspectos normativos y administrativos que se presenten., Realizar el análisis y desarrollos de software necesario en la estructura, formatos y reportes en el sistema de información de personal y nómina de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, Coordinar y liderar la implementación de las aplicaciones de los sistemas interrelacionados con la información generada desde el sistema de personal y nómina de la corporación. A este contrato se le realizo una prorroga hasta el 30 de marzo de 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>36454156</ID><NOMBRE>LINDA ROSA CAMPO RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="534"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180377-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Suministrar los elementos ergonómicos para la adecuación de los puestos de trabajo de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad, garantizar que los bienes objeto del contrato cumplan con las normas técnicas oficiales obligatorias colombianas o los reglamentos técnicos, según el caso, a que se encuentren sometidos, sí a ello hubiere lugar, y el  contratista se responsabiliza del transporte, descarga, cuidado y entrega en perfectas condiciones de los elementos objeto del contrato; la entidad contratante no tendrá responsabilidad alguna por pérdidas, daños o deterioros de los mismos en el proceso descrito. Los costos generaos por estas actividades estarán a cargo del contratista.</INFORME_EJECUCION><ID>830135234</ID><NOMBRE>MAP INGENIEROS Y/O MARIA FERNANDA CORTÉS E.U.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="535"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180388-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero  se cumple con el contrato de prestación servicios profesionales para apoyar a la Secretaría General del Concejo de Bogotá, para realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción anual, los programas, proyectos y estrategias de la Secretaria General, de acuerdo con las políticas y a la Misión de la Corporación, Hacer entrega oficial de los elementos devolutivos que le fueron asignados, para lo cual deberá presentar junto con el informe final, los formatos previstos por la Corporación para dicho propósito, debidamente diligenciados y firmados por cada uno de los responsables de las áreas, como requisito previo para la terminación o liquidación del contrato, esta última cuando a ella hubiera lugar. Este contrato termino el 31 de enero de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>79883661</ID><NOMBRE>RONALD STIVE SANCHEZ POSADA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>DAGOBERTO GARCIA BAQUERO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79454890</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="536"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180393-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar el servicio de alquiler, instalación y desmonte de la decoración navideña para el Concejo de Bogotá D.C. El contratista deberá contar con un coordinador, quien se encargará del montaje y de presentar las tres (3) propuestas, antes de armar y de realizar  la decoración de la iluminación  navideña  para la aprobación  del supervisor del contrato, dentro de los dos días hábiles siguientes  a la firma del acta de inicio del contrato, Realizar el alquiler y la instalación de la iluminación  navideña  y ponerla en funcionamiento  desde  1  de diciembre de 2018, hasta la finalización  de la temporada  el 12 de enero de 2018.Este contrato termino el 6 de febrero de 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>900699012</ID><NOMBRE>SOLUCIONES H&amp;S SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Efvanni Paola Palmariny Peñaranda</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="537"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180394-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato Numero 180394-0-2018 suscrito con la empresa Logyca/Asociación, se firmó el 28 de noviembre de 2018, se inició la ejecución el 7 de enero de 2019. Se renovó el derecho al uso de código de la empresa para la Secretaría Distrital de Hacienda durante la vigencia 2019, se ha ejecutado hasta la fecha con normalidad. Fecha de terminación: 06 de enero de 2020 Plazo de ejecución 12 meses Valor del Contrato ($ 6.940.080)   Porcentaje de avance del 17% Valor certificado:                  $6.940.080 Valor pagado:                       $6.940.080 Valor pendiente de pago:     $ 0</INFORME_EJECUCION><ID>800047326</ID><NOMBRE>LOGYCA / ASOCIACION</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ VILLEGAS DIEGO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79423100</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="538"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180391-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:  OBLIGACIONES GENERALES 1. Ha acatado la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. 2. Ha cumplido con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada.  3. Ha dado cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones, aportes parafiscales y riesgos laborales, cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. 4. Constituyó las garantías pactadas en el contrato si a ello hubiere lugar y presentarlas en la Secretaria Distrital de Hacienda.  5. Ha reportado de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor o interventor del contrato, según corresponda. 6. Ha guardado total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y sólo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. 7. Ha acatado las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le ha impartido la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C por conducto del supervisor o interventor del contrato.  OBLIGACIONES ESPECIALES  Las siguientes las obligaciones Incluidas en los Estudios previos y el Contrato, se han cumplido por parte de la Calificadora, así:   1. Ha cumplido con todas las obligaciones inherentes al régimen legal vigente en lo relativo al objeto del contrato. 2. Ha tratado con carácter confidencial la información que se le ha suministrado por la SDH, directa o indirectamente, para realizar la calificación de acuerdo con la normativa vigente y usarla sólo para los fines previstos en el contrato, de conformidad con las obligaciones que le asisten a la luz de la normatividad vigente. 3. El  reporte y comunicación de verificación de la calificación a la SDH, no ha sido enviado a 31 de diciembre de 2018. 4. La revisión periódica será realizada por la calificadora cuando se acuerde la misma con el Supervisor del contrato, de acuerdo con lo establecido en la regulación vigente y en las metodologías aprobadas por la misma, dentro de la vigencia de la relación contractual. 5. Ha cumplido con lo establecido por el Decreto 2555 de 2010 en materia de divulgación de las calificaciones otorgadas. 6. Ha empleado el al personal idóneo para el desarrollo del objeto del contrato.   Pagos realizados al Contratista a la fecha.  Se deja constancia que una vez expedida la disponibilidad presupuestal, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No.180391-0-2018 envió la factura No. 11729 el 26 de diciembre de 2018 por la suma de COP49.013.901 cuarenta y nueve millones trece mil novecientos un peso M/Cte, incluido IVA. La Factura se pagó mediante orden de pago No. 55 del 11 de enero de 2019.  ORDEN DE PAGO FECHA   VALOR 55    enero 11 de 2019 $49.013.901 incluido IVA   El supervisor del contrato de Prestación de Servicios No. 180391-0-2018 del 27 de noviembre de 2018, certifica que Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora De Valores, ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos a marzo 1 de 2019  DAVID MANUEL GÓMEZ BOLÍVAR Subdirector de Financiamiento con Otras Entidades Supervisor </INFORME_EJECUCION><ID>800214001</ID><NOMBRE>FITCH RATINGS COLOMBIA SA SCV</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GOMEZ BOLIVAR DAVID MANUEL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80110662</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="539"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180428-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante lo corrido en el mes de febrero de 2019 referente al contrato con el objeto de proveer bonos navideños para los hijos de los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda, se adelantaron las siguientes actividades: se gestionó el pago la cuenta de cobro CC 5319, por valor de $69.999.104.</INFORME_EJECUCION><ID>860007336</ID><NOMBRE>CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="540"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180429-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de Febrero se siguio con la entrega de los bonos navideños para los hijos de los funcionarios del Concejo de Bogotá que quedaron pendientes de entregar. Disponer de un inventario amplio de mercancías para cada clase y destinación de bono, de manera directa o a través de alianzas estratégicas comerciales, Realizar el cambio de los bonos documento físico no legible o que presenten defectos que impidan su redención, Cumplir con los puntos de venta ofrecidos en su propuesta para la redención de los bonos.</INFORME_EJECUCION><ID>860007336</ID><NOMBRE>CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Efvanni Paola Palmmariny peñaranda</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="541"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180425-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018 Resumen Ejecutivo de la ejecución del contrato.  En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:  OBLIGACIONES GENERALES: la Calificadora ha cumplido con las obligaciones generales del contrato a 29 de febrero de 2019. OBLIGACIONES ESPECIALES 1. La calificadora expidió el informe de calificación el 20 de diciembre de 2018 y se encuentra publicado en la página Web de la SHD para consulta pública. 2. La Calificadora ha adelantado todas las acciones que fueron necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Ha Suministrado los servicios profesionales conforme a las normas aplicables al objeto del contrato. 4. Ha dado cumplimiento a los términos y condiciones aplicables a calificaciones crediticias adoptados por LA CALIFICADORA. 5. Ha Informado al Distrito de los eventos relacionados con la calificación. 6. Ha actuado con lealtad y buena fe durante la celebración, ejecución y terminación del contrato en lo relacionado con la calificación. 7. Ha puesto a disposición del desarrollo del objeto del contrato los recursos profesionales y todos aquellos que fueron necesarios para el buen desarrollo del objeto del contrato. 8. Ha Empleado al personal idóneo para el desarrollo del objeto del contrato. 9. Ha designado a las personas con las cuales el supervisor ha tenido contacto. Pgos realiados al contratista: En ejecución del contrato 180425-0-2018 de diciembre 3 de 2018 suscrito con Standard &amp; Poor¿s S.A. de C.V. La Calificadora radico la factura No. 29005614 del 24 de enero de 2019 por USD50.000 valor de los servicios recibidos, correspondiente a los servicios prestados de calificación a la Secretaria Distrital de Hacienda.  Una vez expedida la disponibilidad presupuestal ¿ CDP No. 44 del 10 de octubre de 2018 y el RP No. 45 del 5 de diciembre de 2018, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No. 180425-0-2018 recibió la suma de USD50.000 cincuenta mil dólares americanos, previa presentación de la factura No. 29005614 del 24 de enero de 2019, cuyo pago se realizó en su totalidad a la TRM 3089,40 vigente el 5 de febrero de 2019 (fecha del pago), para un equivalente en COP154.470.000. Finalmente producto de la diferencia entre el valor proyectado de la TRM y el valor efectivo de pago, resulto un saldo a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda de $12.942.000, el cual se solicitó su cancelación al Responsable del presupuesto de la Unidad Ejecutora No. 03.  ORDEN DE PAGO FECHA Valor  dólares TRM VALOR pagado en pesos 56 4 de febrero de 2019 USD50.000 3089,40 154.470.000 TOTAL PAGADO USD50.000 3089,40 154.470.000   Servicios y productos recibidos a satisfacción y/o cantidad de obra ejecutada  La calificación fue expedida el 20 de diciembre de 2018 y se encuentra publicada en la página Web de la Secretaría de Hacienda Distrital para consulta pública, en el siguiente link: http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/credito_publico/calificaciones_riesgo/externas/2018/syp202018espa%C3%B1ol.pdf  El supervisor del contrato de prestación de servicios No. 180425-0-2018 del 2-12-2018, certifica que Standard &amp; Poor¿s Financial Services LLC, identificado con la NIT 1015094001001, ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, a marzo 1 de 2019.  DAVID MANUEL GÓMEZ BOLÍVAR Subdirector de Financiamiento con Otras Entidades Supervisor </INFORME_EJECUCION><ID>1,01509E+12</ID><NOMBRE>STANDARD &amp; POORS FINANCIAL SERVICES LLC</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GOMEZ BOLIVAR DAVID MANUEL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80110662</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="542"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180432-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de febrero de 2019 se realizó el pago de la factura mediante orden de pago No. 2018-2412. La ejecución fisica es del 100%.  La Ejecución Financiera es del 100%</INFORME_EJECUCION><ID>830101914</ID><NOMBRE>MEDICA Y COMPUTADORES LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>QUEVEDO BERNAL ANA VILMA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>35515763</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="543"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180396-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero se cumple con el contrato el cual tiene por objeto el suministro de elementos de protección y embalaje de documentos para el Concejo de Bogotá, Una vez firmada el acta de inicio, el contratista tiene un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar dos (2) muestras de la carpetas tres tapas - (Historia laborales y seguimiento supervisión), las carpetas (para los expedientes de proyectos de acuerdo) y las cajas; al supervisor del contrato, con el fin de verificar la calidad y las artes de las mismas y obtener su aprobación para iniciar la producción.</INFORME_EJECUCION><ID>800216724</ID><NOMBRE>LEGARCHIVO SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Efvanny Paola Palmariny Peñaranda</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="544"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180434-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante lo corrido en el mes de febrero de 2019 referente al contrato con el objeto de suministro de dotación para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda, se adelantaron las siguientes actividades: se encuentra en proceso de redención e bonos por parte de los funcionarios.</INFORME_EJECUCION><ID>901236816</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL ZATY-DGERARD MG SAS 6</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="545"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180395-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de febrero de 2019 respecto al contrato suscrito con Legarchivo SAS No. 180395-0-2018, se inició el contrato el 3 de enero y se remitieron el 31 de enero al Archivo de Bogotá las muestras de carpetas y la caja presentadas por el contratista,  se esta a la espera del concepto técnico de dichas muestras. La ejecución fisica es del 31%.  La Ejecución Financiera es del 0%</INFORME_EJECUCION><ID>800216724</ID><NOMBRE>LEGARCHIVO SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>VANEGAS PAVA GUSTAVO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>10095915</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="546"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180392-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El pasado 5 de febrero de 2019, el DANE publicó los resultados del Índice de Precios del Consumidor (IPC) correspondientes al mes de enero. Dicha publicación incorpora la actualización metodológica previamente anunciada, donde se incluyen cambios en la composición de la canasta familiar. Esta actualización implica la incorporación de dichos ajustes en la construcción de las canastas estimadas a través la Encuesta de Gasto de Raddar. Por tal motivo, el día 7 de febrero de 2019, a través del gerente de operaciones Juan Pablo Sánchez Bustos, se informa sobre el retraso de la remisión de la información correspondiente a los meses de enero y febrero para la ciudad de Bogotá. Pese a esta situación, se realizó una entrega parcial el día 28 de febrero, con un reporte preliminar de los resultados del gasto total y del gasto en los grandes grupos de actividad de los hogares colombianos.</INFORME_EJECUCION><ID>900078820</ID><NOMBRE>RADDAR LIMITADA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52960745</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="547"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180385-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de febrero de 2019 respecto al contrato suscrito con Gestión de Serguridad Electrónica S. A. No. 180385-0-2018, el contratista entregó el documento técnico para realizar la configuración del servicio. La ejecución fisica es del 37%.  La Ejecución Financiera es del 0%</INFORME_EJECUCION><ID>900204272</ID><NOMBRE>GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>VARGAS SUPELANO JOHN JAIRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80026974</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="548"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180445-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Fue solicitada prorroga por parte del contratista  de un mes por cuantopor cuanto los distribuiidores no tienen Stock y es necesario esperar la importación de las mismas, la solicitud le fue aceptada,</INFORME_EJECUCION><ID>900230597</ID><NOMBRE>SEGURIDAD PERCOL LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO RINCON GUILLERMO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79323228</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="549"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180450-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Aunar esfuerzos para formular, estructurar y ejecutar proyectos de infraestructura física y usos complementarios que requiera la Secretaría Distrital de Hacienda para el Concejo de Bogotá, Reconocer a la Secretaria derechos de beneficio fiduciario, en el patrimonio autónomo constituido en virtud del convenio. coordinar la gestión de los procesos contractuales que deba adelantar la fiduciaria para la formulación, estructuración y ejecución del proyecto objeto del convenio. Verificar que la fiduciaria realice la vigilancia y control de la ejecución de los contratos requeridos para la formulación, estructuración y ejecución del proyecto, y promueva las acciones a que haya lugar en situación de incumplimiento o cumplimiento defectuosos de las obligaciones a cargo de los respectivos contratistas.</INFORME_EJECUCION><ID>900483991</ID><NOMBRE>AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="550"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180444-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero se hicieron las siguinetes publicaciones:  CORDIS  AREA CANT ITEM  FECHA PUBLICACIÓN  2019IE2087 DIB  106  AVISO I 1/02/2019 2019IE2319 DIB  18  AVISO I 5/02/2019 2019IE2623 DIB  22  AVISO I 8/02/2019 2019IE3342 DIB  15  AVISO I 15/02/2019 2019IE3819 DIB  6  AVISO I 20/02/2019 2019IE4046 DIB  64  AVISO I 21/02/2019 2019IE4111 DIB  242  AVISO I 22/02/2019 2019IE4225 DIB  29  AVISO I 22/02/2019 2019IE4349 DIB  33  AVISO I 25/02/2019 2019IE4216 EjecFisc 125  AVISO II 26/02/2019 2019IE4448 DIB  116  AVISO I 27/02/2019 2019IE4632 DIB  131  AVISO I 27/02/2019 </INFORME_EJECUCION><ID>800000457</ID><NOMBRE>ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="551"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180451-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Aunar esfuerzos institucionales, técnicos y financieros para realizar actividades de jardinería integral en las instalaciones del Concejo de Bogotá y manejo integral del arbolado antiguo, de conformidad con lo establecido en los estudios previos y las especificaciones técnicas establecidas en la propuesta técnico - financiera del convenio interadministrativo presentada por el Jardín Botánico. