<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><VIGENCIA>2012</VIGENCIA><NUMERO CONTRATO>445-3-2012</NUMERO CONTRATO><CODIGO UNIDAD EJECUTORA>1</CODIGO UNIDAD EJECUTORA><NOMBRE UNIDAD EJECUTORA>DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA</NOMBRE UNIDAD EJECUTORA><DEPENDENCIA DESTINO>221000</DEPENDENCIA DESTINO><NOMBRE DEPENDENCIA>DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA</NOMBRE DEPENDENCIA><PROCESO SELECCION>DIRECTA.CONVENIOS</PROCESO SELECCION><CLASE CONTRATO>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO</CLASE CONTRATO><CLASE MODIFICACION>PL</CLASE MODIFICACION><TIPO MODIFICACION>MODIFICACION</TIPO MODIFICACION><CONSECUTIVO CONTRATO>3</CONSECUTIVO CONTRATO><OBJETO>Suministrar por parte de la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA del Sistema de Información Hacendario SICAPIT@L, entregando copia de los programas fuentes y documentación del software como manuales técnico y de usuario, a EL (LA)  Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP  autorizando su uso en virtud de la cooperación interinstitucional.</OBJETO><RUBROS>NA</RUBROS><CDP>NO REGISTRADO</CDP><REGISTRO PRESUPUESTAL>NO REGISTRADO</REGISTRO PRESUPUESTAL><VALOR CONTRATO PRINCIPAL>0</VALOR CONTRATO PRINCIPAL><CUANTIA LETRAS>NA</CUANTIA LETRAS><TEXTO MODIFICACION>NA</TEXTO MODIFICACION><VALOR ADICION>0</VALOR ADICION><VALOR ADICION LETRAS>NA</VALOR ADICION LETRAS><VALOR TOTAL>0</VALOR TOTAL><VALOR TOTAL LETRAS>NA</VALOR TOTAL LETRAS><PLAZO MODIFICACION>13 mes(es)</PLAZO MODIFICACION><PLAZO TOTAL>7 años y 1 mes </PLAZO TOTAL><FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION>9-nov-18</FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION><INTERNO PROVEEDOR>4357</INTERNO PROVEEDOR><IDENTIFICACION CONTRATISTA>NIT-860041163</IDENTIFICACION CONTRATISTA><RAZON SOCIAL>FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP</RAZON SOCIAL><DIRECCION PROVEEDOR>Carrera 9 No 70-69</DIRECCION PROVEEDOR><TELEFONO PROVEEDOR>3599900</TELEFONO PROVEEDOR><INTERVENTOR>NA</INTERVENTOR></row>
<row _id="2"><VIGENCIA>2017</VIGENCIA><NUMERO CONTRATO>170254-4-2017</NUMERO CONTRATO><CODIGO UNIDAD EJECUTORA>1</CODIGO UNIDAD EJECUTORA><NOMBRE UNIDAD EJECUTORA>DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA</NOMBRE UNIDAD EJECUTORA><DEPENDENCIA DESTINO>212000</DEPENDENCIA DESTINO><NOMBRE DEPENDENCIA>DESPACHO DEL DIRECTOR DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ</NOMBRE DEPENDENCIA><PROCESO SELECCION>SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.</PROCESO SELECCION><CLASE CONTRATO>PRESTACION DE SERVICIOS</CLASE CONTRATO><CLASE MODIFICACION>AL</CLASE MODIFICACION><TIPO MODIFICACION>MODIFICACION</TIPO MODIFICACION><CONSECUTIVO CONTRATO>4</CONSECUTIVO CONTRATO><OBJETO>Contratar a precios unitarios la impresión fija y variable de los documentos requeridos por la Secretaria Distrital de Hacienda, así como el empaque, alistamiento, envío por correo electrónico, distribución y/o notificación por mensajería expresa o expresa masiva, de los citados documentos, de conformidad con el alcance del objeto establecido en el pliego de condiciones de la Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-05-2017, y demás condiciones definidas en el mencionado pliego, así como con la propuesta presentada por el contratista.</OBJETO><RUBROS>NA</RUBROS><CDP>317 del 26 de SEP de 2018</CDP><REGISTRO PRESUPUESTAL>528 del 01 de NOV de 2018</REGISTRO PRESUPUESTAL><VALOR CONTRATO PRINCIPAL>5888901000</VALOR CONTRATO PRINCIPAL><CUANTIA LETRAS> CINCO MIL  OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES  NOVECIENTOS UN MIL  PESOS</CUANTIA LETRAS><TEXTO MODIFICACION>En la Modificación No. 1 suscrita el 28 de diciembre de 2017 existe un error en el valor total del contrato el cual es obtenido de la suma de los valores del contrato por vigencia, toda vez que éste corresponde a $5.129.240.464 y no $5.129.240.465 como quedó en la citada modificación, por consiguiente, a través de la presente modificación se procede a corregir el error, en el sentido de indicar que para todos los efectos se debe entender que el valor total del contrato que fue modificado mediante la Modificación No. 1 es la suma de: CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.129.240.464).  