<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="295"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>050000-447-0-2010</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de junio de 2018 a través del convenio interadministrativo No. No. 050000-447-0-2010, se realizaron las siguientes actividades: La Junta  del Fondo aprobó  la solicitud de prórroga de la Comisión de Estudios  de la Servidora  Diana Patricia Garzón Otalora, quien cursa la Maestría en Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires Argentina, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Estudios de Posgrado por el período comprendido del  19 de septiembre al 17 de diciembre de 2018, la cual fue otorgada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. mediante la Resolución No. 094 del 16 de marzo de 2018.</INFORME_EJECUCION><ID>899999035</ID><NOMBRE>ICETEX</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JOHAN BYRON PLAZAS ACUÑA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79757253</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="296"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-168-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 52% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>900127054</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="297"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-171-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, se atendió dos solicitudes de entrega de datos.  La tercera prórroga lleva un 48% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="298"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-172-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 41% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999074</ID><NOMBRE>CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="299"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-227-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 48% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="300"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-191-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento.  La tercera  prórroga lleva un 41% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999230</ID><NOMBRE>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="301"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-222-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 40% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DELA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="302"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-208-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION> De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 46% de ejecución. </INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="303"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-207-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio,  se atendió una apoyo técnico.  La tercera prórroga lleva un 51% de ejecución</INFORME_EJECUCION><ID>900126860</ID><NOMBRE>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="304"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-223-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 51% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>900140515</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="305"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-354-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento.  La tercera prórroga lleva un 23% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Lorena Jeisel Arias Pinzón</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="306"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-370-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, se atendió una solicitud de apoyo técnico, dos  capacitaciones y dos entregas de datos. La tercera prórroga lleva un 23% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Lorena Jeisel Arias Pinzón</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="307"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-429-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio,  no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 25% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZON</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="308"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-112-0-2012</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio,  se atendió dos solicitudes de entrega de datos. La tercera  prórroga lleva un 9% de ejecución</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>DPTO. ADMON DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZON</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="309"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-285-0-2012</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio,  no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga  lleva 94% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZON</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="310"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-445-0-2012</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda  prórroga lleva un 82% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>860041163</ID><NOMBRE>FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="311"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-480-0-2012</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 74% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="312"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-502-0-2012</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 74% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>860030197</ID><NOMBRE>JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="313"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>130027-0-2013</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 64% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Lorena Jeisel Arias Pinzón</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="314"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>130325-0-2013</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda  prórroga lleva un 17% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>CONCEJO DE BOGOTA D.C.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JOHANA PAOLA BOCANEGRA OLAYA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38141133</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="315"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140076-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga  lleva un 18% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>900413030</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ARIAS PINZON LORENA JEISEL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="316"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140137-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento.  La segunda  prórroga  lleva un 18% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>800154275</ID><NOMBRE>FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE BOGOTA D.C FOPAE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ARIAS PINZON LORENA JEISEL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="317"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140001-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El convenio con el banco Colpatria fue terminado el 25 de abril de 2018 debido a temas contractuales de la Secretaría de Hacienda Distrital. Durante el mes de mayo y junio se ha estado trabajando con el protocolo de cierre oficial del banco.</INFORME_EJECUCION><ID>860034594</ID><NOMBRE>BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="318"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140003-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se ha trabajado en conjunto con la Dirección de Tecnología e Infraestructura las diferencias generadas por eventos propios del sistema de información, en pro de solucionar de fondo el inconveniente presentado.</INFORME_EJECUCION><ID>890300279</ID><NOMBRE>BANCO DE OCCIDENTE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="319"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140004-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se ha trabajado en conjunto con la Dirección de Tecnología e Infraestructura las diferencias generadas por eventos propios del sistema de información, en pro de solucionar de fondo el inconveniente presentado.</INFORME_EJECUCION><ID>860051135</ID><NOMBRE>CITIBANK - COLOMBIA S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="320"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140005-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se ha trabajado en conjunto con la Dirección de Tecnología e Infraestructura las diferencias generadas por eventos propios del sistema de información, en pro de solucionar de fondo el inconveniente presentado.</INFORME_EJECUCION><ID>860007738</ID><NOMBRE>BANCO POPULAR S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="321"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140008-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se ha trabajado en conjunto con la Dirección de Tecnología e Infraestructura las diferencias generadas por eventos propios del sistema de información, en pro de solucionar de fondo el inconveniente presentado.</INFORME_EJECUCION><ID>890903938</ID><NOMBRE>BANCOLOMBIA S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="322"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140008-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se ha trabajado en conjunto con la Dirección de Tecnología e Infraestructura las diferencias generadas por eventos propios del sistema de información, en pro de solucionar de fondo el inconveniente presentado.</INFORME_EJECUCION><ID>890903938</ID><NOMBRE>BANCOLOMBIA S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="323"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140009-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se ha trabajado en conjunto con la Dirección de Tecnología e Infraestructura las diferencias generadas por eventos propios del sistema de información, en pro de solucionar de fondo el inconveniente presentado.</INFORME_EJECUCION><ID>860050750</ID><NOMBRE>BANCO GNB SUDAMERIS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="324"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140010-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se ha trabajado en conjunto con la Dirección de Tecnología e Infraestructura las diferencias generadas por eventos propios del sistema de información, en pro de solucionar de fondo el inconveniente presentado.</INFORME_EJECUCION><ID>860003020</ID><NOMBRE>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="325"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140011-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se ha trabajado en conjunto con la Dirección de Tecnología e Infraestructura las diferencias generadas por eventos propios del sistema de información, en pro de solucionar de fondo el inconveniente presentado.</INFORME_EJECUCION><ID>860035827</ID><NOMBRE>BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="326"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140012-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se ha trabajado en conjunto con la Dirección de Tecnología e Infraestructura las diferencias generadas por eventos propios del sistema de información, en pro de solucionar de fondo el inconveniente presentado.</INFORME_EJECUCION><ID>890903937</ID><NOMBRE>BANCO CORPBANCA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="327"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140422-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es: "la constitución de un FONDO en Administración denominado "FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - ICETEX", durante el mes de junio, fue desarrollado en el marco de este convenio por parte del Concejo de Bogotá, se realizó renovación de créditos educativos para el primer semestre del año 2018, por su parte el ICETEX se ha encargado de resolver las dudas referentes a todo el proceso, ha enviado las garantías que deben constituir los funcionarios seleccionados, asimismo habilitó el formulario para la actualización de datos por parte de los funcionarios que están renovando el crédito.</INFORME_EJECUCION><ID>899999035</ID><NOMBRE>INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR- MARIANO OSPINA PEREZ- ICETEX</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LUBAR ANDRÉS CHAPARRO CABRA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>74379704</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="328"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140371-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes junio se atendieron dos solicitudes de apoyo técnico. La primera prórroga  lleva un 78% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>800245133</ID><NOMBRE>CONTRALORIA DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="329"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>150270-0-2015</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de junio, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento.  La primera prórroga  lleva un 44% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999055</ID><NOMBRE>MINISTERIO DE TRANSPORTE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ARIAS PINZON LORENA JEISEL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="330"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>150267-0-2015</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Contrato 150267 Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y administrativos para la renovación y mantenimiento de las licencias SAS para soportar el proceso de caracterización de los contribuyentes. Contratista: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital Fecha inicio: 29-Sept-20125 Fecha Final: 28-Sept-2016 Valor contrato: Ciento Noventa y Cinco Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta pesos ($195.837.460.oo)  Se encuentra en etapa de liquidación </INFORME_EJECUCION><ID>900127768</ID><NOMBRE>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GOMEZ ALARCON SILENE ANDREA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>49798437</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="331"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>150263-0-2015</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO 150263-0-2015 OBJETO: Permitir a LA SECRETARIA la generación por una sola vez al año y por la duración del Convenio la información correspondiente a los propietarios y/o usufructuarios vigentes a la fecha de consulta. Esta información será suministrada a partir de la información entregada por la Secretaria Distrital de Hacienda de acuerdo con los campos definidos en el documento técnico de solicitud y entrega de información masiva. Suscrito con: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Fecha de inicio: 17 de junio de 2015 Fecha de terminación: 17 de junio de 2019 Plazo de ejecución: 4 años A junio se realizaron pruebas y se están realizando los ajustes al servicio. </INFORME_EJECUCION><ID>899999007</ID><NOMBRE>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CASTIBLANCO BECERRA RUBEN DARIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>11188894</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="332"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>150409-0-2015</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de junio, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. El primera prorroga lleva un 24% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999282</ID><NOMBRE>ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZON</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="333"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>160084-0-2016</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>OBJETO: Las entidades comparecientes aunarán esfuerzos y prestarán la colaboración necesaria para fortalecer y dar continuidad a la implementación de la estrategia de simplificación de trámites, denominada VENTANILLA ÚNICA DE REGISTRO INMOBLIARIO VUR en la ciudad de Bogotá. En el mes de junio de 2018 se dio cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos y se desarrollaron las actividades de acuerdo a lo establecido en el convenio  </INFORME_EJECUCION><ID>899999007</ID><NOMBRE>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CASTIBLANCO BECERRA RUBEN DARIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>11188894</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="334"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>160111-0-2016</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de juinio  se atendió  dos solicitudes de entrega de datos y un apoyo técnico. La primera prórroga  lleva un 5% de ejecución</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>PERSONERÍA DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PIEDAD CRISTINA MOGOLLON SANCHEZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51948988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="335"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>160140-0-2016</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Objeto: Realizar la elaboración, impresión fija y variable, empaque, alistamiento, de las comunicaciones de programas especiales, actos administrativos, formularios para las declaraciones tributarias distritales, y de las comunicaciones del avalúo catastral, así como la distribución por mensajería especializada o expresa masiva de las comunicaciones de programas especiales, avalúos catastrales y formularios sugeridos y la notificación por correo de los actos administrativos, para la Secretaria Distrital de Hacienda y para la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital ¿ UAECD, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-07-2016, la propuesta técnica y los valores unitarios de la propuesta final de precios presentados por el contratista. VALOR: $4.246.140.161 VALOR CERTIFICADO: $3.586.269.220 VALOR PAGADO: $3.586.269.200 VALOR PENDIENTE: $659.870.941 % DE EJECUCION: 84.46% % PENDIENTE: 15.54% Acta de inicio: 01/07/2016 El contrato finalizó el pasado 30 de septiembre de 2017 y se encuentra en etapa de liquidación.      </INFORME_EJECUCION><ID>890930534</ID><NOMBRE>UNION TEMPROAL CADENA DISTRIBUCIONES I-2016</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NELSON DARIO MONTOYA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79577307</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="336"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>160172-0-2016</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO 160172-0-2016 OBJETO: Permitir acceso directo a la SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA para consultar la información contenida en el Registro Único Nacional de Tránsito  R.U.N.T., requerida para  el ejercicio de las funciones de cobro, determinación y planeación e inteligencia tributaria a través de usuarios HQ-RUNT, con las funcionalidades y limitaciones de consulta asignadas a ellos.  Suscrito con: CONCESION RUNT SA  Fecha de inicio: 15 de julio de 2016 Fecha de terminación: 30 de abril de 2019 Plazo de ejecución: 3 años  Para el mes de junio de 2018, el convenio se encuentra en ejecución y se ha cumplido con lo acordado en los estudios previos así mismo se desarrollaron las actividades de acuerdo con lo establecido..   </INFORME_EJECUCION><ID>900153453</ID><NOMBRE>CONCESION RUNT SA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CASTIBLANCO BECERRA RUBEN DARIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>11188894</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="337"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>160190-0-2016</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO 160190-0-2016 OBJETO: Aunar esfuerzos, para el cumplimiento de las funciones misionales y competencias de LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP a través del intercambio de información de manera segura y confidencial, y previa revisión, acuerdo y definición de competencias y procedimientos entre las dos partes, se trabajarán conjuntamente casos que presenten indicios de evasión. Suscrito con: UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL Fecha de inicio: 13 de julio de 2016 Fecha de terminación: 30 de abril de 2019 Plazo de ejecución: 3 años Para el mes de junio se realizó el intercambio de información entre las dos entidades,  el convenio se encuentra en ejecución y se ha cumplido con lo acordado en los estudios previos así mismo se desarrollaron las actividades de acuerdo a lo establecido. </INFORME_EJECUCION><ID>900373913</ID><NOMBRE>UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="338"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>160290-0-2016</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION> Informe Junio 2018:  ¿ El 10 de julio de 2017 el Juzgado 4 Administrativo de Oralidad de Bogotá, profirió sentencia dentro del proceso de Nulidad Simple No. 2016-0187 contra el Distrito de Bogotá y otros; resolviendo declarar la nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 de 2016. Contra el mencionado fallo se interpuso recurso de apelación y será decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El contrato continúa suspendido. Avance físico acumulado del contrato.  62%. </INFORME_EJECUCION><ID>1891044002001</ID><NOMBRE>J P MORGAN SECURITIES  LLC (JP MORGAN)</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="339"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170017-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de Junio de 2018, se realizaron las siguientes actividades:  ¿ En cumplimiento del literal a). y g). de la Cláusula Segunda "Obligaciones de la Empresa" la GEB, gestionó las actividades asociadas con la estructuración de la Segunda Etapa en lo relacionado con la documentación legal y financiera de la referida etapa, entre los que se destacan, el borrador del Reglamento de la 2 Etapa, y en cumplimiento de la Regulación 144 A Regla S de USA, el Memorando de Oferta y el Placement Facilitation Agreement. El 13 de junio se aprobó el Reglamento de 2 Etapa por parte del Comité Operativo del Proceso y se publicó información relevante ante la Superintendencia Financiera de Colombia.   ¿ En cumplimiento con el literal f). y g). de la Cláusula Segunda "Obligaciones de la Empresa", GEB presentó informes de ejecución de sus contratistas y facturas para su correspondiente pago.  ¿ Se realizaron reuniones semanales de revisión del contenido de documentos, tales como el Reglamento de 2 Etapa, Instructivo Operativo de la BVC; Aviso de Oferta de 2 Etapa; Memorando de Oferta, Placement Facilitation Agreement y se verificó el cronograma del Proceso de Democratización.   ¿ Avance físico acumulado del Acuerdo de Gestión del 64% y ejecución financiera del 9,77%. Se deja constancia que el porcentaje de ejecución financiera se realiza teniendo en cuenta el valor total del contrato bajo las modificaciones que ha tenido el mismo.      xxxxxxxxxxxxx    x xxxxxxxxxxxxxxxxxx     </INFORME_EJECUCION><ID>899999082</ID><NOMBRE>EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA SA ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RIVERA GARCIA VICTOR HERNANDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80232557</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="340"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170016-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Informe Junio de 2018.  El 10 de julio de 2017 el Juzgado 4 Administrativo de Oralidad de Bogotá, profirió sentencia dentro del proceso de Nulidad Simple No. 2016-0187 contra el Distrito de Bogotá y otros; resolviendo declarar la nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 de 2016. Contra el mencionado fallo se interpuso recurso de apelación y será decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El contrato se encuentra suspendido desde 1/12/2017 y hasta que se resuelva medida cautelar ordenada por el Juzgado 4 Administrativo Avance físico acumulado del contrato.  35,5% </INFORME_EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RIVERA GARCIA VICTOR HERNANDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80232557</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="341"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170049-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios de mantenimiento correctivo con suministro de repuestos para los vehículos marca Mitsubishi al servicio del Concejo de Bogotá, se ha ejecutado durante el periodo, se ha venido prestando el servicio objeto del contrato con el personal idoneo, herramienta y equipo para el adecuado y oportuno cumplimiento. Se ha garantizado la entrega formal de los vehículos una vez se cumple con la prestación del servicio, demostrando la eficacia de sus servicios. se han  recibidos los inventariados cada uno de los vehículos entregados para los mantenimientos y entregarios de la misma forma al interventor.ha venido haciendo las entrega formal del vehículo una vez termine el mantenimiento, al funcionario que delegue la Entidad para el control operativo y técnico del contrato y firmar conjuntamente la constancia del servicio.</INFORME_EJECUCION><ID>860019063</ID><NOMBRE>MOTORES Y MAQUINAS S. A. MOTORYSA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Edwin Oswaldo Peña Roa</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="342"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170057-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo con las obligaciones del contrato, para el mes de junio, se realizaron las siguientes actividades:  Diligenciamiento de Hojas de Servicios. Reunión de entrega de Cambios por parte de Andrea Gutiérrez Consultor MSL al Gestor de Cambios Guttemberg García. Revisión con Giovanny Mancera sobre el avance realizado en las últimas semanas con respecto a ecometer. Diligenciamiento de la plantilla 65F-16 Postulación de documentos a cargar en la base de conocimiento. El contrato finalizó el 23 de junio de 2018.  A la fecha se han realizado dieciséis pagos, queda pendiente un pago del valor total del contrato. La prórroga lleva 100% de ejecución   </INFORME_EJECUCION><ID>53054865</ID><NOMBRE>CAROLINA SIERRA MORALES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="343"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170071-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Informe Junio 2018: ¿ El 10 de julio de 2017 el Juzgado 4 Administrativo de Oralidad de Bogotá, profirió sentencia dentro del proceso de Nulidad Simple No. 2016-0187 contra el Distrito de Bogotá y otros; resolviendo declarar la nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 de 2016. Contra el mencionado fallo se interpuso recurso de apelación y será decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El contrato continúa suspendido. Avance físico del contrato.  90%  </INFORME_EJECUCION><ID>890907157</ID><NOMBRE>BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA; TAMBIÉN PODRÁ DENOMINARSE BTG PACTUAL S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RIVERA GARCIA VICTOR HERNANDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80232557</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="344"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170059-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar en el desarrollo e implementacion de los sistemas de informacion requeridos construidos bajo la plataforma Oracle en el Concejo de Bogota D.C., durante el periodo de junio se ha venido es desarrollado informes para facilitar el cruce de la información entre las dos nóminas por parte del área de nómina del CONCEJO DE BOGOTA, realizando los ajustes a la funcionalidad de generación de archivos planos para el pago de la nómina, con el objeto de garantizar el cumplimiento de este servicio. en la migracion de datos del modulo CORDIS desde la version existente en produccion a la ultima entregada por la SDH.  Se creó forma  RH_NIIF_PERMANENCIA, Se crean y parametrizan bintablas para que los procedimientos creados puedan realizar los respectivos cálculos.</INFORME_EJECUCION><ID>4831</ID><NOMBRE>HERNANDO  BULLA ORJUELA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="345"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170069-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar en el desarrollo e implementacion de los sistemas de informacion requeridos construidos bajo la plataforma Oracle en el Concejo de Bogota D.C., durante el periodo de junio se ha venido es desarrollado informes para facilitar el cruce de la información entre las dos nóminas por parte del área de nómina del CONCEJO DE BOGOTA, realizando los ajustes a la funcionalidad de generación de archivos planos para el pago de la nómina, con el objeto de garantizar el cumplimiento de este servicio. en la migracion de datos del modulo CORDIS desde la version existente en produccion a la ultima entregada por la SDH.  Se creó forma  RH_NIIF_PERMANENCIA, Se crean y parametrizan bintablas para que los procedimientos creados puedan realizar los respectivos cálculos.</INFORME_EJECUCION><ID>80100229</ID><NOMBRE>JOHN KENNEDY LEON CASTIBLANCO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="346"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170044-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION> De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, se atendieron dos  solicitudes de entrega de datos. El contrato lleva un 64% de ejecución </INFORME_EJECUCION><ID>8999999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="347"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170070-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista ha prestado el servicio de canales de datos con deceval durante el mes de junio sin ningún inconveniente. Los informes de disponibilidad han sido entregados sin inconvenientes. El tema de facturación se encuentra al día. A la fecha el contrato se encuentra en normal ejecución, se ha ejecutado en un 43%.</INFORME_EJECUCION><ID>830053800</ID><NOMBRE>TELMEX COLOMBIA S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52264270</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="348"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170084-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios integrales de aseo y cafetería y servicio de fumigación para las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y las zonas comunes del Centro Administrativo Distrital - CAD. Durante el periodo del mes de JUNIO de 2018 se realizo la entrega de los pedidos solicitados por cada una de las dependencias de la SDH de acuerdo con lo programado, se realizaron brigadas de aseo especiales, de acuerdo a las obligaciones pactadas en el contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>860067479</ID><NOMBRE>SERVIASEO S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="349"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170087-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se certifica el recibo a satisfacción previa entrega y aprobación del cronograma y plan de trabajo de ejecución del contrato. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 1-2 de Web Adf Hospitales, correspondiente a la implementación de la funcionalidad del cargue de anulaciones Rp cuando hay Op relacionadas y existe saldo para el proceso. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 1-1 de Web Adf Hospitales, correspondiente la implementación en internet con la herramienta Adf para las 4 subredes de hospitales del Distrito pantallas de PMR. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, %, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 2 - 1 del Web Adf ejecución consolidada, correspondiente a la validación del concepto de gasto en el cargue de las Op de vigencia y de reserva. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 3 - 1 del Web Service Predis ¿ Cargue planos, correspondiente a la implementación en el cargue de Cdp la verificación para el cargue de Rp para cualquier entidad. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 3 ¿ 2 correspondiente con el ajuste funcional del cargue de planos de Cdp cuando son de vigencias futuras. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 4 de la implementación de funcionalidades para reportes de presupuesto, correspondiente a la invocación de los reportes de ejecución por entidad para el weblogic. Correspondientes a lo relacionado en el ítem 1 de obligaciones especiales de los estudios previos. Ajusto la funcionalidad para generación de los reportes de las subredes de hospitales en Adf en un 100%, validación evaluación de las estructuras de los archivos planos para que las entidades de cargue planos reporten el Pmr en los registros presupuestales en un 100%, Reporte de actividades realizadas en las pruebas de la entidad Idartes, con el servicio web service de predis para los Cdp, soporte en la configuración, comunicación, pruebas e invocación de los reportes entre servidores web logic a Oracle reports. Correspondiente con el ítem 1 de las obligaciones especiales, el contratista realizo un taller de capacitación del componente financiero Adf (Web Service) Predis, para el mantenimiento y control del software implementado a los ingenieros de la Sotic, correspondiente al ítem 12 de las obligaciones especiales, establecida de acuerdo con las obligaciones especiales del numeral 2.4 de los estudios previos  y el informe de actividades del periodo.</INFORME_EJECUCION><ID>79804777</ID><NOMBRE>EDWIN LEONARDO PARADA GUEVARA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MAYORGA LARA JAIME</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79282588</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>01-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="350"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170087-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se certifica el recibo a satisfacción previa entrega y aprobación del cronograma y plan de trabajo de ejecución del contrato. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 1-2 de Web Adf Hospitales, correspondiente a la implementación de la funcionalidad del cargue de anulaciones Rp cuando hay Op relacionadas y existe saldo para el proceso. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 1-1 de Web Adf Hospitales, correspondiente la implementación en internet con la herramienta Adf para las 4 subredes de hospitales del Distrito pantallas de PMR. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, %, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 2 - 1 del Web Adf ejecución consolidada, correspondiente a la validación del concepto de gasto en el cargue de las Op de vigencia y de reserva. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 3 - 1 del Web Service Predis ¿ Cargue planos, correspondiente a la implementación en el cargue de Cdp la verificación para el cargue de Rp para cualquier entidad. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 3 ¿ 2 correspondiente con el ajuste funcional del cargue de planos de Cdp cuando son de vigencias futuras. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 4 de la implementación de funcionalidades para reportes de presupuesto, correspondiente a la invocación de los reportes de ejecución por entidad para el weblogic. Correspondientes a lo relacionado en el ítem 1 de obligaciones especiales de los estudios previos. Ajusto la funcionalidad para generación de los reportes de las subredes de hospitales en Adf en un 100%, validación evaluación de las estructuras de los archivos planos para que las entidades de cargue planos reporten el Pmr en los registros presupuestales en un 100%, Reporte de actividades realizadas en las pruebas de la entidad Idartes, con el servicio web service de predis para los Cdp, soporte en la configuración, comunicación, pruebas e invocación de los reportes entre servidores web logic a Oracle reports. Correspondiente con el ítem 1 de las obligaciones especiales, el contratista realizo un taller de capacitación del componente financiero Adf (Web Service) Predis, para el mantenimiento y control del software implementado a los ingenieros de la Sotic, correspondiente al ítem 12 de las obligaciones especiales, establecida de acuerdo con las obligaciones especiales del numeral 2.4 de los estudios previos  y el informe de actividades del periodo.</INFORME_EJECUCION><ID>79804777</ID><NOMBRE>EDWIN LEONARDO PARADA GUEVARA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MAYORGA LARA JAIME</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79282588</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>02-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="351"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170094-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Convenio de Cooperación 170094-0-2017 cuyo objeto es:  Apoyar la modernización de la gestión tributaria de la ciudad de Bogotá D.C. a través de la evaluación y análisis de la gestión tributaria actual, identificando, determinando y proponiendo un modelo de simplificación y virtualización de procesos que incorpore estándares de buenas prácticas internacionales.  Fecha de inicio: 12 de abril 2017 Fecha de terminación: 30 de junio de 2017 Prorroga: 4 Fecha finalización final: 01 noviembre de 2017  Plazo de ejecución 7 meses Valor del Convenio $  Contribución SDH: (US$) 288.000 (dólares) Contribución IFC: (US$) 300.000 (dólares) Total Contribución: US$588.000 (dólares)  Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   70%    Valor del Convenio:              $  921.556.800 Valor certificado:                   $  846,021,600.00 (valor pagado en pesos) Valor pagado:                    $ 846,021,600.00 (valor pagado en pesos) Valor pendiente de pago:     $ 75,535,200.00 (aproximadamente)            % pagado 91.80% % pendiente 8.2%   El Acuerdo de Cooperación finalizo el 01 de noviembre y se encuentra en etapa de liquidación. </INFORME_EJECUCION><ID>1017044001001</ID><NOMBRE>CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTIZ BAYONA DIANA DEL PILAR</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51780474</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="352"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170099-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar al Director Jurídico del Concejo de Bogotá, en el marco de los asuntos jurídicos y de la defensa judicial con el fin de desarrollar las actividades de acuerdo a la normatividad vigente, para el mes de junio se viene apoyando a la dirección jurídica en la revisión de los actos administrativos proyectados para la firma de la mesa directiva del Concejo de Bogotá, realizando las proyecciones para firma del Director Jurídico y demás documentos que se requieran en el desarrollo de la gestión jurídica de la corporación. Asistio a las diferentes reuniones que se requirieron con el director Jurídico.</INFORME_EJECUCION><ID>41782234</ID><NOMBRE>BLANCA EDILSA VARGAS CAVIELES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN  OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="353"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170101-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar los servicios profesionales para apoyar la definición, contratación y seguimiento a los temas de infraestructura física que requiera el Concejo de Bogotá, D.C. se ejecuta por parte del contratista durante el periodo de junio  presta el apoyo profesional técnico que requiere el Concejo de Bogotá y el Fondo Cuenta, en la planeación, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos y proyectos que le han sido asignados, la respuesta a requerimientos relacionados con los temas objeto del contrato, disponibilidad de tiempo para atender las solicitudes de la Entidad, el apoyo a la supervisión técnica de los contratos celebrados por la Secretaría de Hacienda y Fondo Cuenta Concejo de Bogotá.</INFORME_EJECUCION><ID>86058835</ID><NOMBRE>ANDRES MAURICIO BARRERA HERNANDEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="354"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170105-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar al Director Administrativo del Concejo de Bogotá, en los asuntos propios de la dependencia en el marco del Sistema Integrado de Gestión, se ejecuta por parte de la contratista durante el mes de junio, por medio del apoyo para la modificación de los formatos que ajusta los perfiles de contratación, para ser presentados al SIG, apoyando la revisión al Plan de acción para la ejecución de actividades en la dirección administrativa, participando activamente en el Comité del Plan estratégico de seguridad vial y el Comité de la mujer.</INFORME_EJECUCION><ID>35493364</ID><NOMBRE>CLAUDIA ELVIRA RODRIGUEZ POVEDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="355"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170100-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Informe Junio 2018: ¿ El 10 de julio de 2017 el Juzgado 4 Administrativo de Oralidad de Bogotá, profirió sentencia dentro del proceso de Nulidad Simple No. 2016-0187 contra el Distrito de Bogotá y otros; resolviendo declarar la nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 de 2016. Contra el mencionado fallo se interpuso recurso de apelación y será decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El contrato continúa suspendido. Avance físico del contrato.  