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la propuesta técnico-financiera del convenio interadministrativo para la instalación del muro verde y de la jardinería convencional con su correspondiente suministro de insumos y material vegetal y el manejo integral del arbolado antiguo.</INFORME_EJECUCION><ID>860030197</ID><NOMBRE>JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="552"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180338-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>NA</INFORME_EJECUCION><ID>88142842</ID><NOMBRE>JESUS ALBEIRO RIZO GALLARDO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ALFISZ LOPEZ ALLAN MAURICE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79709123</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="553"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180449-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>INFORME EJECUCION FEBRERO DE 2019 En virtud de la ejecución del contrato, se recibieron a satisfacción los siguientes productos debidamente entregados por el contratista, por el periodo del 1 al 27 de febrero de 2019:  Seguimiento y acompañamiento capacitación pruebas integrales SAP; Pruebas integrales Deuda Pública, Activos Fijos, inventarios, MM, Presupuesto y Contabilidad, cuentas por pagar a través del Aplicativo SAP; observaciones de mejora; Seguimiento Evaluación por dependencia Dirección Distrital de Contabilidad; Seguimiento mapa de riesgos Of Cultura Tributaria y Subdirección de Proyectos Especiales; Seguimiento y observaciones al Plan de Mejoramiento cuentas de orden Propiedad Planta y Equipo; Roles que cumplen los funcionarios y controlen pruebas SAP; Cruces entre bases de datos enviadas por la Dirección de Impuestos y la Dirección de Tecnología e Informática para verificar roles, privilegios y novedades de los usuarios. Avance físico: 100% acumulado a febrero 27 de 2019 Ejecución financiera: 55%</INFORME_EJECUCION><ID>19267175</ID><NOMBRE>TITO ENRIQUE CHAPARRO ALBA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ALFISZ LOPEZ ALLAN MAURICE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79709123</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="554"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190016-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para este periodo se asignaron los sigueinte sprocesos de selección: Prestar servicios de impresión de papel de seguridad. Prestar los servicios de custodia, administración, compensación y liquidación de los valores que le sean confiados en depósito por la Secretaría Distrital de Hacienda y que hacen parte del (los) portafolio (s) administrado (s) por la Dirección Distrital de Tesorería, en las condiciones establecidas en el Libro 37 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del Sector Financiero, Asegurador y del Mercado de Valores y se dictan otras disposiciones, y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen. </INFORME_EJECUCION><ID>7188457</ID><NOMBRE>MAURICIO ARIAS ARIAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PINILLA PINILLA CLAUDIA MARCELA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52218264</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="555"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190014-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En este periodo fue asignado el trámite de las Líneas PAA # 76, 182, 184, 185 y 337, correspondientes a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. De los anteriores procesos de contratación, se realizó la proyección de todos los documentos precontractuales y contractuales hasta el perfeccionamiento de los contratos, entre otros, estudios y documentos previos, análisis de sector, estudio de presupuesto, idoneidades y experiencia, autorizaciones para celebración de contratos con el mismo objeto, insuficiencia e inexistencia, y revisión de las carpetas con los documentos de los contratistas. Igualmente se revisaron las solicitudes de inicio de planeación contractual y se realizaron las respectivas observaciones y recomendaciones de ajuste a las mismas.  Aunado, fue asignado las Líneas PAA # 239 ¿Prestar servicios de diseño producción y ejecución de estrategias de divulgación en medios de comunicación de carácter masivo y alternativo para el Concejo de Bogotá.¿. Se aclara que esta línea fue devuelta en enero de 2019 previa revisión y concertación en la mesa de trabajo que se adelantó con el área de origen; la línea fue radicada y asignada nuevamente el 27/02/2019; se inicia revisión de la solicitud de inicio de planeación contractual para programar nueva mesa de trabajo con el área técnica. Se inició etapa precontractual de estudios de sector y presupuesto.  Línea PAA # 293 ¿Prestar un servicio integral de carácter académico y de documentos especializados en materia tributaria, dirigidos a la ciudadanía en general y a los funcionarios, que permita dar continuidad al proyecto Escuela Tributaria Distrital de la Secretaría Distrital de Hacienda¿. Se llevó a cabo la revisión de solicitud de inicio de planeación contractual, de la cual derivó y se adelantó el 25/02/2019 mesa de trabajo con el área de origen. Se presentaron las observaciones y recomendaciones de ajuste; el 27/02/2019 el área de origen allega el nuevo documento ajustado para proyección de documentos e iniciar el proceso de selección de contratistas. Línea PAA # 174 ¿Adquirir la infraestructura tecnológica para soportar la operación de la solución Core Tributario y ERP de la SDH - Bogdata¿. Se llevó a cabo la revisión de solicitud de inicio de planeación contractual, de la cual derivó y se adelantó el 20/02/2019 mesa de trabajo con el área de origen. Se presentaron las observaciones y recomendaciones de ajuste; Se inició etapa precontractual de estudios de sector y de presupuesto, y resultado del sondeo de mercado se determinó que el presupuesto actual asignado es insuficiente en un 29% respecto del mercado, por lo que, el 27/02/2019 se devuelve al área de origen para ajuste de presupuesto.  </INFORME_EJECUCION><ID>79892508</ID><NOMBRE>JOHAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PINILLA PINILLA CLAUDIA MARCELA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52218264</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="556"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190015-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para este periodo se asignaron los siguientes procesos de sleecición. Prestar servicios para realizar las actividades de capacitación previstas en el Plan Institucional de Capacitación para los funcionarios  del Concejo de Bogota-- Proveer servicios de soporte y mantenimiento del Firewall de Aplicaciones Web (WAF) de la Secretaría Distrital de Hacienda </INFORME_EJECUCION><ID>39753021</ID><NOMBRE>AMANDA LILIANA RICO DIAZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PINILLA PINILLA CLAUDIA MARCELA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52218264</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="557"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190013-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se apoyó en la Adición y prórroga al cotnrato cuyo objeto es "Prestar servicios de administración y operación de la plataforma Oracle del Concejo de Bogotá". El  contrato se cedio el dia 19 de febrero de 2019 a Giovanna Fierro.  </INFORME_EJECUCION><ID>22462787</ID><NOMBRE>NORAIMA SAYUDIS NAVARRO NADJAR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PINILLA PINILLA CLAUDIA MARCELA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52218264</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="558"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190012-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios de mantenimiento períodico preventivo para los vehículos de la Secretaría de Hacienda y del Concejo de Bogotá,-- 2 UE:01 11 MES(ES)  UE:04 11 MES(ES)   NA NA MINIMA_CUANTIA Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los vehículos marca Chevrolet al servicio del Concejo de Bogotá,- 1 UE:04 10 MES(ES)   NA NA MINIMA_CUANTIA </INFORME_EJECUCION><ID>1121865567</ID><NOMBRE>OSCAR JUAN PABLO HERNANDEZ ARIAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PINILLA PINILLA CLAUDIA MARCELA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52218264</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="559"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190011-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el periodo se solicitaron los siguientes requerimientos para ajustes en el sistema SISCO:  110-2019. Actualización de base de datos. Finalizado. Para seguir realizando los reportes mensuales de supervisión del contrato 180338 se requiere incluir los datos de la novedad 6 y novedad 20, la novedad 20 corresponde al RP 495 del 65 de octubre de 2018. la novedad 6 tiene como fecha de inicio el 10/10/2018 133-2019. Actualización de base de datos. Finalizado. Se solicita para el contrato 180130 en la pantalla de elaboración minuta eliminar el amparo de calidad, verificado el contrato firmado en físico se encuentra que este amparo no se solcito y fue cargado erróneamente en el sistema, el sistema cuenta con un desarrollo para solicitar automáticamente los cierres de expediente contractual y este no lo requiere. 159-2019. Falla en la funcionalidad Finalizado. Se requiere urgente para una modificación que vence hoy 162-2019. Falla en la funcionalidad Finalizado Se requiere que el llamado a la función FN_PLAZO_FIN_EJECUCION del paquete CO_PK_MINUTA, incluya también el parámetro correspondiente a la vigencia. 174-2019. Actualización de base de datos Activo Se requiere ajustar el valor de los siguientes contratos: 190010 Valor registrado- 46.374.300 Valor modificado. 45.877.230 190011 Valor registrado 482.799.680 Valor modificado 82.613.767 176-2019. Falla en la funcionalidad Activo El modulo contrato administrativo es exclusivo de consulta sin embargo se están presentando las siguientes inconsistencias: 1. Al legalizar los contratos no está llevando automáticamente los datos de RP (número, fecha y valor), se solicita revisar esta funcionalidad. 2. Los usuarios tienen la opción de ingresar y escoger cualquier RP para el contrato incluyendo mal los datos.  177-2019 Actualización de base de datos. Finalizado. Existe un error en la legalización del contrato 180395, en el módulo de legalizaciones quedo incluido para la unidad ejecutora 4 siendo la 1 la responsable de la ejecución y este error se replica a contrato administrativo, se solicita ajustar este dato, ya que internamente no deja </INFORME_EJECUCION><ID>52790547</ID><NOMBRE>ESSY XIMENA AREVALO TORRES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PINILLA PINILLA CLAUDIA MARCELA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52218264</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="560"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190010-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION> Durante el periodo se presto apoyo precontractual a las siguientes líneas:  ¿ 342 Prestación de servicios para adelantar el proceso de convocatoria pública para la elección del Secretario General del Concejo  y Subsecretarios de las Comisiones del Concejo de Bogotá D. C., conforme al alcance y obligaciones determinados en los estudios previos. ¿ 272 Prestar servicios de soporte y mantenimiento de todos los productos Oracle adquiridos por el Concejo de Bogotá ¿ 203 Prestar servicios profesionales para elaborar estudios de justificación técnica del rediseño organizacional del Concejo de Bogotá D.C., con sus respectivos anexos, de acuerdo con las especificaciones normativas vigentes y los lineamientos técnicos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ¿ 191 Prestar los servicios para acceder al Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro del Mercado de Renta Fija administrado por la Bolsa de Valores de Colombia (MEC), y ejecutar a través del mismo, mediante estaciones de trabajo remotas, operaciones, contratos y transacciones sobre valores de renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios; así como realizar el registro de las operaciones realizadas. ¿ 306 Contratar la consultoría para los estudios, memorias de cálculo, planos y presupuesto para la reubicación de la red de acometida de agua potable  y red contra incendios,  de la red eléctrica de alta tensión y botones de pánico del edificio de 6 pisos del concejo de Bogotá. ¿ 64 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los vehículos marca Chevrolet al servicio del Concejo de Bogotá ¿ 56 Prestar servicios integrales de fotocopiado y servicios afines para el Concejo de Bogotá  </INFORME_EJECUCION><ID>80084634</ID><NOMBRE>MAURICIO  SOLER ARTUNDUAGA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52218264</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="561"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180441-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Realizar la adecuación de los baños 1, 2 y del salón comuneros del Claustro del Concejo de Bogotá, Cumplir con el objeto del contrato y las condiciones previstas en los anexos técnicos. Acatar las instrucciones que para la ejecución del contrato le imparta la supervisión del contrato. Cumplir con el desarrollo de las actividades contratadas dentro del tiempo establecido por la entidad, para lo cual una vez adjudicado el contrato el contratista junto con el supervisor, deberán mediante acta levantar el cronograma de obras y actividades para la correcta ejecución del objeto contractual. El cronograma deberá estar aprobado por el supervisor del Contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>900749719</ID><NOMBRE>GRUPO TITANIUM S.A.S.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="562"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180448-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Financiera del Concejo de Bogotá D.C., en los asuntos propios de la dependencia y en el seguimiento al plan de acción y transparencia de acuerdo con la normatividad vigente. Apoyar en la definición de criterios y lineamiento para realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Anual de acuerdo a la normatividad vigente y las áreas responsables. Realizar la revisión permanente al plan de acción para la vigencia 2018 del Concejo de Bogotá D.C., cumpliendo con los criterios establecidos por la Dirección Financiera, que sirvan de insumo para los informes a la mesa directiva y a los exigidos por los entes de control. este contrato termino el 22 de febrero de 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>80751229</ID><NOMBRE>DOGER HERNAN DAZA MORENO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="563"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180442-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibio la factura 40559 por valor de $6.040.334 esta en proceso de revisión para pasarla a pago.</INFORME_EJECUCION><ID>800199498</ID><NOMBRE>IDENTICO S.A.S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO RINCON GUILLERMO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79323228</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="564"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180447-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista, en el mes reportado realizo las actividades tendientes a realizar el suministro, instalación y puesta en operación del sistema de administración del edificio (BMS) en las sedes de la Secretaría Distrital de Hacienda y el edificio del Centro Administrativo Distrital CAD.  Las actividades realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contratuales se reflejan en los indormes de supervisiòn los cuales reposan en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>901241023</ID><NOMBRE>U.T.BMS HACIENDA 2018</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="565"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190018-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Realizar el mantenimiento integral, las adecuaciones locativas y las obras de mejora que se requieran, con el suministro del personal, equipo, materiales y repuestos, en las instalaciones físicas del Concejo de Bogotá, D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección abreviada abreviada de menor cuantía No. SDH-SAMC-12-2018 y la propuesta presentada por el contratista.</INFORME_EJECUCION><ID>900749719</ID><NOMBRE>GRUPO TITANIUM S.A.S.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="566"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190020-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Aunar esfuerzos humanos, técnicos, logísticos y administrativos para garantizar el esquema de seguridad, en su componente vehículos, requerido por los Concejales del Distrito Capital, como consecuencia directa del ejercicio de sus funciones. Durante el periodo Dirigir, administrar y controlar todas las actividades necesarias para la implementación y funcionamiento del componente vehículos del esquema de seguridad a adoptar para los Honorables Concejales del Distrito Capital. igualmente adelantar todas las gestiones de índole técnico requeridas para la ejecución del objeto del presente convenio, Planea y adelantar todas las gestiones técnicas, administrativas y financieras necesarias para la ejecución de las actividades requeridas para la efectiva implementación, seguimiento y control al componente vehículos del  Esquema de Seguridad de que son objeto los Cabildantes del Distrito Capital.</INFORME_EJECUCION><ID>900475780</ID><NOMBRE>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN  UNP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="567"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190021-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se certifica el recibo a satisfacción de las actividades realizadas por el contratista durante este periodo, dentro de las cuales se tienen: Se realizaron, se ajustaron o presentaron propuestas de ajuste a siete (7) documentos correspondientes a las fichas técnicas y/o solicitudes de contratación para: 1. PSP Apoyo Core César González. 2. PSP L316 Maricela Castro Concejo Bogotá 3. Modificación PSP L341 Patricia Villegas Rodríguez. Concejo Bogotá 4. Modificación PSP L229 Jefferson Campo Ramírez. Concejo Bogotá 5. Modificación PSP L347 Jose Fernando Parra Orduz. Concejo Bogotá 6. Modificación PSP L216 Aura Elisa Guerrero. Concejo Bogotá 7. Soporte productos Oracle Concejo de Bogotá. Se apoyó en la revisión y ajuste de las especificaciones técnicas y análisis de conveniencia de seis (6) procesos: 1. Modificación PSP L341 Patricia Villegas Rodríguez. 2. Modificación PSP L229 Jefferson Campo Ramírez 3. Modificación PSP L347 Jose Fernando Parra Orduz 4. Modificación PSP L216 Aura Elisa Guerrero. 5. PSP L316 Maricela Castro 6. Soporte productos Oracle Concejo de Bogotá. La documentación pertinente se encuentra en el share: \\shd.gov.co\fs\Sistemas\DIT a partir de enero de 2019\Contratación 2019. Se realizó seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la SDH y Concejo de Bogotá a través del diligenciamiento de una base de datos de seguimiento contractual Se realizó el diligenciamiento en el sistema de información Sisco de siete (7) procesos de contratación: 1. PSP Apoyo Core César González. 2. PSP L316 Maricela Castro 3. Modificación PSP L341 Patricia Villegas Rodríguez. 4. Modificación PSP L229 Jefferson Campo Ramírez 5. Modificación PSP L347 Jose Fernando Parra Orduz 6. Modificación PSP L216 Aura Elisa Guerrero. 7. Soporte productos Oracle Concejo de Bogotá</INFORME_EJECUCION><ID>79272606</ID><NOMBRE>CIRO ANGEL PARRADO REYES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79658405</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="568"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190022-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se certifica el recibo a satisfacción de las actividades realizadas por el contratista durante este periodo, dentro de las cuales se tienen: Se realizó el diligenciamiento en el sistema de información Sisco de ocho (8) procesos de contratación:  1. PSP Gerente Core Raúl Bermúdez. 2. PSP Apoyo Core Héctor Romero. 3. PSP Apoyo Core César Gonzalez. 4. PSP Grabación Comuneros Pablo Rodríguez. 5. PSP Petic Felipe Rueda. 6. Certificados de firma digital y de servidor para SDH. 7. Infraestructura del Core para SDH. 8. Impresora de cheques para SDH. Se realizaron, se ajustaron o presentaron propuestas de ajuste a nueve (9) documentos correspondientes a las fichas técnicas y/o solicitudes de contratación para:  1. PSP Gerente Core Raúl Bermúdez. 2. PSP Apoyo Core Héctor Romero. 3. PSP Apoyo Core César Gonzalez. 4. PSP Grabación Comuneros Pablo Rodríguez. 5. PSP Petic Felipe Rueda. 