De otra parte, conforme con la justificación presentada por los supervisores del contrato, por medio de la presente Modificación se modifica la estipulación contractual 2) VALOR, la cual quedará así: CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.518.921.412), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, el cual se discrimina de la siguiente manera: Vigencia 2017: Componente impresión: $14.292.025, Componente Mensajería: $684.950.000, Valor por Vigencia: $699.242.025; Vigencia 2018: Componente impresión: $36.271.796, Componente Mensajería: $2.528.680.948, Valor por Vigencia: $2.564.952.744, y Vigencia 2019: Componente impresión: $45.726.643, Componente Mensajería: $2.209.000.000, Valor por Vigencia: $2.254.726.643.</TEXTO MODIFICACION><VALOR ADICION>209680721</VALOR ADICION><VALOR ADICION LETRAS> DOSCIENTOS NUEVE MILLONES  SEISCIENTOS OCHENTA MIL  SETECIENTOS VEINTIUN PESOS PESOS</VALOR ADICION LETRAS><VALOR TOTAL>5518921412</VALOR TOTAL><VALOR TOTAL LETRAS> CINCO MIL  QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES  NOVECIENTOS VEINTIUN MIL  CUATROCIENTOS DOCE PESOS PESOS</VALOR TOTAL LETRAS><PLAZO MODIFICACION>NA</PLAZO MODIFICACION><PLAZO TOTAL>NA</PLAZO TOTAL><FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION>1-nov-18</FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION><INTERNO PROVEEDOR>5036</INTERNO PROVEEDOR><IDENTIFICACION CONTRATISTA>NIT-901117034</IDENTIFICACION CONTRATISTA><RAZON SOCIAL>UNION TEMPORAL TEMPO-DISPAPELES 2017</RAZON SOCIAL><DIRECCION PROVEEDOR>CRA 25 68 78</DIRECCION PROVEEDOR><TELEFONO PROVEEDOR>7430266 ext 2205</TELEFONO PROVEEDOR><INTERVENTOR>NA</INTERVENTOR></row>
<row _id="3"><VIGENCIA>2017</VIGENCIA><NUMERO CONTRATO>170312-1-2017</NUMERO CONTRATO><CODIGO UNIDAD EJECUTORA>1</CODIGO UNIDAD EJECUTORA><NOMBRE UNIDAD EJECUTORA>DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA</NOMBRE UNIDAD EJECUTORA><DEPENDENCIA DESTINO>222100</DEPENDENCIA DESTINO><NOMBRE DEPENDENCIA>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</NOMBRE DEPENDENCIA><PROCESO SELECCION>LICITACION_BASICA</PROCESO SELECCION><CLASE CONTRATO>COMPRAVENTA</CLASE CONTRATO><CLASE MODIFICACION>M</CLASE MODIFICACION><TIPO MODIFICACION>MODIFICACION</TIPO MODIFICACION><CONSECUTIVO CONTRATO>1</CONSECUTIVO CONTRATO><OBJETO>Realizar la renovación y puesta en funcionamiento  de los ascensores del CAD</OBJETO><RUBROS>111-01-3-3-1-15-07-43-0714-190,</RUBROS><CDP>NO REGISTRADO</CDP><REGISTRO PRESUPUESTAL>NO REGISTRADO</REGISTRO PRESUPUESTAL><VALOR CONTRATO PRINCIPAL>4998456828</VALOR CONTRATO PRINCIPAL><CUANTIA LETRAS> CUATRO MIL  NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES  CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL  OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS PESOS</CUANTIA LETRAS><TEXTO MODIFICACION>Se modifica el ITEM 2 de la estipulación contractual número 3) FORMA DE PAGO, el cual quedará así:  Item 2. Desmonte de equipos actuales, adecuaciones generales e instalación y puesta en operación de los ascensores.  1. Un pago correspondiente al 45% del valor del desmonte de los equipos actuales, adecuaciones generales e instalación y puesta en operación de los ascensores una vez el supervisor reciba en funcionamiento cuatro (4) ascensores (4 ascensores de pasajeros) 2. Un pago del 5% restante una vez expedida la certificación de conformidad para los 4 ascensores (4 ascensores de pasajeros) por parte de la entidad certificadora, que para el efecto contrate la Secretaría. 3. Un pago correspondiente al 45% del valor del desmonte de los equipos actuales, adecuaciones generales e instalación y puesta en operación de los ascensores una vez el supervisor reciba en funcionamiento Cinco (5) ascensores restantes (4 ascensores de pasajeros y un ascensor de carga) 4. Un pago del 5% restante una vez expedida la certificación de conformidad para los 5 ascensores restantes (4 ascensores de pasajeros y un ascensor de carga) por parte de la entidad certificadora, que para el efecto contrate la Secretaría.</TEXTO MODIFICACION><VALOR ADICION>0</VALOR ADICION><VALOR ADICION LETRAS>NA</VALOR ADICION LETRAS><VALOR TOTAL>4998456828</VALOR TOTAL><VALOR TOTAL LETRAS> CUATRO MIL  NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES  CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL  OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS PESOS</VALOR TOTAL LETRAS><PLAZO MODIFICACION>NA</PLAZO MODIFICACION><PLAZO TOTAL>NA</PLAZO TOTAL><FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION>20-nov-18</FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION><INTERNO PROVEEDOR>617</INTERNO PROVEEDOR><IDENTIFICACION CONTRATISTA>NIT-860005289</IDENTIFICACION CONTRATISTA><RAZON SOCIAL>ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS</RAZON SOCIAL><DIRECCION PROVEEDOR>AC 127 46 - 25</DIRECCION PROVEEDOR><TELEFONO PROVEEDOR>7422300</TELEFONO PROVEEDOR><INTERVENTOR>NA</INTERVENTOR></row>