90% </INFORME_EJECUCION><ID>8300854261</ID><NOMBRE>BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RIVERA GARCIA VICTOR HERNANDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80232557</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="356"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170109-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es Prestar servicios profesionales para apoyar a la oficina de comunicaciones del Concejo de Bogotá para el cumplimiento al plan de comunicaciones internas y externas de la entidad, durante el periodo se viene desarrollando  el apoyo a la entidad en la generación de los contenidos periodísticos por medio de las redes sociales y divulgando la información que se realiza en las sesiones de comisiones y plenarias que se llevan a cabo dentro y fuera de la ciudad, de igual manera se está brindando el apoyo en la formulación de estrategias comunicativas que ayuden a la entidad en el manejo de las comunicaciones internas y externas, redactandos los contenidos periodísticos audiovisuales, prensa escrita y radio requeridos por el Jefe de la Oficina.</INFORME_EJECUCION><ID>63548489</ID><NOMBRE>IVON ADRIANA JIMENEZ ZAPATA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="357"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170111-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar en las diferentes comisiones permanentes del Concejo de Bogotá en la respuesta a Derechos de Petición, solicitudes quejas, consultas y reclamos que reciba la corpóración, durante el periodo se sique apoyando a las diferentes comisiones permanentes en la respuesta oportuna a las solicitudes, derechos de petición, quejas, denuncias, consultas y reclamos, presentados ante el Concejo de Bogotá, D.C., Emitiendo conceptos tendientes a dar respuestas a las diferentes solicitudes, peticiones, quejas, denuncias, consultas, reclamos, presentados ante las diferentes comisiones del Concejo de Bogotá, D.C.</INFORME_EJECUCION><ID>79646061</ID><NOMBRE>WILSON  GUERRERO VERA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="358"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170110-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales como enlace con la Unidad Ejecutora 04 de la Secretaria Distrital de Hacienda para la liquidación y cierre de los expedientes contractuales, durante el mes de junio se ha sequido con la realizacion de los trámites necesarios para realizar la liquidación de los contratos sobre los cuales aún tiene competencia la entidad, realizando los trámites necesarios para establecer el balance económico, para los contratos que proceda liquidación de acuerdo a la asignación realizada por el supervisor, completando la Información necesaria a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos que le sean asignados, proyectando los informes finales de supervisión de aquellos contratos que sean designados por el supervisor.</INFORME_EJECUCION><ID>19244462</ID><NOMBRE>MANUEL EDUARDO ROJAS GUZMAN</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PEÑA ROA EDWIN OSWALDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="359"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170107-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de junio, se ha realizado reuniones semanales de seguimiento al contrato, el contratista ha atendido las solicitudes e incidentes reportados a través de la Mesa de Servicios así como la gestión y monitoreo del Datacenter. A la fecha se han realizado 11 pagos por concepto de servicios y siete pagos por repuestos.  El contrato lleva el 45% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="360"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170115-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar la actualización, administración, publicación y salvaguarda de la información publicada en la página WEB e intranet del Concejo de Bogotá, D.C, durante el mes de junio se continua con la actualizando las diferentes áreas de la intranet, tales como el área de la oficina asesora de comunicaciones, la agenda diaria, actualizando el área SG - SST, publicando los diferentes comunicados y actividades de la corporación en la página principal. Igualmente realizó la tarea de eliminar aquellos articulos que estaban fuera de vigencia y creó un espacio en el área de "notas de su interés"  se inicia la actulializacion a la pagina del Concejo de Bogota  en Internet.</INFORME_EJECUCION><ID>80117116</ID><NOMBRE>WIESNER FABIAN ROBAYO SALCEDO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="361"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170112-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento a los procesos de adquisición de bienes y servicios y la ejecución de los contratos para el Concejo de Bogotá, durante el mes de junio se viene desarrollando  desarrolló la elaboración de solicitudes de contratación, elaboración de actas de inicio y legalización de contratos, solicitudes de ingreso a almacén, elaboración de fichas de ejecución financiera, requerimientos a contratos y actas de liquidación. igualmente realiza los  seguimiento a los contratos asignados por el supervisor, proyectarlos requerimientos necesarios a los contratistas en caso de incumplimiento a las obligaciones. elabora los informes finales para la liquidación por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital, de acuerdo con la asignación de contratos que, realice el supervisor.</INFORME_EJECUCION><ID>79615371</ID><NOMBRE>GIOVANNI  SUAREZ USECHE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="362"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170090-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Schindler ubicados en el Centro Administrativo Distrital CAD Torre A . se prestó durante el mes de MAYO y JUNIO de 2018 , tambien los manteniminetos correctivos.</INFORME_EJECUCION><ID>860005289</ID><NOMBRE>ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="363"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170119-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa, documental y contractual en los asuntos de competencia del Concejo de Bogotá, D.C., durante el mes de junio  se estan ejecuntado las actividades del contrato realizando los tramites para la facturacionn de los apoyos asigandos por el supervisor, elaboración de las fichas de ejecución e informes de supervisión de los contratos a cargo, gestión de informes finales de supervisión, actas de liquidación y certificaciones de cumplimiento, realiza la gestión pertinente para recoger firmas de contratistas apoyando a la Dirección Financiera en los trámites relacionados con asuntos contractuales, siguiendo los procedimientos establecidos. apoya a la Dirección Financiera en los trámites relacionados con asuntos contractuales, siguiendo los procedimientos establecidos.</INFORME_EJECUCION><ID>1013625644</ID><NOMBRE>ANABIA JULIETH ANGARITA GALINDO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="364"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170118-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION> Informe Junio 2018: ¿ El 10 de julio de 2017 el Juzgado 4 Administrativo de Oralidad de Bogotá, profirió sentencia dentro del proceso de Nulidad Simple No. 2016-0187 contra el Distrito de Bogotá y otros; resolviendo declarar la nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 de 2016. Contra el mencionado fallo se interpuso recurso de apelación y será decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El contrato continúa suspendido.  </INFORME_EJECUCION><ID>1906044002001</ID><NOMBRE>INTRALINKS INC</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="365"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170122-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar los servicios profesionales para apoyar a la Secretaria General del Concejo de Bogotá, durante el  el periodo de junio  emite conceptos jurídicos tendientes a dar respuestas a las diferentes solicitudes, peticiones, quejas, denuncias, consultas, reclamos, presentados ante el Concejo de Bogotá D.C. y cuya respuesta por competencia deba ser proyectada por la Secretaría General de la Corporación,  apoya a la Secretaría General de la Corporación en la respuesta oportuna de las diferentes solicitudes, peticiones, quejas, denuncias, consultas, reclamos, presentados por autoridades públicas, organismos de control y particulares, ente el Concejo de Bogotá D.0 y cuya respuesta por competencia deba ser proyectada por la dependencia.</INFORME_EJECUCION><ID>41690000</ID><NOMBRE>MARTHA PATRICIA ORTIZ CASTAÑO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="366"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170106-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La Secretaría Distrital de Hacienda cuenta en este momento con un servicio de gestión Omnicanal y/o Multicanal virtual y telefónico (Centro de Contacto) que administra por contribuyente único las diferentes interacciones con los contribuyentes.  Suscrito con: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP  Fecha de inicio: 05 de mayo de 2017 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2019 Plazo de ejecución 33 meses Valor del Convenio ($ 3.590.910.413)    Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del    39.19%  Valor del Contrato:               $ 3.590.910.413 Valor certificado:                  $ 1.340.341.882                   Valor pagado:                      $ 1.340.341.882                    Valor pendiente de pago:     $ 67.075.491          Durante el mes de JUNIO se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Servicios centro de contacto COMPONENTE 1 y 2: Quiosco o Cabinas virtuales e impresiones, cantidad 23. 2. Minuto de operación entrante - inbound chat y llamadas inbount cantidad 10.375 minutos. </INFORME_EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ VILLEGAS DIEGO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79423100</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="367"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170102-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales al Concejo de Bogotá, D.C., para apoyar el áera de nómina, especialmente en las áreas relacionadas con la seguridad social, se ha venido desarrollando durante el mes de junio recibiendo y tramitando ante las Entidades Prestadoras de Salud, las incapacidades que le fueron entregadas por el funcionario de nómina, resolviendo cada uno de los inconvenientes presentados con cada una de ellas, participó en reuniones en donde definieron parámetros para el desarrollo de carpeta compartida denominada ¿incapacidades¿, realizando seguimiento de los cobros realizados a las EPS a fin de obtener su reembolso.</INFORME_EJECUCION><ID>41758887</ID><NOMBRE>CLARA INES VARGAS MALAGON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PEÑA ROA EDWIN OSWALDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="368"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170128-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista prestó el servicio de canales de datos e internet durante el mes de junio sin contratiempos mayores. En el tema de facturación se encuentra al día, los informes de disponibilidad se encuentran al día. Se legalizó la adición. A la fecha el contrato se encuentra en normal ejecución y se ha ejecutado en un 100% del contrato principal y en un 100% de la adición.</INFORME_EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52264270</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="369"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170127-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar operativa y técnicamente la infraestructura tecnológica e informática del Concejo de Bogotá, durante el periodo de junio realizó apoyos con las tecnologías de la información que son solicitados al proceso de sistemas y seguridad de la información. mantenimiento preventivo a equipos de computo, apoyo en el a con sus respectiva configuración de sistema operativo actualizaciones hasta fecha actual y programas autorizados por el profesional especializado;  apoya al proceso de sistemas y seguridad de la información  en la sostenibilidad del subsistema de seguridad de la información. prestar soporte técnico según los niveles de servicio establecidos por la mesa de ayuda.</INFORME_EJECUCION><ID>1030565608</ID><NOMBRE>DIEGO ARMANDO PRECIADO PUENTES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Edwin Oswaldo Peña Roa</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="370"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170135-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios de apoyo para sistematizar y verificar la información relacionada con la generación de la nómina y los registros contables del Concejo de Bogotá, se viene ejecutando por parte del contratista en el mes de junio con el ingreso al sistema Perno de las primas técnicas, descuentos a funcionarios, novedades de e.p.s. , licencias no remuneradas, retenciones en la fuente, dependientes  e incapacidades. Esta realizando la revisión de la nómina de  y la liquidación de la nómina en el PERNO en desarrollo contra el PERNO que se está utilizando actualmente. igualmente apoya la verificación y cruce de información a las áreas de nómina y contabilidad.</INFORME_EJECUCION><ID>80880912</ID><NOMBRE>LEONARDO ARTURO ZAMORA ZEA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="371"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170138-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar servicios profesionales para apoyar al Director Financiero en los asuntos propios de la dependencia, en el marco del presupuesto anual de gastos de funcionamiento e inversión para el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros conforme al plan estratégico de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente. durente el periodo ha venido apoyando con las dependencias de la entidad, en la elaboración de las solicitudes de adiciones y traslados presupuestales que la Entidad requiera siguiendo los lineamientos y parámetros fijados por la SDH y la mesa directiva. Apoya en la elaboración de políticas y estrategias que mejoren el desarrollo de las actividades de las áreas relacionadas con la dirección financiera.</INFORME_EJECUCION><ID>1022375085</ID><NOMBRE>SHIRLEY LIZETH BETANCOURT RINCON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="372"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170139-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es Prestar servicios de apoyo al procedimiento de bonos pensionales para coadyudar con las actividades de actualización y administración de la información de los funcionarios y exfuncionarios en cuanto a los trámites de pensión,  durante el periodo desarrolla el apoyo de la digitación de información correspondiente  a  historias laborales de  funcionarios y exfuncionarios en los formatos externos de la certificación establecidas por el Ministerio de Hacienda  y Crédito Público y el Ministerio de Protección Social, en los   formatos establecidos por la Entidad,  archivar en su respectiva carpeta todos los documentos que entraron al procedimiento de Bonos Pensionales, para remitir mediante informe mensual al procedimiento de Historias Laborales dicha documentación,  </INFORME_EJECUCION><ID>1126599090</ID><NOMBRE>BRAYAN JEFERSON VARON AGUIRRE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="373"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170140-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Jurídica del Concejo de Bogotá, en la asesoría y respuesta a derechos de petición, solicitudes, denuncias, quejas, consultas y reclamos que reciba la corporación, durante el periodo de junio viene ejerciendos apoyos a la Dirección Jurídica en la descongestión de la respuesta a las diferentes solicitudes, derechos de petición, quejas, denuncias, consultas y reclamos, presentados ante el Concejo de Bogotá  con la modificación al formato de atención a la ciudadanía incluyendo marco jurídico, proyecto de Resolución de Acto Administrativo de la reglamentación a los derechos de petición  de la Administración Distrital, proyectó respuesta a derechos de petición presentados ante el Concejo de Bogotá D.C. y brindó asesoría jurídica personalizada al ciudadano en la Oficina de atención al púbico del Concejo de Bogotá</INFORME_EJECUCION><ID>79436393</ID><NOMBRE>JOSE GABRIEL PARRA PIRAZAN</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="374"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170137-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales en el proceso de auditorías internas en el área de Contro Interno del Concejo de Bogotá, durante el periodo de junio Brindar y apoyo a la Oficina de Control Interno en los diferentes temas relacionados can el Sistema Integrado de Gestión de la Corporacións ha reqalziado seguimiento a los requerimientos de información u observaciones efectuadas por los órganos de control, evalua que las acciones de mejora propuestas como resultado de las auditorias se implementan de manera adecuada.</INFORME_EJECUCION><ID>52144330</ID><NOMBRE>JOANNA PATRICIA GONZALEZ PAIPA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="375"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170142-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>170142-0-2017 Contratar el soporte logístico para el desarrollo de las acciones tendientes a formar, informar, e incentivar a los contribuyentes y ciudadanía en general sobre los impuestos distritales, en el marco de la cultura tributaria. Suscrito con FEELING COMPANY el 26/05/2017 Fecha de inicio: 07/06/2017 Plazo de ejecución: 31 meses. Fecha de terminación inicial: 31/12/2019 Valor Inicial del Contrato:             $ 1.658.800.000 Valor certificado:      $1.040.856.995 Valor pagado:           $ 1.040.856.995 El Porcentaje de ejecución 62.748% Valor por pagar         $ 617.943.005                   Durante el mes de junio 2018 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1.   Enrolamiento y Registro 1 de junio al 30 de junio 2018. 2.   Supervisión al proceso de registro y enrolamiento, registro y enrolamiento, personal coordinador, apoyo logístico y equipo tipo ultrabook del 1 al 29 de junio de 2018. 3.   Servicio especial de transporte para traslado de archivo del CAD A archivo BID durante el mes de junio de 2018. 4.  Unidad Móvil mes de junio 2018.    5. Servicio especial de transportes para el día 1 de junio de 2018 en centro de experiencia barrio el Regalo. 6.  Servicio especial de transportes Actividad en colegio Quiba el día 5 y 8 de junio de 2018. 7.   Servicio especial de transportes centro de experiencia Barrio Villa Clemencia el día 5, 6, 7 y 8 de junio de 2018. 8. Servicio especial de transportes charla Universidad Javeriana los días 6 ,7, y 8 de junio de 2018. 9. computador portátil e impresora láser para apoyo actividad Engativá del 7 al 14 de junio de 2018. 10 servicio especial de transportes Colegio José Asunción silva 7 de junio de 2018. 11. Servicio especial de transporte Actividad Colegio Rural José Celestino Mutis el 7 de junio de 2018. 12.  Servicio espacial de transportes Distribución de afiches el día 8 de junio de 2018. 13. Servicio especial de transporte para centro de experiencia virtual en las localidades de Suba y Bosa los días 12, 13 y 14 de junio de 2018. 14. Servicio especial de transporte para actividad de encuestas los días 13, 14 y 15 de junio de 2018. 15 registro y enrolamiento para el apoyo en el vencimiento del mes de junio en el superCADE CAD del 13 al 30 de junio del 2018. 16. Servicio especial de transporte para actividad en Colegio Quiroga los días 12, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de junio de 2018. 17. Atención especial de transporte para distribución en los diferentes superCADES de la ciudad del 12 al 15 de junio de 2018. 18.   Servicio espacial de transporte para entrega de equipos en el superCADE de Engativá para el 15 de junio de 2018. 19.  Atención asistente, desayuno tradicional y servicio especial de transporte para el vencimiento de impuesto de vehículos del 18 al 22 de junio de 2018. 20 servicio especial de transporte para charla de vehículos en el SIM el día 18 de junio de 2018. 21.  Servicio especial de transporte para charla en la Universidad Nacional el día 20 de junio de 2018. 22.  Servicio especial de transporte para actividad de cliente incognito los días 20, 21 y 28 de junio de 2018. 23.  Servicio especial de transporte para visitas a los quioscos de los éxitos el día 21 de junio de 2018. 24.    Atención asistentes y servicio especial de transporte para el vencimiento de impuesto de vehículos del 27 al 29 de junio de 2018. 25.   Servicio especial de transporte para visita archivo BID el día 28 de junio. </INFORME_EJECUCION><ID>811025635</ID><NOMBRE>FEELING COMPANY SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="376"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170151-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de junio de 2018 a través del contrato de prestación de servicios No. 170151-0-2017 suscrito el 2 de junio, cuyo objeto es realizar exámenes médicos ocupacionales y complementarios y aplicación de vacunas para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda, se llevaron a cabo las siguientes actividades: trescientos sesenta (360) valoraciones nutricionales, un (1) examen ocupacional de preingreso, dos (2) exámenes ocupacionales de egreso, seis (6) exámenes optometría, tres (3) exámenes de glicemia, tres (3) exámenes de perfil lipídico, un (1) electrocardiograma, cuatro (4) exámenes cardiovasculares, cinco (5) pruebas de esfuerzo, cincuenta y cinco (55) vacunas contra la influenza y tres (3) exámenes periódicos.   Así mismo, se legalizo la modificación No. 1 del contrato, correspondiente a la prórroga por dos (2) meses o hasta agotar el valor del presupuesto, evento que ocurra primero. La nueva fecha de finalización del contrato es el 15 de agosto de 2018.  Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de mayo de 2018, por valor de $7.046.000.</INFORME_EJECUCION><ID>900170405</ID><NOMBRE>MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="377"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170152-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Contrato cuyo objeto es realizar exámenes médicos ocupacionales y complementarios y aplicación de vacunas para los funcionarios del Concejo de Bogotá, durante el mes de junio ha prestado los servicios solicitados mediante previa orden escrita del supervisor del contrato. realizandon los examenes medicos en coordinacion con el proceso de salud ocupacional de la entidad, viene cumpliendo las normas de bioseguridad establecidas en el servicio, así como las normas de higiene y seguridad industrial.</INFORME_EJECUCION><ID>900170405</ID><NOMBRE>MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="378"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170146-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de junio de 2018 respecto al contrato suscrito con SPN 4-72 se gestionaron por el contratista las Comunicaciones Externas Recibidas 11.001 - CER, las Comunicaciones Internas Enviadas 3.700 - CIE y las Comunicaciones Externas Enviadas 11.406 - CEE. La ejecución física es de 41%.  Ejecución Financiera 32%</INFORME_EJECUCION><ID>900062917</ID><NOMBRE>SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>VANEGAS PAVA GUSTAVO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>10095915</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="379"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170147-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios para la gestión de correspondencia y mensajeria expresa masiva para el Concejo de Bogotá, durante el mes de junio ha venido prestando el servicios de gestión de correspondencia y mensajería expresa masiva, desempeñando funciones de radicación servicios de gestión de correspondencia y mensajería expresa masiva, Prestando los servicios de gestión de correspondencia y mensajería expresa masiva con la totalidad del número de personas y la cantidad de equipos de cómputo, comunicación e información y transporte requeridos para la ejecución del objeto contractual</INFORME_EJECUCION><ID>900062917</ID><NOMBRE>SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="380"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170162-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de junio, en cumplimiento de las obligaciones y el cronograma establecido, el DANE entregó las estimaciones trimestrales preliminares del valor agregado (según las secciones de la CIIU 4) de los cálculos sectoriales, de acuerdo con la disponibilidad del marco de referencia anual de la nueva base de las Cuentas Departamentales. El contrato finalizó el pasado 15 de junio y está pendiente la suscripción del acta de liquidación, en el mes de julio.</INFORME_EJECUCION><ID>899999027</ID><NOMBRE>DANE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52960745</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="381"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170165-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>OBJETO:Prestar servicios de outsourcing de sistematización y automatización para el control integral del impuesto al consumo de la cerveza, sifones, mezclas y refajos de procedencia nacional y extranjera, y de cigarrillos y tabaco elaborado de procedencia extranjera, y de la información tributaria de la participación del Distrito Capital en el Impuesto al Consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de producción nacional y de licores, vinos, aperitivos y similares nacionales e importados. Fecha de inicio: 21 de junio de 2017 Fecha de terminación: 30 de julio de 2018 Plazo de ejecución 6 meses Valor del Contrato $ 325,629,564.00+ prorroga $154.631.034 Valor pagado: 289.668.858 % ejecución financiero: 560.315 % Actividades realizadas en el mes de junio: Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   92%  1- El contratista cumplió con la entrega del informe de actividades del mes de mayo de 2018, con radicado No. 2018ER67501 del 19/06/2018, y el radicado 2018ER67500 del 19/06/2018 que contiene el CD de la entrega de datos procesados durante el mismo periodo, adicionalmente se recibe la factura por servicios No. 50687 del 12/06/2018 a la cual anexan el certificado de aportes parafiscales firmado por el Revisor Fiscal y la planilla de pago de los mismos.    2- Se verificó que el Contratista cumplió con lo estipulado en las veinticuatro (24) cláusulas de los estudios previos, soportado en la lista de chequeo mensual.  El supervisor del contrato de servicios de outsourcing No. 170165-0-2017 del 21/06/2017 certifica que SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A, identificado con NIT N° 890.206.351, para el periodo comprendido, entre el 01/06/2018 al 30/06/2018, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos. </INFORME_EJECUCION><ID>890206351</ID><NOMBRE>SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FLOR MIRIAM GUIZA PATIÑO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51740491</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="382"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170160-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El 3 de junio de 2018 , se  cumplieron  los once (11) meses de prestación de servicio .El contratista prestó   el servicio de mantenimiento para los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo hidráulicos de agua potable, residual y aguas negras y el sistema hidráulico de la SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA. Se incluye el lavado de la totalidad de los tanques.</INFORME_EJECUCION><ID>900152368</ID><NOMBRE>INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS LIMITADA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="383"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170156-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista en el mes de junio de 2018,  presto el  mantenimiento correctivo comprende la reparación y corrección de las sillas existentes, suministrando los repuestos y/o elementos nuevos y necesarios, actividades que serán ejecutadas con mano de obra idónea y calificada  para la  reparación y corrección de los daños y deterioros que alteren el correcto y normal funcionamiento de este mobiliario.</INFORME_EJECUCION><ID>900820473</ID><NOMBRE>ALL IN SERVICE SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="384"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170159-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el desarrollo del contrato No. 170159-0-2017 cuyo objeto es: ¿Proveer el enlace de comunicaciones para el acceso a la Bolsa de Valores de Colombia, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista... ¿, con el contratista UNION TEMPORAL LEVEL 3 ¿ TELMEX, se firmó en la fecha 8 de junio de 2017.   Finalizado el mes de junio de 2018, el porcentaje de ejecución es de 38,64%, correspondiente a un valor de $49.678.374,00. En el momento ya se hizo efectivo el pago del mes de mayo de 2018 por valor de $ 4.425. 834. </INFORME_EJECUCION><ID>900404206</ID><NOMBRE>UNIÓN TEMPORAL LEVEL 3- TELMEX</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="385"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170169-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el presente informe correspondiente al mes de junio de 2018, respecto al contrato No. 170169-0-2017 suscrito con USA POSTAL S. A., se realizó un viaje en el furgón de 6,0 toneladas. Se tiene un acumulado en todo el contrato de 15  viajes. Se suscribió la prórroga de 5 meses y 25 días, el 1° de junio de 2018. La ejecución financiera del contrato es del 35%. La ejecución fisica 66%</INFORME_EJECUCION><ID>830112988</ID><NOMBRE>USA POSTAL S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>VANEGAS PAVA GUSTAVO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>10095915</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="386"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170164-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es "Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Mitsubishi del Concejo de Bogotá." Durante el periodo realiza los mantenimientos de inspeccion a cada uno de los sistemas, ajuste de componentes, limpieza general y demas acciones pertinentes apara el mantenimiento respectivo. el contratitas ha mantenido los precios de la propuesta durante el periodo. Realizando las labores de mantenimiento necesarias para que los ascensores del  ubicados en el Concejo de Bogotá.</INFORME_EJECUCION><ID>860025639</ID><NOMBRE>MITSUBISHI  ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PEÑA ROA EDWIN OSWALDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="387"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170171-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Convenio Interadministrativo 170171-0-2017 cuyo objeto es:  ¿Aunar esfuerzos para apoyar el desarrollo de las estrategias de Educación Tributaria¿.  Fecha de inicio: 07 de julio 2017 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2019 Prorroga:  Fecha finalización final: 31 de diciembre de 2019 Plazo de ejecución 30 meses sin exceder del 31/12/2019 Valor total del Convenio: $1.226.666.700  Aportes SHD:       $ 994.672.361 Aporte IDARTES: $ 231.994.100 Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   70%   Valor del Convenio:              $  1.226.666.700 Valor certificado:                   $683.612.332 Valor pagado:                        $  528.285.225 % ejecución:                             77% Durante junio de 2018, se llevó a cabo la puesta en escena de 6 representaciones lúdicas en diferentes espacios de la ciudad (colegios, gremios, universidades, entre otros) de las siguientes obras:         ¿SINFONIA URBANA¿ (1)         ¿TEATRO INVISIBLE¿ (3)         ¿VECINOS¿ (1)         ¿TRIQUIÑUELAS¿ (1) </INFORME_EJECUCION><ID>900413030</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GALVIS ALZATE CAMILO ANDRES</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79796112</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="388"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170172-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de junio de 2018, La Galería Inmobiliaria remitió la información sobre la situación del mercado de inmobiliario nuevo y usado de la ciudad de Bogotá y Municipios Aledaños correspondiente al mes de mayo.  La DEEF recibió los informes sobre el análisis del comportamiento de las ventas de vivienda nueva; las ventas y arrendamientos de inmuebles nuevos no residenciales (oficinas, comercio y bodegas); y la oferta de vivienda usada tanto para venta como en arriendo correspondientes a los estratos cuatro, cinco y seis. Estos informes fueron entregados junto con el programa de consulta denominado: Sistema de Información Gerencial Actualizado (SIGA), y las bases de datos en Excel.</INFORME_EJECUCION><ID>830006392</ID><NOMBRE>LA GALERIA INMOBILIARIA LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52960745</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="389"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170179-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, se atendió una solicitud de apoyo técnico. La tercera prórroga lleva un 52% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ARISTIZABAL LOZANO JAIRO AUGUSTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>19450285</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="390"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170180-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se entregó a la SDH los ejemplares contratados por cada edición del periódico, durante el periodo comprendido entre el 01/06/2018 hasta el 30/06/2018.</INFORME_EJECUCION><ID>901017183</ID><NOMBRE>EDITORIAL LA REPUBLICA SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="391"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170181-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de ABRIL MAYO Y JUNIO de  2018 se PRESTO el objeto contractual, se suministraron  los puesto y la operación de los medios tecnologicos, se presto el servicio conforme al Anexo tecnico No. 1 - y el Pliego de condiciones.</INFORME_EJECUCION><ID>901095723</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL GRANADINA-SERACIS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="392"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170184-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista prestó el servicio de mantenimiento correctivo sobre los equipos cubiertos bajo el contrato atendiendo todas las solicitudes de soporte solicitadas por la Secretaría de Hacienda tanto en sitio presencial como en forma remota. Prestó el servicio de soporte en sitio permanente sin inconvenientes. El contrato se ejecutó de manera normal. A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 37%.</INFORME_EJECUCION><ID>900254691</ID><NOMBRE>OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52264270</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="393"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170188-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de junio se atendió dos solicitudes de entrega de datos.  El convenio lleva el 47% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA  DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="394"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170193-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 170193-0-2017 de Julio 24 de 2017 OBJETO Prestar servicios para la calificación de Bogotá D.C. como sujeto de crédito y la calificación del programa de emisión y colocación de bonos de deuda pública interna - PEC, de acuerdo a lo establecido por la ley 819 de 2003 y demás normas aplicables.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUARENTA Y SIETE MILLONES CINCO MIL PESOS ($ 47.005.000) incluido IVA. CONTRATISTA BRC INVESTOR SERVICES S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES FECHA DE SUSCRIPCIÓN 31-07-2017 FECHA DE INICIO 31-07-2018  PLAZO INICIAL y FINAL doce meses (12)  PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO Del 31-07-2017 al 31-07-2018 En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades: OBLIGACIONES GENERALES:  ha cumplido con las obligaciones generales establecidas en el contrato y en los estudios p´revios. OBLIGACIONES ESPECIALES  1. Emitió la calificación, (revisó y actualizó la calificación). 2. Ha adelantado todas las acciones que fueron necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Ha suministrado los servicios profesionales conforme a las normas aplicables al objeto del contrato. 4. Ha dado cumplimiento a los términos y condiciones aplicables a calificaciones crediticias adoptados por LA CALIFICADORA. 5. Ha informado al Distrito de los eventos relacionados con la calificación. 6. Ha actuado con lealtad y buena fe durante la celebración, ejecución y terminación del contrato en lo relacionado con la calificación. 7. Ha Puesto a disposición del desarrollo del objeto del contrato los recursos profesionales y todos aquellos que fueron necesarios para el buen desarrollo del objeto del contrato. 8. Ha empleado al personal idóneo para el desarrollo del objeto del contrato. 9. Ha designado a las personas con las cuales el supervisor tendrá contacto  Se deja constancia que una vez expedida la disponibilidad presupuestal, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No.170193-0-2017 recibió la suma de cuarenta y siete millones cinco mil pesos ($47.005.000  incluido IVA), previa presentación de la factura No. 7137 del 7 de septiembre de 2017, cuyo pago se realizó en su totalidad el 20 de septiembre de 2017.   ORDEN DE PAGO FECHA VALOR 38 18-09-2017 $47.005.000 TOTAL PAGADO $47.005.000  El supervisor del contrato de Prestación de Servicios No. 170193-0-2017del 24 de julio de 2017, certifica que BRC Investor Services S.A. ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos.  Bogotá junio 27 de 2018.  Nestor Camilo Callejas Rivera Supervisor Subdirector de Financiamiento con Ottras Entidades,</INFORME_EJECUCION><ID>830039674</ID><NOMBRE>BRC INVESTOR SERVICES S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>27-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="395"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170185-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es Prestar servicios de producción y transmisión de programas de televisión para el Concejo de Bogotá. Durante el periodo se han realizado la preproducción, producción, emisión y postproducción de los programas de televisión requeridos por el Concejo de Bogotá, de manera oportuna y con altos estándares de calidad, dando participación a las diferentes bancadas del Concejo de Bogotá D.C., a través de entrevistas sobre los temas desarrollados, garantizando la igualdad de condiciones de cada una de las bancadas.</INFORME_EJECUCION><ID>830012587</ID><NOMBRE>CANAL CAPITAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="396"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170204-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar los servicios profesionales para apoyar la definición de especificaciones y condiciones técnicas para la adquisición de bienes y servicios relacionados con tecnología e informática, el seguimiento a la ejecución de los mismos y el acompañamiento en la formulación  de estrategias para la optimización del desarrollo tecnológico de la Corporación. durante el periodo ha apoyado y gestionar el proceso de sistemas y seguridad de la información del Concejo de Bogotá, la estructuración de las condiciones técnicas que permita adquirir los bienes y servicios que se requieran de la Unidad Ejecutora 04.y coordinar con el área de sistemas del Concejo de Bogotá, la preparación de un reporte mensual sobre los plazos y vencimientos de los contratos relacionados con tecnología e informática.</INFORME_EJECUCION><ID>1100392583</ID><NOMBRE>JESUS RAFAEL AGUAS CUELLO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="397"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170206-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Suscripción a la revista del Congreso para el Concejo de Bogotá D.C durante el periodo efectua las entregas en forma oportuna de los ejemplares de la edición  de la revista El Congreso Siglo XXI, en  el sitio definido por el supervisor del contrato. los cuales son nuevos y estén en perfecto estado los ejemplares de la edición mensual de la revista el Congreso siglo XXI.</INFORME_EJECUCION><ID>830067096</ID><NOMBRE>REVISTA EL CONGRESO SIGLO XXI LIMITADA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="398"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170207-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibieron los ejemplares de los diarios El Tiempo y Portafolio durante el periodo comprendido entre el 01/06/2018 y el 30/06/2018.