6. Certificados de firma digital y de servidor para SDH. 7. Infraestructura del Core para SDH. 8. Modificación contractual 170107 impresión SDH. 9. Impresora de cheques para SDH. Se apoyó en la revisión y ajuste de las especificaciones técnicas y análisis de conveniencia de seis (6) procesos:  1. PSP Gerente Core Raúl Bermúdez. 2. PSP Apoyo Core Héctor Romero. 3. PSP Grabación Comuneros Pablo Rodríguez. 4. Infraestructura del Core para SDH. 5. Modificación contractual 170107 impresión SDH. 6. Impresora de cheques para SDH.  La documentación pertinente se encuentra en el share: \\shd.gov.co\fs\Sistemas\DIT a partir de enero de 2019\Contratación 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>1019044716</ID><NOMBRE>LUIS ORLANDO GARCIA URREGO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79658405</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="569"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190023-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Suministro de combustible para el parque automotor asignado al Concejo de Bogotá D.C. el contrato comenso su ejecucion por parte del contratista sin inconvenientes y cumpliendo con el suministro de combustible a cada uno de los vehículos del concejo de Bogotá, suministrando el combustible con los los chips de taqueo entregados a cada uno de los vehiculos del concejo de Bogotá, se  está realizando el suministro de gasolina: corriente, biodiesel y gasolina extra oxigenada cumpliendo con las condiciones del contrato</INFORME_EJECUCION><ID>830095213</ID><NOMBRE>ORGANIZACION TERPEL S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="570"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190024-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero de 2019, la contratista realizó las acciones de verificación y seguimiento de la información entregada por cada profesional, respecto a las actividades desarrolladas en el mes de enero de 2019, reportada en los informes de supervisión de cada uno de los contratistas para la asesoría en el proceso de sostenibilidad contable y la aplicación de los marcos normativos emitidos por la CGN. Adicionalmente, participó en mesas de trabajo donde se socializó la estrategia para la elaboración de notas a los Estados Financieros de Bogotá, se revisó la lista de documentos de investigación que serán emitidos en la vigencia 2019, se revisó el documento a emitir para el proceso de Sostenibilidad Contable de Bogotá DC y se socializó el resultado de la encuesta a satisfacción realizada a las Entidades Públicas Distritales de Bogotá; así mismo, participó en reunión realizada con la Veeduría de Bogotá, con el fin de revisar la matriz consolidada de la Evaluación de Control Interno Contable de la entidad contable pública Bogotá. Por otra parte, elaboró el documento del plan de acción detallado de la SCGI para la vigencia 2019, apoyó la revisión de los indicadores financieros de Bogotá D.C. y las notas a los Estados Financieros de Bogotá nivel central de las cuentas  de provisiones, orden y  activos y pasivos contingentes, remitiendo las observaciones al asesor designado y el documento definitivo para su consolidación.</INFORME_EJECUCION><ID>52186874</ID><NOMBRE>MARTHA AZUCENA PALACIOS ABRIL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="571"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190025-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero el contratista presentó, apoyó en la elaboración y consolidación de las Notas a los EEFF de Bogotá de arrendamientos, propiedades de inversión y derechos en fideicomiso, participó en las siguientes mesas de trabajo: Con el IDIGER en la cual emitió los lineamientos sobre el reconocimiento contable de los rendimientos financieros recibidos de los Fondos de Desarrollo Local de acuerdo con la solicitud de concepto No. 2019ER9770,  con la Secretaría Distrital de Ambiente, realizó presentación sobre la contabilización del gasto por transferencia por concepto de Tasa Retributiva y porcentaje de la Autoridad Ambiental. Participó en la socialización del procedimiento actual de ADRES, Secretaría Distrital de Salud y el Fondo Financiero de Salud. Emitió comentarios a las Notas y Revelaciones de la Secretaría de Educación Distrital y al IDIGER para la aprobación de la Junta Directiva, así mismo respondió las consultas sobre la elaboración del estado de cambios en el patrimonio y flujos de efectivo. Apoyó la gestión de operaciones recíprocas entre la SDH y SED por concepto de tratamiento silvicultural ¿ gasto público social, SDH y Fondos de Desarrollo Local por concepto de traslado de bienes muebles. Apoyó la elaboración de respuesta al DANE por el uso de la cuenta 55 por parte de la SED en gratuidad educativa.</INFORME_EJECUCION><ID>1030552867</ID><NOMBRE>FERNANDO  MORALES GUERRERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="572"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190026-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes febrero, la contratista realizo en conjunto con el grupo asesor e investigación la elaboración de notas para la Entidad Contable Pública Bogotá D.C., realizó la conciliación de los recursos entregados en administración a Transmilenio para el Sistema Integrado de Transporte  ejecutados por Transmilenio y  el Instituto de Desarrollo Urbano ¿ IDU en el año 2018,  participó en el proceso de definición de lineamientos para revisión de las notas a los estados financieros de los entes públicos distritales, participó en mesas de trabajo con el DADEP sobre el reconocimiento del mobiliario urbano objeto de contrato de concesión, en mesa de trabajo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal con el Fondo Financiero de Salud sobre el reconocimiento de un bien inmueble a utilizado por el IDPYBA, participo en las mesas de trabajo realizadas en el proceso de conciliación de los recursos del Sistema Integrado de Trasnporte con el IDU, TRANSMILENIO y SDH, realizo mesa de trabajo con el DADEP en el proceso de revisión y de solicitud adicional de información para complementar las notas a los estados financieros del ente.</INFORME_EJECUCION><ID>1110447188</ID><NOMBRE>KELLY TATIANA CERVERA HORTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="573"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190031-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de febrero participó en el proceso de agregación de los anexos No 5, 12, 15, 17, 19 y 21 relacionados con la Carta Circular No 75 de 2018 emitida por la DDC, información remitida por cada uno de los Entes Públicos Distritales; elaboró la Nota de patrimonio de la ECP Bogotá, revisó y ajustó las notas de beneficios a los empleados, provisiones, activos y pasivos contingentes y cuentas de orden elaboradas por cada uno de los asesores a cargo, asimismo revisó las notas a los Estados Financieros remitidos por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, además analizó y atendió las diferencias presentadas en operaciones recíprocas entre el Ente y la Secretaría Distrital de Hacienda. Participó en la mesa de trabajo con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud ¿ IDIPRON, con respecto al tratamiento contable para bienes muebles e inmuebles con respecto a los avalúos realizados durante la vigencia 2018. Finalmente llevó a cabo el análisis de las diferencias presentadas entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos ¿ UAESP y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ¿ EAAB.</INFORME_EJECUCION><ID>1013617873</ID><NOMBRE>JIMMY ARIEL LEON GORDILLO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="574"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190032-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista durante el mes de febrero participó en la elaboración de las notas a los estados financieros de Bogotá D.C., realizando la consolidación de la información financiera de los 43 Entes Públicos Distritales que componen la Entidad Contable Pública en su conjunto; en particular en las notas correspondientes a inversiones, préstamos y rentas por cobrar, emisión de títulos de deuda, préstamos por pagar y Bienes de Uso Público. Adicionalmente se reunió con la Empresa Transmilenio S.A., con el fin de validar la valoración y registros contables de la ejecución del Convenio 20 Gestión de Infraestructura al cierre del ejercicio 2018, evaluando entre otros el impacto del contingente judicial en el Distrito. Adicionalmente participó en mesa de trabajo con la Empresa Metro de Bogotá para validar el tratamiento contable de los bienes cuya intención será de construir bienes uso y beneficio público, los cuales son registrados como bienes entregados sin contraprestación en el gasto.</INFORME_EJECUCION><ID>1026570578</ID><NOMBRE>JUAN CAMILO MORENO RAMIREZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="575"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190033-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista durante el periodo certificado, adelantó  las actividades de análisis, diseño,  construcción y  pruebas de software para los requerimientos asignados en sistema de solicitud de requerimientos de conformidad con los estudios previos y el plan operativo del sistema OPGET.</INFORME_EJECUCION><ID>11791004</ID><NOMBRE>FRANCISCO ONETT ORTIZ MURILLO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PARRA MOJICA OMAR RICARDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79647833</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="576"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190029-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato No. 190029-0-2019 suscrito con el señor Hector Fernando Romero Carvajal, se ha ejecutado de manera normal y se ha cumplido con las actividades contratadas, se firmó el acta de inicio el 31-01-2019 cuyo objeto es: "Prestar servicios de apoyo en el seguimiento y acompañamiento en la implementación del CORE Tributario y ERP ¿ Bogdata para la Secretaría Distrital de Hacienda".  Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2019 Plazo de ejecución 11 meses y 15 días sin exceder el 31 de diciembre de 2019 Valor del Contrato $177¿675.000   El porcentaje de avance físico es del 9% Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del 0% </INFORME_EJECUCION><ID>79424137</ID><NOMBRE>HECTOR FERNANDO ROMERO CARVAJAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>DIEGO SANCHEZ VILLEGAS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79423100</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="577"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190034-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista, en el mes reportado realizo las actividades tendientes a prestar los servicios profesionales para apoyar técnicamente en la etapa precontractual y apoyo a la supervisión de contratos que sean asignados a la Subdirección Administrativa y Financiera y apoyo a las actividades que se generen en relación con el buen funcionamiento de los equipos y sistemas de soporte y seguridad de la infraestructura de la Entidad y del Centro Administrativo Distrital - CAD, de conformidad con los procedimientos y lineamientos establecidos.  Las actividades realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contratuales se reflejan en los indormes de supervisiòn los cuales reposan en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>80180013</ID><NOMBRE>JORGE EDUARDO GORDILLO PARDO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="578"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190071-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista, en el mes reportado realizo las actividades tendientes a prestar los servicios profesionales para el apoyo a la Dirección de Gestión Corporativa en el desarrollo y ejecución de los proyectos del sistema de control electrónico de acceso y la renovación de los Ascensores del CAD y de las instalaciones electricas del edificio, de conformidad con lo establecido en los estudios previos. Las actividades realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contratuales se reflejan en los indormes de supervisiòn los cuales reposan en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>1010160832</ID><NOMBRE>EDISON ALFREDO CADAVID ALARCON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="579"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190037-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista, en el mes reportado realizo las actividades tendientes a prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera, en la gestión administrativa en relación con la ejecución, seguimiento, control, reportes e informes asociados al desarrollo de las actividades y apoyo en la supervisión de los contratos que tienen impacto en la planta e infraestructura de las diferentes sedes de la Entidad y el Centro Administrativo Distrital CAD, de conformidad a los procedimientos, guías y normatividad vigentes.  Las actividades realizadas y el cumplimiento de las obligaciones contratuales se reflejan en los indormes de supervisiòn los cuales reposan en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>1019018682</ID><NOMBRE>LISSETTE ANDREA RODRIGUEZ TRILLOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="580"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190070-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190070-2019 OBJETO Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión y al desarrollo de los proyectos a ejecutar, proyección de actos administrativos y mejoramiento de procesos del Despacho de la Dirección de Impuestos Bogotá. VALOR TOTAL DEL CONTRATO $68.400.000 CONTRATISTA JOSE GIOVANNI MARTINEZ RAMIREZ FECHA DE SUSCRIPCIÓN 01/02/2019 FECHA DE INICIO 04/02/2019 PLAZO INICIAL  Once (11) Meses   PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO 4 de al 28 de febrero de 2019 1. Informe mensual de actividades correspondiente al mes de febrero</INFORME_EJECUCION><ID>4192530</ID><NOMBRE>JOSE GIOVANNI MARTINEZ RAMIREZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>VALBUENA GOMEZ ORLANDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79423401</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="581"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190072-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190072-0-2019 OBJETO Prestar servicios profesionales para acompañar los procesos transversales en la implementación y estabilización del proyecto Core Tributario - ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda - Despacho Dirección de Impuestos de Bogotá. VALOR TOTAL DEL CONTRATO $71.357.000 CONTRATISTA Johana Andrea Barragán Mogollón  FECHA DE SUSCRIPCIÓN 01/02/2019 FECHA DE INICIO 04/02/2019 PLAZO INICIAL 11 meses  PLAZO FINAL  31/12/2019 PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO Del 04/2/2019 al 28/02/2019 1. Informe mensual de actividades  2. Carpetas de supervisión 3. Actas de reunión  4. Listados de asistencia  </INFORME_EJECUCION><ID>1019002950</ID><NOMBRE>JOHANA ANDREA BARRAGAN MOGOLLON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>VALBUENA GOMEZ ORLANDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79423401</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="582"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190078-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el Mes de febrero  se firmo acta de inicio y se realizo apoyo los trámites correspondientes y efectuar el seguimiento de las solicitudes de contratación ante el Fondo Cuenta de la SDH, con el fin de realizar la contratación requerida según el PAA. se entregaron la relación de contratos a los cuales se le hará el apoyo, con las obligaciones contractuales para prestar servicios profesionales para apoyar al Proceso de Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá  y a la Dirección Financiera en los asuntos propios de la dependencia para el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros conforme al plan estratégico de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente.</INFORME_EJECUCION><ID>52196310</ID><NOMBRE>BLANCA LISBETH CAMARGO BARRERA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="583"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190039-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se suscribió acta de inicio el 4 de febrero de 2019 fecha a partir de la cual comienza a contarse el término de ejecución del contrato 190039-0-2019 verificando la vigencia de la garantía. En los días de ejecución del contrato en el mes de febrero apoyó la elaboración de la Notas a los estados financiero de Bogotá D.C. ECP. En este proceso revisó los anexos remitidos por las entidades a cargo, respecto a las tablas en Excel y a los demás documentos que complementan la información para la correcta elaboración de las revelaciones. Adicionalmente elaboró las notas de inventarios, activos intangibles, otros activos y otros pasivos; y por último apoyó la consolidación de las notas relacionadas con activos no financieros.</INFORME_EJECUCION><ID>1024514728</ID><NOMBRE>MICHAEL ANDRES DIAZ JIMENEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="584"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190082-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Febrero se firmo acta de inicio y se Presto servicio profesional para apoyar al Director Jurídico del Concejo de Bogotá,  en el marco de los asuntos jurídicos y de la defensa judicial con el fin de desarrollar las actividades de acuerdo a la normatividad vigente. y durante el mes de enero se cumplieron con las obligaciones contractuales para apoyar en la definición de criterios y lineamiento jurídicos para la expedición de conceptos y autorizaciones que deba expedir la Entidad de acuerdo a la normatividad vigente.</INFORME_EJECUCION><ID>80830146</ID><NOMBRE>JAMES  RINCON CASTAÑO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LUIS FERNANDO PINZON GALINDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79399935</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="585"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190069-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibió el servicio de fotografía profesional y producción de imágenes para las campañas y piezas de comunicación de la Secretaría Distrital de Hacienda. entre el 04-02-2019 y el 28-02-2019</INFORME_EJECUCION><ID>79110604</ID><NOMBRE>LUIS EMIRO MEJIA VELASCO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ADRIANA LUCIA CAMARGO GANTIVA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="586"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190081-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante lo corrido en el mes de febrero de 2019 referente al contrato con el objeto de prestar servicios profesionales de intervención e implementación de actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaria Distrital de Hacienda, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, se adelantaron las siguientes actividades: se firmó acta de inicio el 06 de febrero y se realizaron los siguientes avances de ejecución:   Actividades individuales: Se realizaron cuatro consultas individuales en donde se evidencian condiciones individuales que repercuten en la convivencia laboral y factores de riesgo extralaboral, por lo que se sugiere a los servidores con condiciones individuales seguimiento por IPS y fortalecimiento de estrategias de afrontamiento para los servidores que presentan condiciones intra y extralaboral de estrés. Asesoría para SG-SST y prevención del riesgo psicosocial:  Tabulación de 288 fichas de datos generales, cuestionarios intra, extralaboral y estrés correspondientes a servidores públicos y contratistas quienes diligenciaron la evaluación del riesgo psicosocial durante el segundo semestre de 2018  Proceso de inducción en SGSST a los servidores que se vincularon laboralmente a la Secretaria de Hacienda.  