<row _id="4"><VIGENCIA>2017</VIGENCIA><NUMERO CONTRATO>170316-1-2017</NUMERO CONTRATO><CODIGO UNIDAD EJECUTORA>4</CODIGO UNIDAD EJECUTORA><NOMBRE UNIDAD EJECUTORA>FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.</NOMBRE UNIDAD EJECUTORA><DEPENDENCIA DESTINO>120000</DEPENDENCIA DESTINO><NOMBRE DEPENDENCIA>UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA</NOMBRE DEPENDENCIA><PROCESO SELECCION>DIRECTA.CONVENIOS</PROCESO SELECCION><CLASE CONTRATO>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO</CLASE CONTRATO><CLASE MODIFICACION>PL</CLASE MODIFICACION><TIPO MODIFICACION>MODIFICACION</TIPO MODIFICACION><CONSECUTIVO CONTRATO>1</CONSECUTIVO CONTRATO><OBJETO>Aunar esfuerzos  y recursos  técnicos, humanos y financieros para adelantar las actividades requeridas para la intervención del acceso principal del edificio de Concejo de Bogotá D.C.</OBJETO><RUBROS>NA</RUBROS><CDP>NO REGISTRADO</CDP><REGISTRO PRESUPUESTAL>NO REGISTRADO</REGISTRO PRESUPUESTAL><VALOR CONTRATO PRINCIPAL>191000000</VALOR CONTRATO PRINCIPAL><CUANTIA LETRAS> CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES  PESOS</CUANTIA LETRAS><TEXTO MODIFICACION>1. Modificar el desglose de valores contemplado en el documento de Estudios y Documentos Previos, numeral 4. Del Análisis que Soporta el Valor Estimado del Contrato 4.1 Variables Utilizadas para Calcular el Presupuesto de la Respectiva Contratación, sin afectar el valor total estipulado en la cláusula novena del convenio, así:   ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO    Actividades requeridas para adecuación acceso principal al Concejo de Bogotá por la calle 36  $132.000.000 Pago expensas ante Curaduría de Licencia de Construcción y pago de copias de documentos de Curaduría.      $2.500.000 Profesional de apoyo para seguimiento al convenio, coordinación ante diferentes entidades y apoyo técnico a la obra.  Recursos para el contrato de interventoría de obra.  $56.500.000 VALOR CONVENIO  $191.000.000  2. Adicionar la cláusula novena del convenio con el objeto de incluir el siguiente Parágrafo: Es potestad del comité operativo de Convenio, distribuir entre los distintos componentes del cuadro consignado en el estudio previo, numeral 4. ¿ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO¿, los valores y actividades, sin exceder el valor total del convenio, según las necesidades que se presenten durante la ejecución de este.   3. Modificar  la cláusula cuarta, literal D ¿Del Instituto Distrital de patrimonio Cultural¿, numeral 2, del convenio, la cual quedará así:   2. Planear y adelantar todos los procesos de contratación necesarios para la ejecución de actividades , obra, interventoría y recurso humano necesario para el efectivo cumplimiento del objeto del presente convenio </TEXTO MODIFICACION><VALOR ADICION>0</VALOR ADICION><VALOR ADICION LETRAS>NA</VALOR ADICION LETRAS><VALOR TOTAL>191000000</VALOR TOTAL><VALOR TOTAL LETRAS> CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES  PESOS</VALOR TOTAL LETRAS><PLAZO MODIFICACION>8 mes(es),</PLAZO MODIFICACION><PLAZO TOTAL>20 meses</PLAZO TOTAL><FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION>14-nov-18</FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION><INTERNO PROVEEDOR>2145</INTERNO PROVEEDOR><IDENTIFICACION CONTRATISTA>NIT-860506170</IDENTIFICACION CONTRATISTA><RAZON SOCIAL>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</RAZON SOCIAL><DIRECCION PROVEEDOR>CL 12 B  2 58</DIRECCION PROVEEDOR><TELEFONO PROVEEDOR>3550800</TELEFONO PROVEEDOR><INTERVENTOR>NA</INTERVENTOR></row>
<row _id="5"><VIGENCIA>2017</VIGENCIA><NUMERO CONTRATO>170334-2-2017</NUMERO CONTRATO><CODIGO UNIDAD EJECUTORA>4</CODIGO UNIDAD EJECUTORA><NOMBRE UNIDAD EJECUTORA>FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.</NOMBRE UNIDAD EJECUTORA><DEPENDENCIA DESTINO>222000</DEPENDENCIA DESTINO><NOMBRE DEPENDENCIA>DESPACHO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA</NOMBRE DEPENDENCIA><PROCESO SELECCION>SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA</PROCESO SELECCION><CLASE CONTRATO>PRESTACION DE SERVICIOS</CLASE CONTRATO><CLASE MODIFICACION>P</CLASE MODIFICACION><TIPO MODIFICACION>MODIFICACION</TIPO MODIFICACION><CONSECUTIVO CONTRATO>2</CONSECUTIVO CONTRATO><OBJETO>Servicio integral de capacitación previsto en el Plan Institucional de Capacitación para los funcionarios del Concejo de Bogotá.