</INFORME_EJECUCION><ID>860001022</ID><NOMBRE>CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="399"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170209-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibieron los ejemplares del diario El Espectador durante el periodo comprendido entre el 01/06/2018 y el 30/06/2018.</INFORME_EJECUCION><ID>860007590</ID><NOMBRE>COMUNICAN S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="400"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170208-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar apoyo a la Dirección Jurídica del Concejo de Bogotá en los procesos y proyectos  en respuesta para la atención de los requerimientos de la ciudadania. durante el periodo  apoyo en la elaboración de documentos de respuesta relacionados con los procesos a cargo de la Dirección, o de la misma directamente, para la atención de los requerimientos de la ciudadanía. apoyando la sustanciación de los procesos o asuntos que le sean encomendados por la Dirección.</INFORME_EJECUCION><ID>1030659160</ID><NOMBRE>KAREN LILIANA ANGULO CEPEDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="401"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170201-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En la reunión sostenida el 14 de junio de 2018 el Ingeniero Luis Felipe Rivera García describió las acciones a seguir para el desarrollo del proyecto y a la resolución de inquietudes presentadas por los asistentes. Para la sesión del 20 de junio se expuso como en la actualidad Fase I : En la Actualidad las entidades se conectan a ciertos servicios mediante: digitación, Archivo Plano o  Consumo de archivo Web por ello se requiere homologar a todas mediante canales de acceso internet Nivel Operativo: Consolidar para salir a producción bajo SAP. Muestra Cronograma de las diferentes etapas: Planeación: Finalizada en Enero de 2.018 Diseño: Finalizada en junio de 2.018 Implementación y Desarrollo: Estimada a septiembre de 2.018 Capacitación: en Septiembre de 2.018 Pruebas: Entre Octubre y Noviembre de 2.018. Salida a Producción: Enero 1 de 2.019 Estabilización: Entre enero y marzo de 2.019 Procesos Especiales: Atendidos a medida del desarrolllo del proyecto. (Cierres contables, Pago Primas, etc.) Todo opera sober Nube Privada ¿ bajo dos nodos; Nodo 1 Desarrollo, prueba, soporte y producción  Nodo 2: Solo Producción. High Availability + Business Continuity Plan. (Alta Disponibildad y Plan de continuidad de negocio) Puntos relevantes: La Oferta de Valor ; Modelo Operativo y Sistema Tecnológico. Todo bajo las Premisas: Estandarización ¿ Interoperabilidad ¿ Economía de escala ¿ Servicio al Ciudadano Fase II: Centro de Excelencia estimado con 80 personas, con igual modelo de la Fase I: Licenciamiento, Implementación, Integración, Migración, Capacitación + certificación y Consultoría ¿ Desarrollo. Se alerta sobre la necesidad de ser incluido y aprobado dentro del presupuetos de las entidades subsiguientes en la implementación del Proyecto; para con ello, salir a contratar en 2.019. Objetivos para el cumplimiento Fase II : Caso de noegocio, Gobierno del Proyecto, Manejo del Presupuesto, Priorización entidades, Contratación, Implemetación. Definir equipos de trabajo, Plan de trabajo (comités de seguimeinto ¿ estructura equipo de trabajo),  Se sugiere contratar ERP x servicios a máximo un año para aquellas entidades que no sean subsiguientes en su implementación para la vigencia 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="402"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170211-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En conjunto con la Alta Consejería para las TIC se determinó efectuar reuniones de seguimiento al desarrollo de la implementación del CORE Distrital para lo cual se efectuaron las siguientes, en donde se trataron temas como:  Servicios Profesionales Licenciamiento Servicios Profesionales Implementación Servicios Profesionales Migración Servicios Profesionales Integración Servicios Profesionales Capacitación con Certificación y para Consultoría Desarrollo. Para la implementación de la Fase II, se deben establecer que criterios de priorización van a ser tenidos en cuenta para la selección de la siguiente entidad a la cual será objeto de implementación del CORE. Resolución de inquietudes generadas por implementación de la Fase I y II. ¿Cómo fue la Inversión de los Recursos? ¿Se tiene diseñado Hojas de Ruta? ¿Cómo está conformado el Comité Técnico  ¿Existe algún acceso o copia de las Licencias? ¿Qué presupuesto se requiere para la implementación del CORE Distrital? En otra sesión se trató: El Ingeniero Luis Felipe Rivera Expuso las FASES I y II del Proyecto CORE ¿ ERP Tributario  Fase I : En la Actualidad las entidades se conectan a ciertos servicios mediante: digitación, Archivo Plano o Consumo de archivo Web por ello se requiere homologar a todas mediante canales de acceso internet Nivel Operativo: Consolidar para salir a producción bajo SAP. Muestra Cronograma de las diferentes etapas: Planeación: Finalizada en enero de 2.018 Diseño: Finalizada en junio de 2.018 Implementación y Desarrollo: Estimada a septiembre de 2.018 Capacitación: en septiembre de 2.018 Pruebas: Entre Octubre y noviembre de 2.018. Salida a Producción: enero 1 de 2.019 Estabilización: Entre enero y marzo de 2.019 Procesos Especiales: Atendidos a medida del desarrollo del proyecto. (Cierres contables, Pago Primas, etc.). Todo opera sobre Nube Privada ¿ bajo dos nodos; Nodo 1 Desarrollo, prueba, soporte y producción Nodo 2: Solo Producción. High Availability + Business Continuity Plan. (Alta Disponibilidad y Plan de continuidad de negocio) Puntos relevantes: La Oferta de Valor; Modelo Operativo y Sistema Tecnológico. Todo bajo las Premisas: Estandarización ¿ Interoperabilidad ¿ Economía de escala ¿ Servicio al Ciudadano Fase II: Centro de Excelencia estimado con 80 personas, con igual modelo de la Fase I: Licenciamiento, Implementación, Integración, Migración, Capacitación + certificación y Consultoría ¿ Desarrollo. Se alerta sobre la necesidad de ser incluido y aprobado dentro del presupuesto de las entidades subsiguientes en la implementación del Proyecto; para con ello, salir a contratar en 2.019. Objetivos para el cumplimiento Fase II: Caso de negocio, Gobierno del Proyecto, Manejo del Presupuesto, Priorización entidades, Contratación, Implementación. Definir equipos de trabajo, Plan de trabajo (comités de seguimiento ¿ estructura equipo de trabajo),  Se sugiere contratar ERP x servicios a máximo un año para aquellas entidades que no sean subsiguientes en su implementación para la vigencia 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="403"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170205-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Suscripción al sistema de televisión satelital para ser instalados en la sede del Concejo de Bogotá. Durante el periodo ha garantizado la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado,  Dispone de un call center de lunes a domingo mínimo desde las 8 am a 11 pm, para prestar atención a las necesidades de la corporación en el desarrollo del objeto contractual. no se han presenta fllas de señal durante el periodo. y Mantiene fijo los precios establecidos en la propuesta durante la ejecución del contrato. ha prestado el servicio sin ninguna novedad, el funcionamiento se ha garantizado desde la instalación del servicio hasta la fecha, el servicio se ha caracterizado por sus condiciones de oportunidad, eficacia y eficiencia dentro de los parámetros establecidos.el contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>805006014</ID><NOMBRE>DIRECTV COLOMBIA LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="404"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170221-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Realizar el mantenimiento integral, las adecuaciones locativas y las obras de mejora que se requieran, con el suministro del personal, equipo, materiales y repuestos, en las instalaciones físicas del Concejo de Bogotá, D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección abreviada abreviada de menor cuantia No. SDH-SAMC-07-2017 y la propuesta presentada por el contratista.  durante le periodo realización del mantenimiento integral locativo preventivo. Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza de las persianas ubicadas en las ventanas de las diferentes oficinas y puertas de vidrio de las Entidades contratantes, Solucionar de manera inmediata y en el menor tiempo posible cualquier tipo de evento imprevisto o requerimiento que se pueda presentar en las instalaciones físicas del Concejo de Bogotá, D.C., que efectúen el normal y correcto funcionamiento y que por su naturaleza y relevancia no requieran de programación alguna. Tiene a disposición para la ejecución del contrato los equipos, herramientas y elementos de seguridad necesarios para realizar las actividades.</INFORME_EJECUCION><ID>900785161</ID><NOMBRE>GENESIS CONSTRUCCIONES SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="405"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170223-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de junio de 2018, el contratista entregó los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) y la Encuesta de Opinión al Consumidor (EOC) correspondientes al mes de mayo, los cuales permiten medir las expectativas económicas de empresarios y consumidores, respectivamente.</INFORME_EJECUCION><ID>860028669</ID><NOMBRE>FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL DESARROLLO-FEDESARROLLO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52960745</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="406"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170224-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de Junio se termina el desarrollo del RQ 915 2017 generación de cartera en línea y realizan los ajustes de acuerdo a las solicitudes de las áreas involucradas en el proceso y correcciones generacion de cartera que afectan el desarrollo del RQ 915-17 por actualizacion de datos y se realizan las pruebas y paso a produccion. Se termina el desarrollo del RQ 697 ajustar la validación de documento activo de todos los impuestos que posean cuenta corriente, pruebas y paso a produccion con los ajustes solicitados. Se atendieron los requerimientos asignados por el SSR. Se hace ajustes a la documentación del RQ.</INFORME_EJECUCION><ID>79571108</ID><NOMBRE>WILSON ALEXANDER HERRERA SANCHEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RODRIGUEZ VILLABONA CLARA EUGENIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52146225</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="407"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170228-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato Suscripción al diario La República para el Concejo de Bogotá D.C. Durante el mes de junio se continúan cumpliendo las obligaciones contractuales, para lo cual el contratista ha entregado los ejemplares del periódico La República, efectuando las entregas en forma oportuna,se ha mantenido los precios ofertados toda vez que este es un único pago han cumplido con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, sin novedad alguna por parte de la entidad contratante. El diario es distribuido al interior de la entidad de acuerdo a lo establecido en los estudios previos.</INFORME_EJECUCION><ID>901017183</ID><NOMBRE>EDITORIAL LA REPUBLICA SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="408"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170231-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Desarrollar las actividades contenidas en los Planes de Bienestar  e Incentivos y Mejoramiento del clima laboral para el Concejo de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la licitación Pública No. SDH-LP-03-2017 Durante el periodo, se desarollaron las actividades semana cultural,  dia de la secretaria, talleres de clima laboral. Dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en los pliegos de condiciones y sus Anexos Técnicos y en la propuesta presentada.</INFORME_EJECUCION><ID>800184306</ID><NOMBRE>ROYAL PARK LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="409"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170230-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de junio de 2018, a través del contrato de prestación de servicios No. 170230-0-2017 suscrito el 6 de septiembre con Royal Park Ltda., cuyo objeto es desarrollar las actividades contenidas en los Planes de Bienestar e Incentivos y Mejoramiento del Clima Laboral para la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No. SDH-LP-03-2017, se realizaron las siguientes actividades: finalización del programa de preparación para el retiro; caminata a la ¿Chocontá¿ para 104 personas; tres sesiones de  yoga de la risa en los diferentes pisos y sedes ocupados por la SDH; programa de adolescentes para los hijos e hijas de los funcionarios entre 15 y 25 años; actividad de retos para 70 personas; semana de las vacaciones recreativas para los hijos e hijas de los funcionarios entre 11 a 14 años; apoyo logístico actividades de las dependencias; celebración del día del servidor público; actividad del Gestión del Cambio.  Se legalizo la modificación No. 1 del contrato, la cual contempla la adición por $210.000.000 y prorroga tres meses.   Así mismo, se tramitó el pago de los servicios prestados en el mes de mayo por valor de $212.332.280.</INFORME_EJECUCION><ID>800184306</ID><NOMBRE>ROYAL PARK LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="410"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170229-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar un servicio integral de carácter académico y de documentos especiales en materia tributaria, dirigido a la ciudadanía en general y a los funcionarios, que permita dar continuidad al proyecto Escuela Tributaria Distrital de la Secretaria Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SHD-SAMC-06-2017, y la propuesta presentada por el contratista.  Fecha de inicio: 21 de septiembre de 2017 Fecha de terminación: 21 de junio de 2018 Prorroga y Adición:  6 meses suscrita y firmada el 06 de junio de 208 Cuantía: 199.870.000 Finalización: 31/12/2018 Plazo de ejecución 9 meses+ 6 Meses Valor del Contrato $ 400.000.000.00+$199.870.000 Valor certificado:                   $  258.292.569 Valor pagado:                        $ 258.292.569  % ejecución:                              64.573% En el mes de junio de 2018 se adelantaron las siguientes actividades en el Proyecto Escuela Tributaria Distrital:   1. Con relación al primer componente se realizaron los siguientes eventos de carácter académico tributario local:  Se realizaron 3 jornadas especializadas cada una de 5 horas en las cuales se trataron los siguientes temas: ¿ Régimen Probatorio realizado el 12 de junio ¿ Taller práctico Régimen sancionatorio realizado el 20 de junio ¿ Procedimiento corrección por menor valor- Sistema Preferencia vs Monotributo realizado el 26 de junio 2. El porcentaje de avance del contrato es del 98% </INFORME_EJECUCION><ID>860015764</ID><NOMBRE>INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="411"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170233-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Suscripción al diario el Nuevo Siglo para el Concejo de Bogotá. durante el periodo se han venido ejecutando las obligaciones contractuales, para lo cual el contratista ha entregado los ejemplares de cada edición mensual del diario el Nuevo Siglo, de manera oportuna, se ha mantenido los precios ofertados toda vez que este es un único pago, han cumplido con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, sin novedad alguna por parte de la entidad contratante. El diario es distribuido al interior de la entidad de acuerdo a lo establecido en los estudios previos.</INFORME_EJECUCION><ID>860536029</ID><NOMBRE>EDITORIAL LA UNIDAD S.A EN EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN,</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="412"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170239-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante la ejecución del contrato se ha recibo:  309  CHAQUETAS 1000 CALENDARIO TRIBUTARIO 1200 PORTA CARNET 1  BACKING DIGIFLEX 70  PENDONES DE POSTE 502  PORTADA CARPETAS 31   CHAQUETAS ROMPE VIENTO</INFORME_EJECUCION><ID>830001113</ID><NOMBRE>IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="413"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170249-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es "Suscripción al diario EL ESPECTADOR para el Concejo de Bogotá." Durante el periodo el contratista ha entregado los ejemplares de cada edición mensual del diario El Espectador, de manera oportuna, se ha mantenido los precios ofertados toda vez que este es un único pago, han cumplido con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, sin novedad alguna por parte de la entidad contratante. El diario es distribuido al interior de la entidad de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, se ha realizado el envío de los ejemplares de cada publicación, sin interrupciones injustificadas.</INFORME_EJECUCION><ID>860007590</ID><NOMBRE>COMUNICAN S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="414"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170243-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el periodo de Junio   del 2018 el proveedor presto el Mantenimiento de cableado estructurado  (voz y datos), fibra óptica, energía normal y regulada y Certificación de los diferentes  puntos solicitados por La Secretaria Distrital de Hacienda</INFORME_EJECUCION><ID>830124848</ID><NOMBRE>SEAN ELECTRONICA LIMITADA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="415"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170256-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo obejeto es Suscripción al servicio de información jurídica a través de un boletín informativo por correo electrónico, consulta web y biblioteca digital de legislación colombiana actualizada. durante el periodo ha realizado la entrega diaria de la información jurídica mediante boletines diarios informativos de los principales acontecimientos jurídicos en legislación, jurisprudencia y conceptos, la cual debe ser actualizada permanentemente mediante correo electrónico a las direcciones electrónicas registradas por el Concejo de Bogotá D.C. Garantizando la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado.</INFORME_EJECUCION><ID>800109177</ID><NOMBRE>POLITICA &amp; MEDIOS INVESTIGACIONES LTDA.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="416"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170259-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista durante el periodo certificado, adelantó  las actividades de análisis, diseño,  construcción y  pruebas de software para los requerimientos asignados en sistema de solicitud de requerimientos de conformidad con los estudios previos y el plan operativo del sistema OPGET.   Entregables relacionados  en  el informe  de actividades  para el periodo  aprobado por el  supervisor del contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>80182898</ID><NOMBRE>NELSON DANIEL OCHOA AVENDAÑO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="417"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170257-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de ejecución el contratista realizó los siguientes avances de las actividades y desarrollo de funcionalidades de Bogotá Consolida, desarrollar la validación de los formularios de Regalías para que se haga frente a los formularios de convergencia CGN2015 a partir del 2018 y la generación de consultas de información reportada en Convergencia, sobre los formularios 001 y 002, en un 100%; desarrollar la consulta de las reglas de eliminación con todos los campos que caracterizan cada regla, en un 100%; desarrollar la funcionalidad que permita inhabilitar automáticamente una subcuenta, en un 83%; entregó la documentación funcional y técnica asociada a cada requerimiento y etapa en la construcción y mantenimiento de requerimientos de software.</INFORME_EJECUCION><ID>80019215</ID><NOMBRE>EDWIN LEONARDO BERNAL CIFUENTES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="418"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170254-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Suscrito con UNION TEMPORAL TEMPO-DISPAPELES 2017 integrada por:  Tempo Express SAS NIT 806.005.329-4 Participación 70%  Dispapeles SAS        NIT 860.028.580-2 Participación 30% Fecha de inicio: 02/10/2017.   Plazo de ejecución: 29 meses. Fecha de terminación: 31/12/2019.  Valor del contrato:                      $ 5.129.240.463  Valor certificado:                        $    884.847.198 Valor pagado:                              $   884.847.198 El Porcentaje de ejecución          30.782%     *El Valor por pagar, puede disminuir por descuentos en demoras en la gestión de mensajería.  Durante el mes de junio de 2018, se desarrollaron las siguientes actividades:  1. Se firmó acta N°. 47 para la impresión y distribución de 38.920 cartas con el Boletín de Deudores Morosos del Estado. Oficina de Cuentas Corrientes y Devoluciones. 2. Se firmó acta N°. 48 para la distribución de 741 actos administrativos. Oficina de Control Masivo. 3. Se firmó acta N°. 49 para la distribución de 224 actos administrativos. Oficina de Control Masivo. 4. Se firmó acta N°. 50 para la distribución de 919 actos administrativos. Oficina de Control Masivo. 5. Se firmó acta N°. 51 para la distribución de 362 actos administrativos. Oficina de Liquidación. 6. Se firmó acta N°. 52 para la distribución de 245 actos administrativos. Oficina de Control Masivo. 7. Se firmó acta N°. 53 para la distribución de 167 actos administrativos. Oficina de Liquidación. 8. Se firmó acta N°. 54 para la distribución de 929 actos administrativos. Oficina de Liquidación. 9. Se firmó acta N°. 55 para la distribución de 941 actos administrativos. Oficina de Liquidación. 10. Se firmó acta N°. 56 para la distribución de 3.360 actos administrativos. Oficina de Liquidación. 11. Se firmó acta N°. 57 para la distribución de 929 actos administrativos. Oficina de Liquidación. 12. Se firmó acta N°. 58 para la distribución de 1.399 actos administrativos. Oficina de Liquidación. 13. Se firmó acta N°. 59 para la distribución de 1.399 actos administrativos. Oficina de Liquidación. 14. Se firmó acta N°. 60 para la distribución de 1.400 actos administrativos. Oficina de Liquidación. Durante el mes de junio se distribuyeron 5.373 actos administrativos de manera puntual a través de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal.   </INFORME_EJECUCION><ID>901117034</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL TEMPO-DISPAPELES 2017</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MONTOYA ORTIZ NELSON DARIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79577307</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="419"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170226-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato se ha ejecutado de manera normal y eficiente y el contratista ha cumplido con los servicios de red wifi estipulados en la ficha tecnica del contrato. el contrato se ha ejecutado a nivel financiero en 19% y a nivel de ejecucion en un 33%. Se espera que el contratista entregue la facturacion del mes de mayo y junio de 2018. El contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo dispuesto en parafiscales para los pagos correspondientes.</INFORME_EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="420"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170271-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el periodo de mayo el ingeniero realiza el ajuste en el liquidador de predial para que permita la correcta visualización del departamento y municipio de la dirección de notificación del contribuyente, adicionalmente se realizan las modificaciones necesarias para que el documento activo Factura prevalezca hasta el segundo vencimiento.  Realiza adición a la funcionalidad de trámites web, permitiendo registrar los objetos y vigencias a las cuales el contribuyente desea compensar sus saldos a favor.  Durante el periodo de junio  reportado el ingeniero brinda soporte para los casos reportados posterior a la emisión predial, realizando ajustes al liquidador, permitiendo que el cálculo de sanción se realice con el impuesto ajustado, permitiendo la generación de una nueva declaración de corrección para los años 2017 y 2018 cuando el documento activo sea declaración sin pago. Ajuste de valores de liquidación y desarrollo para actualizar certificaciones de pago ICA y Reteica. </INFORME_EJECUCION><ID>80026475</ID><NOMBRE>ROGER ALONSO PARRA SOTELO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="421"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170268-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se certifica el recibo a satisfacción previa entrega y aprobación del cronograma de actividades para la ejecución del contrato. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de pruebas funcionales unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para la Funcionalidad 1 correspondiente a la funcionalidad de implementar la habilitación de la fecha de actuación cuando se realiza una notificación en el módulo de procesos, solicitando un mínimo de 1 folio de resolución u oficio. Documento de especificación funcional en un100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de pruebas funcionales unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 90%, para la Funcionalidad 2 correspondiente a la implementación del cobro para las sanciones impuestas por el nuevo código nacional de policía. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para la Funcionalidad 3 correspondiente a la implementación de la nueva funcionalidad par el deterioro de cartera. Documento de especificación funcional en un100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de pruebas funcionales unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para la Funcionalidad 4 -1  correspondiente al desarrollo e implementación de la funcionalidad de crear el estado finalizado en el módulo de procesos terminados por depuración y los procesos terminados por fallo de excepciones o de recursos de reposición. Documento de especificación funcional en un100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de pruebas funcionales unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 90%, para la Funcionalidad 4 - 2 correspondiente al desarrollo de la funcionalidad de integración Sico ¿ Cordis para el módulo de excepciones y recursos. Documento de especificación funcional en un100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de pruebas funcionales unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 95%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para la Funcionalidad 5 correspondiente con la implementación de la funcionalidad de los Certificados de Antecedentes de Obligaciones Distritales para los ciudadanos del Distrito. Documento de especificación funcional en un100%, documento de especificación técnica en un 100%, para la Funcionalidad 6 correspondiente a la implementación de la funcionalidad de conceptos de sanción denominados tasas retributivas y tasas de uso por aguas subterráneas, incluyendo los conceptos de intereses los cuales deben ser liquidados automáticamente. Documento de especificación funcional en un100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de pruebas funcionales unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 80%, para la Funcionalidad 7 correspondiente a la implementación de la funcionalidad de los nuevos conceptos creados para la secretaria de educación distrital que generan intereses y se deben liquidar de acuerdo con el art 9 de la ley 68. Establecida de acuerdo con las obligaciones especiales del numeral 2.4 de los estudios previos y el informe de actividades del periodo.</INFORME_EJECUCION><ID>84090824</ID><NOMBRE>VIRGILIO SANTANDER SOCARRAS QUINTERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>01-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="422"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170269-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se certifica el recibo a satisfacción previa entrega y aprobación del plan de trabajo para este contrato. Se reciben en esta cuenta del mes, el control de pares del mes de mayo realizado.  Artefactos de desarrollo en un 100%, documento del plan de pruebas unitarias en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, correspondiente al requerimiento 1- 1 ID 10, correspondiente al ajuste de los datos con fuente 00 y una programación con fuente 03 de recursos propios que no se giran por la DDT. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para el requerimiento 5 - 1 ID 3 correspondiente a la implementación de la funcionalidad que permita generar el ranking de Pac no ejecutado del mes evaluado con los recursos acumulados de vigencia y reservas. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para el requerimiento 6 - 1 ID 4 correspondiente con la solicitud de ranking por sectores. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo en un 100%, para el requerimiento 7 - 1 ID 11 correspondiente a a implementación de la funcionalidad de generación de informes gerenciales de ejecución acumulada y recursos sin situación de fondos. Establecida de acuerdo con las obligaciones especiales del numeral 2.4 de los estudios previos y el informe de actividades del periodo.</INFORME_EJECUCION><ID>52032879</ID><NOMBRE>DALIA EDITH RODRIGUEZ TORRES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MAYORGA LARA JAIME</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79282588</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>01-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="423"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170276-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Informe ejecución contrato 170276-2017 Al 5 de junio de 2018  Contrato 170276 - 2017 Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y administrativos para la renovación de las licencias SAS para soportar el proceso de caracterización de los contribuyentes. Contratista: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital Fecha inicio: 6-octubre de  2017 Fecha Final: 5 octubre de -2018 Valor contrato: Doscientos setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco pesos ($275.454.475.oo) incluido IVA  Estado de ejecución: El supervisor del contrato por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda manifiesta que durante el período certificado del 6/05/2018 al 5/06/2018, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, con NIT N°900.127.768-9, dispuso la herramienta de SAS Minero en los módulos definidos en el literal (2.4.2) de los estudios previos del Contrato Interadministrativo No. 170276-2017, para que la SDH haga uso de las licencias. Así mismo, realizó el soporte técnico correspondiente a las licencias, en el momento que sea solicitado, a través del proveedor del licenciamiento.  Al 5 de junio de 2018, el estado de ejecución del contrato corresponde al 66.67 %.  </INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>DIANA DEL PILAR ORTIZ BAYONA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51780474</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="424"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170281-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista durante el periodo certificado, adelantó  las actividades de análisis, diseño,  construcción y  pruebas de software para los requerimientos asignados en sistema de solicitud de requerimientos de conformidad con los estudios previos y el plan operativo del sistema OPGET.   Entregables relacionados  en  el informe  de actividades  para el periodo  aprobado por el  supervisor del contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>51963011</ID><NOMBRE>YENY DALYD MORENO MENDEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PARRA MOJICA OMAR RICARDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79647833</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="425"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170275-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar el servicio de mantenimiento correctivo que requieran los sistemas de archivos rodantes del Concejo de Bogotá, incluyendo traslado, repuestos o elementos nuevos. Durante el periodo realizar el servicio de mantenimiento correctivo de los Sistemas de Archivos Rodantes existentes en las diferentes dependencias del Concejo de Bogotá, de conformidad con especificaciones técnicas y la propuesta del contratista. solicita al Supervisor del contrato  los permisos necesarios para el ingreso de los elementos, equipos y personal requerido en cumplimiento de las acciones del objeto contractual.</INFORME_EJECUCION><ID>900354403</ID><NOMBRE>ALIADOS DE COLOMBIA SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="426"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170287-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se certifica el recibo a satisfacción previa entrega y aprobación del cronograma de actividades para la ejecución del contrato. Validación y apoyo para el  documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de plan de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 1 correspondiente a  la implementación de la funcionalidad de anulaciones parciales de Rp de Vigencia, para no permitir anular por un valor mayor del concepto de gasto del disponible correspondiente del Rp. Validación y apoyo para el documento de especificación funcional en un 100%,  documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de plan de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 2 correspondiente a la implementación de la optimización de los procesos de generación y verificación del archivo para el sistema consolidador de hacienda e información pública  Schip. Validación y apoyo para el documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de plan de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 3 correspondiente a la funcionalidad de la programación del Job de generación de datos para los archivos Chip. Validación y apoyo para el  documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de plan de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 4 ¿ 1, correspondiente a la implementación de la generación correcta de los reportes de reservas procesados para los fondos de desarrollo local. Validación y apoyo para el documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de plan de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 4 ¿ 2, correspondiente a la funcionalidad del llamado a los reportes de Publisher migrados a Oracle 12c, en la ejecución de ingresos y de egresos. Validación y apoyo para el documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de plan de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, para la Funcionalidad 5, correspondiente con el ajuste funcional de los reportes de beneficiario y financiación gastos totales en plano y pdf. Se implementaron los permisos de lectura para el rol de Pr_consulta_public de bipublisher para la generación de los reportes del presupuesto neto en un 100%. Establecidos en el acuerdo con las obligaciones especiales del numeral 2.4 de los estudios previos  y el informe de actividades del periodo.</INFORME_EJECUCION><ID>7552994</ID><NOMBRE>FERNANDO TORRES VALENCIA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MAYORGA LARA JAIME</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79282588</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>01-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="427"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170289-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es realizar la interventoria al contrato cuyo objeto consiste en ejecutar obras complementarias para la adecuación del espacio destinado para los parqueaderos del Concejo de Bogotá. Durante el periodo se esta realizando las inspecciones a la obra que ejecuta el Contratista de Obra, Inspeccionar los materiales y rechazar aquellos que no se ajusten a las especificaciones técnicas se esat supervisando por el correcto desarrollo de los trabajos a ejecutar, con base en los planos entregados y por el cumplimiento de normas de calidad</INFORME_EJECUCION><ID>79789613</ID><NOMBRE>JORGE HERNAN SANCHEZ PINEDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="428"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170298-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Suscripción a la Revista Semana, para el Concejo de Bogotá.  Durante el periodo de marzo el contratista, continuan cumpliendo las obligaciones contractuales, para lo cual el contratista ha entregado los ejemplares de la Revista Semana en forma oportuna, se ha mantenido los precios ofertados toda vez que este es un único pago, han cumplido con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, sin novedad alguna por parte de la entidad contratante. El diario es distribuido al interior de la entidad de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, entregando en forma oportuna tres (3) ejemplares de cada edición, en la oficina de la revista Semana, en la oficina de  correspondencia del Concejo de Bogotá.</INFORME_EJECUCION><ID>860509265</ID><NOMBRE>PUBLICACIONES SEMANA S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="429"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170302-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de Junio  del 2018 el proveedor  realizo la actividades,  dando cumplimiento a  lo estipulado en las clausulas del contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>830077975</ID><NOMBRE>AXEDE S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GARCIA BONILLA GUTTEMBERG</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79619920</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="430"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170304-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Contratar el servicio integral de fotocopiado y servicios afines para el Concejo de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de peticiones de la selección abreviada subasta inversa electrónica No. SDH-SIE-10-2017 y la propuesta presentada por el contratista. En este periodo continuó  prestando el servicio requerido por el Concejo de Bogotá, atendiendo los requerimientos de los empleados de manera oportuna y estableciendo un horario de servicio con un empleado designado en cada una de las sedes de la Corporación. El contratista  anexa las planillas por dependencias del servicio suministrado e igualmente mantiene en óptimas condiciones el espacio asignado.</INFORME_EJECUCION><ID>830053669</ID><NOMBRE>SOLUTION COPY LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="431"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170303-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de JUNIO de 2018, el contratista presto el  Servicio Integral de fotocopiado y servicios afines para la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Selección Abreviada Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-10-2017 y la propuesta presentada por el contratista. SE PROOROG HASTA EL 30/08/2018.</INFORME_EJECUCION><ID>830053669</ID><NOMBRE>SOLUTION COPY LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ALFONSO JAVIER SEGURA MELO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="432"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170306-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista prestó el servicio de mantenimiento correctivo sobre los equipos cubiertos bajo el contrato atendiendo todas las solicitudes de soporte solicitadas por la Secretaría de Hacienda. A la fecha la facturación se encuentra al día. El contrato se encuentra en normal ejecución. A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 29%.</INFORME_EJECUCION><ID>900254691</ID><NOMBRE>OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52264270</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="433"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170310-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En JUNIO 2018 se atendio la programación de elementos de consumo que realizo cada una de las dependencias de la SDH.