1 reunión con el jefe de área para programar actividad grupal de fortalecimiento de habilidades socioemocionales para la convivencia laboral  Análisis y estructuración de acciones para mejorar la convivencia laboral en área de Gestión de riesgos. </INFORME_EJECUCION><ID>52108302</ID><NOMBRE>NIDIA LUCERO MATIZ ENRIQUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>oscar javier cruz martinez</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="587"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190045-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190045-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor:Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   DIANA ISABEL MONTOYA MONTOYA el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>52849766</ID><NOMBRE>DIANA ISABEL MONTOYA MONTOYA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="588"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190056-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190056-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisores: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   DUSMIRA DIAZ MORENO, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>39752536</ID><NOMBRE>DUSMIRA  DIAZ MORENO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="589"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190055-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190055-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   RUBY MARCELA RODRIGUEZ CARO, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>52360908</ID><NOMBRE>RUBY MARCELA RODRIGUEZ CARO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="590"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190050-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190050-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   JAMES ADRIAN ROSAS LUIS, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>1030633600</ID><NOMBRE>JAMES ADRIAN ROSAS LUIS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="591"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190051-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190051-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámitesSupervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   JUAN DAVID MENDOZA BARON, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>1022444931</ID><NOMBRE>JUAN DAVID MENDOZA BARON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="592"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190047-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190047-0-2019 OBJETO:  Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Supervisores: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   ANA MILENA MUÑOZ MOLANO el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>1032388301</ID><NOMBRE>ANA MILENA MUÑOZ MOLANO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="593"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190049-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190049-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   HAROLD GIOVANNI FAJARDO PEREIRA, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>1031138930</ID><NOMBRE>HAROLD GIOVANNI FAJARDO PEREIRA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="594"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190054-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190054-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   ANA MILENA SANTAMARIA MORA, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>1014229318</ID><NOMBRE>ANA MILENA SANTAMARIA MORA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="595"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190053-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190053-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor. Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   CONSUELO CORTES RODRIGUEZ, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>1018422757</ID><NOMBRE>ADRIANA MIREYA CASTILLO PISCO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="596"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190052-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190052-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   CONSUELO CORTES RODRIGUEZ, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 VALOR Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor pendiente de pago   $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>51760631</ID><NOMBRE>CONSUELO  CORTES RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="597"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190042-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190042-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisores: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   ELIANA MAYERLY GONGORA TAFUR el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>1110586241</ID><NOMBRE>ELIANA MAYERLY GONGORA TAFUR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="598"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190057-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190057-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   MARIVEL PARRADO RODRIGUEZ, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>51964871</ID><NOMBRE>MARIVEL  PARRADO RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="599"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190043-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190043-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   INGRY DEIFILIA MORENO GARAY el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>52103261</ID><NOMBRE>INGRY DEIFILIA LADINO GARAY</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="600"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190046-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190046-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites .  Supervisores: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   ERIKA CATALINA GONZALEZ OVALLE el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>1032410301</ID><NOMBRE>ERIKA CATALINA GONZALEZ OVALLE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="601"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190058-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190058-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   JUAN SEBASTIAN NAVAS GOMEZ, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención        </INFORME_EJECUCION><ID>1016035863</ID><NOMBRE>JUAN SEBASTIAN NAVAS GOMEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="602"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190059-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190059-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   ADRIANA PATRICIA HIGUITA BOHORQUEZ, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>51984253</ID><NOMBRE>ADRIANA PATRICIA HIGUITA BOHORQUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="603"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190060-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO 190060-0-2019 OBJETO Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisores Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   RUBIELA GONZALEZ FRANCO, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   10.89%  Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:  1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>1098171227</ID><NOMBRE>RUBIELA GONZALEZ FRANCO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="604"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190061-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190061-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisores: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   NATALIA SOTO CORREA, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89%  Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>1014292456</ID><NOMBRE>NATALIA SOTO CORREA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="605"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190083-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Febrero se firmo acta de inicio y  se presto servicio profesional para apoyar  a la Dirección Administrativa en la gestión de las actividades relacionadas con el seguimiento a los temas de infraestructura física que requiera el Concejo de Bogotá. durante el periodo apoya al supervisor en el seguimiento técnico y administrativo de los contratos de infraestructura física, adecuaciones físicas, mobiliario y mantenimiento locativo, y las actividades de mejoramiento o modernización del Concejo de Bogotá D.C, elabora a solicitud del supervisor los informes de seguimiento a los contratos relacionados con las adecuaciones físicas, mobiliario y mantenimiento locativo a su cargo.</INFORME_EJECUCION><ID>1065587417</ID><NOMBRE>LUIS FERNANDO MEZA DAZA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PELARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="606"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190062-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190062-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   INGRID LORENA LOZANO RODRIGUEZ, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor del contrato:  $9.732.000 Valor certificado:     $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>1014203365</ID><NOMBRE>INGRID LORENA LOZANO RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="607"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190063-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190063-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   CAROLINA DAZA IBAÑEZ, el 01/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>52738032</ID><NOMBRE>CAROLINA  DAZA IBAÑEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="608"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190064-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190064-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   KAREN TATIANA MERCHAN REAL, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>1031168502</ID><NOMBRE>KAREN TATIANA MERCHAN REAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="609"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190065-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO :190065-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con: ALEJANDRA CHAVES GARCIA, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>51933372</ID><NOMBRE>ALEJANDRA  CHAVES GARCIA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="610"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190066-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190066-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención    </INFORME_EJECUCION><ID>1016008633</ID><NOMBRE>LUISA FERNANDA ROZO REMOLINA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="611"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190067-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190067-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   LILIANA URREGO HERRERA, el 01/02/2019 Fecha de inicio: 06/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 05/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.351.667 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 06 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>52656666</ID><NOMBRE>LILIANA  URREGO HERRERA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="612"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190068-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190149-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor:Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   LILIANA ALEJANDRA ALVAREZ LAMPREA, el 01/02/2019 Fecha de inicio: 14/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 13/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 919.133 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 14 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>1018457902</ID><NOMBRE>LINA ALEJANDRA PATIÑO LEAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="613"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190080-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante lo corrido en el mes de febrero de 2019 referente al contrato con el objeto de prestar servicios profesionales de intervención e implementación de actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaria Distrital de Hacienda, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, se adelantaron las siguientes actividades: se firmo acta de inicio el 06 de febrero y se realizaron los siguientes avances de ejecución:    Consejería Individual: De las 3 consejerías individuales programadas entre el 06 y el 28 de FEBRERO de 2019, se llevaron a cabo 2 sesiones con la participación de dos (2) servidores públicos.  De las 3 sesiones de consejería individual solicitadas, se aplazó o cancelo una (1) sesión, debido a situaciones personales y laborales de los participantes que les impidió asistir al servicio.    Las temáticas de consulta están asociadas a factores de riesgo Intralaboral.  Consejería Grupal: Las jornadas de trabajo de consejería psicológica grupal se llevan a cabo mediante una metodología vivencial, interactiva, participativa y constructivista centrada en técnicas de Educación Experiencial, ¿Coaching Ontológico y ¿Programación Neurolingüística¿, las cuales favorecen la sensibilización, el aprendizaje y la interiorización de actitudes, habilidades y competencias que contribuyen al fortalecimiento de actitudes y habilidades personales y laborales positivas  Durante el periodo de 06 al   28 de febrero de 2019, no se llevaron a cabo sesiones de consejería psicológica grupal.   ASESORÍA PARA SG¿SST Y PREVENCIÓN DEL RIESGO PISCOSOCIAL:  Estructuración inicial del plan de acción anual para la intervención de factores de Riesgo psicosocial.  Estructuración del plan anual de capacitación centrado en la intervención del Riesgo Psicosocial  Sistematización de 110 cuestionarios de la batería de Riesgo psicosocial diligenciada por los servidores públicos de la SDH.  </INFORME_EJECUCION><ID>79621614</ID><NOMBRE>FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ESCOBAR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Oscar Javier Cruz Martinez</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="614"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190084-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Febrero se firmo acta de inicio, se presto servicio profesional para apoyar la Dirección Financiera en la gestión de las actividades relacionadas con el seguimiento a la ejecución contractual del Concejo de Bogotá D.C. durante el periodo apoya la verificación permanente del seguimiento contractual a cargo de la Dirección Financiera - Fondo Cuenta de Bogotá e informar sobre las fechas de finalización de los contratos, apoya al supervisor en la revisión documental para la suscripción de actas de inicio de los contratos suscriptos. igualmente realiza seguimiento a las fechas en que se deben entregar los bienes y/o prestar los servicios contratos.</INFORME_EJECUCION><ID>1098792121</ID><NOMBRE>ANDRES FELIPE CORZO VILLAMIZAR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="615"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190085-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el mes de febrero de 2018, respecto al contrato No. 190085-0-2019, se dio inicio el 8/02/2019.  Se realizaron actividades de apoyo tecnologico al aplicativo CORDIS entre las cuales se tienen: Atención de solicitudes de CORDIS (activaciones, gestión de claves de usuarios, liminación de imagenes, etc), solicitud de requerimientos, apoyo en la revisión y validación de los archivos de medios generados y recibidos de las secuencias. La ejecución acumulada del contrato es 11%.  La ejecución financiera 13%.</INFORME_EJECUCION><ID>79817391</ID><NOMBRE>EDSSON YANNICK BONILLA HERNANDEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>VARGAS SUPELANO JOHN JAIRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80026974</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="616"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190088-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190088-0-2019  SUSCRITO CON NIDIA MILENA PEDRAZA GAONA  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: *Realiza la depuracion de los regiustros correspondientes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>1026259558</ID><NOMBRE>NIDIA MILENA PEDRAZA GAONA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="617"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190145-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Febrero se firmo acta de inicio, y se Presta el servicio Profesional para apoyar a la Secretaría General del Concejo de Bogotá, para realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción anual, los programas, proyectos y estrategias de la Secretaria General, de acuerdo con las políticas y a la Misión de la Corporación, Hacer entrega oficial de los elementos devolutivos que le fueron asignados, para lo cual deberá presentar junto con el informe final, los formatos previstos por la Corporación para dicho propósito, debidamente diligenciados y firmados por cada uno de los responsables de las áreas, como requisito previo para la terminación o liquidación del contrato, esta última cuando a ella hubiera lugar. Este contrato termino el 31 de enero de 2019</INFORME_EJECUCION><ID>79883661</ID><NOMBRE>RONALD STIVE SANCHEZ POSADA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>DAGOBERTO GARCIA BAQUERO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79454890</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="618"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190123-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Febrero se firmo acta de inicio, y se Presta el servicio Profesional para apoyar la formulación al plan estratégico de tecnología (PETIC) del Concejo de Bogotá, Durante el periodo acompaña al Concejo de Bogotá, a las visitas y actividades que se programen en relación de la definición del plan estratégicos de tecnologías de la información y las comunicaciones PETIC. establece las políticas a realizar mediante las siguientes actividades, se debe elaborar la política de gestión de información del Concejo de Bogotá, se debe de elaborar la política para la adquisición de tecnologías de información y comunicaciones.</INFORME_EJECUCION><ID>79569100</ID><NOMBRE>FELIPE  RUEDA POSADA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Efvanni Paola Palmariny Peñaranda</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="619"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190122-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Febrero se firmo acta de inicio, Apoyar y gestionar, con el proceso de sistemas y seguridad de la información del Concejo de Bogotá, la estructuración de las condiciones técnicas que permitan adquirir lo Elaborar un informe técnico mensual sobre el estado de ejecución contractual, de los contratos asignados por el supervisor, relacionados con tecnología e informática.s bienes y servicios a través de la Unidad Ejecutora 04 que se requieran. Revisar y realizar los ajustes necesarios a las fichas técnicas de los bienes y/o servicios relacionados con tecnología e informática.</INFORME_EJECUCION><ID>52379113</ID><NOMBRE>MARICELA  CASTRO DELGADO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Efvanni Paola Palmariny Peñaranda</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="620"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190121-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Febrero se firmo acta de inicio, y se Presta el servicio Profesional para apoyar la ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Bienestar Social del Concejo de Bogotá. Durante el periodo Fortalecer las dinámicas relacionadas entre compañeros, visibilizando los valores institucionales y el código de ética, valores sociales y trabajo en equipo, que permita la mejora en las relaciones interpersonales en el ámbito laboral, Apoya a la Dirección Administrativa, en el área de Bienestar Social en lo relacionado con el clima laboral de la entidad.</INFORME_EJECUCION><ID>1018414677</ID><NOMBRE>ANA MARIA MONROY MORA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="621"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190118-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Febrero se firmo acta de inicio, y se Presta el servicio Profesional para apoyar a la oficina de comunicaciones del Concejo de Bogotá para el cumplimiento al plan de comunicaciones internas y externas de la entidad. durante el periodo posicionar y apoyar a la entidad en la generación de los contenidos periodísticos por medio de las redes sociales, divulgando la información que se realiza en las sesiones de comisiones y plenarias que se llevan a cabo dentro y fuera de la entidad. Redactar los contenidos periodísticos audiovisuales, prensa escrita y radio requeridos por el Jefe de la Oficina, igualmente poyar la articulación de la labor de las jefaturas de prensa de las Unidades de Apoyo, y la realización de reuniones con los jefes de prensa de las UAN para la concertación y/o clarificación de lineamientos estratégicos que permitan posicionar la labor de la entidad en la ciudad.