</OBJETO><RUBROS>NA</RUBROS><CDP>NO REGISTRADO</CDP><REGISTRO PRESUPUESTAL>NO REGISTRADO</REGISTRO PRESUPUESTAL><VALOR CONTRATO PRINCIPAL>102161000</VALOR CONTRATO PRINCIPAL><CUANTIA LETRAS> CIENTO DOS MILLONES  CIENTO SESENTA Y UN MIL  PESOS</CUANTIA LETRAS><TEXTO MODIFICACION>NA</TEXTO MODIFICACION><VALOR ADICION>0</VALOR ADICION><VALOR ADICION LETRAS>NA</VALOR ADICION LETRAS><VALOR TOTAL>102161000</VALOR TOTAL><VALOR TOTAL LETRAS> CIENTO DOS MILLONES  CIENTO SESENTA Y UN MIL  PESOS</VALOR TOTAL LETRAS><PLAZO MODIFICACION>11 mes(es),Un (1) mes</PLAZO MODIFICACION><PLAZO TOTAL>Doce (12) meses</PLAZO TOTAL><FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION>6-nov-18</FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION><INTERNO PROVEEDOR>2769</INTERNO PROVEEDOR><IDENTIFICACION CONTRATISTA>NIT-860049921</IDENTIFICACION CONTRATISTA><RAZON SOCIAL>SGS COLOMBIA S.A.S</RAZON SOCIAL><DIRECCION PROVEEDOR>Cra. 100 No. 25C-11 Bodega 3 Bogotá D.C.</DIRECCION PROVEEDOR><TELEFONO PROVEEDOR>6069292</TELEFONO PROVEEDOR><INTERVENTOR>NA</INTERVENTOR></row>
<row _id="6"><VIGENCIA>2017</VIGENCIA><NUMERO CONTRATO>170355-2-2017</NUMERO CONTRATO><CODIGO UNIDAD EJECUTORA>1</CODIGO UNIDAD EJECUTORA><NOMBRE UNIDAD EJECUTORA>DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA</NOMBRE UNIDAD EJECUTORA><DEPENDENCIA DESTINO>220100</DEPENDENCIA DESTINO><NOMBRE DEPENDENCIA>SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES</NOMBRE DEPENDENCIA><PROCESO SELECCION>MINIMA_CUANTIA</PROCESO SELECCION><CLASE CONTRATO>PRESTACION DE SERVICIOS</CLASE CONTRATO><CLASE MODIFICACION>PA</CLASE MODIFICACION><TIPO MODIFICACION>MODIFICACION</TIPO MODIFICACION><CONSECUTIVO CONTRATO>2</CONSECUTIVO CONTRATO><OBJETO>Prestar los servicios de un intermediario, persona natural o jurídica, que realice el proceso de ofrecimiento y  venta de los bienes muebles que la Secretaria Distrital de Hacienda le indique, de conformidad de los estudios previos.</OBJETO><RUBROS>NA</RUBROS><CDP>340 del 29 de OCT de 2018</CDP><REGISTRO PRESUPUESTAL>547 del 16 de NOV de 2018</REGISTRO PRESUPUESTAL><VALOR CONTRATO PRINCIPAL>3000000</VALOR CONTRATO PRINCIPAL><CUANTIA LETRAS> TRES MILLONES  PESOS</CUANTIA LETRAS><TEXTO MODIFICACION>NA</TEXTO MODIFICACION><VALOR ADICION>1500000</VALOR ADICION><VALOR ADICION LETRAS> UN MILLON  QUINIENTOS  MIL  PESOS</VALOR ADICION LETRAS><VALOR TOTAL>4500000</VALOR TOTAL><VALOR TOTAL LETRAS> CUATRO MILLONES  QUINIENTOS  MIL  PESOS</VALOR TOTAL LETRAS><PLAZO MODIFICACION>14 día(s),</PLAZO MODIFICACION><PLAZO TOTAL>9 meses y 29 dias</PLAZO TOTAL><FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION>2-nov-18</FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION><INTERNO PROVEEDOR>2214</INTERNO PROVEEDOR><IDENTIFICACION CONTRATISTA>NIT-860007738</IDENTIFICACION CONTRATISTA><RAZON SOCIAL>BANCO POPULAR S.A.</RAZON SOCIAL><DIRECCION PROVEEDOR>CALLE 17 N° 7-43 PISO 4</DIRECCION PROVEEDOR><TELEFONO PROVEEDOR>3480864</TELEFONO PROVEEDOR><INTERVENTOR>NA</INTERVENTOR></row>
<row _id="7"><VIGENCIA>2018</VIGENCIA><NUMERO CONTRATO>180048-1-2018</NUMERO CONTRATO><CODIGO UNIDAD EJECUTORA>1</CODIGO UNIDAD EJECUTORA><NOMBRE UNIDAD EJECUTORA>DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA</NOMBRE UNIDAD EJECUTORA><DEPENDENCIA DESTINO>211000</DEPENDENCIA DESTINO><NOMBRE DEPENDENCIA>DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE PRESUPUESTO</NOMBRE DEPENDENCIA><PROCESO SELECCION>DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7</PROCESO SELECCION><CLASE CONTRATO>PRESTACION SERV. PROFESIONALES</CLASE CONTRATO><CLASE MODIFICACION>PL</CLASE MODIFICACION><TIPO MODIFICACION>MODIFICACION</TIPO MODIFICACION><CONSECUTIVO CONTRATO>1</CONSECUTIVO CONTRATO><OBJETO>Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Gestión de la Información Presupuestal,  en el análisis de sistemas de información financieros, diseño, operación, ejecución y pruebas; análisis de información presupuestal,  manejo de bases de datos, depuración y migración de datos, elaboración de especificaciones funcionales o similares para la implementación de nuevos requerimientos funcionales de acuerdo con los requerimientos institucionales y operaciones de los Sistemas Presupuestales.