</INFORME_EJECUCION><ID>830113914</ID><NOMBRE>INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO RINCON GUILLERMO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79323228</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="434"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170311-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Suministro de papelería, útiles de escritorio para el Concejo de Bogotá de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la subasta inversa electrónica  SDH-SIE-09-2017 y la propuesta presentada por el contratista.l contratista en el mes de abril entregó los pedidos en su totalidad y no se evidencio devolución alguna. Las entregas se efectuaron en cado uno de las sedes del Concejo de Bogotá, dentro de los tiempos y horarios establecidos por la entidad, los costos de transporte que generó el suministro fueron asumidos por INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA, las instrucciones emitidas por el supervisor del contrato fueron acatadas de forma adecuada, las condiciones técnicas de los bienes suministrados respetan el lineamiento de las fichas técnicas y el precio facturado y el plazo corresponden al valor pactado en el contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>830113914</ID><NOMBRE>INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="435"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170323-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de junio, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. El convenio lleva un 36% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="436"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170317-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de junio de 2018, el contratista entregó los resultados del consumo mensual de hogares para Bogotá del mes de mayo, a precios constantes y corrientes, así como la información por Unidades de Planeamiento Zonal, según las especificaciones.</INFORME_EJECUCION><ID>900078820</ID><NOMBRE>RADDAR LIMITADA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="437"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170318-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de junio de 2018,  el contratista  realiza las rutinas de mantenimiento integral locativo, preventivo y correctivo a las instalaciones fisicas de la Secretaría Distrital de Hacienda En el mes se realizaron las siguientes actividades principales: Día a día se realiza el mantenimiento de los archivadores, y gabinetes de las áreas de la SDH, así como la limpieza , sustitución de los tubos fluorescentes y balasto en la SDH. Se realiza la pintura de las instalaciones físicas del CAD.Mantenimiento chapas en Contraloría y OCR. Mantenimiento iluminación de la Calle 54. Pintura de subsótano, se realizan adecuaciones  de oficinas de la Dirección de Jurídica del piso 10.</INFORME_EJECUCION><ID>901129644</ID><NOMBRE>CONSORCIO GRU-CYC</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="438"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170319-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el mes de junio de 2018, respecto al contrato No. 170319-0-2017, se informa que el contratista realizó visita de mantenimiento preventivo sobre las bases de datos,  la generación de estadísticas por proceso y por usuario.  La ejecución acumulada del contrato es del 58%.  La ejecución financiera 50%.</INFORME_EJECUCION><ID>900280686</ID><NOMBRE>GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES CUATRO EN UNO S.A.S.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CASTILLO SANCHEZ RUBEN CIRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>19265702</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="439"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170325-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO Nª : 170325-0-2017 de noviembre 14 de 2017  En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades: OBLIGACIONES GENERALES  1. Ha acatado la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.  2. Ha cumplido con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada.  3. Ha dado cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones, aportes parafiscales y riesgos laborales, cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.  4. Constituyó las garantías pactadas en el contrato si a ello hubiere lugar y presentarlas en la Secretaria Distrital de Hacienda.   5. Ha reportado de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor o interventor del contrato, según corresponda.  6. Ha guardado total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y sólo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.  7. Ha acatado las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le ha impartido la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C por conducto del supervisor o interventor del contrato.  OBLIGACIONES ESPECIALES  1. Ha cumplido con todas las obligaciones inherentes al régimen legal vigente en lo relativo al objeto del contrato.  2. Ha tratado con carácter confidencial la información que le sea suministrada por la SDH, directa o indirectamente, para realizar la calificación de acuerdo con la normativa vigente y usarla sólo para los fines previstos en el contrato, de conformidad con las obligaciones que le asisten a la luz de la normatividad vigente.  3. Ha entregado el reporte y comunicación de verificación de la calificación a la SDH  4. La revisión periódica será realizada por la calificadora cuando se acuerde la misma con el Supervisor del contrato, de acuerdo con lo establecido en la regulación vigente y en las metodologías aprobadas por la misma, dentro de la vigencia de la relación contractual. 5. Ha cumplido con lo establecido por el Decreto 2555 de 2010 en materia de divulgación de las calificaciones otorgadas.  6. Ha empleado el al personal idóneo para el desarrollo del objeto del contrato.   Se deja constancia que una vez expedida la disponibilidad presupuestal, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No.170325-0-2017 envía la factura No. 10541 el 22 de noviembre de 2017 por la suma de COP 47.494.090 cuarenta y siete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil noventa pesos M/Cte. incluido IVA, junto con comunicación de ratificación de la calificación a Bogotá D.C., por lo cual recibió la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS ($47.494.090.oo) incluid IVA, con el siguiente detalle:  ORDEN DE PAGO FECHA VALOR 44 01-12-2017 $47.494.090.oo TOTAL PAGADO $47.494.090.oo Información de interés documental: Durante el periodo evaluado la empresa contratista confirmo, el  21 de noviembre de 2017 mediante comunicación, en donde "verifica que las calificaciones de largo y corto plazo para el Distrito Capital de Bogotá son AAA (col) y FI+(col). La Perspectiva estable". Estas calificaciones están enumeradas y actualizadas en el sitio de internet público de Fitch bajo: www.fitchratings.com.co. La comunicación reposa en la carpeta de supervisión.  En Bogotá a 27 de junio de 2018  Camilo Callejas Rivera Supervisor Subdirector de Financiamiento con Otras Entridades</INFORME_EJECUCION><ID>800214001</ID><NOMBRE>FITCH RATINGS COLOMBIA SA SCV</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CALLEJAS RIVERA NESTOR CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80069761</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>27-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="440"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170326-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar servicio de transporte de bienes muebles, equipos de oficina y cajas de archivo documental para el Concejo de Bogotá durante el periodo ha venido cumpliendo con el traslado y transporte de bienes mueblesha cumplido con informar los nombre de la persona responsable del equipo de trabajo del contratista, conformado por el  conductor y  los operarios. ha mantenido los precios presentados en la oferta económica durante el periodo.Realiza cada uno de los  traslado y transporte de bienes muebles, equipos  de oficina y cajas con documentos de archivo y ubicadas de manera ordenada en la estantería fija o rodante que se encuentra en las sedes o en los sitios que le indique el supervisor.</INFORME_EJECUCION><ID>830112988</ID><NOMBRE>USA POSTAL S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="441"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170312-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El objeto y las obligaciones pactadas se cumplieron dentro de lo establecido en el  contrato de compraventa. Durante el mes de junio de 2018 el contratista trabajó en el desmonte de las maquinas existentes del cuarto de maquinas, demolición de las bases de los amortiguadores, finalizó el desmonte de cabinas, rieles, marcos de pisos, puertas de piso, amortiguadores, cables de tracción, cableado electrico; lo anterior en cumplimiento de los trabajos y actividades programadas por el contratista de obra, en virtud del contrato de compra No. 170312-0-2017.</INFORME_EJECUCION><ID>860005289</ID><NOMBRE>ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="442"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170331-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Servicio integral de capacitación previsto en el Plan Institucional de Capacitación para los funcionarios del Concejo de Bogotá durante el periodo  durante el periodo se dio inicio a presentar el cronograma de las capacitaciones a desarrollar previstas en el anexo técnico del contrato, previa coordinación y aprobación del supervisor del contrato. seiseñado los contenidos temáticos para cada evento o eje de formación garantizando su pertinencia con los requerimientos institucionales de capacitación, intensidad horaria y cronogramas. se revisaronr los contenidos programáticos de cada uno de los módulos conjuntamente con los docentes y se pusieron a consideración del Supervisor.</INFORME_EJECUCION><ID>860078643</ID><NOMBRE>POLITECNICO GRANCOLOMBIANO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="443"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170332-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el desarrollo del contrato No. 170332-0-2017 cuyo objeto es: ¿Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de elementos que soportan la infraestructura tecnológica del Centro de cómputo y centros de cableado de la SDH¿, firmado con la UNION TEMPORAL INGECOM SDH-SIE-12-2017 y suscrito el contrato, el 24 noviembre de 2017 por un valor de $ 1.600.000.000,00 incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A), con un plazo de ejecución real de 24 meses y 25 días.  Durante el mes de junio de 2018 no se efectuó mantenimiento preventivo alguno, tarea que se efectuara a finales del mes de agosto del año 2018 a todos los equipos que hacen parte de la infraestructura de la SDH.  Continua pendiente la recarga del agente extintor y de esta manera quedar integrado al sistema de detección y extinción de incendio del Data Center Transcurrido este mes de junio, se lleva un 28,7 % de ejecución del contrato, que corresponde a un valor aproximado de $459.866.527, del valor total del contrato. Para mediados de este mes de julio, se empieza a desarrollar el tercer mantenimiento preventivo  del contrato ( segundo del presente año). </INFORME_EJECUCION><ID>901132826</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL INGECOM-SDH-SIE-2017</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CASAS OCHOA ALVARO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>6769590</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="444"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170336-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades OBLIGACIONES GENERALES: las obligaciones generales del contrato has sido cumplidas de conformidad con la proúesta y los estudios previos. OBLIGACIONES ESPECIALES 1. La calificadora expidió el informe de calificación el 21 de diciembre de 2018 y se encuentra publicado en la página Web de la SHD para consulta pública. 2. La Calificadora ha adelantado todas las acciones que fueron necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Ha Suministrado los servicios profesionales conforme a las normas aplicables al objeto del contrato. 4. Ha dado cumplimiento a los términos y condiciones aplicables a calificaciones crediticias adoptados por LA CALIFICADORA. 5. Ha Informado al Distrito de los eventos relacionados con la calificación. 6. Ha actuado con lealtad y buena fe durante la celebración, ejecución y terminación del contrato en lo relacionado con la calificación. 7. Ha puesto a disposición del desarrollo del objeto del contrato los recursos profesionales y todos aquellos que fueron necesarios para el buen desarrollo del objeto del contrato. 8. Ha Empleado al personal idóneo para el desarrollo del objeto del contrato. 9. Ha designado a las personas con las cuales el supervisor ha tenido contacto. Se deja constancia que una vez expedida la disponibilidad presupuestal, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No.170336-0-2017 recibió la suma de USD49.000 cuarenta y nueve mil dólares americanos, previa presentación de la factura No. 29004776 del 25 de enero de 2018, cuyo pago se realizó en su totalidad a la TRM 2908,70 vigente el 12 de febrero de 2018, para un equivalente de COP 142.526.300.00.  ORDEN DE PAGO FECHA VALOR FECHA DE PAGO 54 12-02-2018 142.526.300.00 12-02-2018 TOTAL PAGADO Valor en números 142.526.300.00 Por ser Standard &amp; Poor's una compañía extranjera que presta sus servicios de Calificación a Bogotá, la contratación de la prestación del servicio con entidades externas, son operaciones conexas por encontrarse contenida en los términos del artículo 2.2.1.5.7 del Decreto 1068 de 2015 y constituyen operaciones conexas a una operación de crédito público las cuales serán contratadas en forma directa sin someterse al procedimiento de licitación o concursos de méritos. Así mismo, por ejecutarse en su totalidad en otro país, los contratos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del país de origen de la firma (para este caso Estados Unidos de América, específicamente el Estado de Nueva York).  De acuerdo a lo anterior la entidad por regirse con normas de otro país no está obligada a presentar los documentos solicitados en este punto . Constancia de cumplimiento Obligaciones del contratista. El supervisor del contrato de prestación de servicios No. 170336-2017 del 29-11-2017, certifica que Standard &amp; Poor's Financial Services LLC, identificado con la NIT 1015094001001, ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos.  Para constancia se firma a losveintiseis  (26) días del mes de junio de 2018  Camilo Callejas Rivera  Subdirector de Financiamietno con Otras Entidades Supervisor</INFORME_EJECUCION><ID>1015094001001</ID><NOMBRE>STANDARD &amp; POORS FINANCIAL SERVICES LLC</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CALLEJAS RIVERA NESTOR CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80069761</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>27-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="445"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170339-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el mes de junio de 2018, respecto al contrato No. 170339-0-2017, se recibió un (1) token para el Jefe (E) de la Of. de Cuentas Corrientes y Devoluciones.  La ejecución acumulada del contrato es del 51%.  La ejecución financiera 7%.</INFORME_EJECUCION><ID>900210800</ID><NOMBRE>ANDES SCD SA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="446"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170349-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de junio, se realizaron las siguientes actividades: configuración de las licencias objeto del contrato. A la fecha se ha realizado el pago único establecido en la forma de pago del contrato.   El contrato lleva un 55% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>830031855</ID><NOMBRE>M S L DISTRIBUCIONES &amp; CIA S.A.S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="447"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170343-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para este mes se legalizo la modifificacion , en el sentido de prorrogar el contrato. En el mes de JUNIO  de 2018,  se estan EJECUTANDO las ordenes de servicio de suministro  de repuestos para el cumplimineto  de la norma tecnica  en los ascesnores  de la empresa Schindler, según observaciones dejadas por la empresa PEI</INFORME_EJECUCION><ID>900908055</ID><NOMBRE>PROFESSIONAL ENGINEERING INSPECTIONS S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="448"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170351-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Documentos adicionales entregados por la UT de la fase de Diseño para este periodo: ¿ Documento de Arquitectura de la Solución: En revisión por parte de la Interventoría. ¿ Guía de Descripción de Conectores:  Se define que será entregado para la fase de Realización, ya que su contenido estará más completo y de mejor calidad en esa fase y no en la fase de Diseño. Cambio aprobado entre las partes. (SDH, INT.UT). ¿ Lista de requerimientos Back log: Aprobado. ¿ Listado de Requerimientos Adicionales Aprobados: Aprobado.  Se encuentra pendiente la firma por parte de los directores de la SDH del BBP Definición de Requerimientos Finales de Negocio, documento que enmarca los BBP`s del CORE y el ERP ya aprobados.  La fase de Diseño tiene un porcentaje de avance real del 99% respecto a un 100%. Se realizó mediante comunicado CON170351-082-06-2018 del 7 de junio de 2018 por parte de la UT Formalización Control de Cambio al Plan de Gestión de Cronograma y fue aprobado por la interventoría el 14 de junio mediante comunicado INV-170363-0-2017-108. Con este ajuste al Plan de Gestión de Cronograma la interventoría procederá, de acuerdo con lo definido en él, a dar aprobación a la solicitud de control de cambio al cronograma V.3.0. El proceso se surte de la siguiente manera:  Se radica formato Control de Cambios por la SDH el 8 de junio de 2018 mediante correo electrónico dando alcance al CORDIS 2018EE96384 del 1 de junio.  La UT radica el día 19 de junio mediante comunicado CON170351-091-06-2018 que hace   Entrega y formalización de Cronograma Versión 4.0.  Después de la validación de los anteriores documentos la interventoría aprueba el 19 de junio de 2018 mediante comunicado INV-170363-0-2017-111 la solicitud de control de cambios al cronograma V.4.0.  La fase de realización tiene un avance real del 11%, respecto a un 9% planeado en actividades de configuración, de acuerdo con el cronograma aprobado.  </INFORME_EJECUCION><ID>901138972</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL CORE TRIBUTARIO SDH</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="449"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170354-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato se ha ejecutado de manera normal y eficiente y el contratista ha cumplido con todo lo estipulado en la ficha tecnica. A nivel de ejcucion financiera el contrato se encuentra en el 50% y a nivel de ejecucion del contrato este se encuentra en un 25%. El contratista ha entregado la documentacion necesaria de parafiscales</INFORME_EJECUCION><ID>830019156</ID><NOMBRE>DIGIWARE DE COLOMBIA S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="450"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170360-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato Numero 170360-0-2017 suscrito con la empresa Logyca/Asociación, se firmó el 22 de diciembre de 2017, se renovó el derecho al uso de código de la empresa para la Secretaría de Hacienda para la vigencia 2018, se ha ejecutado hasta la fecha con normalidad. Porcentaje de avance 50%.</INFORME_EJECUCION><ID>800047326</ID><NOMBRE>LOGYCA / ASOCIACION</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="451"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170350-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el desarrollo del contrato No. 170350-0-2017 cuyo objeto es: ¿Proveer e instalar un sistema de control de incendios para el Data Center del piso 7 de la SDH ¿, con el contratista UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA- UNIPRODUCTOS¿, documento que se firmó el día 13 de diciembre de 2017.  Finalizado el mes de junio de 2018 y con base en el cronograma de actividades, el Contratista ya desarrollo el 100% del contrato, correspondiente a un valor de $ 188.331.681,00. En este momento está pendiente una capacitación técnica por parte del especialista hacia el personal de vigilancia y personal que ingresa constantemente al Centro de Cableado. Así mismo se está tramitando el pago final. </INFORME_EJECUCION><ID>800200439</ID><NOMBRE>UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA UNIPRODUCTOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CASAS OCHOA ALVARO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>6769590</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="452"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170361-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el mes de junio de 2018, dentro del desarrollo de las diferentes actividades para dar cumplimiento al objeto contractual,  se destacan las siguientes actividades de custodia de 35.437 cajas, así como cuarenta y cuatro (44) consultas normales y treinta y cinco (359 consultas urgentes, requeridas por la Entidad, cumpliendo los protocolos establecidos, al igual que los rearchivos de las consultas devueltas para su ubicación original.  La ejecución fisica es del 61%.  La Ejecución Financiera es del  32%</INFORME_EJECUCION><ID>901140184</ID><NOMBRE>PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA - GESDAP LATAM SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>VARGAS SUPELANO JOHN JAIRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80026974</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="453"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170363-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo con el cronograma de trabajo establecido, los productos y/o servicios recibidos durante la ejecución del contrato han sido los siguientes:  Se recibió el informe mensual de actividades y el informe análisis, seguimiento y recomendaciones a la ejecución del proyecto CORE-ERP. En este último informe los supervisores del contrato realizaron observaciones, las cuales fueron corregidas.</INFORME_EJECUCION><ID>800104672</ID><NOMBRE>INDUDATA S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MUÑOZ ROJAS PIEDAD</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>35478032</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="454"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170367-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN  Con corte a 27 de junio de 2018, en la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:OBLIGACIONES GENERALES Cumplio a cabalidad con todas las obligaciones generales.  OBLIGACIONES ESPECIALES  1. Actualmente la calificación vigente está sujeta a revisión y actualización por parte de la Calificadora quien realizó la visita el pasado 13 de junio de 2018 y la información entregada esta sujeta a evaluacion de la calificadora .  2.Ha adelantado todas las acciones que han sido necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.   3.Ha Suministrado los servicios profesionales conforme a las normas aplicables al objeto del contrato.  4. Ha dado cumplimiento a los términos y condiciones aplicables a calificaciones crediticias adoptados por LA CALIFICADORA. 5.Ha informado al Distrito de los eventos relacionados con la calificación. 6.Ha actuado con lealtad y buena fe durante la celebración, ejecución del contrato en lo relacionado con la calificación.  7.Ha Puesto a disposición del desarrollo del objeto del contrato los recursos profesionales y todos aquellos que han sido necesarios para el buen desarrollo del objeto del contrato.   8.Ha empleado al personal idóneo para el desarrollo del objeto del contrato.  9.Ha designado a las personas con las cuales el supervisor tendrá contacto las cuales estarán realizando la revisión de la calificación que se encuentra vigente.   Se deja constancia que una vez expedida la disponibilidad presupuestal, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No.170367-0-2017 recibió la suma de USD49.500 cuarenta y nueve mil quinientos dólares americanos (US$49.500), previa presentación de la factura No. G2011692-001 del 28 de diciembre de 2017, cuyo pago se realizó en su totalidad a la TRM 2.836,85 vigente 19 de enero de 2018 (fecha del pago), para un equivalente de COP140.424.075. Finalmente producto de la diferencia entre el valor proyectado de la TRM y el valor efectivo de pago, resulto un saldo de $14.365.925,oo a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda, el cual se solicita sea cancelado el 23 de enero de 2018, al Responsable del presupuesto de la Unidad Ejecutora No. 03 ORDEN DE PAGO FECHA VALOR 53 19-01-2018 140.424.075 TOTAL PAGADO 147.164.985  El supervisor del contrato de prestación de servicios No.170367-0-2017 del 28-12-2017, certifica que Moody's Investors Service, identificado con NIT 101104002001, ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 28-12-2017 a la fecha.  Para constancia se firma a los 27 dias del mes de junio de 2018  Nestor Camilo Callejas Rivera Subdirector de Financiamiento con Otras Entidades Dirección Distrital de Crédito Público  Supervisor </INFORME_EJECUCION><ID>1011044002001</ID><NOMBRE>MOODY'S INVESTORS SERVICE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CALLEJAS RIVERA NESTOR CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80069761</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>27-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="455"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170368-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Realizar la adecuación a los baños del edificio del Concejo de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SDH-SAMC-13-2017 y la propuesta presentada por el contratista. durante el periodo realizarel suministro, entrega, instalación y montaje en perfecto estado de los aparatos, accesorios y puertas, en las zonas de intervención dentro de los plazos establecidos por la entidad  cumpliendo estrictamente con las especificaciones técnicas y planos propuestos.</INFORME_EJECUCION><ID>900405611</ID><NOMBRE>ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="456"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170355-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El producto objeto del presente contrato se ha recibido a satisfacción en las cantidades y calidades acordadas, de acuerdo con lo registrado en el informe presentado por el Martillo del Banco Popular. El supervisor del contrato de prestación de servicios 170355 del 21 de 12 de 2017 certifica que el martillo Banco Popular S.A. cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos para el mes de junio de 2018</INFORME_EJECUCION><ID>860007738</ID><NOMBRE>BANCO POPULAR S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CARDONA LONDOÑO DAIRO RAUL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>19477717</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="457"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180002-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el periodo  se creó el siguiente requerimiento ¿ Ajuste por mejora:630-2018: Ajustes al informe de contraloría, para mejorar los reportes del sistema y hacer más fácil la trasmisión a Contraloría. Se adjunta la especificación funcional. Se realizó pruebas al  RQ:558-2018: Falla en la funcionalidad. Se requiere revisar, los formatos pasados a la última versión. Ejemplo: en el formato de mínima cuantía no trae los datos de represente legal, teléfono, garantías. Se requiere que los formatos tengan la misma información que se majeño en la versión anterior. Se apoya en la administración de la plataforma transaccional SECOP II. Se apoya en la creación de los procesos de contratación en la plataforma SECOP II.  Se realiza el reparto de las solicitudes que ingresan a la SAC. 06-06-2018 Se proyectó y envió respuesta al cordis 2018ER1459- solicitud de información complementaria proposición 438 de 2017 06-06-2018: Se revisó la TRD de la Subdirección de Asuntos Contractuales y se realizaron los ajustes correspondientes. 06-06-2018: Se dio respuesta al cordis 2018ER59598 Proceso de responsabilidad fiscal (contrato 140148- Eduardo Antonio Buitrago). 07-06-2018: respuesta al cordis 2018ER63215 de la secretaria General 13-06-2018. se revisó Matriz de riesgos anticorrupción para definir porque un control  13-06-2018. Se realizó cierre de la acción correctiva 22.  Se apoya a los usuarios del SISCO en la solución de inconvenientes del aplicativo. 15-06-2018: Se coordinó y redactó la respuesta a la Contraloría de Bogotá ¿ cordis 2018ER65621 18-06-2018: Se coordinó y redactó la respuesta a la Contraloría de Bogotá ¿ cordis 2018ER65769 28-06-2018: Se coordinó y redactó la respuesta a la Contraloría de Bogotá ¿ cordis 2018ER70433 </INFORME_EJECUCION><ID>52790547</ID><NOMBRE>ESSY XIMENA AREVALO TORRES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PINILLA PINILLA CLAUDIA MARCELA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52218264</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="458"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180005-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se analizó y valido la documentación (Informe Final de supervisión y Acta de Liquidación) soporte del proceso de liquidación de los respectivos contratos asignados, cumpliendo con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad. Donde se elaboró un documento Excel, en el cual se relacionan todas las modificaciones evidentes de la documentación asignada en cada contrato (Informe Final de supervisión y Acta de Liquidación), indicando el sentido de cada documento teniendo como base el contrato y demás documentos pertinentes (Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Acta de Inicio, Modificaciones, Informes del Contratista, Garantías, Certificado de pagos  y anexos técnicos).  En el marco del artículo 60 de la ley 80 de 1993, articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 217 del decreto ley 019 de 2012. Del mismo modo se analizó cada Cierre de expediente asignado, cumpliendo con lo citado en el decreto reglamentario 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.4.3. En el desarrollo de esta obligación se ha notificado a los diferentes supervisores para realizar las modificaciones y ajustes necesarios a los documentos (Informe Final de supervisión y Acta de Liquidación), soporte de liquidación. </INFORME_EJECUCION><ID>1121865567</ID><NOMBRE>OSCAR JUAN PABLO HERNANDEZ ARIAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PINILLA PINILLA CLAUDIA MARCELA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52218264</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="459"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180007-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Suministro de combustible para el Concejo de Bogotá D.C. se ha ejecutado por parte del contratista, cumpliendo con el suministro de combustible a cada uno de los vehiculos del concejo de bogota, .se ha ejecutado por parte del contratista, cumpliendo con el suministro de combustible a cada uno de los vehiculos del concejo de bogota, se  está realizando el suministro de gasolina: corriente, biodiesel y gasolina extra oxigenada cumpliendo con las condicones del contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>900459737</ID><NOMBRE>GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="460"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180014-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180014-0-2018 Prestar servicios profesionales en temas administrativos, gestión y contractual de competencia de la Oficina de Gestión del Servicio, de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio de la Secretaria Distrital de Hacienda  Suscrito con:  ALVARO RAFAEL PACHECO PIMIENTA el 17/01/2018  Fecha de inicio: 22/01/2018 Plazo de ejecución: 11 meses y medio. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $74.750.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 27.950.000  Valor del contrato:  $74.750.000 Valor certificado:     $ 27.950.000 Valor pagado:          $ 27.950.000 El Porcentaje de ejecución   52%  Durante el periodo del 1 de junio al 30 de junio de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades: 1. Se elaboraron informes semanales y mensuales de estadísticas de usabilidad de los quioscos. 2. Se visitaron quioscos en apoyo a la supervisión del contrato con ETB 3. Se apoyó la atención de usuarios en la unidad móvil. 4. Se inició proceso de actualización cuatrimestral del convenio 160292-0-2016 suscrito con la Secretaria de Gobierno Proyectar cinco (5) oficios dando alcance a las repuestas de los contribuyentes </INFORME_EJECUCION><ID>79201354</ID><NOMBRE>ALVARO RAFAEL PACHECO PIMIENTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="461"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180012-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180012-0-2017 del 13 de octubre de 2018, certifica que MARELIS GENES DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 64.571.973 de Sincelejo, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/06/2018 al 30/06/2018 Resumen presupuestal: Valor del Contrato:              $ 74.750.000  Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   52%    Actividades del mes de junio de 2018  ¿ Reunión Subdirección de Infraestructura - Piso 7. Temas varios de SIEBEL ¿ Reunión modificación en la programación RQ 402-2018 y 257-2018 ¿ Revisar funcionalidad facilidades de pago RQ 578 2017 con la ingeniera Elizabeth y la usuaria final ¿ Pruebas a la funcionalidad, conexión y tiempos de respuestas del aplicativo Siebel ¿ Realización de stickets de la incidencia presentada en Siebel ¿ Seguimiento a las incidencias de Siebel ¿ Generar informe del estado Siebel ¿ Reunión del avance del RQ 402-2018 y 257-2018 ¿ Revisión de los productos de la ingeniera que da soporte de Siebel ¿ Realizar ticket por incidencia en SOA en Producción ¿ Actualizar documento de  requisitos del RQ 257 2018 adicionando el aplicativo de interfaz de cargue de archivo. ¿ Mesa de trabajo para revisar el avance de la estructuración de la vista 360 de los contribuyentes ¿ Reunión de vista 180 Core ¿ Realizar Especificación Funcional liquidador de predial y vehículo para la opción de Solamente Pago ¿ Seguimiento a los RQ 555 ¿ Pruebas RQ 501 ¿ Revisión liquidador de Predial por la opción Solamente Pago Vs Estado cuenta ¿ Revisión liquidador de Vehículo por la opción Solamente Pago Vs Estado cuenta ¿ Reunión avance RQ 402-2018 y 257-2018 ¿ Revisión liquidador de vehículo para la opción de Solamente Pago para detectar inconsistencias para realizar el documento de especificación. ¿ Revisión liquidador de predial para la opción de Solamente Pago para detectar inconsistencias para realizar el documento de especificación. ¿ Creación del RQ718-2018 ¿ Crear documento de especificación funcional del RQ718-2018 ¿ Reunión con Carlos Alirio para analizar especificación funcional del RQ718-2018 ¿ Revisión de las pruebas con Raúl de QA del RQ 1257-2017 ¿ Seguimiento al proceso SIS-FF-2018-223 del RQ 555-2018  ¿ Se genera el presente informe para revisión del Supervisor del Contrato, constatando el cumplimiento de las obligaciones del contrato No. 180012-0-2018  </INFORME_EJECUCION><ID>64571973</ID><NOMBRE>MARELIS DEL CARMEN GENES DIAZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CORREA CARDOZO SIERVO DE JESUS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79247462</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="462"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180011-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 180011-0-2018 del 16 /01/2018, certifica que Fernando Martínez Blanco, identificado con la cédula de ciudadanía N° 91.105.714, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/04/2018 al 30/04/2018.   Fecha de inicio: 19/01/2018 Plazo de ejecución: 11.5 meses. Fecha de terminación inicial : 31/Dic/2018  Valor Inicial del Contrato:             $ 74.750.000 Valor pagado:           $ 28.600.000  % de ejecución físico: 52%  Actividades de junio 1 a junio 30-2018   1- Registró en la base de Títulos Valores de la Oficina de Cobro Coactivo 578 títulos los cuales contienen nit/cc, nombre o razón social del contribuyente, numero del título, fecha del título, valor del título y el nombre de la oficina ejecutora.          2- Apoyó la aplicación de títulos de depósito judicial, labor que desarrolló, generando el recibo oficial de pago para la aplicación de depósitos de título judicial (357) y el recibo oficial de pago (357).  Una vez firmados los títulos, llevó al Banco GNB Sudameris, el Oficio del Banco junto con los Títulos Valor y los Recibos Oficiales de Pago.  3- Apoyó la revisión de la base de Títulos Valores de la Oficina de Cobro Coactivo de 4.092 registros, con los títulos valores físicos verificando: nit., nombre o razón social del contribuyente, numero del título, fecha del título, valor del título.   </INFORME_EJECUCION><ID>91105714</ID><NOMBRE>FERNANDO MARTINEZ BLANCO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JANIS MOLINA RIOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52848442</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="463"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180009-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibió el servicio de producción de imágenes de las campañas y fotografía profesional para todas las estrategias y piezas de comunicación solicitadas por la Secretaría Distrital de Hacienda entre el 01-06-2018 y el 30-06-2018.</INFORME_EJECUCION><ID>79110604</ID><NOMBRE>LUIS EMIRO MEJIA VELASCO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ADRIANA LUCIA CAMARGO GANTIVA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="464"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180008-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180008-0-2018 Prestar servicios profesionales para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de competencia de la Oficina de Gestión del Servicio.  Suscrito con: CLAUDIA EMIRNA MOSQUERA GARZON el 16/01/2018  Fecha de inicio: 22/01/2018 Plazo de ejecución: 11 meses y medio. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $74.750.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 27.950.000  Valor del contrato:  $74.750.000 Valor pagado:           $27.950.000 Valor pendiente de pago   $46.800.000   El Porcentaje de ejecución físico 52 %  Durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2018, en cumplimiento del objeto contractual, se realizaron las siguientes actividades:   1. Se efectuó seguimiento al cumplimiento de los tiempos de respuesta a los trámites asignados a la Oficina, para lo cual se solicitó a los funcionarios a cargo de gestión tomar las acciones y planes de mejoramiento que permitan dar respuesta de forma oportuna.  2. Con ocasión al incremento de solicitudes por vencimiento del segundo bimestre de ICA e impuesto de vehículos automotores, se revisó, depuró y elaboro modelo de respuesta para trescientos treinta (330) peticiones de forma masiva acordes a la normatividad vigente para el año fiscal 2018 así; 174 impuesto de vehículo, 90 Industria y Comercio ICA y 67 por anónimo.  3. Durante el periodo se elaboró treinta (30) modelos de respuestas bajo los criterios normativos acorde a los requerimientos de los contribuyentes.  4. Se prestó apoyo de supervisión en la aplicación de las pruebas de confiabilidad establecidas dentro de los indicadores a cargo del área y se realizó acompañamiento en el proceso de recepción y control de correspondencia. </INFORME_EJECUCION><ID>52845277</ID><NOMBRE>CLAUDIA EMIRNA MOSQUERA GARZON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="465"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180010-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Contrato: 180010-0-2018 OBJETO: Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos y mejoramiento de procesos.  Suscrito con: YANETH  CARDENAS SANCHE  Fecha de inicio: 23/01/2018 Plazo de ejecución: 11 meses y medio. Fecha de terminación inicial : 31/12/2018  Valor del contrato:  $74.750.000 Valor pagado: $27,733,333.00 Valor pendiente: $47,016,667.00  Porcentaje de ejecución Físico: 52%  1. En cumplimiento a las actividades específicas del mismo en fecha de inicio 01 de Junio al 30 de Junio de 2018. Se relacionan las siguientes actividades.  a. Se realizó depuración, mejoras y corrección a la base de identificación a partir del nombre para Súper notaria do y registró SNR con depuración de 1960 registros. b. Se genera los cambios reportados de acuerdo con los registros depurados, donde se evidencia la corrección a lo solicitado en las bases correspondientes a responsables predial y vehículos. c. Depuración de la base de datos de identificación a partir del nombre con la búsqueda tanto en base de registro único empresarial y social de cámara y comercio, así como de otras bases para que la información corregida tenga validación, incorporando la base de reporta Colombia para el fin depurar homónimos  d. Se crea la matriz para el reporte del número de registros depurados de acuerdo con la regla aplicada y las fuentes establecidas. Base de Datos  Registros Total Depurados Fecha Entrega BUSCAR_IDENTIFICACION_A_PARTIR_NOMBRE_SNR, 16 48 01/06/2018  18 54 07/06/2018  66 198 08/06/2018  47 188 12/06/2018  85 255 15/06/2018  35 140 18/06/2018  12 36 21/06/2018  203 609 22/06/2018  96 384 25/06/2018  24 48 29/06/2018 Totales 602 1960       e. Se realiza la clasificación de los ajustes realizados en los registros la base de impuesto predial con el fin de obtener una estadística de dichos ajustes. </INFORME_EJECUCION><ID>52031081</ID><NOMBRE>YANETH  CARDENAS SANCHEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RUBEN DARIO CASTIBLANCO BECERRA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>11188894</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="466"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180013-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Contrato: 180013-0-2018 OBJETO: Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos y mejoramiento de procesos.  