</INFORME_EJECUCION><ID>52911222</ID><NOMBRE>LUZ ANGELA CARDENAS MORENO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDGAR HUMBERTO CARDENAS SARMIENTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79517291</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="622"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190120-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Febrero se firmo acta de inicio, y se Presta el servicio Profesional para apoyar al Concejo de Bogotá en la adopción y manejo de las estrategias y acciones de cooperación para posicionar a la Corporación en el ámbito Nacional e Internacional durante el periodo Brindar soporte al Concejo de Bogotá para el establecimiento de estrategias de Cooperación Nacional e Internacional, apoyando a la mesa directiva del Concejo de Bogotá y a concejales, en el manejo de relaciones con entidades y/o corporaciones tanto a nivel nacional como internacional, apoya a la Corporación en adelantar encuentros académicos, técnicos y políticos a nivel internacional como impacto nacional.</INFORME_EJECUCION><ID>1032424231</ID><NOMBRE>PABON BULLA DIEGO EDUARDO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDGAR HUMBERTO CARDENAS SARMIENTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79517291</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="623"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190119-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Febrero se firmo acta de inicio, y se llevo a cabo el objeto contractual es cual es Prestar servicios profesionales como enlace con la Unidad Ejecutora 04 de la Secretaria Distrital de Hacienda para la liquidación y cierre de los expedientes contractuales. durante el periodo realiza los trámites respectivos para la liquidación de los contratos priorizados por el Supervisor, igualmente se completa la Información necesaria a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos, con el fin de liquidar los mismos o realizar el informe final de supervisión. se proyecta los informes finales de supervisión de aquellos contratos que sean designados por el supervisor. durante el mes de enero se realizaron 8 actas de finalización.</INFORME_EJECUCION><ID>79730476</ID><NOMBRE>JUAN DIEGO ESPITIA ROA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="624"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190087-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Febrero se firmo acta de inicio, prestar servicios para apoyar el procedimiento de bonos pensionales para coadyuvar con las actividades de actualización y administración de la información de los funcionarios y exfuncionarios en cuanto a los trámites pensionales. se suscribió el acta de inicio del contrato para elaborar el plan de trabajo con el fin de apoyar en la digitación de la información correspondiente a las Historias Laborales de los funcionarios y exfuncionarios de la Corporación, en los formatos externos de certificaciones establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el FONCEP, para trámite de pensión y/o bono pensional, y en los formatos internos de la Corporación establecidos en la tabla de gestión documental.</INFORME_EJECUCION><ID>1014264880</ID><NOMBRE>MANUEL FELIPE VEGA NOVOA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="625"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190079-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Febrero se firmo acta de inicio, Realizar un estudio fotográfico, que consta de una sesión de fotografía digital de una hora de duración con toma ilimitada durante la sesión y retoques digitales sobre la foto seleccionada.Presentar el boceto del retrato con base a la foto oficial para ser aprobada por el supervisor del contrato. ntregar el retrato sobre lienzo al óleo del Honorable Concejal de Bogotá D.C., DANIEL ANDRES PALACIO MARTINEZ, actual presidente del Concejo de Bogotá D.C., con oficio remisorio al supervisor del contrato en el área de correspondencia de la entidad cumplimiento con las especificaciones técnicas establecidas en el alcance del objeto de los estudios previos.</INFORME_EJECUCION><ID>79328194</ID><NOMBRE>ANIBAL ROBERTO ENDARA RAMIREZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79121312</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="626"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190086-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Febrero se firmo acta de inicio y se hace el seguimiento a los requerimientos de información y/o observaciones efectuadas de los órganos de control y coordinar al interior de la oficina la respuesta oportuna a dichos requerimientos. Realizar el proceso de recolección y seguimiento de la información enviada por la oficina de Control Interno para el cumplimiento del indice de transparencia Bogotá (ITB) Hacer el seguimiento a los requerimientos de información y/o observaciones efectuadas de los órganos de control y coordinar al interior de la oficina la respuesta oportuna a dichos requerimientos.</INFORME_EJECUCION><ID>1102812271</ID><NOMBRE>ANDREA PAOLA MELENDEZ PINEDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="627"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190117-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190117-0-2019  SUSCRITO CON YENY ROCIO CORTES  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                           *Realiza la depuracion de los regiustros correspondietes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>51997548</ID><NOMBRE>YENY ROCIO CORTES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="628"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190116-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190116-0-2019  SUSCRITO CON YENY PAOLA LAVERDE MORENO  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                           *Realiza la depuracion de los regiustros correspondietes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>1016095574</ID><NOMBRE>YENY PAOLA LAVERDE MORENO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="629"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190115-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190115-0-2019  SUSCRITO CON YENNY VANEGAS RODRIGUEZ  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                          *Realiza la depuracion de los regiustros correspondietes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>52844450</ID><NOMBRE>YENNY VANEGAS RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="630"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190114-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190114-0-2019  SUSCRITO CON SERGIO ANDRES VASQUEZ QUIROGA  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28  de febrero del 2019 en cumplimiento del objeto contracutal, el contratista efectuó las siguientes actividades:           *Realizar el archivo del Area de cobro coactivo junto con la depuracion de bases de prescripcion</INFORME_EJECUCION><ID>1022412122</ID><NOMBRE>SERGIO ANDRES VASQUEZ QUIROGA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="631"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190113-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190113-0-2019  SUSCRITO CON SERGIO ANDRES ATUESTA PEREZ FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28  de febrero del 2019 en cumplimiento del objeto contracutal, el contratista efectuó las siguientes actividades:          *Realizar las validaciones, incorporaciones y revisiones de los expedientes asignados en el archivo referente a los impuestos predial y vehicular</INFORME_EJECUCION><ID>1033711227</ID><NOMBRE>SERGIO ANDRES ATUESTA PEREZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="632"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190112-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190112-0-2019  SUSCRITO CON SERGIO ALFREDO ESTEVEZ ESTEVEZ FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28  de febrero del 2019 en cumplimiento del objeto contracutal, el contratista efectuó las siguientes actividades:            *Realizar las validaciones, incorporaciones y revisiones de los expedientes asignados en el archivo referente a los impuestos predial y vehicular</INFORME_EJECUCION><ID>1030666410</ID><NOMBRE>SERGIO ALFREDO ESTEVEZ ESTEVEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="633"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190111-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190111-0-2019  SUSCRITO CON SARAY CORREA ATENCIA  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                         *Realiza la depuracion de los regiustros correspondietes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>40219823</ID><NOMBRE>SARAY CORREA ATENCIA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="634"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190109-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                           *Realiza la depuracion de los regiustros correspondientes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>1032448222</ID><NOMBRE>NATALIA BUSTOS RUEDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="635"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190108-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190108-0-2019  SUSCRITO CON MIGUEL LEONARDO VARGAS CANTOR  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019     VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                          *Realiza la depuracion de los regiustros correspondietes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>1032475273</ID><NOMBRE>MIGUEL LEONARDO CANTOR VARGAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="636"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190107-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190107-0-2019  SUSCRITO CON MARISOL CASTILLO BARRETO FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28  de febrero del 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuo las siguientes actividades:                                                               *Apoyar en el proceso de la resolucion costo beneficio efectuada por el area de cobro prejuridico</INFORME_EJECUCION><ID>23756169</ID><NOMBRE>MARISOL CASTILLO BARRETO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="637"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190106-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190106-0-2019  SUSCRITO CON MARIA MERCEDES AYALA GARCIA  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                           *Realiza la depuracion de los regiustros correspondietes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>51695072</ID><NOMBRE>MARIA MERCEDES AYALA GARCIA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="638"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190105-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190105-0-2019  SUSCRITO CON LEIDY LORENA VASQUEZ CORREDOR  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526   Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                           *Realiza la depuracion de los regiustros correspondietes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C   VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  </INFORME_EJECUCION><ID>1030632002</ID><NOMBRE>LEIDY LORENA VASQUEZ CORREDOR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="639"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190104-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190104-0-2019  SUSCRITO CON KATHERINE GIOVANNA ARIZA CASTELLANOS FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                           *Realiza la depuracion de los regiustros correspondietes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>1015433647</ID><NOMBRE>KATHERINE GIOVANNA ARIZA CASTELLANOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="640"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190110-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190110-0-2019  SUSCRITO CON NELSON EDUARDO CASTAÑEDA PARDO FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                           *Realiza la depuracion de los regiustros correspondietes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>80218336</ID><NOMBRE>NELSON EDUARDO CASTAÑEDA PARDO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="641"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190103-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190103-0-2019  SUSCRITO CON JESSICA CAROLINA SALVADOR ROMERO  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                           *Realiza la depuracion de los regiustros correspondientes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>1033697212</ID><NOMBRE>JESSICA CAROLINA SALVADOR ROMERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="642"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190102-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190102-0-2019  SUSCRITO CON DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ PEREZ FECHA DE INICIO  Febrero 26 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  25 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA  158,800     VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 158.800   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 1,68  El contrato 190102-0-2019 fue suscrito con Jenny Carolina Gomez Lesmes, quien mediante oficio con cordis 2019ER16568 solicitó cesión del contrato aduciendo la imposibilidad de cumplir con el objeto contractual por motivos personales.  Mediante acta del día 22 de febrero de 2019 se firma cesión del contrato a David Santiago Rodríguez Pérez, y mediante acta de inicio del día 26 de febrero de 2019 comienza a ejecutar las obligaciones contractuales. Durante el periodo del 26 al 28  de febrero del 2019 en cumplimiento del objeto contracutal, el contratista efectuó las siguientes actividades:            *Realizar las validaciones, incorporaciones y revisiones de los expedientes asignados en el archivo referente a los impuestos predial y vehicular</INFORME_EJECUCION><ID>1030552644</ID><NOMBRE>JENNY CAROLINA GOMEZ LESMES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="643"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190101-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190101-0-2019  SUSCRITO CON JEANNE VELEDA WILSON BAZILI FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                          *Realiza la depuracion de los regiustros correspondietes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>51827180</ID><NOMBRE>JEANNE VELEDA WILSON BAZILI</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="644"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190100-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190100-0-2019  SUSCRITO CON GISELLY KARINA MALPITA VANEGAS  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                          *Realiza la depuracion de los regiustros correspondietes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>1030657041</ID><NOMBRE>GISELLY KARINA MALPITA VANEGAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="645"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190099-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190099-0-2019  SUSCRITO CON DIEGO ALEJANDRO SIERRA SIERRA FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                          *Realiza la depuracion de los regiustros correspondietes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>79502482</ID><NOMBRE>DIEGO ALEJANDRO SIERRA SIERRA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="646"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190098-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190098-0-2019  SUSCRITO CON DAYSY CONSTANZA RODRIGUEZ TORRES  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                           *Realiza la depuracion de los regiustros correspondietes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>52472123</ID><NOMBRE>DAYSY CONSTANZA RODRIGUEZ TORRES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="647"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190097-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190097-0-2019  SUSCRITO CON CARLOS DAVID CARO DIAZ  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                          *Realiza la depuracion de los regiustros correspondietes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>1026599783</ID><NOMBRE>CARLOS DAVID CARO DIAZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="648"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190096-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190096-0-2019  SUSCRITO CON ANGELLY CAMILA TORRES SIERRA FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28  de febrero del 2019 en cumplimiento del objeto contracutal, el contratista efectuó las siguientes actividades:          *Realizar el archivo del Area de cobro coactivo junto con la depuracion de bases de prescripcion</INFORME_EJECUCION><ID>1024574292</ID><NOMBRE>ANGELLY CAMILA TORRES SIERRA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="649"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190095-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190095-0-2019  SUSCRITO CON ANGELA PATRICIA CASTAÑEDA APONTE  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28  de febrero del 2019 en cumplimiento del objeto contracutal, el contratista efectuó las siguientes actividades:     *Realizar el archivo del Area de cobro coactivo junto con la depuracion de bases de prescripcion</INFORME_EJECUCION><ID>52146724</ID><NOMBRE>ANGELA PATRICIA CASTAÑEDA APONTE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="650"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190094-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190094-0-2019  SUSCRITO CON ALIRIO ROBLES  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28  de febrero del 2019 en cumplimiento del objeto contracutal, el contratista efectuó las siguientes actividades: *Realizar las validaciones, incorporaciones y revisiones de los expedientes asignados en el archivo referente a los impuestos predial y vehicular                                                                                                  </INFORME_EJECUCION><ID>10297275</ID><NOMBRE>RODOLFO ALIRIO ROBLES OTERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="651"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190093-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190093-0-2019  SUSCRITO CON CRISTIAN ANDRES PULIDO HORMAZA  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28  de febrero del 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuo las siguientes actividades:                                                              *Apoyar en el proceso de la resolucion costo beneficio efectuada por el area de cobro prejuridico</INFORME_EJECUCION><ID>1030641735</ID><NOMBRE>CRISTIAN ANDRES PULIDO HORMAZA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="652"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190092-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190092-0-2019  SUSCRITO CON CRISTIAN CAMILO CHICA SANTIAGO  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                    *Realiza la depuracion de los regiustros correspondietes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>1032473431</ID><NOMBRE>CRISTIAN CAMILO CHICA SANTIAGO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="653"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190091-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190091-0-2019  SUSCRITO CON CRISTHIAN ANDREZ LOPEZ SUAREZ FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                           *Realiza la depuracion de los regiustros correspondietes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>1014251253</ID><NOMBRE>CRISTHIAN ANDRES LÓPEZ SUAREZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="654"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190090-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190090-0-2019  SUSCRITO CON KELLY JOHANA CORZO SANCHEZ  FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526      VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.164.526   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 26,4  Durante el periodo del 07 al 28  de febrero del 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuo las siguientes actividades:                                                               *Apoyar en el proceso de la resolucion costo beneficio efectuada por el area de cobro prejuridico</INFORME_EJECUCION><ID>1018461720</ID><NOMBRE>KELLY JOHANA CORZO SANCHEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="655"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190089-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190089-0-2019  SUSCRITO CON LILIANA MARGOTH CASTILLO MUÑOZ FECHA DE INICIO  Febrero 7 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  4 meses  FECHA DE TERMINACION INICIAL  06 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO   Seis millones trescientos ciencuenta y dos mil pesos m/cte ($6,352,000.00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.164.526 VALOR CONTRATO   $ 6.352.000   Durante el periodo del 07 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                     *Realiza la depuracion de los registros correspondientes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>51990740</ID><NOMBRE>LILIANA MARGOTH CASTILLO MUÑOZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="656"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190126-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se suscribió acta de inicio el 8 de febrero de 2019 fecha a partir de la cual comienza a contarse el término de ejecución del contrato 190126-0-2019 verificando la vigencia de la garantía. Durante los días de febrero la contratista realizó mesa de trabajo el 8 de febrero con el Instituto de Protección y Bienestar Animal junto con el Fondo Financiero de Salud para determinar quien debía realizar el reconocimiento contable del terreno y la edificación donde funciona la parte misional del Ente y remitió instrucciones sobre mesa de trabajo que debían desarrollar con el DADEP para determinar el valor de las propiedades. Por otro lado, realizó acompañamiento al EAGAT respecto al desbloqueo del usuario en Bogotá Consolida y solicitó apertura del aplicativo Bogotá Consolida para que cargaran la información correspondiente a Diciembre de 2018. Realizó mesa de trabajo con el IDIPRON el 11 de febrero para verificar el tratamiento contable de los avalúos técnicos realizados a los bienes muebles e inmuebles con fecha a noviembre y diciembre de 2018, solicitó el acta de la misma, y remitió reporte de operaciones recíprocas reportadas por otras entidades para que los tuvieran en cuenta en sus reportes. Solicitó aclaración de valor reportado en la cuenta 510203 por parte de l a UAECOB en el CGN_001 de diciembre de 2018 y les resolvió consulta sobre tratamiento contable y administrativo de los activos intangibles de acuerdo con la normatividad aplicable. Remitió última versión del borrador del Manual de Bienes a la Veeduría Distrital para que lo tuvieran presente en el desarrollo de sus manuales y políticas para el manejo de inventarios. Verificó información reportada en CGN_001 contra la reportada en Notas y anexos a los estados financieros de los entes públicos distritales de sector central asignados (Contraloría Distrital, Veeduría Distrital y Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos) y del FDL Chapinero y se remiten observaciones y se realizan recomendaciones sobre modificaciones en la información reportada. Adicionalmente, a estas mismas entidades se les realiza apoyo en la gestión de Operaciones Recíprocas indicando las diferencias reportadas. Realizó recordatorio a las entidades asignadas de los plazos para cargar informes anexos y del informe de Control Interno. Brindó apoyo en la redacción de revelaciones a los estados financieros de Bogotá, con la nota de ingresos.