</OBJETO><RUBROS>111-01-3-1-1-02-03-01-0000-00,</RUBROS><CDP>NO REGISTRADO</CDP><REGISTRO PRESUPUESTAL>NO REGISTRADO</REGISTRO PRESUPUESTAL><VALOR CONTRATO PRINCIPAL>82915000</VALOR CONTRATO PRINCIPAL><CUANTIA LETRAS> OCHENTA Y DOS MILLONES  NOVECIENTOS QUINCE MIL  PESOS</CUANTIA LETRAS><TEXTO MODIFICACION>NA</TEXTO MODIFICACION><VALOR ADICION>0</VALOR ADICION><VALOR ADICION LETRAS>NA</VALOR ADICION LETRAS><VALOR TOTAL>82915000</VALOR TOTAL><VALOR TOTAL LETRAS> OCHENTA Y DOS MILLONES  NOVECIENTOS QUINCE MIL  PESOS</VALOR TOTAL LETRAS><PLAZO MODIFICACION>NA</PLAZO MODIFICACION><PLAZO TOTAL>NA</PLAZO TOTAL><FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION>14-nov-18</FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION><INTERNO PROVEEDOR>5160</INTERNO PROVEEDOR><IDENTIFICACION CONTRATISTA>CC-52281591</IDENTIFICACION CONTRATISTA><RAZON SOCIAL>SONIA ANGELICA GARAVITO PATIÑO</RAZON SOCIAL><DIRECCION PROVEEDOR>CRA 73 63-30 PISO3</DIRECCION PROVEEDOR><TELEFONO PROVEEDOR>3102330679</TELEFONO PROVEEDOR><INTERVENTOR>SEGURA MONSALVE GLORIA ESPERANZA-SUBDIRECTOR (A) DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL </INTERVENTOR></row>
<row _id="8"><VIGENCIA>2018</VIGENCIA><NUMERO CONTRATO>180048-2-2018</NUMERO CONTRATO><CODIGO UNIDAD EJECUTORA>1</CODIGO UNIDAD EJECUTORA><NOMBRE UNIDAD EJECUTORA>DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA</NOMBRE UNIDAD EJECUTORA><DEPENDENCIA DESTINO>211000</DEPENDENCIA DESTINO><NOMBRE DEPENDENCIA>DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE PRESUPUESTO</NOMBRE DEPENDENCIA><PROCESO SELECCION>DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7</PROCESO SELECCION><CLASE CONTRATO>PRESTACION SERV. PROFESIONALES</CLASE CONTRATO><CLASE MODIFICACION>P</CLASE MODIFICACION><TIPO MODIFICACION>ACLARACION</TIPO MODIFICACION><CONSECUTIVO CONTRATO>2</CONSECUTIVO CONTRATO><OBJETO>Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Gestión de la Información Presupuestal,  en el análisis de sistemas de información financieros, diseño, operación, ejecución y pruebas; análisis de información presupuestal,  manejo de bases de datos, depuración y migración de datos, elaboración de especificaciones funcionales o similares para la implementación de nuevos requerimientos funcionales de acuerdo con los requerimientos institucionales y operaciones de los Sistemas Presupuestales.</OBJETO><RUBROS>111-01-3-1-1-02-03-01-0000-00,</RUBROS><CDP>NO REGISTRADO</CDP><REGISTRO PRESUPUESTAL>NO REGISTRADO</REGISTRO PRESUPUESTAL><VALOR CONTRATO PRINCIPAL>82915000</VALOR CONTRATO PRINCIPAL><CUANTIA LETRAS> OCHENTA Y DOS MILLONES  NOVECIENTOS QUINCE MIL  PESOS</CUANTIA LETRAS><TEXTO MODIFICACION>numeral 4 del contrato denominado PLAZO DE EJECUCION el cual quedara de la siguiente manera:   Once (11) meses Quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. </TEXTO MODIFICACION><VALOR ADICION>NA</VALOR ADICION><VALOR ADICION LETRAS>NA</VALOR ADICION LETRAS><VALOR TOTAL>NA</VALOR TOTAL><VALOR TOTAL LETRAS>NA</VALOR TOTAL LETRAS><PLAZO MODIFICACION>NA</PLAZO MODIFICACION><PLAZO TOTAL>NA</PLAZO TOTAL><FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION>19-nov-18</FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION><INTERNO PROVEEDOR>5072</INTERNO PROVEEDOR><IDENTIFICACION CONTRATISTA>CC-19491383</IDENTIFICACION CONTRATISTA><RAZON SOCIAL>CARLOS ORLANDO RUIZ COPETE</RAZON SOCIAL><DIRECCION PROVEEDOR>CRA 73 63-30 PISO3</DIRECCION PROVEEDOR><TELEFONO PROVEEDOR>3102330679</TELEFONO PROVEEDOR><INTERVENTOR>SEGURA MONSALVE GLORIA ESPERANZA-SUBDIRECTOR (A) DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL </INTERVENTOR></row>
<row _id="9"><VIGENCIA>2018</VIGENCIA><NUMERO CONTRATO>180060-1-2018</NUMERO CONTRATO><CODIGO UNIDAD EJECUTORA>1</CODIGO UNIDAD EJECUTORA><NOMBRE UNIDAD EJECUTORA>DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA</NOMBRE UNIDAD EJECUTORA><DEPENDENCIA DESTINO>213000</DEPENDENCIA DESTINO><NOMBRE DEPENDENCIA>DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE CONTABILIDAD</NOMBRE DEPENDENCIA><PROCESO SELECCION>DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7</PROCESO SELECCION><CLASE CONTRATO>PRESTACION SERV. PROFESIONALES</CLASE CONTRATO><CLASE MODIFICACION>PA</CLASE MODIFICACION><TIPO MODIFICACION>MODIFICACION</TIPO MODIFICACION><CONSECUTIVO CONTRATO>1</CONSECUTIVO CONTRATO><OBJETO>Prestar servicios profesionales para realizar procesos de registro,depuración y conciliación de información contable en la ejecución del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria, plan de sostenibilidad contable y del plan de acción de la SGCH establecido para reporte de la información financiera de la SDH bajo el nuevo marco normativo contable.