Suscrito con: ARLEY ADOLFO GUERRA ROMERO Fecha de inicio: 23/01/2018 Plazo de ejecución: 11 meses y medio. Fecha de terminación inicial : 31/12/2018 Valor Inicial del Contrato:             $74.750.000 % Ejecución 52%  1. en cumplimiento a las actividades específicas del mismo en fecha de inicio 01 de Junio al 30 Junio de 2018. Se relacionan las siguientes actividades.  a. Se realizó el apoyo en la depuración de registros solicitados. b. Se realizó la documentación de 2 reportes correspondientes al cague de la información de la Base Responsables Predial (BUC-P), reportes que se utilizarán en la implementación del sistema de gestión CORE. c. Se recopiló la información necesaria para realizar la documentación del proceso de registro de contribuyentes. d. Se recopilo la información con el fin de identificar los indicadores de calidad de la información y la gestión de las áreas, incluyendo la información de la BUC, mediante la información entregada por los profesionales de la Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria. e. Se está preparando el documento con la información recopilada para identificar las reglas que se aplican para recoger información de las diferentes bases de información principalmente de la información predial. f. se prepara el documento con los estándares y las mejores prácticas para realizar el control de la información en el modelo tributario. g. Se realiza la clasificación de los ajustes realizados en los registros la base de impuesto predial con el fin de obtener una estadística de dichos ajustes.   </INFORME_EJECUCION><ID>1018405682</ID><NOMBRE>ARLEY ADOLFO GUERRA ROMERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RUBEN DARIO CASTIBLANCO BECERRA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>11188894</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="467"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180016-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180016-0-2018 del 17 de enero de 2018, certifica que EDGAR HERNANDO CALVO BERMUDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80.146.650, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/06/2018 al 30/06/2018  Resumen presupuestal: Valor Inicial del Contrato:             $74.750.000 Valor certificado:                         $ 27.950.000 Valor pagado:                              $ 27.950.000   Actividades del mes de junio de 2018: % físico de ejecución 52%  1. Se remite a la oficina de la SOTIC la información pertinente con el error reportado por valores de Aporte Voluntario, con el fin de que se verifique la causa del mismo dentro del sistema  2. Se realiza la recolección de los diferentes formularios usados para la presentación de los diferentes impuestos, colocándolos a disposición del personal que lleva a cabo la integración con el CORE Tributario.  3. Se realizan pruebas de usuario de los requerimientos desarrollados a la fecha, ejecutando las actividades solicitadas para dar continuidad a la implementación de los mismos.  4. Se realiza la revisión del Estado de Cuenta de los diferentes impuestos que actualmente cuentan con Cuenta Corriente y de los que no, pero que están proyectados a ser incluidos del proyecto CORE Tributario para un total de 19 impuestos.  5. Se documentan los reportes generados desde la OAFS, consignando los diferentes campos y condiciones dentro de la planilla entregada por el personal de integración del CORE Tributario, con el fin de que sean revisados y analizados para su posterior diseño e integración.   6. Se realiza la propuesta de diseño del ROP genérico para todos los impuestos con el fin de que sea incluido dentro de los formularios a generar dentro del ERP ¿ CORE Tributario  7. Se apoya al funcionario Juan Carlos Gonzalez y al jefe de la OAFS en la solicitud para la generación de roles de funcionarios de la DIB en la semana del 18 al 22 de junio.  8. Se realiza el seguimiento a la ejecución del Plan Operativo 2018, inscribiendo en el mismo los requerimientos definidos por la OAFS para su ejecución y seguimiento.   9. Se realiza la revisión al avance de los diferentes requerimientos solicitados para la mejora del módulo de Obligaciones Pendientes, registrando el avance de los mismos y reiterando a los ingenieros de la SOTIC la prioridad que se tiene para la ejecución de los mismos.  10. Se da respuesta a los diferentes casos asignados por el jefe de la OAFS acerca de errores e inconsistencias reportadas en el Sistema de Información Tributario y su consulta en la aplicación de Obligaciones Pendientes  11. Se asiste a reunión el día 01 de junio de 2018 con el fin de definir los entregables que se deben reunir para el personal de enlace del CORE Tributario  12. Se asiste a reunión el día 07 de junio de 2018 en las horas de la mañana, para atender auditoria de calidad del proceso de Administración del Sistema de Información Tributario  13. Se asiste a reunión el día 07 de junio de 2018 en las horas de la tarde, para definir los diferentes parámetros a tener en cuenta para el diseño del Estado de Cuenta de los Impuestos con Cuenta dentro del ERP ¿ CORE Tributario.  14. Se asiste a reunión el día 12 de junio de 2018 para realizar seguimiento a los entregables pendientes para el personal de enlace del CORE Tributario.  15. Se asiste a reunión el día 21 de junio de 2018 con el fin de definir variables a incluir dentro del Estado de Cuenta proyectado hacia el CORE tributario, sugeridas desde el área de Recaudo y Cuentas Corrientes.   </INFORME_EJECUCION><ID>80146650</ID><NOMBRE>EDGAR HERNANDO CALVO BERMUDEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CORREA CARDOZO SIERVO DE JESUS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79247462</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="468"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180018-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180018-0-2018 del 23 de enero del 2018, certifica que MARIA JAQUELINE VELASQUEZ PARRADO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 30.080.838 de Villavicencio, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/06/2018 al 30/06/2018  Fecha de inicio: 23 de enero de 2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11,5 meses Valor del Contrato $ 74.750.000 Valor pagado: $ 27,733,333.00 Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del 52%  Actividades realizadas en el mes de Junio:   1. Se realizó ajuste al documento de especificación funcional para la causación de facturas de predial Unificado y vehículos automotores RQ-522. 2. Se valida documento con el ingeniero Marco Tulio, se realiza ajuste de acuerdo a lo solicitado. 3. Se registra seguimiento del requerimiento RQ-522. 4. Se valida documento de especificación 44-F.05_11_20170712_152329 EF - MEJORAS FUNCIONALIDAD CTA CTE UNIFICADO POBRES Y AZAR_VO, con el ingeniero Omar Rodríguez para ir ajustando la especificación. 5. Se realiza y ajusta la especificación de RQ_-2018 ESPECIFICACION FUNCIONAL SIG EN APP TRIBUTARIA. 6. Se agrega  7. Se realiza ajuste documento de Causación de impuestos de Predial y Vehículos, se actualiza el SharePoint. 8. Se realiza documento de Instructivo de Ayuda para los Usuarios de Servicio sobre la funcionalidad de Causación de Predial y Vehículos. 9. Se realizan pruebas de Causación de Predial en ambiente de pruebas y validación del paso de la funcionalidad al ambiente de Producción. 10. Se realizan pruebas de Causación de Predial en ambiente de pruebas y validación del paso de la funcionalidad al ambiente de Producción. 11. Se envía especificación al ingeniero Ricardo ESPECIFICACION FUNCIONAL SIG EN APP TRIBUTARIA para validación del documento. 12. Se realiza constante monitoreo del sistema de Digiturno para enviar datos y cifras de número de personas, tiempos en los vencimientos respectivos. 13. Se realiza requerimiento RQ 704-2018 App Tributaria. 14. Se realiza validación de Actos Oficiales con el sr Avelino y la ing. Alexsandra Torres se hacen dos capacitaciones en el manejo del módulo.  </INFORME_EJECUCION><ID>30080838</ID><NOMBRE>MARIA JAQUELINE VELASQUEZ PARRADO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SIERVO DE JESUS CORREA CARDOZO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79247462</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="469"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180017-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180017-0-2018 del 23 de enero de 2018, certifica que ALEXSANDRA TORRES SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 52.179.678 de Bogotá, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/06/2018 al 30/06/2018  FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  17-01-2018 FECHA DE INICIO:   23-01-2018 PLAZO FINAL :  HASTA EL 31 DE DIC 2018  Valor contrato: ($74.750.000 Valor pagado:           $ 27.733.333  % de ejecución físico: 52%   Para el mes de junio se realizaron las siguientes actividades:  1. Se realiza acompañamiento para el cargue de actos administrativos requerimiento especial al funcionario William Bohórquez 2. Se realiza gestión para inhabilitar de la intranet el aplicativo consulta de imágenes tributarias actos oficiales, la cual deja de visualizarse desde la intranet. 3.  Se realiza reunión con el Jefe Jesús Correa para revisar el RQ 973-2015. 4. Se realiza reunión con el Ingeniero Avelino lozano para revisar los RQ 346-2018 y 393-2018 los cuales se cancelan debido a que los actos administrativos se cargan por la nueva funcionalidad de cargue masivo. 5. Se revisa el error presentado en el cruce de las compensaciones desde el módulo de gestión. Se revisa con el usuario funcional el error que se presenta. 6. Se realiza reunión con la usuaria de la oficina de Devoluciones y compensaciones Marfa Riaño para revisar la funcionalidad de radicación. 7. Se realiza reunión con los usuarios funcionales Jhon Barbosa y Elver González del grupo de Gestión Documental, para revisar los errores que se presentan en los actos administrativos: Actos duplicados, Actos existentes con más de un número de radicación e integración entre actos y Cordis. 8. Se realiza reunión con la Oficina de informática para revisar el tema de los inconvenientes que se presentan en el cruce de las compensaciones - Módulo de gestión. 9. Se realiza reunión con el usuario funcional Jhon Barbosa de la Oficina de Gestión Documental, el ingeniero Avelino Lozano, la funcionaria Lili Stella Vargas y el Jefe Jesús Correa para revisar el tema de notificaciones en los actos oficiales. 10. Se reunión con el Jefe Jesús Correa para revisar los ajustes a realizar en la aplicación Oficina virtual. 11. Se realiza reunión con el usuario funcional de la oficina de Devoluciones y compensaciones Omar Rodríguez y el Ingeniero Avelino Lozano para revisar el tema de la impresión de los actos oficiales, el cual está presentando error. 12. Se crea el RQ 704-2018, ajustes de mejora a la APP Tributaria ¿ funcionalidad SIG en la App tributaria, con el visto bueno del Ingeniero desarrollador Ricardo Garzón.  13. Se realiza reunión con la Ingeniera Elisabeth Cortez y el Ingeniero Avelino Lozano para  revisar los ajustes a realizar en el RQ 406-2017, duplicidad en los actos oficiales.  14. Se asiste a capacitación de actos oficiales: Cambio de estado, consulta, funcionalidad actos anteriores, registrar, cargue de actos, actos que no tienen Cordis.  15. Se crea el RQ 721-2018 para solucionar la inconsistencia en la firma de los actos oficiales parametrizada con el jefe encargado.  16. Se realiza seguimiento y gestión para revisar la viabilidad del RQ 626-2018, el cual después de la revisión, se concluye que debe proseguir para que se realice el ajuste en el módulo de devoluciones y compensaciones: registrar cuentas bancarias de tipo alfanumérico.    </INFORME_EJECUCION><ID>52179678</ID><NOMBRE>ALEXSANDRA TORRES SUAREZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SIERVO DE JESUS CORREA CARDOZO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79247462</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="470"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180020-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista durante el mes de junio remitió los ajustes al ¿Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno de Bogotá D.C.¿ a los correos electrónicos: idiaz@shd.gov.co, mpalacios@shd.gov.co, bflorez@shd.gov.co, jrojas@shd.gov.co y jsantamaria@shd.gov.co, de acuerdo con las observaciones presentadas a los capítulos de  Ingreso, Permanencia, y Retiro de Bienes de la Entidad, así como al capítulo de Responsabilidades. Igualmente, remitió a los correos electrónicos idiaz@shd.gov.co, mhlara@shd.gov.co y jsantamaria@shd.gov.co, las respuestas a las siguientes solicitudes de concepto, las cuales se encuentran finalizadas: i) Colegio Distrital Simón Rodríguez I.E.D., Oficio No. 2018ER51796, ¿Aplicación de la Política Contable de Propiedades, Planta y Equipo - Bienes Muebles¿; ii) Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, Oficio No. 2018ER52917, ¿Entrega de Bienes Ayudas Técnicas a la comunidad¿; y iii) Subred Sur Occidente E.S.E., Oficio No. 2018ER31712 ¿Manejo de ayudas técnicas Convenios Interadministrativos¿. Adicionalmente, realizó las capacitaciones de las Políticas Transversales de Política de Deterioro del valor de Bienes Muebles e Inmuebles no generadores de efectivo y activos Intangibles, respectivamente, a los profesionales de la Dirección Distrital de Contabilidad. Adicionalmente, participó en la capacitación realizada a los funcionarios de los Entes Públicos que conforman la Entidad Contable Publica Bogotá Distrito Capital relacionada con la socialización del Manual de Políticas emitido mediante la Resolución 068 de 2018 por la Secretaría Distrital de Hacienda.</INFORME_EJECUCION><ID>80141792</ID><NOMBRE>RICARDO  CASTRO NOVOA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="471"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180022-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Remitió por correo electrónico a la Secretaría Distrital de Gobierno solicitud de información respecto de los procesos de cobro coactivo de los FDL asignados; remitió por correo electrónico al FDL Suba el cordis No. 2018EE102870 del 13/06/2018, mediante el cual la Oficina de Gestión de Cobro da respuesta al cordis No. 2018ER61357 del 31/05/2018; remitió por correo electrónico al FDL Santafé respuesta a solicitud de orientación respecto al manejo contable del Deterioro de cartera, y el reintegro de recursos de subsidio familiar, por parte de la caja de compensación familiar; remitió por correo electrónico al FDL Usaquén respuesta a solicitud de orientación respecto al manejo contable de licencias adquiridas con contraprestación; participó de mesa de trabajo con el Fondo de Desarrollo Local Santafé, en la que se trató el tema del tratamiento contable de los bienes de uso público -vías y parques- en aplicación del nuevo marco normativo contable; realizó comentarios a la respuesta del radicado SDH 2018ER31712 del 20/03/2018, mediante el cual la Subred Integrada de Salud de Servicios Sur Occidente E.S.E. solicita concepto a la SDH respecto del manejo de ayudas técnicas en los Convenios Interadministrativos; realizó comentarios al borrador de respuesta al concepto FDLRUU - 2018ER51663, mediante el cual el FDLRUU solicita orientación respecto de la aplicación del Instructivo 29 de 2002 respecto a la medición de las vías locales; revisó y analizó la información con corte a 31 de diciembre de 2017, reportada en el aplicativo Bogotá Consolida, para contrastar las observaciones realizadas por la Contraloría de Bogotá en virtud de la auditoría realizada a los FDL; participó de la mesa de trabajo conjunta entre la Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación de la DDC y la Subdirección de Ejecuciones Fiscales, en la que se trató el tema de la gestión de depuración de cartera de los entes distritales; dio trámite al cordis 2018ER61353, mediante el cual el FDL Suba respondió al requerimiento de información que se le hizo desde la SDH respecto al estado de depuración de los procesos en cobro coactivo; consolidó la información de saldos iniciales reportada por los FDL asignados: Antonio Nariño, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Candelaria y Kennedy, para la posterior realización del informe consolidado general; participó de la mesa de trabajo interna realizada por la Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación en la cual se trataron los aspectos más relevantes del proceso de conciliación de las operaciones de enlace; realizó la revisión de las observaciones planteadas por la Contraloría Distrital respecto de la auditoría realizada a los FDL, e informó sus comentarios mediante correo electrónico; participó de mesa de trabajo interna convocada por la Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación, para tratar el tema del tratamiento contable del reconocimiento de los bienes inmuebles, en los casos de englobe y desenglobe de los mismos; solicitó mediante correo electrónico información relacionada con los convenios suscritos por la Secretaría Distrital de Gobierno; realizó el análisis de los posibles riesgos inherentes a la ejecución del Convenio de Cooperación 832 de 2017, suscrito entre la Secretaría de Seguridad y 19 FDL, y remitió esta información por correo electrónico al Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación; solicitó mediante correo electrónico información relacionada con transacciones realizadas entre los FDL y la Fundación Universitaria Panamericana (Unipanamericana).</INFORME_EJECUCION><ID>1010169110</ID><NOMBRE>FANNY JULYANNA MORENO CORTES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="472"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180025-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista durante el mes de junio brindó asesoría respecto a la información remitida por las entidades sobre el reporte de saldos iniciales y el movimiento trimestral bajo el Marco Normativo para entidades de Gobierno, para el cargue tanto a la Contaduría General de la Nación como en la Secretaría Distrital de Hacienda mediante el aplicativo Bogotá Consolida. Adicionalmente participó en las jornadas de fortalecimiento técnico sobre las políticas contables transversales de Bogotá como entidad contable pública.</INFORME_EJECUCION><ID>1024514728</ID><NOMBRE>MICHAEL ANDRES DIAZ JIMENEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="473"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180027-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista en el mes de junio, realizó la presentación en Comité de Dirección de los formatos de activos financieros de acuerdo con los criterios solicitados por los encargados del ERP, asistió a dos reuniones con la ERU para aclarar algunos temas de reconocimiento de algunos recursos con destinación específica, realizó una capacitación sobre títulos de deuda, préstamos por pagar y costos de financiación, presentó dos versiones con correcciones sugeridas del documento de APP, realizó una capacitación a los contadores de los entes que forman parte de la entidad contable pública y presentó el tema de materialidad para ECP en Comité de Dirección.</INFORME_EJECUCION><ID>52351389</ID><NOMBRE>RUTH ALEJANDRA PATIÑO JACINTO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="474"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180030-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180030-0-2018 Prestar servicios profesionales para la ejecucion de actividades relacionadas con la gestion tributaria, la realizacion de informes y el mejoramiento de procesos y proyeccion de actuaciones administrativas. Suscrito con LINA MARIA OLARTE LAMPREA el 18/Ene/2018  Fecha de inicio: 23/Ene/2018 Plazo de ejecución: 11.5 meses. Fecha de terminación inicial: 31/Dic/2018 Valor del contrato:  $ 74.750.000.oo Valor pagado:$ 27.733,333.00  El Porcentaje de ejecución 52 %  Durante el periodo comprendido entre el 01-junio-2018 al 30-junio-2018 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Gestionar las peticiones y solicitudes derivadas de las acciones de determinacion masiva garantizando su oportunidad, respetando el debido proceso y el derecho a la informacion de los contribuyentes con oportunidad y efectividad en la respuesta. 2. Ejercer las facultades propias del proceso de control relacionados con las logicas de control masivo de las obligaciones tributarias de acuerdo con los lineamientos generales y la normatividad legal vigente. 3. Gestionar las peticiones y reclamaciones relacionadas con las funciones de la Oficina con oportunidad y completitud en la respuesta. </INFORME_EJECUCION><ID>52718213</ID><NOMBRE>LINA MARIA OLARTE LAMPREA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>DIEGO FERNANDO VILLAR OSPINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>1081398294</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="475"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180028-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de junio la contratista resolvió consulta del Concejo de Bogotá frente a las políticas de operación de la entidad y manual de políticas de la entidad Contable Pública Bogotá. Resolvió inquietud al FDL Usme frente al reconocimiento de intereses por rendimientos financieros. Realizó asesoría al Instituto Distrital para la Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) frente al reconocimiento de Convenios Interadministrativos con Colciencias, el IDRD, la UDCA, y los contratos interadministrativos con Canal Capital y la ETB; brindó asesoría al mismo ente público frente a oficio a presentar a la Contaduría General de la Nación justificando el no uso de la cuenta 3145 de Impactos por Convergencia en la presentación de los saldos iniciales. Adicionalmente, resolvió inquietud del área de control interno de la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo de Bomberos frente a la normativa vigente del Nuevo Marco Normativo Contable y realizó seguimiento a información pendiente de reportar correspondiente a los archivos anexos del primer trimestre. Brindó asesoría a la Veeduría Distrital frente a la lista de verificación de los archivos solicitados por la SHD a las entidades de nivel central y resolvió inquietud frente al reconocimiento del deterioro de los vehículos con los que cuenta la entidad. Por otro lado, realizó solicitud de información, por medio de correo electrónico, de la planilla de convenios para las entidades asignadas para asesoría y solicitó información frente a requerimiento de la Universidad Panamericana de las transacciones con las entidades que conforman el balance de Bogotá a 31 de diciembre de 2017</INFORME_EJECUCION><ID>800000000</ID><NOMBRE>ANGELA PATRICIA BALLESTEROS ARDILA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JUAN CAMILO SANTAMARIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="476"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180031-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>OBJETO: Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos y mejoramiento de procesos. Suscrito con:    IVONNE MARITZA MAYORGA BERNAL el 19/01/2018  Fecha de inicio: 24/01/2018 Plazo de ejecución: 11.5 meses. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $74.750.000  Valor total ejecutado a la fecha:  $ 27,516,667.00  Valor pagado:                              $ 27,516,667.00  El Porcentaje de ejecución         52%   Durante el mes de junio se llevaron a cabo las siguientes actividades:   OBLIGACIONES RESULTADO EVIDENCIA  Proyectar para revisión, estudio y firma del Subdirector Jurídico Tributario las consultas de aplicación normativa tributaria que presenten los contribuyentes, entidades distritales, y entidades del sector público nacional y otras áreas de la Dirección de Impuestos de Bogotá y de la Secretaría de Hacienda Respuesta proyectada y enviada al destinatario. 2018EE98432 2018EE100913 2018EE117345  Proyecto de respuesta en revisión 2018ER66652 2018ER68388 Proyectar para revisión, estudio y firma del Subdirector Jurídico Tributario los apoyos judiciales que para apoyar la defensa técnica solicite la Subdirección de Gestión Judicial de la Dirección Jurídica   Contratación tercerizada empresas temporales Correo electrónico de fecha 26/06/2018  Concepto Rondas Hidráulicas, Zampas, etc Correo electrónico de fecha 14/06/2018  </INFORME_EJECUCION><ID>52994759</ID><NOMBRE>IVONNE MARITZA MAYORGA BERNAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SAUL CAMILO GUZMAN LOZANO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79954437</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="477"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180019-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista durante el mes de junio consolidó, elaboró y presentó el informe ejecutivo de Bogotá como entidad contable pública sobre el proceso de Saldos Iniciales del 2018. Proyectó y envió el correo con las recomendaciones a las Entidades de Gobierno Distritales diferentes a Bogotá, elaboró y presentó ante el Subdirector de Consolidación Gestión e Investigación la estrategia a implementar sobre depuración contable por el año 2018 para las Entidades Contables Públicas Distritales y Entes Públicos Distritales; sobre la cual se elaboró una carta circular al respecto, así mismo, realizó mesas de trabajo en conjunto con el grupo de orientadores sobre lineamientos de depuración conforme a la Carta Circular 002 de 2018 y Resolución 107 de 2017 de la CGN - Cuenta 3145, definición de lineamientos sobre depuración de cuentas por cobrar y tratamiento contable sobre bienes inmuebles y ha participado en las capacitaciones de Fortalecimiento Técnico ¿ SCGI. </INFORME_EJECUCION><ID>1013617873</ID><NOMBRE>JIMMY ARIEL LEON GORDILLO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="478"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180021-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de junio la contratista realizó junto con los integrantes del grupo orientador mesas de trabajo para la construcción de la Estrategia de Depuración Contable para las Entidades de Gobierno y realizó la presentación a la Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación, adicionalmente con el grupo orientador generó mesas de trabajo para la elaboración del informe ejecutivo del proceso de generación de Saldos Iniciales de Bogotá, realizó la primera presentación del informe preliminar, participó en las reuniones para las definiciones del tratamiento contable de la propiedad inmobiliaria de Bogotá. Gestionó y participó en reuniones del área de sistemas sobre PERNO con la Secretaría de Movilidad. En conjunto con el grupo orientador realizó las reuniones de los temas de cuentas por cobrar, convenios, propiedad inmobiliaria, lineamientos contables para el uso de la cuenta 3145 y 3105 en depuración, con el propósito de definir los lineamientos de depuración, en el marco de la estrategia. Participó en las capacitaciones de fortalecimiento técnico realizadas en el mes junio.</INFORME_EJECUCION><ID>1110447188</ID><NOMBRE>KELLY TATIANA CERVERA HORTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="479"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180023-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista durante el mes de junio consolidó, elaboró y presentó el informe ejecutivo de Bogotá como entidad contable pública sobre el proceso de Saldos Iniciales del 2018. Proyectó y envió el correo con las recomendaciones a las Entidades de Gobierno Distritales diferentes a Bogotá, elaboró y presentó ante el Subdirector de Consolidación Gestión e Investigación la estrategia a implementar sobre depuración contable por el año 2018 para las Entidades Contables Públicas Distritales y Entes Públicos Distritales; sobre la cual se elaboró una carta circular al respecto, así mismo, realizó mesas de trabajo en conjunto con el grupo de orientadores sobre lineamientos de depuración conforme a la Carta Circular 002 de 2018 y Resolución 107 de 2017 de la CGN - Cuenta 3145, definición de lineamientos sobre depuración de cuentas por cobrar y tratamiento contable sobre bienes inmuebles y ha participado en las capacitaciones de Fortalecimiento Técnico ¿ SCGI. Participó en las reuniones externas realizadas con las Subredes Hospitalarias de Bogotá D.C., en la definición de los criterios de deterioro de valor de las cuentas por cobrar, así como en la definición de los criterios de reconocimiento y medición en inmuebles. Adicionalmente se reunió con el área contable de Transmilenio S.A., para definir los parámetros bajo los cuales el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá sería separado presupuestal y contablemente de la empresa, como una entidad de gobierno. Finalmente participó en la mesa de trabajo externa organizada por la Empresa de Renovación Urbana para continuar la revisión de los criterios de reconocimiento de los recursos recibidos vía fideicomiso por el Decreto 327 de 2004, cargas urbanísticas.</INFORME_EJECUCION><ID>1026570578</ID><NOMBRE>JUAN CAMILO MORENO RAMIREZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="480"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180024-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de junio, el contratista elaboró y realizó la socialización a la Dirección Distrital de Contabilidad sobre el plan de sostenibilidad contable ¿ estrategia para aplicar la Resolución 107 de 2017 de la CGN y la Carta Circular 002 de 2018 de la CGN. Asistió a mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Salud y las cuatro Subredes en las cuales abordó temas de Cuentas por Cobrar ¿ Modelo de deterioro y Tratamiento contable de los Bienes inmuebles incorporados en el primer trimestre del 2018 con aplicación de la Resolución 414 de 2014. Elaboró en conjunto con el grupo orientador la Carta Circular No 74 sobre el Seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable del año 2018, aplicable a los Entes Públicos Distritales y a las Entidades Contables Públicas Distritales. Elaboró y Presentó al Subdirector de Consolidación el primer avance sobre el informe ejecutivo denominado documento técnico de convergencia el cual incluyó la Conciliación Patrimonial de Bogotá como Entidad Contable Publica. Elaboró y envió por correo electrónico recomendaciones y sugerencias tanto para el reporte a la CGN como para la determinación de saldos iniciales en el Fondo Financiero Distrital de Salud.</INFORME_EJECUCION><ID>1030552867</ID><NOMBRE>FERNANDO  MORALES GUERRERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="481"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180034-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.180034-0-2018 del 12/01/2018, certifica que Maria Sirley Piñeros Ardila, identificada con la cédula de ciudadanía N° 51.918.270, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/06/2018 al 30/06/2018.  Fecha de inicio: 23/01/2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11.5 meses Valor del Contrato:   $74.750.000  Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del 52%  ACTIVIDADES MES DE JUNIO 2018:  Continuando con las tareas de validación y análisis para efectuar programas de cobro sobre población correspondiente a la oficina de cobro prejurídico, durante el mes de junio se avanzó sobre las siguientes acciones:  ¿ Del universo de 9.409 registros, clasificados entre predial y vehículos, correspondiente a la clasificación de cartera, determinada por rango de deuda y priorización, se analizó y alistó información para incluir en la estrategia de medidas cautelares:   PRIORIZACION NITS REGISTROS CAPITAL_COBRO NIT 4.1 90 1.121            $   9.855.841.000   ¿ Se efectuaron las labores de apoyo que permitieron la emisión del acto administrativo Resolución de embargo identificada mediante DDI-033855 y cordis 2018EE119557 de fecha 25/06/2018., de acuerdo con la priorización y rango establecido en la cartera del segundo análisis  ¿ Se alistaron 26 oficios con su respectivo cordis a las diferentes entidades Bancarias para el procedimiento de las medidas cautelares de los contribuyentes relacionados previo seguimiento a lo establecido en la base de cartera de las deudas pendientes de pago.   ¿ Se obtiene las pruebas necesarias para establecer las deudas de los contribuyentes del segundo corte de una base de 13.780 registros según el caso particular, consultando en los diferentes medios a través del aplicativo SIT II, se genera los estados de cuentas de Predial y Vehículos en PDF.   ¿ Se realiza el análisis y se completa con el estado de cuenta los intereses en la base de datos al 20/06/2018.  ¿ Se realizaron labores de apoyo tendientes al levantamiento de medidas cautelares según resolución DDI034051 y cordis 2018EE120983 de fecha 27/06/2018  ¿ Se emitieron 26 oficios con su respectivo cordis a las diferentes entidades Bancarias para el procedimiento de levantamiento de medidas cautelares de los contribuyentes relacionados por los funcionarios de la oficina de cobro prejuridico.  ¿ Como parte del retorno del programa propio de la oficina de Cobro Prejurídico se efectuó apoyo en la atención al público el 08/06/2018; 15/06/2018; 20/06/2018; 27/06/2018.  </INFORME_EJECUCION><ID>51918270</ID><NOMBRE>MARIA SIRLEY PIÑEROS ARDILA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JESUS ALEXANDER ORJUELA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>86076947</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="482"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180032-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato No. 180032-0-2018 con acta de inicio del 25 de Enero de 2018, CERTIFICA que la contratista ISABEL CARRERO ROJAS, identificada con CC 52.331.552, para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2018, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos.  Fecha de inicio: 25 de enero de 2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11,5 meses Valor del Contrato $ 74.750.000 Valor pagado: $27.300.000 Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   52% Estado de ejecución: Durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2018, se realizaron las siguientes actividades:  La contratista realizó clasificación, revisión y análisis de actos administrativos de trámite, que permitan diferenciar y tomar decisión frente a qué acto administrativo se debe proyectar y proferir. Así mismo, se realizó un quinto avance sobre las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 7 y 9, y NICS 39 y 40.  </INFORME_EJECUCION><ID>52331552</ID><NOMBRE>ISABEL  CARRERO ROJAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ANDRES FERNANDO PARDO QUIROGA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>86076947</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="483"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180037-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de junio la contratista realizó el cargue de los extractos bancarios y auxiliares contables de diferentes cuentas al aplicativo OPGET ¿ Conciliaciones; Apoyar la elaboración de las conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas al área de conciliaciones, realizó  la verificación, clasificación, foliación y organización de las conciliaciones de cada una de las cuentas bancarias con sus respectivos documentos soportes, realizadas entre Enero y Mayo del año 2018, participó en la elaboración del informe de conciliaciones bancarias para la aprobación del Subdirector de Gestión Contable.</INFORME_EJECUCION><ID>1013634403</ID><NOMBRE>INGRITH KHATERINE MARTINEZ SANCHEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CABEZAS CUELLAR REINALDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>93346224</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="484"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180036-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de junio la contratista  efectuó presentación sobre tema de bienes inmuebles y proyectó correo sobre problemáticas de bienes inmuebles para el subsecretario, llevó a cabo mesa de trabajo de planteamientos sobre tratamiento contable de bienes inmuebles los días: 8,18,20 y 21 de junio, participó en mesa de trabajo de seguimiento de documentos técnicos el día 13 de junio, llevó a cabo mesa de trabajo sobre bienes inmuebles con el DADEP el día 26 de junio, llevó a cabo mesa de trabajo con el FDL Santafé sobre consulta efectuada con radicado 2018ER65211 el día 27 de junio, participó en mesa de trabajo el día 28 de junio con la SDS-Subredes sobre el tema de inmuebles, efectuó capacitación el día 29 de junio en el tema de bienes inmuebles (manual de políticas contables de la ECP Bogotá), participó el día 29 de junio en mesa de trabajo sobre depuración bienes inmuebles, proyectó respuesta a concepto solicitado con radicado 2018ER51663, se encuentra elaborando el documento que actualizará el instructivo 029 de 2002, remitió información sobre actividades efectuadas y realizó entrega de archivo.</INFORME_EJECUCION><ID>53102242</ID><NOMBRE>YURY LISET SUAREZ RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="485"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180039-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el periodo el ingeniero Modificar la App ¿ tributaria, adicionando la siguiente funcionalidad: Instructivo de ayuda para, como ingresar al app ¿ tributario, Link para registrarse, Link para recuperar contraseña, Generación del apk, para pruebas internas. Para el aplicativo de Obligaciones pendientes atendió las recomendaciones del usuario para mejorar la funcionalidad que permite el acceso al sistema VUR. (RQ2018-539-201). Modificó la oficina virtual atendiendo el cambiando la descripción mensajes informativos de algunos procesos, cambiando descripción proceso ¿pagos realizados¿ para ¿Industria y comercio¿ y ¿Retención ICA¿, eliminando la opción ¿Imprimir formulario¿ para ¿Presentar declaración¿ en ¿Industria y comercio¿ y ¿Retención ICA¿ y continuó con desarrollo migración obligaciones pendientes.</INFORME_EJECUCION><ID>11344302</ID><NOMBRE>RICARDO ANDRES GARZON RUIZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RODRIGUEZ VILLABONA CLARA EUGENIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52146225</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="486"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180079-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180079-0-2018 Presentar servicios profesionales para la ejecución de labores relacionadas con la gestión tributaria, la realización de informes y el mejoramiento de procesos, proyección de actuaciones administrativas.  Suscrito con:  NIDIA SOLANGE ROJAS MANCILLA el 25/01/2018  Fecha de inicio: 26/01/2018 Plazo de ejecución: 11 meses y siete (7) días. Fecha de terminación inicial : 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $73.016.669 Valor pagado:           $ 27,083,335.00 El Porcentaje de ejecución 47 %  Durante el mes de junio de 2018 se llevaron a cabo las siguientes actividades:  ¿Seguimiento para revisión de Kioscos para el segundo trimestre del 2018. ¿Seguimiento y participación de reuniones para el cumplimiento de los Kioscos ¿Realización de Informes. ¿Apoyar la gestión de los Coordinadores de los CADES en los que se tienen módulos de auto atención en cuanto a funcionamiento de los mismos. ¿Apoyar con el grupo de enroladores. ¿Apoyo en los vencimientos de vehículos sin descuento 2018. ¿Supervisión de protocolos en el CAD ¿Consolidación de protocolos de los puntos de atención. ¿Seguimiento en la actualización de los Kioscos. </INFORME_EJECUCION><ID>52851102</ID><NOMBRE>NIDIA SOLANGE ROJAS MANCILLA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ALEIDA FONSECA MARIN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="487"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180076-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor a pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($24.320.000) Veinticuatro Millones Trescientos Veinte Mil Pesos  que equivalen  al 45% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($29.760.000) Veintinueve Millones Setecientos Sesenta Mil Pesos. NOTA: El informe de actividades del contratista debidamente aprobado por los supervisores, reposa en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>52504120</ID><NOMBRE>DIANA PATRICIA TIRADO ALARCON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="488"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180051-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista realizó la revisión, análisis, consolidación y emitir conceptos de los Proyectos de Acuerdo Nos. 284, 289, 294, 291, 301 del 2018 del 2018. Asistió y participó en las reuniones, mesas y comités relacionados con el objeto del contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>39632809</ID><NOMBRE>LUZ MARY BEJARANO ESPINOSA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LUZ HELENA RODRIGUEZ GONZALEZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52058050</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="489"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180074-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor a pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($24.320.000) Veinticuatro Millones Trescientos Veinte Mil Pesos  que equivalen  al 45% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($29.760.000) Veintinueve Millones Setecientos Sesenta Mil Pesos. NOTA: El informe de actividades del contratista debidamente aprobado por los supervisores, reposa en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>80171634</ID><NOMBRE>FERNEY ANDRES MEDINA CONTRERAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="490"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180049-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro de lo cual se destacan las acciones adelantadas en la operación del Sistema PREDIS tanto en la etapa de ejecución presupuestal como en el prealistamiento de la programación 2019,  la atención de las solicitudes de creación, modificación y eliminación de usuarios en el Sistema,  la atención del correo PREDIS_soluciones, el diligenciamiento de las bases de datos y el seguimiento a los Requerimientos hechos a la Subdirección de Soluciones de TIC.