</INFORME_EJECUCION><ID>1030564845</ID><NOMBRE>ANGELA PATRICIA BALLESTEROS ARDILA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="657"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190127-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se suscribió acta de inicio el 8 de febrero de 2019 fecha a partir de la cual comienza a contarse el término de ejecución del contrato 190127-0-2019 verificando la vigencia de la garantía. El contratista en el mes de febrero realizó y socializó el Plan de Trabajo para la elaboración de los documentos técnicos a cargo. Igualmente, remitió al correo electrónico zmunoz@shd.gov.co, los ajustes a las notas de los estados financieros de la Entidad Contable Pública Bogotá D.C., y dio respuesta a la consulta realizada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -  IDIGER, mediante radicado No. 2019ER9770, cuyo asunto es: Reconocimiento de los rendimientos financieros en virtud a la ejecución de convenios interadministrativos.</INFORME_EJECUCION><ID>80141792</ID><NOMBRE>RICARDO  CASTRO NOVOA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="658"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190128-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se suscribió acta de inicio el 11 de febrero de 2019 fecha a partir de la cual comienza a contarse el término de ejecución del contrato 190128-0-2019 verificando la vigencia de la garantía. Durante el mes de febrero  la contratista  proyectó respuesta a oficio 2018ER12462, efectúo revisión y observaciones a notas consolidadas en lo relacionado con bienes inmuebles para: inventarios, propiedades, planta y equipo, bienes históricos y culturales, bienes de uso público, propiedades de inversión y patrimonio, adicionalmente participó en las siguientes mesas de trabajo: el día 27 de febrero para tratar sobre bienes dados en contratos de concesión del DADEP, 28 de febrero para presentar el planteamiento del esquema de trabajo con el DADEP en la SCGI -DDC.</INFORME_EJECUCION><ID>53102242</ID><NOMBRE>YURY LISET SUAREZ RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="659"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190129-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se suscribió acta de inicio el 11 de febrero de 2019 fecha a partir de la cual comienza a contarse el término de ejecución del contrato 190129-0-2019 verificando la vigencia de la garantía. En el periodo comprendido entre el 11 y al 28 de febrero de 2019, la contratista realizó los registros del mes de enero correspondientes a la Unidad de Responsabilidad Contable de tesorería, realizando las respectivas actas del balance con corte a 31 de enero de 2019, así como la presentación de la información reciproca con corte a enero. Adicionalmente, realizó legalizaciones y verificó parametrizaciones de egresos de tesorería del mes de enero. Así mismo, realizó los informes solicitados y atendió los requerimientos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.</INFORME_EJECUCION><ID>1032456288</ID><NOMBRE>JENIFER ANDREA SALAZAR MORENO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CABEZAS CUELLAR REINALDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>93346224</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="660"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190130-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se suscribió acta de inicio el 11 de febrero de 2019 fecha a partir de la cual comienza a contarse el término de ejecución del contrato 190130-0-2019 verificando la vigencia de la garantía. En el periodo comprendido entre el 11 y al 28 de febrero de 2019, la contratista realizó los registros, conciliaciones y depuraciones correspondientes a la Unidad de Responsabilidad Contable de impuestos del mes de enero de 2019.  Así mismo, realizó los informes solicitados y atendió los requerimientos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.</INFORME_EJECUCION><ID>1024530851</ID><NOMBRE>KELLY JOHANNA SANCHEZ RAMOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CABEZAS CUELLAR REINALDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>93346224</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="661"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180452-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Febrero se firmo acta de inicio, y se inicia contacto para llevar a cabo la Prestación del servicio de mantenimiento correctivo con suministro de repuestos para los vehículos marca SUBARU al servicio del Concejo de Bogotá, Prestar el servicio objeto del contrato por su  cuenta y riesgo con personal técnico  idóneo y suficiente para el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>860047657</ID><NOMBRE>PRACO DIDACOL S.A.S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EVAFANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="662"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190144-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se firmo el acta de inicio el 12 de febrero de 2019, para atender la prestaciòn de los servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la gestión de los sistemas de información que administra la Subdirección Administrativa y Financiera, de conformidad a los procedimientos, guías y normatividad vigentes. En el informe de actividades del Secop II se detallan las actividades realizadas en el mes reportado.</INFORME_EJECUCION><ID>51609561</ID><NOMBRE>YOLANDA  RUIZ ROMERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="663"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190150-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se firmo el acta de inicio el 12 de febrero de 2019, para atender la prestaciòn de los servicios profesionales para apoyar la gestión de las actividades ambientales a cargo de la Secretaria Distrital de Hacienda y apoyo a la supervisión de los contratos asignados a la Subdirección Administrativa y Financiera, en el seguimiento de las obligaciones en materia ambiental  y los relacionados con la calidad del agua en la Entidad, de conformidad a los procedimientos, guías y normatividad vigentes. En el informe de actividades del Secop II se detallan las actividades realizadas en el mes reportado.</INFORME_EJECUCION><ID>80871952</ID><NOMBRE>GUSTAVO ALBERTO MENESES RIOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="664"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190132-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190132-0-2019     SUSCRITO CON DIANA MARCELA RAMIREZ VILLANUEVA FECHA : Febrero 8 de 2019    FECHA DE INICIO  Febrero 12 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  3 meses 28 dias  FECHA DE TERMINACION INICIAL  08 de Junio de 2019     VALOR INICIAL DEL CONTRATO  doce millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y tres  pesos m/cte ($12.759,733,00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.838.261      VALOR CONTRATO   $ 12.759.733   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.838.261   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 20,06  Durante el periodo del 12 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                          *Realiza la validacion de los registros entregados por su equipo de trabajo correspondientes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>51960097</ID><NOMBRE>DIANA MARCELA RAMIREZ VILLANUEVA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="665"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190131-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190131-0-2019 OBJETO: Presentar servicios profesionales para la ejecución de labores relacionadas con la gestión tributaria, la realización de informes y el mejoramiento de procesos, proyección de actuaciones administrativas.  Supervisor: Aleida Fonseca Marin Suscrito con:  DUYIVER ANDRES SANIN ARIAS el 07/02/2019  Fecha de inicio: 12/02/2019 Plazo de ejecución: 6 meses. Fecha de terminación inicial : 11/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $36.438.000 Valor total ejecutado a la fecha:   $3.846.233 El Porcentaje de ejecución   10.56 % Durante el mes de FEBRERO se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Seguimiento y revisión del apropiado funcionamiento de los kioscos para el mes de febrero 2019. 2. Seguimiento y apoyo para el correcto uso de los Kioscos. 3. Ejecución y realización de Informes destinados a la revisión de  4. Apoyo a Coordinadores en súper CADES 5. Apoyar con el grupo de enroladores en súper CADE. 6. Supervisión de protocolos. 7. Consolidación de protocolos de los puntos de atención. 8. Apoyo en la mesa de trabajo de los ticket puestos en sistemas.  </INFORME_EJECUCION><ID>80761963</ID><NOMBRE>DUYIVER ANDRES SANIN ARIAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="666"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190143-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190143-0-2019     SUSCRITO CON GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR TORRES FECHA : Febrero 8 de 2019    FECHA DE INICIO  Febrero 12 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  3 meses 28 dias  FECHA DE TERMINACION INICIAL  08 de Junio de 2019     VALOR INICIAL DEL CONTRATO  doce millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y tres  pesos m/cte ($12.759,733,00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.838.261      VALOR CONTRATO   $ 12.759.733   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.838.261   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 20,06  Durante el periodo del 12 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                *Supervisar el rendimiento diario de los contratistas participes en la depuracion de cartera no cobrable junto con el paoyo en las actividades contractuales que el proyecto ha requerido.</INFORME_EJECUCION><ID>1024562261</ID><NOMBRE>GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR TORRES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="667"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190142-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190142-0-2019     SUSCRITO CON DIEGO FELIPE BERNAL ESPINOSA  FECHA : Febrero 8 de 2019    FECHA DE INICIO  Febrero 12 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  3 meses 28 dias  FECHA DE TERMINACION INICIAL  08 de Junio de 2019     VALOR INICIAL DEL CONTRATO  doce millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y tres  pesos m/cte ($12.759,733,00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.838.261      VALOR CONTRATO   $ 12.759.733   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.838.261   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 20,06  Durante el periodo del 12 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                               *validar las respuestas generadas dentro de la resolucion costo beneficio que se generan en base a los derechos de peticion elaborados por los contribuyentes.</INFORME_EJECUCION><ID>1032443264</ID><NOMBRE>DIEGO FELIPE BERNAL ESPINOSA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="668"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190141-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190141-0-2019     SUSCRITO CON JORGE IVAN SOTELO GAVIRIA FECHA : Febrero 8 de 2019    FECHA DE INICIO  Febrero 12 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  3 meses 28 dias  FECHA DE TERMINACION INICIAL  08 de Junio de 2019     VALOR INICIAL DEL CONTRATO  doce millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y tres  pesos m/cte ($12.759,733,00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.838.261   Durante el periodo del 12 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                           *Realiza la validacion de los registros entregados por su equipo de trabajo correspondientes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>1032417308</ID><NOMBRE>JORGE IVAN SOTELO GAVIRIA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="669"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190140-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190140-0-2019  SUSCRITO CON JAIME ANDRES SIERRA  FECHA : Febrero 8 de 2019 FECHA DE INICIO  Febrero 12 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  3 meses 28 dias  FECHA DE TERMINACION INICIAL  08 de Junio de 2019     VALOR INICIAL DEL CONTRATO  doce millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y tres  pesos m/cte ($12.759,733,00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.838.261      VALOR CONTRATO   $ 12.759.733   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.838.261   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 20,06  Durante el periodo del 12 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                           *Realiza la validacion de los registros entregados por su equipo de trabajo correspondientes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>79741762</ID><NOMBRE>JAIME ANDRES SIERRA BELTRAN</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="670"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190138-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190138-0-2019     SUSCRITO CON CRISTIAN ANDRES ROJAS FRANCO FECHA : Febrero 8 de 2019    FECHA DE INICIO  Febrero 12 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  3 meses 28 dias  FECHA DE TERMINACION INICIAL  08 de Junio de 2019     VALOR INICIAL DEL CONTRATO  doce millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y tres  pesos m/cte ($12.759,733,00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.838.261      VALOR CONTRATO   $ 12.759.733   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.838.261   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 20,06  Durante el periodo del 12 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                 *Realizar el reparto de las declaraciones a los diferentes equipos de trabajo para que se haga su respectivo proceso de registro y solicitar la informacion trabajada con el fin de aplicar los cruces dentro de la base matriz.</INFORME_EJECUCION><ID>1013619138</ID><NOMBRE>CRISTIAN ANDRES ROJAS FRANCO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="671"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190137-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190137-0-2019     SUSCRITO CON NICOLAS SUAREZ VILLALBA FECHA : Febrero 8 de 2019    FECHA DE INICIO  Febrero 12 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  3 meses 28 dias  FECHA DE TERMINACION INICIAL  08 de Junio de 2019     VALOR INICIAL DEL CONTRATO  doce millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y tres  pesos m/cte ($12.759,733,00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.838.261      VALOR CONTRATO   $ 12.759.733   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.838.261   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 20,06  Durante el periodo del 12 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                          *Realiza la validacion de los registros entregados por su equipo de trabajo correspondientes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>1014275899</ID><NOMBRE>NICOLAS SUAREZ VILLALBA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="672"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190135-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190135-0-2019     SUSCRITO CON FABIAN RAMIRO VARELA RODRIGUEZ FECHA : Febrero 8 de 2019    FECHA DE INICIO  Febrero 12 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  3 meses 28 dias  FECHA DE TERMINACION INICIAL  08 de Junio de 2019     VALOR INICIAL DEL CONTRATO  doce millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y tres  pesos m/cte ($12.759,733,00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.838.261      VALOR CONTRATO   $ 12.759.733   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.838.261   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 20,06  Durante el periodo del 12 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                      *Validar la informacion entregada por parte de su equipo de trabajo en el area de cobro coactivo, verificando el correcto manejo del archivo y la base de prescripciones.</INFORME_EJECUCION><ID>80564367</ID><NOMBRE>FABIAN RAMIRO VARELA RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="673"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190133-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190133-0-2019  SUSCRITO CON YESICA PAOLA LAGUNA BENITEZ  FECHA : Febrero 8 de 2019 FECHA DE INICIO  Febrero 12 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  3 meses 28 dias  FECHA DE TERMINACION INICIAL  08 de Junio de 2019  VALOR INICIAL DEL CONTRATO  doce millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y tres  pesos m/cte ($12.759,733,00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.838.261   VALOR CONTRATO   $ 12.759.733   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.838.261   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 20,06  Durante el periodo del 12 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                          *Realiza la validacion de los registros entregados por su equipo de trabajo correspondientes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>1022406025</ID><NOMBRE>YESICA PAOLA LAGUNA BENITEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="674"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190147-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>190147-0-2019.  Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos. Suscrito con: EVER EDWIN GALLEGO LEON el 04/03/2019  Fecha de inicio: 12/02/2019 Plazo de ejecución: 5 meses y 29 días. Fecha de terminación inicial: 10/08/2019  Valor Inicial del Contrato:             $38.914.600 Valor total ejecutado a la fecha:   $3,695,800  Valor del contrato:  $38.914.600 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago    $3,695,800 El Porcentaje de ejecución   9.4%  Durante el periodo del 12 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:  Se inician tareas de validación y análisis para efectuar programas de seguimiento sobre población correspondiente a las facilidades de pago generadas por la Oficina de Cobro Prejurídico, durante el mes de febrero se avanzó en las siguientes acciones:   Se efectuaron las labores de apoyo a los funcionarios asignados, de conformidad con lo establecido por el Supervisor, realizando el alistamiento de documentos y clasificación correspondiente.   De un universo de contribuyentes con 58.066 registros se hicieron los cruces de información requeridos para obtener la depuración de la base con los contribuyentes que registran facilidades de pago, pero se encuentran con deuda.  Una vez hechos los cruces, se obtuvo un universo de 3.398 registros en el rango de clasificación de cartera con facilidad de pago, un total de 340 presentan deuda en el estado de cuenta, por lo que, de estos registros se generaron las pruebas necesarias para la verificación de la información incluida en base, consultando los aplicativos SIT II orientación tributaria y SGDEA Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, obteniendo como resultado la generación de los estados de cuenta e imágenes de resoluciones de facilidad de pagos de Predial y Vehículos en PDF de 179 contribuyentes a la fecha. </INFORME_EJECUCION><ID>79953773</ID><NOMBRE>EVER EDWIN GALLEGO LEON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORJUELA GUZMAN JESUS ALEXANDER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80764513</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="675"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190134-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190134-0-2019     SUSCRITO CON GUILLERMO HERNAN MURILLO MORALES  FECHA : Febrero 8 de 2019    FECHA DE INICIO  Febrero 14 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  3 meses 28 dias  FECHA DE TERMINACION INICIAL  10 de Junio de 2019     VALOR INICIAL DEL CONTRATO  doce millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y tres  pesos m/cte ($12.759,733,00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.621.000      VALOR CONTRATO   $ 12.759.733   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.621.000   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 17,7  Durante el periodo del 14 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                              *Revisar los expedientes entregados por su equipo de trabajo en el archivo con el fin de tener soporte del punteo y digitalizacion de lo entregado</INFORME_EJECUCION><ID>80832162</ID><NOMBRE>GUILLERMO HERNAN MURILLO MORALES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="676"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190136-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190136-0-2019     SUSCRITO CON MARGARITA ROSA CARDENAS ACEVEDO FECHA : Febrero 8 de 2019    FECHA DE INICIO  Febrero 14 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  3 meses 28 dias  FECHA DE TERMINACION INICIAL  10 de Junio de 2019     VALOR INICIAL DEL CONTRATO  doce millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y tres  pesos m/cte ($12.759,733,00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.621.000      VALOR CONTRATO   $ 12.759.733   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.621.000   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 17,7  Durante el periodo del 14 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                           *Realiza la validacion de los registros entregados por su equipo de trabajo correspondientes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>51733656</ID><NOMBRE>MARGARITA ROSA CARDENAS ACEVEDO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="677"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190148-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>190148-0-2019.  Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos. Suscrito con: LAURA CATALINA MELO BUITRAGO el 04/03/2019  Fecha de inicio: 13/02/2019 Plazo de ejecución: 5 meses y 29 días. Fecha de terminación inicial: 10/08/2019  Valor Inicial del Contrato:             $38.914.600 Valor total ejecutado a la fecha:   $3,478,400  Valor del contrato:  $38.914.600 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago    $3,478,400 El Porcentaje de ejecución   8.9%  Durante el periodo del 13 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:  1. Consulta de los Títulos de Depósito Judicial que se encuentran en la Caja Fuerte, emitidos por el Banco Agrario correspondientes a los embargos realizados a los deudores y consignados a favor de la Administración de Impuestos Distritales, como consecuencia de los procesos administrativos de cobro adelantados por la entidad. 2. Consulta de la base de datos de la Vicepresidencia de Operaciones del Banco Agrario ¿ Gerencia Operativa de Convenios ¿ Área de Depósitos Especiales  3. Verificación del informe detallado de Depósitos Judiciales de las cuentas judiciales de Impuestos a la Propiedad e Impuestos a la Producción y al Consumo con fecha de corte al 27 de Noviembre de 2018, y validación física de los Títulos de Depósito Disponibles en la Caja Fuerte de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes y las Oficinas de Cobro Coactivo y Cobro Prejurídico que con corte al 28 de Febrero se encuentran en proceso de devolución, aplicación y/o fraccionamiento.  4. Estadística de los títulos de Depósito Judicial pendientes de pago correspondientes a las cuentas judiciales de Impuestos a la Propiedad e Impuestos a la Producción y al Consumo  5. Validación física de los campos registrados en los Títulos de Depósito Judicial, a saber: Número de Título, código, nombre, fecha, valor, nombre o razón social y documento de identificación del demandado y actualización de base de datos remitida por el Banco Agrario.  </INFORME_EJECUCION><ID>1030535724</ID><NOMBRE>LAURA CATALINA MELO BUITRAGO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JIMENEZ TUNJO JHONNY LEANDRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80139138</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="678"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190139-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 190139-0-2019     SUSCRITO CON LUIS ALFREDO REINOSO GALVIS FECHA : Febrero 8 de 2019    FECHA DE INICIO  Febrero 13 de 2019  PLAZO DE EJECUCION  3 meses 28 dias  FECHA DE TERMINACION INICIAL  09 de Junio de 2019     VALOR INICIAL DEL CONTRATO  doce millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y tres  pesos m/cte ($12.759,733,00)  VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA   $ 1.730.128      VALOR CONTRATO   $ 12.759.733   VALOR CERTIFICADO  0  VALOR PAGADO 0  VALOR PENDIENTE DE PAGO  $ 1.730.128   EL PORCENTAJE DE EJECUCION 18,88  Durante el periodo del 13 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:                                                                           *Realiza la validacion de los registros entregados por su equipo de trabajo correspondientes a impuestos predial, vehicular, azar, delineacion urbana, sobre tasa a la gasolina, ica y reteica con el fin de sanear la cartera no cobrable de la direccion de impuestos de Bogota D.C</INFORME_EJECUCION><ID>86011718</ID><NOMBRE>LUIS ALFREDO REINOSO GALVIS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="679"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190044-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190044-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con: VIVIAN JUDITH ESCARRAGA BUITRAGO, el 04/02/2019 Fecha de inicio: 13/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 12/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 973.200 El Porcentaje de ejecución   10% Durante el periodo del 13 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>1019029612</ID><NOMBRE>VIVIAN JUDITH ESCARRAGA BUITRAGO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="680"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190149-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190149-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   LILIANA ALEJANDRA ALVAREZ LAMPREA, el 01/02/2019 Fecha de inicio: 14/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 13/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 919.133 El Porcentaje de ejecución   13.89% Durante el periodo del 14 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>1018462171</ID><NOMBRE>LILIANA ALEJANDRA ALVAREZ LAMPREA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="681"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190154-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>1 Asesorar y brindar acompañamiento a las áreas asignadas en temas relacionados con la sostenibilidad y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad: Se dio inicio al proceso de empalme para la asesoría a la Dirección Jurídica, la Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales y la Dirección Distrital de Tesorería, según asignación del supervisor y el jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Se participó en mesa de trabajo- Proceso de representación Jurídica- Atención de tutelas, con el objetivo de revisar la percepción que tiene los usuarios respecto al servicio y como resultado de ello formular las acciones para el mejoramiento del servicio.  2 Hacer seguimiento a los diferentes componentes de los informes de gestión de las áreas asignadas y realizar la retroalimentación respectiva: Se participó en la reunión de retroalimentación con la Dirección jurídica, en la cual se trataron los diferentes componentes del informe de gestión de los procesos CPR-35 ASESORÍA JURÍDICA, CPR-36 DEFENSA JURIDICA y CPR-37 CONTRATACION.  En la misma reunión se presentaron los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente.  3 Apoyar la reingeniería de los procesos de la entidad, según asignación del supervisor: Según asignación del supervisor, se participó en una mesa de trabajo con la Dirección Distrital de Cobro, para apoyar la reingeniería del proceso CPR-51. Así, mismo se apoyó con la elaboración del instructivo ¿MANEJO Y SEGURIDAD DE LOS TITULOS DE DEPOSITO JUDICIAL¿  4 Ejecutar cada una de las actividades y entrega de los productos según las condiciones y calidad solicitadas por el supervisor del contrato en los tiempos y plazos establecidos. Se realizaron las actividades y entrega de los productos según las condiciones y calidad solicitadas por el supervisor del contrato en los tiempos y plazos establecidos.  5 Entregar un (1) informe mensual con una descripción de la ejecución de cada obligación contractual con su respectiva evidencia. a partir del inicio del contrato. Informe mes de febrero.   </INFORME_EJECUCION><ID>1022322480</ID><NOMBRE>JENNY JOHANNA GALINDO PORRAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PALENCIA GUALDRON NOHEMI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52033812</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="682"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190048-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190048-0-2019 OBJETO: Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión del cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   TULIO CESAR PARRADO REYES, el 11/02/2019 Fecha de inicio: 14/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 13/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $9.732.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 919.133  El Porcentaje de ejecución:  9.44%   Durante el periodo del 14 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Apoyar y orientar a los ciudadanos en los puntos de atención presencial  2- Apoyar y orientar a contribuyentes de acuerdo con las políticas, parámetros del servicio en lo relacionado con la ¿Oficina Virtual¿. 3-  Atención a contribuyentes en impuestos de vigencia de vehículos y Predial. 4- Atención al ciudadano en la inscripción y actualización de RIT.  5- Orientación al contribuyente en el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 6- Distribución y depuración de sala en el punto de atención  7- Manejo adecuado del sistema SAT. 8- Orientación al ciudadano en el manejo de los módulos de auto atención   </INFORME_EJECUCION><ID>80368635</ID><NOMBRE>TULIO CESAR PARRADO REYES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="683"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190170-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Febrero se firmo acta de inicio, Apoyar el alistamiento y operación de todo el equipamiento físico y de software necesario para realizar las sesiones y reuniones programadas en el recinto los comuneros en el Concejo de Bogotá. Operar y administrar el inicio de los registros biométricos, la grabación en video, en audio y emitir la señal por streaming Prestar el servicio soporte técnico a inconvenientes con los equipos de sonido, audio y registro instalados en el salón comuneros del Concejo de Bogotá. Apoyar en la generación de los caracteres necesarios en el streaming durante la sesión para informar mediante dichos caracteres lo que va sucediendo en cada momento de la sesión.</INFORME_EJECUCION><ID>79411495</ID><NOMBRE>PABLO RAUL RODRIGUEZ MOJICA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39763551</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="684"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190125-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190125-0-2019 OBJETO: Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, apoyo respuestas a solicitudes de los ciudadanos en relación a temas tributarios. Supervisor: Aleida Fonseca Marín Suscrito con:   JENNY KATHERINE RUIZ MORA, el 18/02/2019 Fecha de inicio: 18/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 17/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $38.922.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 2.811.033 El Porcentaje de ejecución   7.22% Durante el periodo del 18 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Capacitación de temas tributarios, protocolarios, sancionatorios 2- Atención a usuarios presenciales en el súper cade CAD a través del plan padrino. 3- Creación y archivo de las carpetas de la oficina. 4- Coordinación de grupo para la atención  y prestación del servicio en el super cade CAD  5- Entrenamiento en impuesto de vehículo y predial 6- Formación y preparación en impuestos de industria y comercio, avisos y tableros  </INFORME_EJECUCION><ID>37290748</ID><NOMBRE>JENNY KATHERINE RUIZ MORA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>BARBOSA CRISTANCHO JOHN ALEXANDER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79838193</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="685"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190155-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante lo corrido en el mes de febrero de 2019 referente al contrato con el objeto de prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano, se adelantaron las siguientes actividades: Se firmó acta de inicio el 15 de febrero, se efectuó conciliación de la base de datos a 399 registros de incapacidades del año 2018 Vs. El archivo de pagos de incapacidades registrado en Tesorería con el objeto de identificar los últimos pagos realizados al corte de febrero de 2019, para las EPS (Aliansalud, Capital Salud, Consorcio Sayp, Coomeva, Cruz Blanca, Sura, Famisanar, Medimas, Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y Positiva), generando un nuevo archivo con la relación de 175 incapacidades para Recobro.  Se radicó Recobro de tres incapacidades a Cafesalud con fecha 26 de febrero de 2019.  Participación en la primera reunión del equipo de trabajo de Incapacidades donde se realizó el plan de trabajo para el barrido de la gestión de cobro de incapacidades de los años 2017 y 2018, el día 22 de febrero de 2019.  Se realizó la gestión de 216 incapacidades para Historia Laboral. </INFORME_EJECUCION><ID>52101799</ID><NOMBRE>LUZ NANCY ALARCON RIVERA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Oscar Javier Cruz Martinez</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="686"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190157-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante lo corrido en el mes de febrero de 2019 referente al contrato con el objeto de prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano, se adelantaron las siguientes actividades: Se firmó acta de inicio el 18 de febrero, el día 26 de febrero se llevó a cabo una reunión con la representante de la AFP Old Mutual, donde se pudieron depurar el 97% de los casos reportados gracias a la verificación de la vinculación de los funcionarios reportados y a la remisión de las respectivas planillas de aportes parafiscales, quedando pendiente la verificación por parte de la AFP para conocer el grado de depuración de la jornada.  Asistencia a la reunión relacionada con la depuración de la deuda presunta con la AFP Old Mutual.  Se atendieron oportunamente las 39 solicitudes de retiro parcial o definitivo de cesantías, efectuando el respectivo proceso de cierre de correspondencia en el aplicativo CORDIS. Adicionalmente se continuó la elaboración de certificaciones laborales.  </INFORME_EJECUCION><ID>1015392735</ID><NOMBRE>OSCAR FABIAN BRAVO ENRIQUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Oscar Javier Cruz Martinez</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="687"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190152-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se suscribió acta de inicio el 15 de febrero de 2019 fecha a partir de la cual comienza a contarse el término de ejecución del contrato 190152-0-2019 verificando la vigencia de la garantía. Durante el mes de febrero participó en la elaboración de las notas a los estados financieros de la ECP Bogotá D.C. elaborando en conjunto las notas sobre los siguientes temas: denominación y descripción de la entidad territorial Bogotá D.C.; régimen jurídico, órganos superiores de dirección; domicilio y lugar donde desarrolla sus actividades; descripción del proceso contable; la Entidad Contable Pública (ECP) Bogotá D.C.; declaración de cumplimiento y aplicación del Marco Normativo; cambios ordenados que comprometen la continuidad; información referida a los procesos de agregación y de consolidación; políticas Contables Significativas; bases de preparación de la información financiera; información adicional para comprender los estados financieros; elaboración, presentación y Publicación de los Estados Financieros; hechos ocurridos después del cierre. Las notas fueron entregadas el día 22 de febrero de 2019. Sumado eso, participé en la preparación de la ayuda de memoria para la participación de la Secretaria de Hacienda en la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá; también participé de la preparación de la ayuda de memoria para la participación de la Secretaria de Hacienda en la Junta Directiva de la Empresa Transmilenio S.A. el día 27 de febrero.</INFORME_EJECUCION><ID>1018453977</ID><NOMBRE>PEDRO ANDRES BOHORQUEZ PULIDO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="688"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190164-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO: 190164-0-2019 OBJETO: Prestar servicios profesionales en temas administrativos, gestión y contractual de competencia de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio de la Secretaria Distrital de Hacienda.  Supervisor: Aleida Fonseca Marin Suscrito con:  ALVARO RAFAEL PACHECO PIMIENTA el 14/02/2019 Fecha de inicio: 18/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses. Fecha de terminación inicial: 17/08/2019 Valor Inicial del Contrato:             $38.922.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $2.811.033 El Porcentaje de ejecución   7.22% Durante el periodo del 18 al 28 de FEBRERO de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1- Se hizo revisión de bibliográfica tendiente a diseñar un teórico para investigar los niveles de cumplimiento de los contribuyentes a cargo de la Dirección de Impuestos de Bogotá. </INFORME_EJECUCION><ID>79201354</ID><NOMBRE>ALVARO RAFAEL PACHECO PIMIENTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="689"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190171-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>1. Asesorar y brindar acompañamiento a las áreas asignadas en temas relacionados con la sostenibilidad y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad: Se dio inicio al proceso de empalme para la asesoría a la Dirección Distrital de crédito publico y Dirección de gestión corporativa, según asignación del supervisor y el jefe de la Oficina Asesora de Planeación.  