</OBJETO><RUBROS>111-01-3-1-1-02-03-01-0000-00,</RUBROS><CDP>337 del 25 de OCT de 2018</CDP><REGISTRO PRESUPUESTAL>541 del 15 de NOV de 2018</REGISTRO PRESUPUESTAL><VALOR CONTRATO PRINCIPAL>45835000</VALOR CONTRATO PRINCIPAL><CUANTIA LETRAS> CUARENTA Y CINCO MILLONES  OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL  PESOS</CUANTIA LETRAS><TEXTO MODIFICACION>Se modifican las estipulaciones No 2 y 4 quedando de la siguiente forma: 2) VALOR:CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($51.183.000)  y 4) PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2018.</TEXTO MODIFICACION><VALOR ADICION>5348000</VALOR ADICION><VALOR ADICION LETRAS> CINCO MILLONES  TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL  PESOS</VALOR ADICION LETRAS><VALOR TOTAL>51183000</VALOR TOTAL><VALOR TOTAL LETRAS> CINCUENTA Y UN MILLONES  CIENTO OCHENTA Y TRES MIL  PESOS</VALOR TOTAL LETRAS><PLAZO MODIFICACION>Uno (1) mes y 5 dias calendario</PLAZO MODIFICACION><PLAZO TOTAL>Hasta el 31 de diciembre de 2018</PLAZO TOTAL><FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION>6-nov-18</FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION><INTERNO PROVEEDOR>5096</INTERNO PROVEEDOR><IDENTIFICACION CONTRATISTA>CC-1026282138</IDENTIFICACION CONTRATISTA><RAZON SOCIAL>DIANA LUCIA GONZALEZ GARZON</RAZON SOCIAL><DIRECCION PROVEEDOR>CL 169 No.  48A-31 APTO 415</DIRECCION PROVEEDOR><TELEFONO PROVEEDOR>3142156548</TELEFONO PROVEEDOR><INTERVENTOR>CABEZAS CUELLAR REINALDO-SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTABLE DE HACIENDA </INTERVENTOR></row>
<row _id="10"><VIGENCIA>2018</VIGENCIA><NUMERO CONTRATO>180131-1-2018</NUMERO CONTRATO><CODIGO UNIDAD EJECUTORA>1</CODIGO UNIDAD EJECUTORA><NOMBRE UNIDAD EJECUTORA>DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA</NOMBRE UNIDAD EJECUTORA><DEPENDENCIA DESTINO>213000</DEPENDENCIA DESTINO><NOMBRE DEPENDENCIA>DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE CONTABILIDAD</NOMBRE DEPENDENCIA><PROCESO SELECCION>DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7</PROCESO SELECCION><CLASE CONTRATO>PRESTACION SERV. PROFESIONALES</CLASE CONTRATO><CLASE MODIFICACION>PA</CLASE MODIFICACION><TIPO MODIFICACION>MODIFICACION</TIPO MODIFICACION><CONSECUTIVO CONTRATO>1</CONSECUTIVO CONTRATO><OBJETO>Prestar servicios profesionales para realizar procesos de parametrización, registros y depuración contable en ejecución del plan de acción de la SGCH establecido para reporte de la información financiera de la SDH bajo el nuevo marco normativo contable.</OBJETO><RUBROS>111-01-3-1-1-02-03-01-0000-00,</RUBROS><CDP>343 del 07 de NOV de 2018</CDP><REGISTRO PRESUPUESTAL>555 del  de  de </REGISTRO PRESUPUESTAL><VALOR CONTRATO PRINCIPAL>52880000</VALOR CONTRATO PRINCIPAL><CUANTIA LETRAS> CINCUENTA Y DOS MILLONES  OCHOCIENTOS OCHENTA MIL  PESOS</CUANTIA LETRAS><TEXTO MODIFICACION>De acuerdo con la solicitud presentada por la Dirección Distrital de Contabilidad según radicación 2018IE29981 del 09 de noviembre de 2018, se procede a prorrogar y adicionar el contrato 180131-0-2018 así: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del contrato 180131-0-2018 en veintiséis (26) días calendario por lo que el plazo total de ejecución será de 10 meses y 26 días calendario contados a partir de la suscripción del acta de iniciación previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018. CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor del contrato 180131-0-2018 en la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($4.582.933) M/CTE incluido impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos a que haya lugar. Este valor no incluye IVA.</TEXTO MODIFICACION><VALOR ADICION>4582933</VALOR ADICION><VALOR ADICION LETRAS> CUATRO MILLONES  QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL  NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS PESOS</VALOR ADICION LETRAS><VALOR TOTAL>57462933</VALOR TOTAL><VALOR TOTAL LETRAS> CINCUENTA Y SIETE MILLONES  CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL  NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS PESOS</VALOR TOTAL LETRAS><PLAZO MODIFICACION>26 dias Calendario,</PLAZO MODIFICACION><PLAZO TOTAL>10 meses y 26 días calendario</PLAZO TOTAL><FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION>23-nov-18</FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION><INTERNO PROVEEDOR>5106</INTERNO PROVEEDOR><IDENTIFICACION CONTRATISTA>CC-1024530851</IDENTIFICACION CONTRATISTA><RAZON SOCIAL>KELLY JOHANNA SANCHEZ RAMOS</RAZON SOCIAL><DIRECCION PROVEEDOR>CLL 9B 7B-21</DIRECCION PROVEEDOR><TELEFONO PROVEEDOR>3132522977</TELEFONO PROVEEDOR><INTERVENTOR>CABEZAS CUELLAR REINALDO-SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTABLE DE HACIENDA </INTERVENTOR></row>