</INFORME_EJECUCION><ID>39520898</ID><NOMBRE>GLORIA AMPARO GOMEZ ESGUERRA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GLORIA SEGURA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51688905</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="491"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180073-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor a pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($24.320.000) Veinticuatro Millones Trescientos Veinte Mil Pesos  que equivalen  al 45% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($29.760.000) Veintinueve Millones Setecientos Sesenta Mil Pesos. NOTA: El informe de actividades del contratista debidamente aprobado por los supervisores, reposa en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>19439761</ID><NOMBRE>JOSE ALEJANDRO PACHECO CASTRO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="492"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180055-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibieron los servicios profesionales para realizar la edición y corrección de estilo de las publicaciones, material gráfico y de información de la WEB y la intranet, que realiza la Secretaría, en el periodo comprendido entre el 01/06/2018 y el 30/06/2018.</INFORME_EJECUCION><ID>51730285</ID><NOMBRE>MARISOL  ORTEGA GUERRERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ADRIANA LUCIA CAMARGO GANTIVA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="493"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180044-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El Supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180044-0-2018 del 23/01/2018, certifica que SERGIO AUGUSTO BELTRAN MARTIN, identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.442.095, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/06/2018 al 30/06/2018 Fecha de inicio: 01 febrero de 2018 Fecha de terminación: 31 diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11 meses Valor del Contrato $ 68.000.000 Actividades realizadas en el mes de junio:  1. Revisar, analizar y depurar la información y generar un informe sustentado sobre los derechos u obligaciones qué no obstante su existencia no es posible ejercerlos por jurisdicción coactiva, de los impuestos predial unificado, vehículos automotores e industria y comercio 2. Revisión y análisis de la base de datos de las obligaciones por su antigüedad, exigibilidad, prescripción o caducidad, la cual servirá de apoyo para la toma de decisiones de conformidad con los lineamientos de la presente ley de los impuestos predial unificado, vehículos automotores e industria y comercio. 3. Se consolidaron los resultados de la revisión de los expedientes del Impuesto a la Sobre Tasa en una ficha técnica.  4. Se consolidó la información de los 2.456 registros correspondientes al Impuesto de Reteica, para la elaboración de su correspondiente ficha técnica, para ello se tuvo en cuenta los 14 ítems de referencia de las fichas realizadas anteriormente.  5. Se inicia la revisión del impuesto de Delineación Urbana en el cual se han identificado 2.450 registros, que corresponde a 108 actos administrativos y 2.342 declaraciones.  </INFORME_EJECUCION><ID>79442095</ID><NOMBRE>SERGIO AUGUSTO BELTRAN MARTIN</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GEOVANI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="494"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180054-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de junio el contratista redactó e hizo ajustes a la carta circular en la que se solicita información para crear los anexos de política del Manual de Políticas Contables de la ECP Bogotá D.C.; se reunió con el equipo orientador para socializar aspectos de sostenibilidad contable y el contenido de la mencionada carta circular; esta carta circular fue aprobada el día 28 de junio bajo el número 0073; participó como conferencista en la capacitación dirigida a la Subdirección de Gestión Contable de Hacienda sobre contexto normativo, entidad contable pública y manual de políticas contables; participó en la reunión de seguimiento técnico de los documentos que le han sido asignados; participó en la reunión de presentación de la estrategia de depuración para los Entes Públicos Distritales; participó de la reunión de presentación de lineamientos de aplicación de la carta circular 002 emitida por la CGN; convocó y participó en la reunión externa de seguimiento de las políticas contables de Transmilenio S.A. y análisis de la propuesta de separación del SITP de los estados financieros de la Empresa; participó como conferencista en la capacitación sobre lineamientos contables dirigida a los Entes Públicos Distritales.</INFORME_EJECUCION><ID>1018453977</ID><NOMBRE>PEDRO ANDRES BOHORQUEZ PULIDO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JJUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="495"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180063-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor a pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($24.320.000) Veinticuatro Millones Trescientos Veinte Mil Pesos  que equivalen  al 45% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($29.760.000) Veintinueve Millones Setecientos Sesenta Mil Pesos. NOTA: El informe de actividades del contratista debidamente aprobado por los supervisores, reposa en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>52760369</ID><NOMBRE>BIBIANA ANDREA CHIRIVI MARTINEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="496"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180084-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista durante el mes de mayo y junio realizó verificación y análisis de información para determinar los ajustes, reclasificaciones y registros en la Dirección Distrital de Tesorería y de Contabilidad de diferentes terceros objeto de depuración. Realizó el análisis de rubros contables asignados y se determinó la información para incluir y soportar la propuesta de ficha técnica para depuración de los recursos a favor de terceros y cheques anulados.</INFORME_EJECUCION><ID>37514319</ID><NOMBRE>RAQUEL POLANCO DIAZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CABEZAS CUELLAR REINALDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>93346224</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="497"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180077-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor a pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($24.320.000) Veinticuatro Millones Trescientos Veinte Mil Pesos  que equivalen  al 45% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($29.760.000) Veintinueve Millones Setecientos Sesenta Mil Pesos. NOTA: El informe de actividades del contratista debidamente aprobado por los supervisores, reposa en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>52886873</ID><NOMBRE>LAURA ELENA PALACIOS NARANJO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="498"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180068-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Contrato 180068-0-2018,  objeto:  Prestar servicios profesionales para apoyar los procesos transversales relacionados con la ejecución del proyecto de adquisición e implementación Core Tributario - ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda - Despacho Dirección de Impuestos de Bogotá.  Fecha de inicio: 26 de enero de 2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11 meses Valor del Contrato $ 73.016.669  Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   45%  Valor del Contrato:              $ 73.016.669 Valor certificado:                   $ 27.083.338 Valor pagado:                         $ 27.083.338 Valor pendiente de pago:     $ 45.933.331          De acuerdo con el cronograma de trabajo establecido, los productos y/o servicios recibidos durante la ejecución del contrato han sido los siguientes:   1. Informe mensual de actividades  2. Carpetas de supervisión 3. BBPs 4. Actas de reunión  5. Oficios radicados y contestados  6. Informes entes de Control 7. Listados de asistencia  </INFORME_EJECUCION><ID>1019002950</ID><NOMBRE>JOHANA ANDREA BARRAGAN MOGOLLON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LISANDRO MANUEL JUNCO RIVEIRA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80181735</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="499"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180075-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor a pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($24.320.000) Veinticuatro Millones Trescientos Veinte Mil Pesos  que equivalen  al 45% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($29.760.000) Veintinueve Millones Setecientos Sesenta Mil Pesos. NOTA: El informe de actividades del contratista debidamente aprobado por los supervisores, reposa en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>53043771</ID><NOMBRE>JENNIFER CONSTANZA MOLANO ACHURY</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="500"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180080-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista realizó la revisión, análisis, consolidación y proyectó los conceptos de los Proyectos de Acuerdo Nos 136,251, 258, 266,268,269,282,272,277,283,284,290,299,300. Realizó el registro de los objetivos, programación y logros alcanzados de 423, 425, 426,  424 en PMR. Entrega del informe Evaluación del desempeño integral de los municipios - formatos de conflictividad social y participación.</INFORME_EJECUCION><ID>52021091</ID><NOMBRE>NIRIA JANITH GUERRERO GUERRERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NIRIA JANITH GUERRERO GUERRERO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52058050</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="501"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180062-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante este periodo el ingeniero integró el Certificado de Antecedentes de Obligaciones Distritales con el proyecto de consulta de información de la Secretaria Distrital de Hacienda, que retorna las obligaciones pendientes y ejecuciones fiscales, con el proyecto de servicios. Se integró la consulta de obligaciones pendientes al proyecto CAOD certificado de obligaciones. Se finalizó el proyecto de consulta de Información de la Secretaria Distrital de Hacienda. Se finalizó el proyecto de servicios y se integró correctamente con el proyecto del frontend. Adicionalmente modificó el formulario unificado de fondos de Pobres actualizando el código 512 cuando es ROP, en caso de ser corrección debe ser 112, realizó las modificaciones solicitadas al proyecto VUR, se modificó la interface de la aplicación, se implementó la funcionalidad de descarga de la circular.   </INFORME_EJECUCION><ID>79813804</ID><NOMBRE>CESAR ALBERTO CHEMBI VERGARA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CLARA EUGENIA RODRIGUEZ VILLABONA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52146225</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="502"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180072-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor a pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($24.320.000) Veinticuatro Millones Trescientos Veinte Mil Pesos  que equivalen  al 45% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($29.760.000) Veintinueve Millones Setecientos Sesenta Mil Pesos. NOTA: El informe de actividades del contratista debidamente aprobado por los supervisores, reposa en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>79729540</ID><NOMBRE>NELSON RODRIGO ALVAREZ TRIANA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="503"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180082-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor a pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($24.320.000) Veinticuatro Millones Trescientos Veinte Mil Pesos  que equivalen  al 45% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($29.760.000) Veintinueve Millones Setecientos Sesenta Mil Pesos. NOTA: El informe de actividades del contratista debidamente aprobado por los supervisores, reposa en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>52888017</ID><NOMBRE>HEIDY TATIANA GOMEZ MOLINA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="504"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180058-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de junio, la contratista realizó el análisis y verificación de la documentación recibida de los profesionales a cargo del proceso de implementación del NMNC los cuales soportan el informe IGI para el mes de junio. Actualizó la información correspondiente a las reuniones, mesas de trabajo y visitas realizadas durante el mes de junio recibida del equipo de profesionales de Asesoría y Orientadores. Además, verificó la información correspondiente a reuniones, mesas de trabajo y visitas realizadas durante el mes de junio por los profesionales de asesoría y orientadores en el informe de supervisión, con el fin de constatar la existencia de las listas de control asistencia y actas de las mismas. Participó y brindó apoyo logístico en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico, del 1-7-8-12-14 y 18 de junio y en la Capacitación para todos entes de Distrito del ¿Manual de Políticas Contables para la Entidad Contable Pública Bogotá D.C.¿ realizada el 29 de junio.</INFORME_EJECUCION><ID>51744743</ID><NOMBRE>CLAUDIA INES CORDERO LIZARAZO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="505"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180057-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el periodo reportado el ingeniero finalizó el desarrollo para la generación del informe de recaudo y realizó el paso a pruebas.  Ajustó el liquidador de vehículos para mostrar de gradualidad de sanción de la vigencia actual e inició el desarrollo de los ajustes en la funcionalidad AUTI, para mejorar su navegación y uso por parte de los contribuyentes y usuarios en general.</INFORME_EJECUCION><ID>80721889</ID><NOMBRE>DAVID FERNANDO PEÑUELA LOPEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CLARA EUGENIA RODRIGUEZ VILLABONA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52146225</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="506"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180071-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de junio de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180071-0-2018, suscrito el 25 de enero con Nidia Lucero Matiz Enríquez y cuyo objeto es prestar servicios profesionales de intervención e implementación de actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaria Distrital de Hacienda, se realizaron las siguientes actividades: se programó consejería individual en diez (10) sesiones para siete (7) servidores públicos, de las cuales se ejecutaron siete (7) sesiones a través de técnicas cognitivas conductuales y coaching; los motivos de atención fueron: condiciones individuales de salud mental 42%, dificultades en las relaciones interpersonales en el trabajo con condiciones individuales de salud mental con un 29% y condiciones familiares 29%  El servicio de consejería y orientación psicológica grupal fue prestado a la Subdirección Administrativa y Financiera, dirigida a los conductores en el tema de Promoción de la salud y la calidad de vida laboral (Prevención del consumo de SPA), para lo cual se realizó 1 sesión grupal de trabajo de 2 horas, en las cuales participaron 11 servidores públicos en total.   Por otra parte, se realizaron las siguientes actividades de apoyo para el área de Seguridad y Salud en el Trabajo: elaboración de guía de convivencia en donde se describen las rutas de atención para situaciones de conflicto y acoso laboral; revisión de hojas de vida de candidatos al proceso de selección de Profesional especializado grado 11 Oficina Gestión de ingreso, Oficina TIC grado 21; elaboración respuestas a requerimientos del área.  Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de mayo de 2018, por valor de $5.545.454.</INFORME_EJECUCION><ID>52108302</ID><NOMBRE>NIDIA LUCERO MATIZ ENRIQUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="507"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180061-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de junio la contratista realizó las acciones de verificación y seguimiento de la información entregada por cada profesional, respecto a las actividades desarrolladas en el mes de mayo de 2018, reportada en los informes de supervisión de cada uno de los contratistas para la implementación del NMNC. De igual forma, preparó y elaboró la información correspondiente al seguimiento quincenal efectuado por el Subsecretario de la Secretaría Distrital de Hacienda en el mes de junio. Por otra parte, dió continuidad a la coordinación de las jornadas de capacitación de fortalecimiento técnico participando en las sesiones desarrolladas durante el mes de junio; así mismo, coordinó y participó de la jornada de capacitación del Manual de Políticas Contables de Bogotá DC a los Entes Públicos Distritales. Adicionalmente, participó en mesas de trabajo donde se efectuó el seguimiento a la elaboración de los documentos de investigación del mes de junio, se verificó el proceso de depuración de cartera con la oficina de Gestión de Cobro, se definieron las actividades a incluir en el Plan Operativo de la SCGI respecto al proyecto ERP, se verificó con el equipo de orientadores la propuesta del plan de depuración de la vigencia 2018 y el primer avance del informe de Saldos Iniciales por Convergencia al NMNC. Así mismo, realizó la revisión de las actividades del mes de junio a incluir en el Informe IGI relacionado con el proceso de asesoría del NMNC. Finalmente, realizó el apoyo requerido en la auditoría de calidad y en la elaboración de la propuesta relacionada con la formulación de la acción correctiva presentada sobre los resultados de la encuesta de satisfacción.</INFORME_EJECUCION><ID>52186874</ID><NOMBRE>MARTHA AZUCENA PALACIOS ABRIL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="508"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180060-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2018, la contratista realizó los registros del mes de mayo correspondientes a la Unidad de Responsabilidad Contable Sistema General de Regalías. Colaboró con la construcción de la matriz contable de Instrumentos Financieros SHD -Deuda, solicitados para la parametrización de SAP ERP, y con el reporte mensual del BDME. Adicionalmente, legalizó los egresos de tesorería con situación de fondos del mes de junio y realizó la conciliación respectiva de los saldos de bancos vs EDT, dejando a la fecha el acta respectiva del balance con corte a 31/05/2018.</INFORME_EJECUCION><ID>1026282138</ID><NOMBRE>DIANA LUCIA GONZALEZ GARZON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CABEZAS CUELLAR REINALDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>93346224</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="509"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180086-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es Proveer ejemplares del Directorio de Despachos Públicos de Colombia 2018, para el Concejo de Bogotá D.C. durante el periodo se ha cumplir con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, se ha coordinado con el contratista la paginas que se van a publicar en el directorio</INFORME_EJECUCION><ID>800249557</ID><NOMBRE>D P C LTDA PUBLICACIONES DESPACHOS PUBLICOS DE COLOMBIA LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="510"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180067-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor a pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($24.320.000) Veinticuatro Millones Trescientos Veinte Mil Pesos  que equivalen  al 45% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($29.760.000) Veintinueve Millones Setecientos Sesenta Mil Pesos. NOTA: El informe de actividades del contratista debidamente aprobado por los supervisores, reposa en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>81740918</ID><NOMBRE>RICARDO  CUBILLOS AVILA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="511"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180048-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista realizó versión preliminar de los documentos workflow, de acuerdo al Manual Operativo Presupuestal y al BBP_06 Ejecución presupuestaria, así: 1) ID RICEFW: PSM-W-014 IECISA - EF ¿ Especificación Funcional Desarrollo ABAP W ¿ WorkFlow CDP. 2) ID RICEFW: IECISA - EF ¿ Especificación Funcional Desarrollo ABAP W - WorkFlow ¿ CRP.3) ID RICEFW: IECISA - EF ¿ Especificación Funcional Desarrollo ABAP W - WorkFlow - Modificación Presupuestal ¿ Traslado Presupuestal Interno.</INFORME_EJECUCION><ID>19491383</ID><NOMBRE>CARLOS ORLANDO RUIZ COPETE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MONSALVE GLORIA ESPERANZA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51688905</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="512"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180099-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar servicios profesionales como enlace con la Unidad Ejecutora 04 de la Secretaria Distrital de Hacienda para la liquidación y cierre de los expedientes contractuales. durante el periodo realizaa los trámites respectivos para la liquidación de los contratos priorizados por el Supervisor, igualmente se completa la Información necesaria a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos, con el fin de liquidar los mismos o realizar el informe final de supervisión. se proyecta los informes finales de supervisión de aquellos contratos que sean designados por el supervisor.</INFORME_EJECUCION><ID>79730476</ID><NOMBRE>JUAN DIEGO ESPITIA ROA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80244164</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="513"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180078-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de junio de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180078-0-2018, suscrito el 25 de enero con Francisco Javier Rodriguez Escobar y cuyo objeto es prestar servicios profesionales de intervención e implementación de actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaria Distrital de Hacienda, se realizaron las siguientes actividades: Se programaron tres (3) sesiones de consejería psicológica individual, de las cuales todas se llevaron a cabo a satisfacción y que fueron dirigidas a un total de tres (3) servidores públicos de la SHD. Los motivos de consulta fueron en un 34% para orientación por dificultades de pareja, el 33% por problemas con el jefe directo y con el 33% por problemas con los compañeros de trabajo.  El servicio de consejería y orientación psicológica grupal fue prestado a la Subdirección Administrativa y Financiera, dirigida a los conductores en el tema de Promoción de la salud y la calidad de vida laboral (Prevención del consumo de SPA), para lo cual se realizó 1 sesión grupal de trabajo de 2 horas, en las cuales participaron 10 servidores públicos en total.   Así mismo se prestó el servicio de asesoría para el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad y en prevención del riesgo psicosocial, a través de las siguientes actividades: actualización de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo   en el párrafo de Prevención y control del Tabaco, Alcohol y SPA; una sesión de aplicación de los cuestionarios de la Batería de Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial del Ministerio del Trabajo, en las dependencias de Oficina Asesora de Comunicaciones; realización del proceso de selección: dos reuniones para la revisión de Hojas de Vida (Dirección Jurídica y Subdirección de Infraestructura TIC.) y dos sesiones de aplicación de prueba psicotécnica On ¿ Line: (Dirección Jurídica, Subdirección de Infraestructura TIC y Subdirección de Gestión Documental).   Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de mayo de 2018, por valor de $5.545.454.</INFORME_EJECUCION><ID>79621614</ID><NOMBRE>FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ESCOBAR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="514"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180053-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar los servicios de apoyo al proceso de recursos físicos de la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá, para coadyuvar con las actividades de actualización y administración de la información del área de mantenimiento. durante el periodo se apoya al responsable del proceso de recursos físicos, con los archivos de gestión en la organización, clasificación, foliación, digitalización, embalaje y transferencia de la documentación, apoyando en la tarea de archivo de la documentación resultante en los diferentes trámites realizados por el  procedimiento de mantenimiento locativo</INFORME_EJECUCION><ID>1022949330</ID><NOMBRE>DELIGREIZ  SUAREZ GOMEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GLORIA VERONÍCA ZAMBRANO OCAMPO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52553401</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="515"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180094-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios No. 180094-0-2018 del 26/01/2018, certifica que Andrés Felipe Romero Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1010188994, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/06/2018 al 30/06/2018  El Porcentaje de ejecución físico 46 %  Actividades mes de junio:  1. Revisó la consistencia de los valores sugeridos en las declaraciones privadas 2017, del impuesto predial, correspondiente a la población de Inexactos, con el fin de evidenciar si existen cálculos errados respecto de la aplicación del ajuste diferencial de tarifa.  2. Analizó, de la población correspondiente a Omisos grandes cuantías, aquellos contribuyentes que tienen gran número de predios, para validar con la Ventanilla Única de Registro los que no son de propiedad del sujeto referido, para la vigencia a fiscalizar.   3. Identificó en la población de Omisos 2018 objetos adicionales caracterizados como comunidades, que no fueron tenidos en cuenta para el reparto inicial debido a alguna marcación individual que no justificaba retirarlos del reparto, e igualmente señaló los objetos en comunidad que en concordancia a soportes de declaración perdieron su condición de omisos después haber sido dados en reparto.  4. Cuantificó y caracterizó la gestión consolidada de las poblaciones de inexactos, DIAN, Omisos Totales y Retenciones Ineficaces, así como el segmento de la población de inexactos marcada como no gestión, acorde a los parámetros tipificados en el memorando interno 2018IE6820 del 16 de marzo de 2018. Igualmente se contabilizó de manera general el retorno recibido del persuasivo de la población de omisos, así como su decisión de reparto.  5. Actualizó la gestión realizada desde el 21 de mayo al 20 de junio de 2018 en la base única de gestión, de las poblaciones ordinarias y especiales entregadas por la Oficina de Inteligencia Tributaria en el presente año. E igualmente colaboró en la actualización de la base de gestión histórica del año 2017 consolidando la gestión de rezago del grupo de invalidaciones.  6. Entregó vía correo electrónico, la propuesta del estudio de ¿medición de cargas de trabajo¿, bajo parámetros generales y por actividades para la gestión puntual, igualmente propuso una metodología para abordar el estudio en mención para la gestión semimasiva y masiva. Durante el mes se recibieron los siguientes productos y/o cantidad de obra ejecutada:  ¿ Avance del estudio de Medición de Cargas de Trabajo correspondiente a la medición general y de tiempos por actividades para gestión puntual.    </INFORME_EJECUCION><ID>1010188994</ID><NOMBRE>ANDRES FELIPE ROMERO GOMEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ADRIANA CAROLINA SEGURA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51950120</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="516"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180097-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de MAYO y JUNIO, la contratista expidió las certificaciones de cumplimiento en el sistema SISCO para los siguientes contratos:  170084 Serviaseo ¿ Fact. 89883 170084 Serviaseo ¿ Fact. 89884 170156 All in Services ¿ Fact. 571 170181 UT Granadina ¿ Fact. 162 y 172 170181 UT Granadina ¿ Fact. 164 y 173 170181 UT Granadina ¿ Fact. 166 y 175 170181 UT Granadina ¿ Fact. 168 y 176 170163 Mitsubishi ¿ Fact. 754539 170312 Schindler ¿ Fact. 4178000610 170312 Schindler ¿ Fact. 4178000609 170318 consorcio GRU ¿ Fact. 26 y 27 180097 Julia Becerra ¿ Cta. Cobro 4 180100 Jorge Gordillo ¿ Cta. Cobro 4 180101 Maurizio Toscano ¿ Cta. Cobro 4 180112 Francisco Barona ¿ Cta. Cobro 4 180122 Yolanda Ruiz ¿ Cta. Cobro 4 180135 Gustavo Meneses ¿ Cta. Cobro 4 180141 Lissette Rodriguez ¿ Cta. Cobro 4 180155 Carrera 50 ¿ Fact. 83286 180157 Car Sacanners ¿ Fact.5392 Soportes verificables en la carpeta de cada contrato, así como en el aplicativo SISCO La contratista registra en el SISCO la información financiera de las facturas relacionadas en la primera obligación para generar los respectivos certificados de cumplimiento. Soportes verificables en la carpeta de cada contrato, así como en el aplicativo SISCO. La contratista verificó los soportes de los pagos certificados (relacionados en la primera obligación) de acuerdo con la oferta económica de los contratistas generando los informes de ejecución financiera relacionados en la siguiente obligación. La contratista elaboró el informe de ejecución financiera de los siguientes contratos: 170084 Serviaseo 170120 Terpel 170156 All in Services 170160 Ingenieria de Bombas 170163 Mitsubishi 170312 Schindler 170371 Distribuidora Nissa 170372 Automotores Comagro 170373 Distribuidora Nissa 170181 UT granadina 170318 consorcio GRU 180155 Carrera 50 180157 Car Sacanners 180180 Asear Soportes documentos en Excel ubicados en la carpeta del contrato en el share: SUPERVISIONES / 2018 / 180097-0-2018 - JULIA ELENA BECERRA / PAGOS / 201803_SEGUNDO_INFORME / Soportes_ejecucion.La contratista actualiza el cuadro resumen de la ejecución financiera y presupuestal de los contratos a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera (en elaboración. Soporte documento en Excel ubicado en la carpeta del contrato el share: SUPERVISIONES / 2018 / 180097-0-2018 - JULIA ELENA BECERRA / PAGOS / 201802_PRIMER_INFORME /  Soportes_ejecucion: 2018_Ejecucion_Financiera_Contratos_SAFLa contratista realizó inclusiones de elementos en las actas de inicio (dentro de aplicativo SISCO) de los contratos con el fin de poder generar las certificaciones de cumplimiento descritas en la obligación No 1 La contratista elabora lista de contratos pendientes de liquidación para seguimiento.La contratista elaboró el Balance Financiero para incluir en los informes de supervisión de los siguientes contratos: 170120 Terpel 170156 All in Services 170371 Distribuidora Nissa 170372 Automotores Comagro 170373 Distribuidora Nissa 170181 UT granadina 170318 consorcio GRU 180155 Carrera 50 180157 Car Sacanners La contratista actualizó las actividades pendientes generadas en el comité de servicios en el Planner para el seguimiento</INFORME_EJECUCION><ID>52829820</ID><NOMBRE>JULIA ELENA BECERRA DAZA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="517"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180093-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de junio la contratista realizó el alistamiento e incorporación de la información de los extractos bancarios al aplicativo OPGET, cruce de la información de libros y extractos bancarios con corte a mayo 31 de 2018. Efectuó el cierre de conciliaciones de las cuentas asignadas, reporte de partidas conciliatorias y elaboración de las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de mayo de las cuentas asignadas. Participó en la elaboración del informe de Conciliaciones Bancarias y asistió a la reunión de seguimiento programada con funcionarios de la Tesorería Distrital para la presentación y discusión del Informe de Conciliaciones Bancarias del mes de mayo de 2018.</INFORME_EJECUCION><ID>52033270</ID><NOMBRE>SONIA ADRIANA CRUZ GALLEGOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CABEZAS CUELLAR REINALDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>93346224</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="518"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180090-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato No. 180090-0-2018, con acta de inicio del 30 de enero de 2018, CERTIFICA que la contratista MARIA LEONOR GOMEZ BALLESTEROS identificada con C.C. 52.215.202, para el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos.  Fecha de inicio: 30 de enero de 2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11 meses Valor del Contrato $ 72.800.000  Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   47% Actividades realizadas en el mes de junio:  1. Se realizó seguimiento a las bases de datos omisos 2013 a 2016 remitidas a la Oficina de Liquidación por parte de las Oficinas de Fiscalización Grandes Contribuyentes y Fiscalización General.  2. Apoyo en la proyección de actos masivos y semi-masivos.  3. Revisión de actos administrativos y mejoramiento de bases de datos de control de insumo.  4. Se revisaron 2.289 registros, 646 actos administrativos y 646 expedientes, se depuró base de datos omisos vehículos generada por las Oficinas de Fiscalización General y Fiscalización Grandes Contribuyentes.  5. Se encontró que la Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes entregó la base de predial el 8 de junio de 2017, 8 días hábiles antes del vencimiento de la misma,  generando riesgos para el área, entre los cuales el riesgo de notificación de los actos generados fuera de la fecha límite.  6. De igual forma la base ¿Emplazamiento vehículos omisos 2013¿ fue entregada con menos de tres meses respecto a la fecha de vencimiento, lo que impide realizar una gestión a través de impresor, sobrecargando la gestión de la Oficina de Liquidación.   </INFORME_EJECUCION><ID>52215202</ID><NOMBRE>MARIA LEONOR GOMEZ BALLESTEROS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ANDRES FERNANDO PARDO QUIROGA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>86076947</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="519"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180091-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180091-0-2018: Prestar servicios profesionales en planeación estratégica y el análisis económico para el desarrollo de actividades programas, planes de acción y de contingencia pedagógica o educativa que realiza la Oficina de Educación Tributaria. Para el mes de mayo, las actividades se desarrollaron de acuerdo con lo pactado en el contrato y los estudios previos. VALOR TOTAL DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.000.000) CONTRATISTA: JUAN SEBASTIÁN FAJARDO DÍAZ FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26/01/2018  Actividades de junio:  Obligación contractual Actividades realizadas 1. Analizar los resultados de impacto de las campañas de control en el territorio ejecutadas por la Oficina de Educación Tributaria y proponer acciones de mejora. Se está preparando un informe del comportamiento económico de los agentes involucrados en el proceso de captación tributaria. 2. Gestionar planes y programas de contingencia de acuerdo con las funciones de la Oficina de Educación Tributaria. Se está preparando un informe del comportamiento económico de los agentes involucrados en el proceso de captación tributaria. 3. Custodiar y consolidar la información de las campañas de control en el territorio desarrolladas por la Oficina de Educación Tributaria. Se está apoyando al área de comunicaciones en el manejo de bases de datos para el desarrollo de campañas. 4. Apoyo en la implementación de la estrategia on-line de comercialización de los productos y servicios de la Entidad. A través del informe del comportamiento económico, se está trabajando en el análisis del impacto on-line que tiene la página Secretaría. 5. Apoyar en la preparación de reportes e informes que se requieren de la Oficina de Educación Tributaria relacionando con el objeto del contrato. Para el periodo informado, se está trabajando en los escritos que debe responder la Oficina de Educación Tributaria. 6. Proponer y proyectar documentos y modelos de respuestas a contribuyentes sobre los mecanismos dispuestos para la virtualización de los servicios y productos tributarios. Para el periodo evaluado, se crearon varias respuestas tipo con el fin de agilizar las réplicas a la ciudadanía, en especial gracias a las campañas de ICA. 7. Hacer seguimiento de las actividades con acercamiento al contribuyente que se realicen de forma digital. Se está analizando la actual situación de la Secretaría frente al contribuyente basado en teorías de comportamiento económico. 8. Apoyar y socializar los planes y programas de la gestión de los funcionarios con el tema de la virtualización. Mediante los escritos, se plantearon diferentes alternativas para que el contribuyente utilice las herramientas que brinda la Secretaría de Hacienda Distrital. 9. Elaborar y revisar las preguntas frecuentes referentes a los temas tributarios más consultados en la Oficina referente al tema tributario. A raíz de la recepción derechos de petición y elaboración de respuestas tipo, se están planteando PQRS para los contribuyentes. 10. Analizar y plantear mecanismos de acción pedagógica para el aumento y aceptación de los servicios digitales que ofrece la Administración. Se está analizando la actual situación de la Secretaría frente al contribuyente. 11. Apoyo en la implementación de marketing digital y la medición de los efectos en los contribuyentes. Para el periodo informado, no se ha recibido ninguna información sobre el informe enviado. 12. Análisis de la efectividad y mejoras de los canales virtuales que se tienen actualmente. Se está analizando la actual situación de la Secretaría frente al contribuyente. 13. Cumplir con lo establecido en la Ley 734 de 2002, Ley 80 de 1993 o las normas que las complementen o modifiquen, según corresponda. Se cumplió a cabalidad esta sección. </INFORME_EJECUCION><ID>1072650607</ID><NOMBRE>JUAN SEBASTIAN FAJARDO DIAZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMILO ANDRES GALVIS ALZATE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79796112</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="520"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180092-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.180092-0-2018 del 26/01/2018, certifica que César Augusto Quimbayo Monje, identificado con la cédula de ciudadanía N° 5.908.333 cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/05/2018 al 31/05/2018.   