2 Hacer seguimiento a los diferentes componentes de los informes de gestión de las áreas asignadas y realizar la retroalimentación respectiva: Se participó en la reunión de retroalimentación con la Dirección Jurídica, en la cual se trataron los diferentes componentes del informe de gestión de los procesos  CPR-35  ASESORÍA JURÍDICA, CPR-36  DEFENSA JURIDICA y  CPR-37  CONTRATACION.  En la misma reunión se presentaron los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente.  3 Apoyar la reingeniería de los procesos de la entidad, según asignación del supervisor: Según asignación del supervisor, se participó en una mesa de trabajo con la Dirección Distrital de Cobro, para apoyar la reingeniería del proceso CPR-51.    Se realizo acompañamiento al proceso de gestión documental para la actualización del instructivo para la organización de documentos de cobro  4 Ejecutar cada una de las actividades y entrega de los productos según las condiciones y calidad solicitadas por el supervisor del contrato en los tiempos y plazos establecidos. Se realizaron las actividades y entrega de los productos según las condiciones y calidad solicitadas por el supervisor del contrato en los tiempos y plazos establecidos.  5 Entregar un (1) informe mensual con una descripción de la ejecución de cada obligación contractual con su respectiva evidencia. a partir del inicio del contrato. (Informe febrero) </INFORME_EJECUCION><ID>80175017</ID><NOMBRE>JULIO ROBERTO FUENTES VIDAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PALENCIA GUALDRON NOHEMI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52033812</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="690"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190172-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>1. Asesorar y brindar acompañamiento a las áreas asignadas en temas relacionados con la sostenibilidad y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad: Se dio inicio al proceso de empalme para la asesoría a la Dirección Distrital de Presupuesto, la Dirección Distrital de Cobro y la Dirección Distrital de Contabilidad, según la asignación realizada por parte del supervisor y del jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Se participó en mesa de trabajo con la Dirección Distrital de Cobro con el objetivo de conocer a nivel general los cambios a realizar en la documentación del proceso (caracterización de proceso, procedimientos, instructivos, formatos, entre otros) a cargo de esta dependencia de la entidad.  2. Hacer seguimiento a los diferentes componentes de los informes de gestión de las áreas asignadas y realizar la retroalimentación respectiva: Se participó en la reunión de retroalimentación con la Dirección Distrital de Contabilidad, en la cual se trataron los diferentes componentes del informe de gestión de los procesos a cargo de esta dependencia. En la misma reunión se presentaron los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente y los resultados de las entrevistas a entidades con trabajos conjuntos con la Dirección Distrital de Contabilidad para la vigencia 2018.  3. Apoyar la reingeniería de los procesos de la entidad, según asignación del supervisor: Se participó en mesas de trabajo con la Dirección Distrital de Cobro, para apoyar la reingeniería del proceso CPR-51. Así, mismo se apoyó con la elaboración del instructivo ¿GESTIÓN DE LA CARTERA DE DIFÍCIL COBRO Y DEPURACIÓN¿; se revisó la caracterización del proceso y el procedimiento de ¿COBRO COACTIVO¿. Se realizo acompañamiento al proceso de gestión documental para la actualización del instructivo para la organización de documentos de cobro.  4.Ejecutar cada una de las actividades y entrega de los productos según las condiciones y calidad solicitadas por el supervisor del contrato en los tiempos y plazos establecidos. Se realizaron las actividades y entrega de los productos según las condiciones y calidad solicitadas por el supervisor del contrato en los tiempos y plazos establecidos.  5. Entregar un (1) informe mensual con una descripción de la ejecución de cada obligación contractual con su respectiva evidencia a partir del inicio del contrato. Se entregó un informe mensual con la descripción de la ejecución de cada obligación contractual con el soporte correspondiente.  6. Las demás que se desprendan de la naturaleza del contrato y su objeto. Se participó en la reunión de inducción al Sistema de Gestión de la entidad por parte de la supervisora del contrato en la cual se trataron aspectos generales en relación al Sistema de Gestión de la Calidad, Direccionamiento Estratégico, control de documentos, entre otros.      </INFORME_EJECUCION><ID>80824853</ID><NOMBRE>ANDRES FELIPE CASTRO FIGUEROA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PALENCIA GUALDRON NOHEMI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52033812</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="691"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190179-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>190179-0-2019 Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión apoyo jurídico y contractual a solicitudes en la Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria.  Suscrito con:    JOSE IGNACIO GUTIERREZ ROJAS, el 18/02/2019  Fecha de inicio: 22/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 21/08/2019  Valor Inicial del Contrato:             $38.922.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.946.100  Valor del contrato:  $38.922.000 Valor certificado:     $1.946.100 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $1.946.100 El Porcentaje de ejecución   5%  Durante el periodo del 22 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:  1. Se realizó la revisión documental del Sistema de Gestión: Mapa de procesos, objetivos de calidad, caracterizaciones de servicio y caracterizaciones de proceso de la Subdirección de Planeación e Inteligencia Jurídica. Revisión documental de los procedimientos:  a. Planeación tributaria b. Inteligencia Tributaria c. Obtención y disposición de la información tributaria d. Liquidación de Impuestos e. Procesamiento de Información f. Gestión y mantenimiento del Sistema de Información Tributaria  2. Se llevo a cabo el reconocimiento de la documentación de presentación del proyecto Core ERP, justificación acorde al Anexo técnico del contrato y datos históricos que soportan la necesidad de tal implementación.   3. Se adelanto la revisión de los procesos de las Subdirecciones de Educación Tributaria y Servicio, Recaudación y Cobro, Determinación y Jurídico Tributaria  4. Se realizó revisión para respuesta Petición incoada por el Ministerio de Defensa Nacional Dirección de Sanidad Grupo Logístico radicada bajo el 2019ER16216.    </INFORME_EJECUCION><ID>19468755</ID><NOMBRE>JOSE IGNACIO GUTIERREZ ROJAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTIZ BAYONA DIANA DEL PILAR</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51780474</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="692"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190200-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se firmo el acta de inicio el 12 de febrero de 2019, para atender la prestaciòn de los servicios profesionales para el apoyo a la Dirección de Gestión Corporativa de la SDH en la planeación, ejecución y cierre técnico de los proyectos relacionados con la intervención de la infraestructura de la SDH y el CAD. En el informe de actividades del Secop II se detallan las actividades realizadas en el mes reportado.</INFORME_EJECUCION><ID>79953994</ID><NOMBRE>LUIS GABRIEL SALGADO RIVAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="693"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190156-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante lo corrido en el mes de febrero de 2019 referente al contrato con el objeto de prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano, se adelantaron las siguientes actividades: Se firmó acta de inicio el 20 de febrero, se alimentó la base de incapacidades de 2018 con el reporte de pagos generado por tesorería.  Se realizó la depuración de la EPS Cafesalud y se inició el proceso de creación de la respectiva ficha de saneamiento contable en conjunto con la Dirección de Gestión Contable.  Se ha realizado el cobro de 3 incapacidades no prescritas a la EPS Cafesalud.  </INFORME_EJECUCION><ID>80072113</ID><NOMBRE>RONALD JOSUE BOLAÑOS VELASCO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="694"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190180-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>190180-0-2019 Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos y mejoramiento de procesos.  Suscrito con:   LUISA CAROLINA FIGUEROA RUEDA  Plazo de ejecución: 06 meses  Valor Inicial del Contrato:             $38.922.000 Valor total ejecutado a la fecha  Valor del contrato:  $38.922.000 Valor certificado:     $0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   0 El Porcentaje de ejecución   0  El contrato fue suscrito y se encuentra sin iniciar ejecución a la fecha de corte.</INFORME_EJECUCION><ID>1032367782</ID><NOMBRE>LUISA CAROLINA FIGUEROA RUEDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GUZMAN LOZANO SAUL CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79954437</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="695"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190177-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>190177-0-2019 Prestar servicios profesionales para la documentación de los procesos de registro de la información, administración funcional del sistema, planeación e inteligencia tributaria en el marco de la implementación de Bogdata  Suscrito con:  DIANA MARCELA TAUTIVA GONZALEZ, el 19/02/2019  Fecha de inicio: 25/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 24/08/2019  Valor Inicial del Contrato:             $38.922.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.297.400  Valor del contrato:  $38.922.000 Valor certificado:     $1.297.400 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $1.297.400 El Porcentaje de ejecución   3.33%  Durante el periodo del 25 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:  1. Revisión documental del Sistema de Gestión: Mapa de procesos, objetivos de calidad, caracterizaciones de servicio y caracterizaciones de proceso de la Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria. Revisión documental de los procedimientos: a.  Planeación tributaria b. Inteligencia Tributaria c. Obtención y distribución de la información tributaria d. Liquidación de Impuestos e. Procesamiento de Información f. Gestión y mantenimiento del Sistema de Información Tributaria 2. Reconocimiento de la documentación de presentación del proyecto Core ERP, justificación acorde al Anexo técnico del contrato y datos históricos que soportan la necesidad de tal implementación. 3. Reconocimiento del aplicativo SIG en el módulo Indicadores para la Dirección de Impuestos. </INFORME_EJECUCION><ID>53140867</ID><NOMBRE>DIANA MARCELA TAUTIVA GONZALEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTIZ BAYONA DIANA DEL PILAR</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51780474</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="696"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190176-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>190176-0-2019.  Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación de los registros de Cartera Cobrable de la DIB Suscrito con: SERGIO AUGUSTO BELTRAN MARTÍN el 04/03/2019  Fecha de inicio: 25/02/2019 Plazo de ejecución: 6 meses. Fecha de terminación inicial: 24/08/2019  Valor Inicial del Contrato:             $37.062.000 Valor total ejecutado a la fecha:   $823,600  Valor del contrato:  $37.062.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago    $823,600 El Porcentaje de ejecución   2.25%  Durante el periodo del 25 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:  Revisión y estudio del documento de procesos y procedimientos del instructivo 23-I-06. Para apoyar la gestión de las Oficinas de Cobro de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes, en relación a los títulos de depósito judicial.  Alistamiento de bases para depuración y saneamiento para apoyar la gestión de las oficinas de Cobro Prejurídico y Cobro Coactivo de la SRCCC, en el impulso a los procesos de cobro. </INFORME_EJECUCION><ID>79442095</ID><NOMBRE>SERGIO AUGUSTO BELTRAN MARTIN</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="697"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190194-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista realizó a contratista realizó la configuración del rol maestro en aplicación SAP ¿ ambiente QA  mandante 300, así: o Gestión Presupuestal OP o Visualizar OP e Ingresos (Documento Financiero) o Gestión Presupuestal OP ¿ Impresión o Modificaciones Presupuestales Clase de documentos (INTE - Traslados Internos, ESTR - Estrategicos y ARMO - Armonización),  o Visualización Modificaciones Presupuestales  (INTE - Traslados Internos, ESTR - Estrategicos y ARMO - Armonización),  o Modificaciones Presupuestales Clase de documentos  o Visualización Modificaciones Presupuestales  o DDP  Visualización datos  maestros, o DDP Administrador Configuración Básica.  </INFORME_EJECUCION><ID>52281591</ID><NOMBRE>SONIA ANGELICA GARAVITO PATIÑO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MONSALVE GLORIA ESPERANZA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51688905</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="698"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190175-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>190175-0-2019 Prestar servicios profesionales para la documentación de los procesos de registro de la información, administración funcional del sistema, planeación e inteligencia tributaria en el marco de la implementación de Bogdata.  Suscrito con:   MARÍA PATRICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, el 19/02/2019  Fecha de inicio: 26/02/2019 Plazo de ejecución: 06 meses Fecha de terminación inicial: 25/08/2019  Valor Inicial del Contrato:             $38.922.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.081.167  Valor del contrato:  $38.922.000 Valor certificado:     $1.081.167 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $1.081.167 El Porcentaje de ejecución   2.78%  Durante el periodo del 26 al 28 de febrero de 2019 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:  1. Revisión documental del Sistema de Gestión: Mapa de procesos, caracterizaciones de servicio y caracterizaciones de proceso de la Subdirección de Planeación e Inteligencia Jurídica. Revisión documental de los procedimientos:  a.  Planeación tributaria b. Inteligencia Tributaria c. Obtención y disposición de la información tributaria d. Procesamiento de Información e. Gestión y mantenimiento del Sistema de Información Tributaria  2. Revisión de los procesos de las Subdirecciones de Educación Tributaria y Servicio, Recaudación y Cobro, Determinación y Jurídico Tributaria  3. Reconocimiento de la documentación de presentación del proyecto Core ERP, justificación acorde al Anexo técnico del contrato y datos históricos que soportan la necesidad de tal implementación.  </INFORME_EJECUCION><ID>20933045</ID><NOMBRE>MARIA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTIZ BAYONA DIANA DEL PILAR</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51780474</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="699"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190195-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista realizó la revisión, análisis, consolidación y emisión de conceptos de los Proyectos de Acuerdo Nos. 092, 101, 114 de 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>39632809</ID><NOMBRE>LUZ MARY BEJARANO ESPINOSA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RODRIGUEZ GONZALEZ LUZ HELENA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52058050</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="700"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190173-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se certifica haber realizado la verificación de cumplimiento de las obligaciones en el pago de aportes a fondos de salud, fondos de pensión, administradora de riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Sena  e ICBF (certificación que se anexa firmada por el representante legal), correspondientes a los últimos seis (6) meses calendario, se deja constancia que el contratista cumplió con los requisitos definidos en el contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>830020062</ID><NOMBRE>SOLUSOFT DE COLOMBIA LTDA.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>BAQUERO OROZCO LUZ KARYME</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>40216335</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="701"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190196-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista realizó la revisión, análisis, consolidación y emisión del concepto del Proyecto de Acuerdo No. 106 de 2019. Registró en el aplicativo los indicadores de las Subredes SurOccidente y Sur.</INFORME_EJECUCION><ID>52021091</ID><NOMBRE>NIRIA JANITH GUERRERO GUERRERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RODRIGUEZ GONZALEZ LUZ HELENA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52058050</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="702"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190204-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Actividades desarrolladas:  1. Inducción PMO 2. Asistencia a pruebas integrales de HCM, MM LOS DÍAS 27 Y 28  3. Informe y contexto PMO 4. Inducción construcción PMO Dirección de cobro </INFORME_EJECUCION><ID>37514319</ID><NOMBRE>RAQUEL POLANCO DIAZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MONTEALEGRE PULIDO WILSON</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79704507</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="703"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190212-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>SERVICIO RECIBIDO  De acuerdo con el objeto del contrato se ha recibido la suscripción al derecho no exclusivo e intransferible de usar los servicios de información, los datos y software del sistema de información financiero. Esta información, se ha recibido en forma permanente en tiempo real desde el inicio del contrato a la fecha.   El servicio de este contrato se presta en los Estados Unidos de América, por lo cual no se rige bajo las normas de contratación nacionales, ya que toda la información es recogida y consolidada en ese país y tanto las Direcciones de Tesorería, Crédito Público, así como la Oficina de Análisis y Control de Riesgo consultan la información en tiempo real a través de su respectiva pantalla. Por lo anterior, se solicita a la Dirección de Gestión Corporativa - Subdirección Administrativa y Financiera, Unidad Ejecutora 01, realizar el pago. </INFORME_EJECUCION><ID>1,02104E+12</ID><NOMBRE>BLOOMBERG L.P.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>DUQUE VELEZ VICTOR MANUEL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>10144870</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="704"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>190199-0-2019</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>190199-0-2019 Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos y mejoramiento de procesos.  Suscrito con:   MARTHA LILIANA UMAÑA ACOSTA  Plazo de ejecución: 06 meses  Valor Inicial del Contrato:             $34,134,000.00) Valor total ejecutado a la fecha  Valor del contrato:  $34,134,000.00) Valor certificado:     $0 Valor pagado:         $0 Valor pendiente de pago   0 El Porcentaje de ejecución   0  El contrato fue suscrito y se encuentra sin iniciar ejecución a la fecha de corte. </INFORME_EJECUCION><ID>51789051</ID><NOMBRE>MARTHA LILIANA UMAÑA ACOSTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JIMENEZ TUNJO JHONNY LEANDRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80139138</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28/02/2019</FECHA_REPORTE></row>
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