<row _id="11"><VIGENCIA>2018</VIGENCIA><NUMERO CONTRATO>180284-1-2018</NUMERO CONTRATO><CODIGO UNIDAD EJECUTORA>4</CODIGO UNIDAD EJECUTORA><NOMBRE UNIDAD EJECUTORA>FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.</NOMBRE UNIDAD EJECUTORA><DEPENDENCIA DESTINO>120000</DEPENDENCIA DESTINO><NOMBRE DEPENDENCIA>UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA</NOMBRE DEPENDENCIA><PROCESO SELECCION>DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7</PROCESO SELECCION><CLASE CONTRATO>PRESTACION DE SERVICIOS</CLASE CONTRATO><CLASE MODIFICACION>L</CLASE MODIFICACION><TIPO MODIFICACION>OTROSI</TIPO MODIFICACION><CONSECUTIVO CONTRATO>1</CONSECUTIVO CONTRATO><OBJETO>Prestar servicios de apoyo para sistematizar y verificar la información relacionada con la generación de la nómina y los registros contables.</OBJETO><RUBROS>111-04-3-1-1-02-04-00-0000-00,</RUBROS><CDP>NO REGISTRADO</CDP><REGISTRO PRESUPUESTAL>NO REGISTRADO</REGISTRO PRESUPUESTAL><VALOR CONTRATO PRINCIPAL>13200000</VALOR CONTRATO PRINCIPAL><CUANTIA LETRAS> TRECE MILLONES  DOSCIENTOS  MIL  PESOS</CUANTIA LETRAS><TEXTO MODIFICACION>Se modifica el contrato 180284-0-2018, en el sentido de incluir las siguientes obligaciones en el numeral 2.4 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA, que harán parte de las obligaciones contenidas en el documento de estudios previos: 1) Verificar las novedades en el sistema de personal PERNO, presentadas al procedimiento de Nominas mes a mes tal como: Ingresos y Retiros, Vacaciones, Licencias, Horas Extras, Primas Técnicas e Incapacidades. 2) Generar ayudas gráficas de las novedades incluidas en el sistema de personal PERNO para los diferentes informes del procedimiento de nómina de la vigencia correspondiente. 3) Crear un cuadro de control con la descripción de las novedades radicadas en el procedimiento de Nomina. 4) Generar en el sistema de personal PERNO, los requerimientos de información que sean solicitados por los exfuncionarios y funcionarios internos y externos de la Corporación. Ya que el proceso de nómina iniciara una transición, motivo por el cual necesita todo el apoyo posible para poder llevar a cabo el pago mensual al personal de planta según los parámetros y tiempos estipulados, sin afectar las condiciones de los trabajadores, garantizando eficiencia y eficacia en la ejecución.</TEXTO MODIFICACION><VALOR ADICION>NA</VALOR ADICION><VALOR ADICION LETRAS>NA</VALOR ADICION LETRAS><VALOR TOTAL>NA</VALOR TOTAL><VALOR TOTAL LETRAS>NA</VALOR TOTAL LETRAS><PLAZO MODIFICACION>NA</PLAZO MODIFICACION><PLAZO TOTAL>NA</PLAZO TOTAL><FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION>15-nov-18</FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION><INTERNO PROVEEDOR>5218</INTERNO PROVEEDOR><IDENTIFICACION CONTRATISTA>CC-1077970840</IDENTIFICACION CONTRATISTA><RAZON SOCIAL>VICTOR MANUEL BARAHONA ARIZA</RAZON SOCIAL><DIRECCION PROVEEDOR>CLL 55 No 80-22 ANILLO F9 APTO 403</DIRECCION PROVEEDOR><TELEFONO PROVEEDOR>3043405036</TELEFONO PROVEEDOR><INTERVENTOR>CESAR AUGUSTO MELENDEZ DIAZ-DIRECTOR FINANCIERO - CONCEJO DE BOGOTA D.C. </INTERVENTOR></row>
<row _id="12"><VIGENCIA>2018</VIGENCIA><NUMERO CONTRATO>180371-1-2018</NUMERO CONTRATO><CODIGO UNIDAD EJECUTORA>4</CODIGO UNIDAD EJECUTORA><NOMBRE UNIDAD EJECUTORA>FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.</NOMBRE UNIDAD EJECUTORA><DEPENDENCIA DESTINO>221000</DEPENDENCIA DESTINO><NOMBRE DEPENDENCIA>DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA</NOMBRE DEPENDENCIA><PROCESO SELECCION>MINIMA_CUANTIA_GRASUPERFICIES</PROCESO SELECCION><CLASE CONTRATO>COMPRAVENTA</CLASE CONTRATO><CLASE MODIFICACION>P</CLASE MODIFICACION><TIPO MODIFICACION>MODIFICACION</TIPO MODIFICACION><CONSECUTIVO CONTRATO>1</CONSECUTIVO CONTRATO><OBJETO>Proveer computadores especializados para el Concejo de Bogotá y software correspondiente</OBJETO><RUBROS>111-04-3-3-1-15-07-43-0728-190,</RUBROS><CDP>NO REGISTRADO</CDP><REGISTRO PRESUPUESTAL>NO REGISTRADO</REGISTRO PRESUPUESTAL><VALOR CONTRATO PRINCIPAL>2890908</VALOR CONTRATO PRINCIPAL><CUANTIA LETRAS> DOS MILLONES  OCHOCIENTOS NOVENTA MIL  NOVECIENTOS OCHO PESOS PESOS</CUANTIA LETRAS><TEXTO MODIFICACION>La orden de compra 32596 generó