Fecha de inicio: 29 de enero de 2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11 meses Valor del Contrato $ 72.800.000 Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   43% Actividades realizadas en el mes de junio:  Se efectuó la revisión del incumplimiento de las facilidades de pago y de conformidad con ello se apoyó en la proyección de los siguientes actos:  - Resolución DDI029202 del 15 de junio de 2.018  - Resolución DDI020330 del 07 de junio de 2.018  - Resolución DDI020197 del 07 de junio de 2.018 - Resolución DDI019983 del 05 de junio de 2.018  - Resolución DDI033954 del 26 de junio de 2.018  - Resolución DDI020140 del 06 de junio de 2.018 - Resolución DDI020406 del 07 de junio de 2.018 - Resolución DDI033642 del 19 de junio de 2.018 - Resolución DDI033766 del 22 de junio de 2.018 - Resolución DDI033846 del 25 de junio de 2.018 - Resolución DDI020007 del 05 de junio de 2.018 - Resolución DDI020041 del 06 de junio de 2.018 - Resolución DDI020193 del 07 de junio de 2.018 - Resolución DDI019997 del 05 de junio de 2.018 - Resolución DDI021328 del 08 de junio de 2.018 - Resolución DDI020197 del 08 de junio de 2.018 - Resolución DDI029198 del 15 de junio de 2.018 - Resolución DDI033643 del 19 de junio de 2.018  Así mismo, se apoyó en la proyección de actos administrativos de los siguientes contribuyentes, los cuales a la fecha de corte del presente informe, se encuentran en revisión:  GIOVANNY MURILLO MOSQUERA, COLOMBIAN TOYS LTDA, LUZ MARINA ACUÑA DE BERMUDEZ, EDDY VELASCO VELASQUEZ, ALBERTO ARIZA, ADRIANA LUQUE TRUJILLO.   Finalmente, se apoyó en la proyección de la respuesta a los siguientes oficios radicados 2018ER61561, 2018ER68679, 2018ER68306 y 2018ER64088 de los contribuyentes BEATRIZ EMILIA LEAL MELO, ADRIANA MARCELA MORENO AMORTEGUI, BLANCA NIEVE PEREZ GUANEME y MARIELA PRADA PRADA, respectivamente.  </INFORME_EJECUCION><ID>5908333</ID><NOMBRE>CESAR AUGUSTO QUIMBAYO MONJE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JANIS MOLINA RIOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52848442</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="521"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180138-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el mes de junio de 2018, respecto al contrato No. 180138-0-2018, se realizaron actividades de apoyo tecnologico al aplicativo CORDIS entre las cuales se tienen: Revisón, validación de los archivos de medios generados y recibidos de las secuencias emitidas por la Of. de Notificaciones, 89 solicitudes de usuarios., emisión de reportes y asistencia a reuniones relacionadas con los aplicativos de la SGD. La ejecución acumulada del contrato es  45%.  La ejecución financiera 45%.</INFORME_EJECUCION><ID>79817391</ID><NOMBRE>EDSSON YANNICK BONILLA HERNANDEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>VARGAS SUPELANO JOHN JAIRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80026974</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="522"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180125-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Teniendo en cuenta la creación de la Dirección de Cobro fue necesario actualizar la totalidad de la documentación asociada al proceso CPR 51, para ello se culminó con la revisión del proceso, del procedimiento, de los 5 instructivos las 2 guías y 49 formatos. A dicha documentación se le dio visto bueno para ser publicada en el aplicativo del SGC. Participación en reunión realizada el día (27-06-18) en donde se presentó por parte del equipo contratado para el levantamiento de cargas, la propuesta de Estructura Organizacional de la Dirección de Cobro con Pre jurídico y Persuasivo. Participaron en este espacio el director de la Dirección de Cobro,  la Directora de Gestión Corporativa, el Subdirector de Talento Humano y la OAP. Se está apoyando en la construcción y consolidación del contexto interno y externo de la entidad, teniendo en cuenta lo establecido en la norma ISO 9001:2015. Para ello se utilizó como insumo las DOFAS de contexto que reposan en las matrices de riesgos de los 54 procesos. Una vez consolidado la información en cada una de las variables (debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades), se depuró y se armó una nueva matriz  con un enfoque más estratégico. De igual manera, se consolido la totalidad de los planes de acción definidos en el plan estratégico 2018 con el fin de compilarlos por los cinco objetivos estratégicos y sus respectivos objetivos específicos. Esto con el fin de realizar un análisis donde se pueda alinear la matriz (dofa) con el plan estratégico. Dentro del proceso de Auditoria Interna 2018 llevada a cabo por Cotecna, se realizó acompañamiento a los procesos CPR 51 Cobro Coactivo No tributario; CPR 23 Proceso de Extinción de Obligaciones y Devoluciones de Saldos a Favor; CPR 28 Asesoría y Discusión Jurídico Tributaria. Se participó en una reunión llevada a cabo el (06-06-2018) convocada por la firma consultora del COR_ERP en donde se dio a conocer una primera versión sobre el manual de procedimiento que se estaría generando para el proceso de Cobro Coactivo No Tributario (bbp). Y el día (27-06-2018) se continuó con la mesa de trabajo la cual tuvo por objetivo continuar en el Diseño del nuevo procedimiento Cobro No Tributario bajo la estructura del COR-ERP.</INFORME_EJECUCION><ID>52146524</ID><NOMBRE>ADRIANA BAREÑO ROJAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MEJIA PEREZ NUBIA CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39643106</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="523"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180033-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>OBJETO: Prestar servicios integrales para soportar tecnológicamente la captura de datos en terreno para mantener actualizado el Registro Empresarial de Contribuyentes de Bogotá D.C. Suscrito con: EASYNET S.A Fecha de inicio: 22/01/2018 Plazo de ejecución: 12 meses. Fecha de terminación inicial: 28/01/2019 Valor Inicial del Contrato:            $ 429,635,234.00 Valor certificado:                         $ 107,408,809.00 Valor pagado:                              $ 107,408,809.00 Valor pendiente de pago             $ 322,226,425.00 El Porcentaje de ejecución          40%   El supervisor del contrato 180033-0-2018 certifica que para el periodo comprendido, entre el 01/06/2018 y el 30/06/2018 el contratista cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato y no  se presenta novedad en el desarrollo del mismo. </INFORME_EJECUCION><ID>830071305</ID><NOMBRE>EASYNET S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTIZ BAYONA DIANA DEL PILAR</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51780474</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="524"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180095-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se hicieron reuniones de seguimiento al proyecto. Estas reuniones son de manera periódica los miércoles. Se elaboraron los BBPs de los procesos establecidos con la participación de los Líderes funcionales en la especificación y validación funcional. Se realizó una reunión de entendimiento del modelo del Distrito con el Secretario General del Distrito, el Alto Comisionado de las TIC y el equipo Directivo de la SDH. Se realizó una reunión para la selección del nombre y el logo del Proyecto con el secretario general del distrito, el alto comisionado de las TIC, el equipo Directivo de la SDH, el área de comunicaciones de la SDH y la secretaría general del distrito. Se realizó una reunión para aclarar la dudas relacionadas con los puntos de integración con todos los directores y equipo directivo general de la SDH con sus asesores y subdirectores. Se coordinaron y realizaron reuniones de gestión del cambio con los equipos funcionales y técnicos de la SDH. Se realizaron las reuniones de trabajo con cada uno de los grupos funcionales, con el propósito adelantar las tareas de la fase de Diseño, la elaboración de los BBPs y asegurar la participación de los Consultores y los funcionarios de la SDH. Se realizaron las reuniones de trabajo para apoyar la contratación de la infraestructura requerida para los ambientes de producción, calidad, soporte y desarrollo de la solución SAP. Durante el periodo se hicieron reuniones para hacer el seguimiento específico al cronograma, los compromisos, los avances, los riesgos y tomar las medidas necesarias para mitigar cualquier atraso. Se revisó en conjunto con la Unión Temporal  SDH  la mejor estrategia de salida a producción previa certificación de calidad en el ambiente de pruebas. Se realizaron reuniones con la DIT para solicitar adelantar las actividades de depuración, el alistamiento de datos y la contratación de la infraestructura necesaria para la salida a producción. A través de los Planes de Gestión y el Cronograma se logra este objetivo Se realizaron reuniones de seguimiento semanal con la interventoría, la Unión Temporal y la PMO de la secretaría de Hacienda para hacer seguimiento específico al cronograma, los compromisos, los avances, los riesgos para tomar las medidas para mitigar cualquier atraso. Para informar a todos los interesados del proyecto se hicieron:  Reuniones de seguimiento de proyecto. Reuniones de Comité Directivo general. Reuniones de Comité Directivo de Proyecto. Reuniones con áreas funcionales Se han realizado las reuniones de evaluación del avance del cronograma y se han revisado las acciones para mitigar los riesgos derivados de los atrasos en la elaboración y aprobación de los BBPs. Como resultado del punto anterior y como supervisor del contrato, dirigí un memorando al señor Mauricio Ramirez, CORDIS 2018IE12845, en el cual solicito la estrategia y acciones de mitigación para corregir las desviaciones en la ejecución del proyecto. A la fecha de la elaboración de este informe no he recibido respuesta a esta solicitud.  El ingeniero Hector Romero sigue ejecutando las actividades relacionadas en los informes anteriores y los siguientes temas: Plan de migración de datos Integración de entidades del distrito. Cumplimiento de estrategia de gobierno en línea ¿ GEL - en el marco del proyecto Core-ERP.¿ Se incorpora y se sigue la metodología definida PMO de la SDH para la gestión del proyecto con la ejecución a cargo de la Unión Temporal SDH. Se Comunicaron las instrucciones a la UT para la reorientación o solicitud de ajustes para minimizar desviaciones o problemas encontrados. Se presentaron los Controles de los Cambios necesarios para la gestión del proyecto.</INFORME_EJECUCION><ID>19388428</ID><NOMBRE>MAURICIO  RAMIREZ ESPITIA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="525"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180109-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato No. 180109 suscrito con el señor Hector Fernando Romero, se firmó el acta de inicio el 01-02-2018 cuyo objeto es: "Prestar servicios de apoyo en el seguimiento y acompañamiento en la implementación del CORE Tributario y ERP para la Secretaría Distrital de Hacienda". El contrato se ha ejecutado de manera normal y se ha cumplido con las actividades contratadas, según consta en el informe de supervisión. El porcentaje de ejecución a la fecha es del 36%.</INFORME_EJECUCION><ID>79424137</ID><NOMBRE>HECTOR FERNANDO ROMERO CARVAJAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>DIEGO SANCHEZ VILLEGAS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79423100</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="526"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180081-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el periodo comprendido entre el 1 y 27 de juniode 2018, y de acuerdo con las obligaciones especiales del contrato descritas en los estudios previos, la contratista realizó entre otras, las siguientes actividades: Las obligaciones Generales se han cumplido a cabalidad.  Las Obligaciones especiales se han desarrollado de la siguiente manera: Durante el periodo comprendido entre el 20 y 3 de marzo  de 2018, y de acuerdo con las obligaciones especiales del contrato descritas en los estudios previos, la contratista realizó entre otras, las siguientes actividades:1. 1. Dar recomendaciones y/o sugerencias a la Dirección Distrital de Crédito Público para el levantamiento de procesos internos en etapa de factibilidad con la calidad técnica requerida. ¿ Revisión y explicación de los ajustes efectuados a la propuesta de  modificación al Decreto Distrital 175 de 2004 (Por el cual se dictan disposiciones para la gestión de obligaciones contingentes en Bogotá D.C.) en reunión efectuada con la Jefe de la Oficina de Análisis y Control de Riesgos el 15 de mayo de 2018. 2. Apoyar a la Dirección de Crédito Público en el análisis y evaluación de los modelos financieros que presenten los originadores privados bajo la modalidad de Asociación Público Privada con la calidad técnica requerida. ¿ Revisión preliminar de las observaciones efectuadas por el  asesor de la DDCP Juan Javier Velásquez R. a la información inicial del proyecto para la construcción, operación y mantenimiento del Centro Administrativo Distrital bajo el esquema de Asociación Público Privada. 3. Revisar el conjunto de procesos, tanto a nivel interno como externo, que se deben surtir por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de obtener autorizaciones para adaptar una metodología de evaluación de proyectos distritales, reflejando una gestión acertada ante los entes relacionados como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, entre otros. ¿ Presentación del avance de la metodología de identificación de riesgos para el desarrollo de una metodología de valoración al supervisor del contrato el 17 de mayo de 2018. ¿ Entrega el 31 de mayo de 2018 de la presentación y documento soporte de Excel de la metodología de identificación de riesgos para el desarrollo de una metodología de valoración de riesgos. Las demas obligaciones presentadas en el infrome de actividades avaladas por el Supervisor del contrato. Se deja constancia que la contratista ha recibido la suma de cuarenta y ocho millones de pesos M/CTe ($48.000.000) incluido IVA por concepto de la ejecución del contrato No. 180081-0-2018, entre el 2 de febrero de 2018 al 27 de junio de 2018. ORDEN DE PAGO FECHA VALOR 195 08-03-2018 $9.600.000.oo incluido IVA 363 25-04-2018 $6.400.000.oo incluido IVA 543 10-05-2018 16,000,000.00 incluido IVA  26-06-2018 16.000.000.oo incluido IVA TOTAL PAGADO $48.000.000.oo incluido IVA A la fecha la contratista no ha radicado facturación por los servicios prestados bajo el contrato durante el mes de junio de 2018. El supervisor del contrato de Prestación de servicios Profesionales No.180081-0-2018 del 25-01-2018, certifica que Shirley Mardonez Regalado, identificada con la cédula de ciudadanía N° 52.536.986, ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, a junio 27 de 2018.  Bogotá, junio 27 de 2018  SERGIO ANDRES GOMEZ NAVARRO Director Distrital de Crédito Público Supervisor  </INFORME_EJECUCION><ID>52536986</ID><NOMBRE>SHIRLEY MARDONEZ REGALADO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GOMEZ NAVARRO SERGIO ANDRES</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>94506053</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>27-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="527"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180126-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de junio de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180126-0-2018 suscrito el 26 de enero con Monica Lorena Garzon Reyes y cuyo objeto es prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano, se realizaron las siguientes actividades: Apoyo en la logística de la actividad Ginkana, desarrollada en Ricaurte ¿ Cundinamarca y en la semana de vacaciones recreativas; atender los requerimientos de los funcionarios acerca de las capacitaciones internas y externas en desarrollo; Capacitación en Excel Avanzado: Finalización y cierre el 27 de junio de 2018, del curso de Excel Intermedio, ofrecido por la SDH con capacitador del SENA, envío de oficio a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Decano Carlos Enrique Montenegro Marín, solicitando el préstamo de salas de cómputo para dos cursos nuevos en el tema de Excel intermedio y avanzado.; seguimiento (matriz) de los servidores inscritos para informes futuros, en las capacitaciones del curso Catalizadores de la Innovación: Ofertada por el DASCD, jornada de Orientación "Liquidación de contratos, convenios y tasación de perjuicios¿: ofertada por la Secretaría Jurídica, curso educación para la paz y gestión del conflicto: ofertada por el DASCD, capacitación en Cambio Organizacional e Innovación: ¿Experiencias Internacionales de Innovación en el Sector Público¿: ofertada por el DASCD, capacitación en Acoso Laboral y Sexual: Ofertada por el DASCD; incorporación el 07 de junio del PIC en la plataforma PIC EN LINEA desarrollada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil; entrega de 50 certificados a los funcionarios del Programa de Formación Virtual Secretaría General ¿ UNAD; gestión con el apoyo administrativo de la ESAP (Alicia Cruz Martínez) en cuanto a las condiciones (Modalidad, intensidad, fechas y horarios, instalaciones, número mínimo de participantes y piezas digitales) de las capacitaciones internas por demanda que hacen parte del PIC 2018, en los siguientes programas: Normas Internacionales de Información Financiera Sector Público ¿NIIF SP¿, Finanzas Públicas y Presupuesto, Contratación Estatal, Gestión Documental, Modelo Integrado de Planeación y de Gestión ¿ MIPG, Servicio al Ciudadano, Gestión del Talento Humano y Código Nacional de Policía y Convivencia para Ciudadanos.  Igualmente, realizo revisión, ajuste y envío de los documentos solicitud de inicio de contrato y anexo técnico requeridos para la creación de la línea de contratación para capacitación según el Plan Institucional de Capacitación, la cual fue aceptada con No. 394 del Plan Anual de Adquisiciones 2018, con número de Sisco 377 y Cordis No. 2018IE16797; revisión, organización y foliación de los documentos existentes del contrato No.160221-0-2016 del 15 de septiembre de 2016 suscrito con el contratista Centro de Recursos Educativos para la Competitividad Empresarial Ltda. ¿ CRECE LTDA; apoyo en la auditoria interna realizada el 14 de junio de 2018, en temas de capacitación vigencia 2017, asistencia a la reunión del 18 de junio de 2018, concerniente a temas del plan de sostenibilidad contable.  Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de mayo de 2018, por valor de $ 4.700.000.</INFORME_EJECUCION><ID>52394164</ID><NOMBRE>MONICA LORENA GARZON REYES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="528"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180118-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es: suscripción a los diarios el TIEMPO Y PORTAFOLIO con destino al concejo de Bogotá D.C. se desarrollo efectivamente durante el periodo, continuó con la prestación del servicio correspondiente a la suscripción de los diarios: El Tiempo y Portafolio para beneficio del Concejo de Bogotá D.C., realizó las entregas de los ejemplares incluidos en el objeto del contrato y no se han presentado interrupciones. Una vez recibidos los ejemplares estos son distribuídos entre las oficinas específicas de la entidad.</INFORME_EJECUCION><ID>860001022</ID><NOMBRE>CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ROSA JULIANA HERRERA PINTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>63555396</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="529"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180064-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:  OBLIGACIONES GENERALES: El contratista ha cumplido con las obligaciones generales estipuladas en los estudios previos y el contrato. OBLIGACIONES ESPECIALES: Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2018, y de acuerdo con las obligaciones especiales del contrato descritas en los estudios previos, el contratista realizó entre otras, las siguientes actividades: 1- Apoyar a la Dirección Distrital de Crédito Público a documentar la guía de usuario como soporte del proceso (incluyendo herramientas ofimáticas y/o modelos implementados en software aplicable al objeto del contrato), como documento interno a la Dirección Distrital de Crédito Público.  - Se apoyó durante el periodo a revisar ajustes a las metodologías de riesgo y financieras de la SDH, dentro de las cuales se encuentra una guía de identificación de riesgos que facilita el análisis de los principales riesgos de los proyectos bajo el esquema APP. 2- Dar recomendaciones y/o sugerencias a la Dirección de Crédito Público para el levantamiento de procesos internos en etapa de factibilidad con la calidad técnica requerida. - Se realizó acompañamiento en las presentaciones y comentarios sobre los documentos realizados con respecto a la reestructuración de la Dirección Distrital de Crédito Público, los cuales incluyen recomendaciones sobre procesos y buenas prácticas para los proyectos bajo el esquema APP 3- Apoyar a la Dirección de Crédito Público en el análisis y evaluación de los riesgos como los pasivos contingentes que presenten los originadores privados bajo la modalidad de Asociación Público Privada con la calidad técnica requerida. - Hasta el momento no se han radicado proyectos bajo el esquema APP en etapa de factibilidad de manera oficial a la SDH. Sin embargo, se cuenta con las metodologías de riesgo aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar el análisis y evaluación de los pasivos contingentes. Se espera iniciar con la revisión de modelos de los proyectos del Distrito en el mes de junio de 2018.  Se deja constancia que el contratista ha recibido la suma de cuarenta y ocho millones de pesos M/Cte ($48.000.000.oo) incluido IVA por concepto de la ejecución del contrato 180064-0-2018 del periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2018.    ORDEN  DE PAGO FECHA VALOR 202 07-03-2018 16.000.000.oo Incluido IVA 366 25-04-2018 16.000.000.oo incluido IVA 553 11/05/2018 16.000.000.oo incluido IVA  26-06-2018 16.000.000.oo incluido IVA TOTAL PAGADO 64.000.000.oo Incluido IVA El contratista no ha radicado a la fecha factura por los servicios prestados durante el mes de junio de 2018.  En Bogota, D.C. junio 27 de 2018  Sergio Andres Gómez Navarro Director Distrital de Cr{edito P{ublico Supervisor. </INFORME_EJECUCION><ID>80219375</ID><NOMBRE>HOLMAN  ROJAS LLANOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GOMEZ NAVARRO SERGIO ANDRES</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>94506053</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>27-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="530"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180108-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista realizó las siguientes actividades: 1) Análisis de las cifras trasmitidas, evidenciándose que se deben netear las transferencias de funcionamiento a los establecimientos públicos, en razón a que en cumplimiento del parágrafo transitorio del Artículo 2.6.4.2. del Decreto 1536 de 2016, el reporte de gastos de personal y gastos generales de las unidades ejecutoras del FUT contiene los gastos de funcionamiento de los establecimientos públicos que son financiados con las transferencias para funcionamiento. 2) Elaboración de un paralelo entre el actual plan de cuentas del presupuesto anual distrital y el nuevo catálogo de cuentas presupuestal, con el fin de garantizar la asociación adecuada y su comparabilidad en el proceso de implementación del mismo. 3) Elaboración de las definiciones de los rubros de gastos de funcionamiento y servicio de la deuda incorporados en el Catálogo de Clasificación Presupuestal (CCP), tomando como base las definiciones contempladas en el Manual de Clasificación Presupuestal del PGN, las definiciones planteadas de manera preliminar por la DAF-MHCP y las que hacen parte del presupuesto anual distrital de la actual vigencia. 5) Elaboración de archivos en excel para identificar las partidas presupuestales agregadas de gastos de funcionamiento que validen los totales registrados en el formulario FUT.</INFORME_EJECUCION><ID>41636875</ID><NOMBRE>CARMEN BEATRIZ DELGADILLO BUITRAGO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GARCIA BUITRAGO MARTHA CECILIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52499489</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="531"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180130-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, en los asuntos que por su complejidad se requieran para el desarrollo de las funciones legales y reglamentarias de la Corporación. durante el periodo asesoría jurídica a la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá para el desarrollo de las funciones legales y reglamentarias reuniones en las que se requiera su presencia o en las que solicite en los temas objeto del contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>9395124</ID><NOMBRE>SILVERIO  MONTANA MONTANA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LUIS FERNANDO PINZON GALINDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79399935</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="532"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180103-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de sistemas y seguridad de la información del Concejo de Bogotá en materia de seguridad informática. Durante el periodo Coordinar actividades con el grupo de informática de la entidad para dar cumplimiento de la normatividad de uso de los activos informáticos y de telecomunicaciones de la Entidad., coordinar las actividades correspondientes a la gestión de incidentes de seguridad, con la finalidad de dar una respuesta rápida, que sirva para la investigación del evento y para la corrección del proceso mismo.</INFORME_EJECUCION><ID>80734819</ID><NOMBRE>WILLIAM TEJADA CELIS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52553401</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="533"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180121-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>se registra el avance del contrato para el mes de Junio de la siguiente forma:   Complemento del PPDP ¿ Plan macro ¿ Entregables ¿ Detalle de controles Documento de adicion de normograma Guia de solicitud de PDP en los proceesos de SDH Diligenciamiento del registro de DB con comunicaciones y contabilidad DB morosos 40% Propuesta de procedimiento de gestión de incidentes de seguridad: elaboración, validación y ajustes. 95% Definicion y socialización de un instrumento único para realizar el seguimiento de actividades entre SDH y la UT en el proyecto de CORE-ERP 100% Gestión de vulnerabilidades 50%</INFORME_EJECUCION><ID>79446381</ID><NOMBRE>ANGEL ANTONIO DIAZ VEGA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CONDE VILLEGAS KAREM LILIANA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>36310557</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="534"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180112-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El objeto y las obligaciones pactadas se cumplieron dentro de lo establecido en el  contrato de prestación de servicios. El contratista durante el mes de junio de 2018 apoyó a la Subdirección Administrativa y Financiera en los temas descritos a continuación:  1, Acompañamiento técnico en la supervisión del contrato de compraventa 170312 de 2017 cuyo objeto es Realizar la renovacióny puesta en funcionamiento de los ascensores del CAD, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiones No. SDH-LP-04-2017  2, Acompañamiento a la Subdirección de Asuntos Contractuales en la etapa de estudio de mercado del proyecto de implementación de un BMS para la SDH y el edificio CAD.   3,  Acompañamiento a la Subdirección de Asuntos Contractuales en la etapa de estudio de mercado del proyecto de implementación de los resultados del diagnostico eléctrico para las sedes de la SDH y el edificio CAD  4, Varios - Asistió a las reuniones convocadas y acompañó a la Subdirección Adminsitrativa y Financiera en los temas requeridos.</INFORME_EJECUCION><ID>79729592</ID><NOMBRE>FRANCISCO JAVIER BARONA DUQUE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="535"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180132-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de junio de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180132-0-2018 suscrito el 26 de enero con Oscar Fabian Bravo Enríquez y cuyo objeto es prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano; se realizaron las siguientes actividades: Se elaboraron 5 actos administrativos correspondientes a reconocimientos iniciales y reajustes de primas técnicas; el 17 de mayo se envió la formalización de los casos correspondientes a la AFP Old Mutual para la depuración de los archivos correspondientes a las planillas magnéticas acordadas en la reunión del mes de marzo; el día 21 de mayo se adelantó el proceso de depuración con la AFP Protección de acuerdo con el nuevo reporte actualizado, depurado por el fondo de pensiones donde se tuvieron en cuenta las observaciones hechas por la Secretaría Distrital de Hacienda para cada reporte; las reuniones que se programaron en este mes fueron las correspondientes a la depuración de la deuda con la AFP Protección y la capacitación del seminario de profundización en Seguridad Social Integral; se atendieron oportunamente las 42 solicitudes de retiro parcial o definitivo de cesantías, efectuando el respectivo proceso de cierre de correspondencia en el aplicativo CORDIS; en lo relacionado con las novedades de nómina de este periodo, se registraron los descuentos por diferentes conceptos con el acompañamiento de la funcionaria Lucila Torres, en este proceso se adelantaron los registros en las aplicaciones del sistema, las novedades que se presentaron en este mes correspondieron a autorización de libranzas, solicitud de cesantías, registro de paz y salvos de descuentos, novedades de planes complementarios, aportes voluntarios, aportes sindicales y anotaciones de embargos judiciales; así mismo se inició el registro de las libranzas con cargo a la prima semestral del mes de junio.  Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de mayo de 2018, por valor de $4.700.000.  </INFORME_EJECUCION><ID>1015392735</ID><NOMBRE>OSCAR FABIAN BRAVO ENRIQUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="536"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180102-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor a pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($24.320.000) Veinticuatro Millones Trescientos Veinte Mil Pesos  que equivalen  al 45% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($29.760.000) Veintinueve Millones Setecientos Sesenta Mil Pesos. NOTA: El informe de actividades del contratista debidamente aprobado por los supervisores, reposa en la carpeta de supervisión.</INFORME_EJECUCION><ID>80244764</ID><NOMBRE>CARLOS ANDRES GOMEZ OTALORA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JARAMILLO PATIÑO MARIA CLEMENCIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>24580577</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="537"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180131-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de junio la contratista realizó el análisis, conciliación y registros contables de la información reportada por el área asignada, así mismo atendió los requerimientos necesarios para el cumplimiento de actividades y realizó el análisis de la información para definir los registros contables de la información generada con Fimproex  y relacionados con el Fondo Financiero Distrital de Salud y ADRES.</INFORME_EJECUCION><ID>1024530851</ID><NOMBRE>KELLY JOHANNA SANCHEZ RAMOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CABEZAS CUELLAR REINALDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>93346224</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="538"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180124-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista ejecutó las obligaciones abajo relacionadas, para cada uno de los procesos del PAA, asignados, así:  242 Proveer aires acondicionados para el centro de datos y de cableado para el Concejo de Bogotá: El área de origen solicita la adición presupuestal a la línea la cual fue aprobada en junta, se radica la nueva solicitud a la SAC, se inicia la construcción de los documentos precontractuales.   199 Prestar servicios de Actualización, mantenimiento y soporte para las licencias del sitio WEB e intranet y de streaming del Concejo de Bogotá: Consolidar los documentos relacionados con la etapa de planeación, apoyar la construcción de aspectos técnicos y financieros del pliego de condiciones; Diligenciar y actualizar los soportes en los sistemas de información. Entregar la información completa para abrir el proceso, el proceso se encuentra detenido esperando una respuesta por parte del área de origen.  181 Prestar los servicios de soporte técnico especializado y mantenimiento preventivo, correctivo para los servidores y sus dispositivos del Concejo de Bogotá D.C: Consolidar los documentos relacionados con la etapa de planeación, apoyar la construcción de aspectos técnicos y financieros del pliego de condiciones; Diligenciar y actualizar los soportes en los sistemas de información, se debe verificar la codificación dependiendo de ajustes que haga el área   99 Prestar servicios de custodia, consulta, préstamo y transporte de documentos de archivo de la Secretaría Distrital de Hacienda: Consolidar los documentos relacionados con la etapa de planeación, apoyar la construcción de aspectos técnicos y financieros del pliego de condiciones; Diligenciar y actualizar los soportes en los sistemas de información. Entregar la información completa para abrir el proceso.  46 Suscripción al sistema de televisión satelital para el Concejo de Bogotá: Se están estructurando los  documentos relacionados con la etapa de planeación.   134 Prestar servicios de revisión, mantenimiento y recarga de extintores y gabinetes contra incendio con suministro de repuestos y otros elementos de seguridad para la Secretaría Distrital de Hacienda, el CAD y el Concejo de Bogotá: Tras realizar el estudio de presupuesto se evidencia que no alcanza lo dispuesto en la línea por lo cual se regresa el proceso al área de origen para el respectivo ajuste.  92 Entregar a título de compraventa vehículos con destinado al parque automotor del Concejo de  Bogotá D.C. Estructurar y consolidar los documentos relacionados con la etapa de planeación, apoyar la construcción de aspectos técnicos y financieros del pliego de condiciones; Diligenciar y actualizar los soportes en los sistemas de información. Entregar la información completa.  El proceso de desarrolla por Acuerdo Marco de Precios. </INFORME_EJECUCION><ID>80084634</ID><NOMBRE>MAURICIO  SOLER ARTUNDUAGA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>QUINTERO NAVARRETE NELLY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51795882</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="539"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180135-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el periodo, se hace acompañamiento y verificación al personal de bienes e inventarios en cuanto a la documentación elaborada para el control de ingresos, egresos y bajas de los elementos devolutivos de la SDH, validando la información suministrada Vs la de contabilidad.    Se hace apoyo a la elaboración del informe de cierre contable y se verifica con el informe de cuentas T que todo coincida, no se encuentran anomalías en el informe y todo cuadra correctamente   Se termina con un nuevo saldo de $111.794.301.390,77 para la cuenta 1 y un nuevo saldo de $9.684.267.952,64 para el fondo cuenta del concejo de Bogotá. Hasta la fecha no ha sido asignada la autorización de ingresos a los aplicativos SAI y SAE. Se hace la validación de los inventarios de avisos de la entidad y se actualiza la base de datos Socialización SAP Inventarios: Se asiste a las reuniones de BBP de inventarios y se analizan los puntos de integración de compras, entradas de materiales/aceptación de servicios de los procesos de contratación y gestión de stocks. Queda aprobado el BBP final por parte de la unión temporal, el grupo de consultores SAP comienza con la migración de datos. A la fecha no ha sido asignada la proyección de informes por parte del supervisor del contrato. - Inicia con el apoyo a la supervisión del contrato No 180183-0-2018 con el contratista Ingeniería de Bombas y Plantas SAS, cuyo objeto es ¿prestar servicios de mantenimiento para los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo hidráulicos de agua potable, residual y aguas negras y el sistema hidráulico de la SDH¿. El Acta de inicio está prevista para firma el día 29-06-2018 Se sube el acta de inicio por el sistema SISCO, el número asignado es 241-2018 Se solicita al cliente para firma de acta de inicio toda la documentación requerida en el anexo técnico y el cronograma de actividades por el periodo de 10 meses.   Se asiste a la capacitación de elaboración de Ciclo parqueaderos dictada por la secretaria de movilidad, se hace acercamiento con empresas dedicadas a la actividad y se está a la espera de cotizaciones y bocetos para estudio.  Se prepara la auditoria interna en cuanto a gestión ambiental.  Se realizan visitas de inspección en las sedes de la cll 53 y bodega de la cll 68.  Se asiste a la capacitación de la herramienta STROM dictada por la Secretaria Distrital de Ambiente, esta es una herramienta que se utiliza para subir la información concerniente al PIGA de la entidad.  Se Elabora la encuesta digital para el servicio de mantenimiento locativo, se encuentra en revisión por parte de la subdirección para su aprobación.  Se asiste a la capacitación de SECOP II realizada por el departamento de jurídica de la entidad, esto con el fin de empezar a incorporar todos los contratos que se tienen a cargo por esta herramienta  </INFORME_EJECUCION><ID>80871952</ID><NOMBRE>GUSTAVO ALBERTO MENESES RIOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="540"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180122-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Revisión de la documentación adjunta en la solicitud para la elaboración las órdenes de pago expedidas en este periodo  100% Revisión total de las órdenes de pago diligenciadas  durante el periodo (1-30 Junio )   100% La revisión de las órdenes de pago se realiza mediante los aplicativos OPGET y SISCO comparando la totalidad de ítems que conforman dicha órden ( datos generales del contratista, objeto y retenciones) para que la información sea la misma en los dos sistemas.  Generación de planillas de aprobación para firma del Subdirector administrativo y financiero.  Manejo completo del aplicativo PREDIS expidiendo la totalidad de los requerimientos de CDP y RPs  Manejo del aplicativo Cordis para el seguimiento de las actividades asignadas.  Informe de Ejecución de Vigencia y Reservas presupuestales según rubros Realizando la revisión del PAA, se encontraron inconsistencias en el cumplimiento de lo registrado en las líneas, originando toma de acciones urgentes, pues esto afecta directamente  la programación del PAC  Revisión total del PAC para ajustes de lo que resta de esta vigencia. Elaboración de cuadro informativo según Certificaciones allegadas para la preparación y ejecución del PAC  Este apoyo se está prestando en base al aplicativo SISCO, dando seguimiento a los contratos y su programación de pagos con fechas de ejecución y liquidación.  