el contrato 180371-0-2018 suscrito el 30 de octubre de 2018 y que actualmente se encuentra en ejecución, con un plazo de diez (10) días hábiles con fecha de inicio de ejecución el 30 de octubre de 2018 y fecha de terminación el 15 de noviembre de 2018. Teniendo en cuenta que los productos adquiridos (Office para Mac 2019) corresponden a licenciamiento del fabricante Microsoft, el contratista solicita prorrogar la entrega de las respectivas licencias toda vez que el fabricante maneja un tiempo de envío, contado a partir del envío de la información de contacto por parte de la entidad, de ocho (8) días hábiles. Por lo tanto y teniendo en cuenta que el plazo adicional que se solicita para la entrega del licenciamiento no causa ningún perjuicio para la Entidad, como supervisor del contrato solicito una prórroga del contrato de seis (6) días hábiles, es decir, con un nuevo vencimiento hasta el viernes 23 de noviembre de 2018.</TEXTO MODIFICACION><VALOR ADICION>0</VALOR ADICION><VALOR ADICION LETRAS>NA</VALOR ADICION LETRAS><VALOR TOTAL>2890908</VALOR TOTAL><VALOR TOTAL LETRAS> DOS MILLONES  OCHOCIENTOS NOVENTA MIL  NOVECIENTOS OCHO PESOS PESOS</VALOR TOTAL LETRAS><PLAZO MODIFICACION>16 dias hábiles,teniendo en cuenta que el plazo adicional que se solicita para la entrega del licenciamiento no causa ningún perjuicio para la Entidad, como supervisor del contrato solicito una prórroga del contrato de seis (6) días hábiles, es decir, con un nuevo vencimiento hasta el viernes 23 de noviembre de 2018.</PLAZO MODIFICACION><PLAZO TOTAL>16 dias</PLAZO TOTAL><FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION>14-nov-18</FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION><INTERNO PROVEEDOR>86</INTERNO PROVEEDOR><IDENTIFICACION CONTRATISTA>NIT-830037946</IDENTIFICACION CONTRATISTA><RAZON SOCIAL>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.</RAZON SOCIAL><DIRECCION PROVEEDOR>Calle 12 Nº 34-20</DIRECCION PROVEEDOR><TELEFONO PROVEEDOR>3603077</TELEFONO PROVEEDOR><INTERVENTOR>JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS-DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO DE BOGOTA </INTERVENTOR></row>
<row _id="13"><VIGENCIA>2018</VIGENCIA><NUMERO CONTRATO>180374-1-2018</NUMERO CONTRATO><CODIGO UNIDAD EJECUTORA>4</CODIGO UNIDAD EJECUTORA><NOMBRE UNIDAD EJECUTORA>FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.</NOMBRE UNIDAD EJECUTORA><DEPENDENCIA DESTINO>221000</DEPENDENCIA DESTINO><NOMBRE DEPENDENCIA>DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA</NOMBRE DEPENDENCIA><PROCESO SELECCION>MINIMA_CUANTIA_GRASUPERFICIES</PROCESO SELECCION><CLASE CONTRATO>COMPRAVENTA</CLASE CONTRATO><CLASE MODIFICACION>PA</CLASE MODIFICACION><TIPO MODIFICACION>MODIFICACION</TIPO MODIFICACION><CONSECUTIVO CONTRATO>1</CONSECUTIVO CONTRATO><OBJETO>Adquirir cámara fotográfica y elementos para la oficina de prensa del Concejo de Bogotá.</OBJETO><RUBROS>111-04-3-3-1-15-07-43-0728-190,</RUBROS><CDP>217 del 09 de NOV de 2018</CDP><REGISTRO PRESUPUESTAL>264 del 16 de NOV de 2018</REGISTRO PRESUPUESTAL><VALOR CONTRATO PRINCIPAL>9127570</VALOR CONTRATO PRINCIPAL><CUANTIA LETRAS> NUEVE MILLONES  CIENTO VEINTISIETE MIL  QUINIENTOS SETENTA PESOS PESOS</CUANTIA LETRAS><TEXTO MODIFICACION>Se modifican las siguientes estipulaciones de la orden de compra 32741, las cuales quedan así: Fecha de vencimiento (Orden de compra): 23/11/2018. Valor total: $9.316.374</TEXTO MODIFICACION><VALOR ADICION>188804</VALOR ADICION><VALOR ADICION LETRAS> CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL  OCHOCIENTOS CUATRO PESOS PESOS</VALOR ADICION LETRAS><VALOR TOTAL>9316374</VALOR TOTAL><VALOR TOTAL LETRAS> NUEVE MILLONES  TRESCIENTOS DIECISEIS MIL  TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS PESOS</VALOR TOTAL LETRAS><PLAZO MODIFICACION>8 dias hábiles,</PLAZO MODIFICACION><PLAZO TOTAL>13 días hábiles</PLAZO TOTAL><FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION>13-nov-18</FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION><INTERNO PROVEEDOR>86</INTERNO PROVEEDOR><IDENTIFICACION CONTRATISTA>NIT-830037946</IDENTIFICACION CONTRATISTA><RAZON SOCIAL>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.</RAZON SOCIAL><DIRECCION PROVEEDOR>CALLE 12 No. 34 - 20</DIRECCION PROVEEDOR><TELEFONO PROVEEDOR>2 916900</TELEFONO PROVEEDOR><INTERVENTOR>JORGE LUÍS PEÑUELA RAMOS-DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO DE BOGOTA </INTERVENTOR></row>
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