Asistencia a capacitaciones programadas por la Subdirección </INFORME_EJECUCION><ID>51609561</ID><NOMBRE>YOLANDA  RUIZ ROMERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="541"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180127-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de junio de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180127-0-2018 suscrito el 26 de enero con Nelson Mesa Alarcon se realizaron las siguientes actividades: cruces pertinentes con la información recibida de la EPS Sanitas, y se solicita a ésta el estado de pago de las incapacidades; se firman actas de reunión de conciliación de incapacidades; se registró en el sistema perno los pagos realizados por las EPS SANITAS y COMPENSAR; se actualiza la base con la información recibida de las EPS Compensar, Sanitas y Suramericana; se envió a la oficina de Contabilidad la información requerida según lo acordado en el plan de sostenibilidad contable; se actualiza el formato de inspección de vehículos del sistema de salud ocupacional, de acuerdo con las recomendaciones dadas; se realizó la presentación del anexo técnico 1 2018; se consolidó con las recomendaciones el anexo técnico 1 2018; se realizó la logística y acompañamiento para la entrega del producto a los funcionarios de la celebración del día del Funcionario Público; se ha dado seguimiento al proceso de las actividades de la actividad física (Yoga de la Risa); se realizó el proceso de convocatoria y consolidación de equipo de bolos; se hizo acompañamiento en vacaciones recreativas a niños de 11 a 14 años al parque macadamia; se realizó la 7 actividad del programa de preparación para el retiro, el día 8 de junio de 2018, y se efectuó el acompañamiento al desarrollo del evento; se informó a salud ocupacional SDH de los funcionarios que asistieron al evento para reportarlos a la ARL; se realizó el proceso de verificación de documentación de los buses de acuerdo con los anexos técnicos 1 y 2. Se realizo la inspección preoperacional de los buses que prestaron el servicio de transporte; se da respuesta a comunicaciones de estudios de hojas de vida de funcionarios de Royal Park para apoyo en las actividades de Bienestar; se realiza la proyección de los documentos requeridos para enviar a la Dirección Jurídica para su revisión y liquidación del convenio interadministrativo de cooperación académica realizado con la Universidad Nacional de Colombia, para dar cierre al contrato por parte de la Dirección Jurídica; se envía acta de liquidación a la oficina jurídica de Universidad Nacional de Colombia para su revisión, aprobación y firma del Representante legal; se realiza la proyección de los documentos requeridos para enviar a la Dirección Jurídica para su revisión y liquidación del contrato de CYMETRIA. Se realiza visita a CYMETRIA para la firma del acta de liquidación por el representante legal. Se envía a la Dirección Jurídica acta de liquidación firmada por el representante legal, informe final aprobado y los soportes correspondientes para dar cierre al proceso de liquidación del contrato; asistencia a reunión con la Oficina de Contabilidad para dar trámite a la conciliación contable de incapacidades desde el 2008 a 2017; se asiste a reunión con Compensar Salud el 5 de junio de 2018, temas vistos, proceso de incapacidades, registro a mi seguridad social de todos los funcionarios, y pago de prestaciones sociales a los contratistas por mi planilla; se efectúa reunión convocada por la Directora de Gestión Corporativa en la cual determino realizar un instructivo para el tramite interno de las incapacidades. Reunión el miércoles 27 de junio con el profesional Juan Francisco Rodríguez Fernández, se proyectó trabajo para el levantamiento de instructivo de incapacidades;registrar en el sistema PERNO las incapacidades de los funcionarios; realizar los procesos de nómina de Autoliquidación de aportes, seguimiento a incapacidades de 2 y 3 días y liquidar nomina para el pago(descuento) de ARL; realizar comparativo de descuento en la nómina de los funcionarios en referencia al valor de las incapacidades en el mes; se realiza registro de incapacidades base de datos Excel;se realiza control de incapacidades en referencia con las vacaciones del funcionario. </INFORME_EJECUCION><ID>79503629</ID><NOMBRE>NELSON  MESA ALARCON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="542"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180096-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista durante el periodo certificado, adelantó  las actividades de análisis, diseño,  construcción y  pruebas de software para los requerimientos asignados en sistema de solicitud de requerimientos de conformidad con los estudios previos y el plan operativo del sistema OPGET.</INFORME_EJECUCION><ID>11791004</ID><NOMBRE>FRANCISCO ONETT ORTIZ MURILLO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PARRA MOJICA OMAR RICARDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79647833</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="543"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180040-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de junio se complemento la especificacion funcional y se dio inicio al desarrollo del RQ 578 2017 facilidades de pago y se asistio a reuniones de socializacion y ajuste de la solicitud, se dio cumplimiento a los rq asignados por el sistema de solicitud de requerimientos SSR.</INFORME_EJECUCION><ID>41719422</ID><NOMBRE>ELIZABETH  CORTES BAEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="544"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180098-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Obligación: Brindar la Asesoría y Acompañamiento para que la Secretaría Distrital de Hacienda, cuente con una óptima planeación estratégica junto con la formulación de iniciativas, planes de acción y definición de metas e indicadores. Actividad desarrollada: Verificar la información registrada en la base de datos de la herramienta diseñada para el seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Obligación: Dirigir la implementación de programas de desarrollo institucional y estrategias, con el fin de generar procesos de mejoramiento continuo en la prestación de servicios institucionales. Actividad desarrollada: Como parte de proceso de mejora continua, realizar la propuesta de programación de las actividades necesarias para la elaboración y análisis de encuestas internas y externas de los procesos de la entidad para el segundo semestre. Obligación: Apoyar a la oficina de Gestión de Proyectos PMO, establecida en la entidad. Actividad desarrollada: Realizar seguimiento a los proyectos asignados a la PMO ¿ DIT: Control de incendios, office 365, servidores. Realizar seguimiento al proyecto SAC. Obligación: Proporcionar bajo PMO metodologías, plantillas, políticas, herramientas informáticas, tecnología de desarrollo etc. Actividad desarrollada: De conformidad con la programación para el   mes de mayo se tenía previsto culminar con la metodología para la gestión de riegos de los proyectos, no obstante, y debido al cambio de prioridades al inicio de este mes se reprogramo esta actividad para los próximos meses. Obligación: Garantizar el acceso a la información, actuando como punto de contacto y gestionar el acceso a la documentación histórica y las lecciones aprendidas, así como a la información de proyectos no cerrados. Actividad desarrollada: Documentar la carpeta el proyecto SAC de conformidad con la metodología para garantizar la trazabilidad de la gestión del proyecto y del acompañamiento y asesoría al gerente del proyecto. </INFORME_EJECUCION><ID>79302967</ID><NOMBRE>SAMUEL IVAN PEÑA PINEDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PARDO FIGUEROA NELSON ANDRES</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80792009</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="545"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180147-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de junio de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180147-0-2018, suscrito el 26 de enero con Ana Beatriz Sanchez Valderrama y cuyo objeto es prestar servicios profesionales en la realización de las actividades requeridas para el análisis y estudio de cargas laborales de la Dirección Distrital de Cobro, la Dirección de Impuestos de Bogotá en los procesos asociados al cobro y en la Subdirección de Operación Financiera de la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda; se realizaron las siguientes actividades: se presentó el cronograma y el Plan de trabajo, en reunión programada el día 12 de junio al Tesorero Distrital, la Subdirectora de Operación Financiera y los jefes de oficinas que conforman la subdirección; el día 13 de junio se realizó reunión con la jefe de la Oficina de Gestión de Ingresos para recolectar información de contexto, establecer cronograma de entrevistas con los funcionarios asignados; se dio inició a las entrevistas el día 15 de junio y de manera intermitente se realizaron culminando el día 29 de junio; se realizaron (4) entrevistas adicionales para la oficina de Gestión de Ingresos y (1) para la Oficina de Gestión de Pagos; el total de entrevistas fue de diez (10) funcionarios de la Oficina de Ingresos y (1) de la Oficina de Gestión de Pagos; la validación de la información con la Oficina de Gestión de Ingresos se realizará la primera semana de Julio con la Subdirectora de Operación Financiera teniendo en cuenta que la jefe de la Oficina se encuentra en vacaciones y para la Oficina de Gestión de Pagos se realizó el día 28 de junio para la carga de trabajo que se tomó; se continuó con la construcción del diccionario de actividades a desarrollar por la Dirección Distrital de Cobro mientras se espera concepto de la Oficina Jurídica para determinar que otras funciones sería viable trasladar a la Dirección; se realizó la consolidación preliminar de las matrices de cargas laborales para la Dirección Distrital de Cobro, mientras se espera concepto de la Oficina Jurídica para determinar que otras funciones sería viable trasladar a la Dirección; se realizó la consolidación preliminar de las matrices de cargas laborales para la Dirección Distrital de Cobro, en donde se determina el número de plazas por cargo y por dependencia mientras se espera concepto Jurídico para el posible traslado de la Oficina de Cobro Pre jurídico para la Dirección de Cobro; se realizó entrevista a diez (10) funcionarios de la Oficina de Gestión de Ingresos y una (1) para la Oficina de Gestión de Pagos, siendo un total de seis (6) funcionarios de la Oficina de Gestión de Pagos. Para la primera semana de Julio se realizará la validación de la información, teniendo en cuenta que se está analizando la información de los volúmenes suministrados; asistió a las reuniones programadas por la SDH durante el mes de junio, concernientes a seguimiento al proceso de estudio de la Dirección Distrital de Cobro y seguimiento al estudio de cargas de la Subdirección de Operación Financiera, los días 12, 15, 20 y 27 de junio de 2018.  Así mismo, se legalizo la modificación No. 1 del contrato, correspondiente a la prórroga por dos meses y la adición de $9.400.000, por consiguiente, la nueva fecha de finalización del contrato es el 30 de julio de 2018.  Por otra parte, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de mayo de 2018 por valor de $4.700.000.  </INFORME_EJECUCION><ID>52317167</ID><NOMBRE>ANA BEATRIZ SANCHEZ VALDERRAMA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="546"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180142-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de junio de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180142-0-2018 suscrito el 26 de enero con Alberto Fredy Suarez Castañeda y cuyo objeto es prestar servicios profesionales en la coordinación, gestión y realización de las actividades requeridas para el análisis y estudio de cargas laborales de la Dirección Distrital de Cobro, la Dirección de Impuestos de Bogotá en los procesos asociados al cobro y en la Subdirección de Operación Financiera de la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda; se realizaron las siguientes actividades: se elaboró, según las indicaciones del Equipo Directivo de la SDH, una propuesta sobre la ¿viabilidad técnica para el traslado del proceso de cobro perjudico de la dirección de impuestos de Bogotá a la dirección distrital de cobro¿;  se elaboró un documento donde se proponen tres (3) escenarios de modelo de estructura administrativa para la nueva Dirección Distrital de Cobro, orientado por los principios de flexibilización organizacional y basado en el modelo de operación por procesos que incluye el traslado del proceso de cobro persuasivo o prejurídico; se organizó y coordinó, al equipo de trabajo, sobre el levantamiento de cargas de trabajo de la Subdirección de Operación Financiera, según las indicaciones y orientaciones de la administración, que incluye a la Oficina de Gestión de Ingresos, Oficina de Gestión de Pagos, Oficina de Consolidación y Oficina de Operaciones Financieras y al propio Despacho de la Subdirección de Operación Financiera; se actualizó la planta permanente y temporal con sus respectivos costos mensualizados y anualizados; se redactaron los propósitos principales de cada dependencia propuesta para la estructura preliminar de la Dirección Distrital de Cobro que incluye el proceso adelantado por la Oficina de Cobro Prejurídico; durante este periodo de tiempo se presentaron los informes que representan los avances de las tareas realizadas al equipo Directivo del proceso de rediseño y se hicieron las socializaciones que fueron solicitadas; se asistió y participó en las reuniones programadas por la SDH, en las fechas indicadas, las cuales se evidencian en los formatos de control de asistencia, que corresponden a los días 12,15, 20 y 27 de junio de 2018.  Así mismo, se legalizo la modificación No. 1 del contrato, correspondiente a la prórroga por dos meses y la adición de $15.000.000, por consiguiente, la nueva fecha de finalización del contrato es el 30 de julio de 2018.  Por otra parte, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de mayo de 2018 por valor de $7.500.000.  </INFORME_EJECUCION><ID>5711867</ID><NOMBRE>ALBERTO FREDY SUAREZ CASTAÑEDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="547"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180145-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>- El día primero de febrero de 2018, inició el contrato N° 180145-0-2018, de Wilson Mayorga Mogollón. Las actividades realizadas por el contratista durante el mes de junio fueron las siguientes: - La realización de dos reuniones (8 y 29 de junio de 2018).</INFORME_EJECUCION><ID>79838762</ID><NOMBRE>WILSON  MAYORGA MOGOLLON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FIGUEROA SOCARRAS CESAR ALFONSO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>1001850495</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="548"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180144-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de junio de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180144-0-2018, suscrito el 26 de enero con Monica Yizeth Gonzalez Garcia y cuyo objeto es prestar servicios profesionales en la realización de las actividades requeridas para el análisis y estudio de cargas laborales de la Dirección Distrital de Cobro, la Dirección de Impuestos de Bogotá en los procesos asociados al cobro y en la Subdirección de Operación Financiera de la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda; se realizaron las siguientes actividades: elaboración del cronograma y plan de trabajo que fueron presentados en reunión realizada el 12 de junio con el Tesorero Distrital, la Subdirectora de Operación Financiera y los jefes de oficinas que conforman la subdirección; on base en lo acordado en esa reunión se realizó una reunión con la Subdirectora de Operaciones Financieras y la jefe de Oficina de Operaciones Financieras el 13 de junio para recolectar información de contexto, establecer cronograma de entrevistas con los funcionarios asignados; recolección de información de cargas laborales los días 13, 14 y el 27 de junio con nueve (10) funcionarios de la Subdirección de Operaciones Financieras y la Oficina de Operaciones Financieras. La validación de la información se realizó el 27 de junio con la Subdirectora de Operaciones Financieras y la jefe de Oficina de Operaciones Financieras; se continuó con la construcción del diccionario de actividades a desarrollar por la Dirección Distrital de Cobro mientras se espera concepto de la Oficina Jurídica para determinar que otras funciones sería viable trasladar a la Dirección; se realizó la consolidación preliminar de las matrices de cargas laborales para la Dirección Distrital de Cobro, mientras se espera concepto de la Oficina Jurídica para determinar que otras funciones sería viable trasladar a la Dirección; se realizó la consolidación preliminar de las matrices de cargas laborales para la Dirección Distrital de Cobro, en donde se determina el número de plazas por cargo y por dependencia mientras se espera concepto de la Oficina Jurídica para determinar que otras funciones sería viable trasladar a la Dirección; se efectuaron reuniones con diez (10) funcionarios de la Subdirección de Operaciones Financieras y Oficina de Operaciones Financieras para recolección de información de cargas laborales, información que se tomó como insumo para la determinación del número de plazas por cargo de las actividades identificadas.  Así mismo, se legalizo la modificación No. 1 del contrato, correspondiente a la prórroga por dos meses y la adición de $9.400.000, por consiguiente, la nueva fecha de finalización del contrato es el 30 de julio de 2018.  Por otra parte, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de mayo de 2018 por valor de $4.700.000.  </INFORME_EJECUCION><ID>53107454</ID><NOMBRE>MONICA YIZETH GONZALEZ GARCIA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="549"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180143-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de junio de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180143-0-2018, suscrito el  26 de enero con Sandra Patricia Moreno Garcia y cuyo objeto es Prestar servicios profesionales en la realización de las actividades requeridas para el análisis y estudio de cargas laborales de la Dirección Distrital de Cobro, la Dirección de Impuestos de Bogotá en los procesos asociados al cobro y en la Subdirección de Operación Financiera de la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda; se realizaron las siguientes actividades: elaboración del cronograma y plan de trabajo que fueron presentados en reunión realizada el 12 de junio con el Tesorero Distrital, la Subdirectora de Operación Financiera y los jefes de oficinas que conforman la subdirección; con base en lo acordado en esa reunión se realizó una reunión con la jefe de Oficina de Consolidación el 13 de junio para recolectar información de contexto, establecer cronograma de entrevistas con los funcionarios asignados y acordar fecha de validación; recolección de información de cargas laborales entre el 14 y el 21 de junio con nueve (9) funcionarios de la Oficina; se continuó con la construcción del diccionario de actividades a desarrollar por la Dirección Distrital de Cobro mientras se espera concepto de la Oficina Jurídica para determinar que otras funciones sería viable trasladar a la Dirección; se elaboró la matriz preliminar de cargas laborales de la Oficina de Cobro Prejurídico mientras se espera el concepto jurídico para la inclusión de esta oficina en la Dirección Distrital de Cobro; se estimaron los volúmenes de cargas de las actividades ejecutadas por la Oficina de Cobro Prejurídico atendiendo la solicitud de la Secretaria de Hacienda y en espera de concepto jurídico para su inclusión en la estructura definitiva de la Dirección Distrital de Cobro; se elaboró un escenario incluyendo la estimación de cargas para la Oficina de Cobro Prejurídico teniendo en cuenta la solicitud efectuada en el mes de junio por la Secretaria de Hacienda y en espera del concepto jurídico para su inclusión en la estructura definitiva; se efectuaron reuniones con nueve (9) funcionarios de la Oficina de Consolidaciones para recolección de información de cargas laborales, información que se tomó como insumo para la determinación del número de plazas por cargo de las actividades identificadas.  Así mismo, se legalizo la modificación No. 1 del contrato, correspondiente a la prórroga por dos meses y la adición de $9.400.000, por consiguiente, la nueva fecha de finalización del contrato es el 30 de julio de 2018.  Por otra parte, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de mayo de 2018 por valor de $4.700.000.  </INFORME_EJECUCION><ID>52344506</ID><NOMBRE>SANDRA PATRICIA MORENO GARCIA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="550"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180085-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar los servicios profesionales para apoyar a  la oficina asesora de planeación y dirección administrativa en la ejecución, mantenimiento, sostenibilidad y mejora continua del subsistema de responsabilidad social del Concejo de Bogotá. D.C. durante el periodo apoyado a la Dirección Administrativa en la elaboración del los informes de revisión por la  Dirección del subsistema de responsabilidad social, así como el informe de sostenibilidad, cultura organizacional y estrategia empresarial, conforme a la guia de elaboración de memorias de sostenibilidad, apoya a la Dirección Administrativa con el proceso de revisión de la documentación que requiere el Subsistema de responsabilidad social; así como también la actualización del (los) procedimiento (s), caracterización (es), establecimiento o implementación de indicadores y gestión del riesgo del Subsistema de Responsabilidad Social.</INFORME_EJECUCION><ID>52733413</ID><NOMBRE>MARTHA LILIANA SALAZAR GOMEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GLORIA VERÓNICA ZAMBRANO OCAMPO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52553401</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="551"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180116-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se revisó y/o entregó concepto mediante correos electrónicos para los siguientes procesos. Solicitud para adquirir servicios de soporte y mantenimiento para la plataforma VMware del Concejo de Bogotá No Linea PAA 180  Solicitud para proveer servicios de canales dedicados de internet y servicios complementarios para la Secretaria Distrital de Hacienda y Concejo de Bogotá No Linea PAA.154 Solicitud de Contratación (Ficha Técnica), para proveer el outsourcing integral para los servicios de gestión de mesa de ayuda gestión de impresión para el Concejo de Bogotá. Mediante correos electrónicos enviados a cada uno de los supervisores que se relacionan en el memorando con radicado de 2018IE7793 de 27 de marzo de 2018 enviado por la Subdirección de Asuntos Contractuales a la Dirección de Informática y Tecnología, solicitamos que se revise y se nos informe el avance o el estado actual del informe final y/o liquidación de estos contratos, dada la fecha estimada de pérdida de competencia que presentan; e igualmente manifestamos el carácter urgente para que se adelanten las gestiones pertinentes, para la conclusión del trámite final y cierre de los expedientes contractuales de los mismos. Participación en las reuniones realizadas con los miembros de la Alta Consejería de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los días 28 y 31 de mayo de 2018, estableciendo compromisos de comunicación y colaboración en el desarrollo de los convenios 170201-0-2017 y 170211. Revisión de los procesos de liquidaciones en los siguientes contratos:  160299-2016     Digiware de Colombia S.A. 170041-2017     Soluciones ICG  S.A.S 160248-2016      Ingeal S.A.S. 160243-2016      Businessmind Colombia S.A. 160183- 2016   Business Intelligence Software Assesor Corporation Ltda  160311 - 2016    E.T.B. 160233 - 2016    PC micros SAS  160249- 2016     Sean Electronica Ltda 170337-2017      Dell Colombia. Se apoyó la inclusión de tres (3) procesos de contratación para el Concejo de Bogotá:  la adquisición de servicios de soporte y mantenimiento para la plataforma VMware del Concejo de Bogotá, para adquirir servicios de canales dedicados de internet y servicios complementarios para la Secretaria Distrital de Hacienda y Concejo de Bogotá y para adquirir el outsourcing integral para los servicios de gestión de mesa de ayuda para el Concejo de Bogotá. Se resolvieron observaciones presentadas por parte de los proponentes a los siguientes procesos: Proceso de Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-07-2018 (computadores Concejo), Observaciones Proceso SDH-SIE-09-2018 (Switches Concejo), proceso SDH-SMINC-31-2018 (migración de Microsoft Exchange 2010 a 2016 Concejo). Revisión de la documentación allegada para la firma del director, principalmente: Solicitudes de Modificación Contractual,  Cierres de Expedientes Contractuales  y Aprobación de Modificaciones Contractuales, entre otros.</INFORME_EJECUCION><ID>22810343</ID><NOMBRE>INGRID MARIA ALVARADO ECHAVEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79658405</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="552"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180141-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el periodo del mes de junio, se hace acompañamiento y verificación al personal de bienes e inventarios en cuanto a la documentación elaborada para el control de ingresos, egresos y bajas de los elementos devolutivos de la SDH, validando la información suministrada Vs la de contabilidad. Se realiza la validación de los instructivos 40-I-10 correspondientes a: Verificación de inventario.  Se hace apoyo a la elaboración del informe de cierre contable y se verifica con el informe de cuentas T que todo coincida, no se encuentran anomalías en el informe y todo cuadra correctamente para el periodo del mes de junio.  Hasta la fecha no ha sido asignada la autorización de ingresos a los aplicativos SAI. Durante este periodo no se apoyó en el levantamiento físico de inventarios. Se realizaron todas las funciones dentro de los aplicativos asignados a mi usuario y se participó en capacitaciones para el SECOP II   Se apoyó la gestión para la asignación de algunos bienes con terceros, se realizaron los respectivos traspasos para que quedaran en el inventario de SDH.  Se apoyó a la gestión de recopilar información para  hacer mejoras preventivas y correctivas algunos procesos manejados por la SDH para brindar un mejor servicio a todos sus funcionarios. Se presenta informe del periodo de junio, de acuerdo a las actividades realizadas </INFORME_EJECUCION><ID>1019018682</ID><NOMBRE>LISSETTE ANDREA RODRIGUEZ TRILLOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="553"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180100-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se realiza el apoyo a la supervisión del contrato No 180155-0-2018 con el contratista Carrera 50, cuyo objeto es ¿Suministro de combustible para el parque automotor de la Secretaria Distrital de Hacienda y plantas eléctricas del CAD, de conformidad con lo establecido en la presente invitación pública¿.  - Continua con el apoyo a la supervisión del contrato No 180157-0-2018 con el contratista Car Scanner S.A.S. verificando que se cumpla con el objeto del contrato ¿Prestar servicios de mantenimiento periódico preventivo para los   vehículos de la Secretaria de Hacienda y del Concejo de Bogotá D.C¿. recibe factura del mes de mayo y no se encuentran incongruencias.  - Verifica y garantiza que los cronogramas de mantenimiento preventivo para los 4 ascensores de la torre A. Según informe técnico presentado por Schindler, no se puede poner en funcionamiento el ascensor No 3 con accesorios de los desmantelados del costado occidental, técnicamente no se podría garantizar el óptimo funcionamiento. - Se mantiene principal atención en el contrato de mantenimiento preventivo de ascensores Mitsubishi, teniendo en cuenta que en el mes de junio no se cuenta con contrato, se envió la información solicitada por el área contractual para la adjudicación en el menor tiempo posible.  - Se va a iniciar un contrato nuevo en el sistema hidráulico, en espera de realizar una mesa de trabajo con el contratista en el cual se determine el cronograma a seguir y tener en cuenta todas las recomendaciones para llevar a cabo las actividades de la mejor manera.  Realizó informe quincenal de supervisión del contrato No 180155-0-2018 el suministro de combustibles, factura correspondiente al consumo del 01 de junio de 2018 al 15 de junio de 2018, factura No C50-83289.  Realizó informe de supervisión de los servicios recibidos por el contratista Car Scanner S.A.S. periodo del mes de mayo, factura no 5392. Se continúa trabajando en conjunto con el contratista Schindler para corregir las recomendaciones realizadas por el ente certificador, se aprobaron las reparaciones por parte del contratista y mantiene control del avance de estas obras. - Continua con el registro de hojas de vida de los diferentes contratos (control de incendios, sistema hidráulico, vehículos, sistema eléctrico) la hoja de vida de los ascensores no se está diligenciando teniendo en cuenta que en el mes de octubre saldrán de funcionamiento. - Continúa trabajando en la solicitud contractual para el mantenimiento preventivo de cajas fuertes, para lo cual se realizó una visita técnica con representantes de la compañía ANCLA  Continua trabajos del Plan Estratégico de Seguridad Vial con el fin de mantener la información actualizada y vigente, se continúa cargando información a la carpeta Share para manejo en conjunto con el personal de talento humano.  Realiza informe de evaluación técnica de los siguientes procesos: - SDH-SMINC-29-2018 objeto ¿Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de extinción de incendios de las Torres A y B del Centro Administrativo Distrital CAD¿. En el cual se determinó que el contratista ING Solutions S.A.S. cumple con lo requerido para la ejecución del contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>80180013</ID><NOMBRE>JORGE EDUARDO GORDILLO PARDO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="554"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180110-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El día primero de febrero de 2018, inició el contrato N° 180110-0-2018, de Lizet Viviana Romero Orjuela. Las actividades realizadas por el contratista durante el mes de junio fueron las siguientes: - La realización de dos reuniones (8 y 29 de junio de 2018). - La contratista realizó la unión de base de soportes ICA con información suministrada con la DIAN por id del individuo desde 2010 a 2017 para un total de 8 bases de datos. - La contratista realizó la asignación de código por actividad económica CIIU para cada uno de los individuos, la asignación del código puede provenir de la base de soportes ICA o formulario DIAN. - La contratista realizó la asignación de los códigos CIIU, utilizando la correlativa para que todas las bases cuenten con código CIIU revisión 4. - La contratista realizó la elaboración de base de datos por código CIIU año a año. - La contratista realizó el primer borrador del documento de la metodología empleada para la limpieza de bases de datos.  </INFORME_EJECUCION><ID>1033752998</ID><NOMBRE>LIZET VIVIANA ROMERO ORJUELA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FIGUEROA SOCARRAS CESAR ALFONSO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>1001850495</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="555"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180117-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del mes de mayo  de 2018  con la certificación del revisor Fiscal en relación al pago de aportes a fondos de salud, fondos de pensión, administradora de riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Sena e ICBF (certificación que se anexa firmada por la revisoría fiscal), así mismo,  el supervisor del contrato deja constancia que el contratista prestó los servicios en cumplimiento del contrato de Soporte, mantenimiento y actualización del software especializado en gestión de Riesgo de Mercado, fundamentado en la metodología VAR, conforme a los avances normativos y técnicos correspondientes al periodo entre del 28 de abril de 2018 hasta el 27 de mayo de 2018.</INFORME_EJECUCION><ID>830067907</ID><NOMBRE>ALFCOM  S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MORENO SANABRIA FABIO ERNESTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79589707</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="556"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180035-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En este periodo se recibieron las Líneas PAA # 99 ¿Prestar servicios de custodia, consulta, préstamo y transporte de documentos de archivo de la Secretaría Distrital de Hacienda.¿ Se realizó revisión a la solicitud de inicio contractual y se presentaron las observaciones y recomendaciones. El 18 de junio de 2018 se llevó a cabo mesa de trabajo con la Subdirección de Gestión Documental (área de origen). Se proyectaron los estudios y documentos previos, proyecto de pliego de condiciones y el aviso de convocatoria pública. Fue publicado el 28 de junio de 2018 en el portal SECOP mediante Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-12-2018. Para la Línea PAA# 251 ¿Proveer UPS para la Secretaría Distrital de Hacienda¿. Se proyectaron los estudios y documentos previos, proyecto de pliego de condiciones y el aviso de convocatoria pública. Fue publicado el 18 de junio de 2018 en el portal SECOP mediante Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-10-2018.  Línea PAA # 239 ¿Actualizar la solución Fortianalyzer para el Concejo de Bogotá.¿. Se llevó a cabo mesa de trabajo con el área de origen el 7 de mayo de 2018, y resultado de la misma, el 8 de mayo de 2018 la solicitud de inicio contractual fue devuelta como quiera que presentaba correcciones sustanciales. El 29 de mayo de 2018 fue radicada nuevamente, a la fecha se solicitó al área precontractual el inicio del estudio de mercado y presupuesto. Se proyectaron estudios y documentos previos e invitación pública para presentar ofertas, sin embargo, por petición del área precontractual la solicitud de inicio contractual fue devuelta nuevamente al área de origen toda vez que del resultado del estudio de presupuesto se determinó que el valor asignado en el PAA 2018 para adelantar la contratación es insuficiente. Devuelta el 20 de junio de 2018. Línea PAA #185 ¿Prestar servicios de actualización y soporte para el software para el manejo documental INFODOC para el Concejo de Bogotá¿. Se inicio con el trámite precontractual y se está proyectando estudios y documentos previos y acto de justificación para adelantar contratación directa por tratarse de un servicio de proveedor exclusivo.  Línea PAA # 46 ¿Suscripción al sistema de televisión satelital para el Concejo de Bogotá¿. Se encuentra en revisión de la solicitud de inicio contractual para iniciar proceso de selección de mínima cuantía. Se iniciaron estudios precontractuales. Línea PAA 112 ¿Realizar las auditorías para la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad del Concejo de Bogotá¿. Se adelantó Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. SDH-SMINC-24-2018. Se culminó con el proceso con adjudicación del contrato, y perfeccionamiento del mismo el 6 de junio de 2018. </INFORME_EJECUCION><ID>79892508</ID><NOMBRE>JOHAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52218264</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="557"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180105-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El desarrollo y ejecución del contrato se ha realizado para el período, dentro de las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes en el momento de su suscripción. Igualmente el contratista ha cumplido con cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato.  Se suscribió el nuevo contrato 180105-0-2018 por el período comprendido del 23 de febrero de 2018 al 23 de febrero de 2019 con un presupuesto total de $890.000.000   Durante el período comprendido del 1o al 30 de junio de 2018 se adelantaron las siguientes actividades desarrolladas por el contratista y revisadas por parte del Supervisor durante le ejecución del contrato:  ¿ Custodia de los títulos ingresados al Depósito, correspondientes a los títulos desmaterializados que se dejan en el depósito de valores.  ¿ Recaudo de los intereses y redención de títulos, abonando a la cuenta corriente destinada para tal fin.   ¿ Reporte de los pagos que se van a realizar por intereses o capital y el abono de los mismos.  Así mismo Deceval S.A. ha cumplido los servicios de depósito de valores, compensación y liquidación de operaciones sobre los valores.  Mediante el servicio de custodia de valores Deceval S.A. viene realizando la custodia, administración, registro de gravámenes, limitaciones de dominio, la liquidación y compensación de las operaciones sobre valores, derechos financieros o títulos valores; minimizando así los riesgos inherentes al manejo físico de los títulos, a través de una plataforma tecnológica de vanguardia adaptada a las exigencias del mercado.  De igual forma entrega de manera ágil y eficiente los registros de cualquier cambio que afecte las posiciones en los depósitos propios, facilitando así la administración del portafolio de inversiones;  es así como Deceval S.A. gestiona ante los emisores el cobro de los derechos patrimoniales, intereses, capital, rendimientos o dividendos de los valores para abonarlos oportunamente en las cuenta autorizadas por la DDT, simplificando los procesos administrativos e imprimiendo fluidez y oportunidad en las operaciones de pago de los derechos patrimoniales.  Dentro de los servicios que presta Deceval S.A. a la DDT se encuentran el soporte a y la asesoría permanente, el cargue automático de los datos asociados a las transacciones a su sistema, visualización del estado de la operación en tiempo real y la respectiva validación de la misma.  De acuerdo con  las actividades realizadas al terminar el período en referencia, se concluye que el desarrollo y ejecución  del objeto del contrato se encuentra dentro del término establecido en el mismo y los pagos se han tramitado conforme a las cláusulas tercera y décima segunda, en cumplimiento de las obligaciones en él establecidas.   El desarrollo y ejecución del contrato se ha realizado para el período, dentro de las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes en el momento de su suscripción. Igualmente el contratista ha cumplido con cada una de las obliga  A corte 30 de junio se han desembolsado $92.523.539   El portafolio emitido por DECEVAL, detalla las características de los títulos en pesos que se encuentran bajo su custodia y administración y de acuerdo al portafolio, por depositante a 30 de junio dicho portafolio ascendió a $2.872.987.167.103 con una inversión de 46 títulos.   </INFORME_EJECUCION><ID>800182091</ID><NOMBRE>DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL SA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>QUINTERO LINARES LUZ AMPARO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52479914</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="558"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180128-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Obligación: Apoyar a la OAP en la alineación de la Planeación Estratégica de la Entidad, los Planes de Acción e Iniciativas de mejoramiento con base en el cambio que implica la implementación del proyecto CORE - ERP. Actividad desarrollada: Se ha realizado el seguimiento y acompañamiento semanal al proyecto. Obligación: Apoyar la constitución de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) a implementarse en la entidad. Actividad desarrollada: Se realizó seguimiento y acompañamiento al proyecto SAC. Se realizó seguimiento y acompañamiento al proyecto Sistemas Hiperconvergentes junto con la DIT. Obligación: Monitorear y evaluar periódicamente mediante indicadores, los resultados alcanzados respecto de los planes y programas definidos en el plan estratégico, proponiendo los correctivos que sean necesarios con la oportunidad requerida. Actividad desarrollada: Se ha realizado depuración de los datos de informes de gestión 1er. Trimestre 2018, y de los resultados de las metas e indicadores del plan estratégico y para hacer seguimiento. Obligación: Proporcionar metodologías, plantillas, herramientas informáticas, tecnológicas de desarrollo, entre otras, en el marco de la PMO. Actividad desarrollada: Inicio de programación de encuestas de satisfacción para la SDH 2018. </INFORME_EJECUCION><ID>76310870</ID><NOMBRE>CARLOS ALBERTO DORADO SOLANO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PARDO FIGUEROA NELSON ANDRES</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80792009</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="559"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180120-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se certifica haber realizado la verificación de cumplimiento de las obligaciones  correspondientes al pago de aportes a fondos de salud, fondos de pensión, administradora de riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Sena  e ICBF (certificación que se anexa firmada por el representante legal), correspondientes a los últimos seis (6) meses calendario. Se deja constancia de que el contratista cumplió con los requisitos definidos en el contrato para efectuar el primer pago, correspondiente al 40 % del valor. Dichos requisitos fueron verificados por el Supervisor.</INFORME_EJECUCION><ID>830020062</ID><NOMBRE>SOLUSOFT DE COLOMBIA LTDA.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>BAQUERO OROZCO LUZ KARYME</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>40216335</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="560"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180137-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de ejecución el contratista realizó los siguientes avances de las actividades y desarrollo de funcionalidades de BI; BI Tributario desarrollar funcionalidad para generar reportes de recaudo basada en la información de Soportes Tributarios, Datos otros Impuestos, Bases de Gestión, en un 17%; BI Tributario realizar la migración de la bodega de datos Tributaria a la versión ODI 12C de Oracle ODI de Soportes Tributarios , en un 49%; BI Tributario realizar la migración de la bodega de datos Tributaria a la versión ODI 12C de Oracle ODI de Soportes Emisiones, en un 33%; se entregó la documentación funcional y técnica asociada a cada requerimiento y en etapa de construcción.</INFORME_EJECUCION><ID>60267612</ID><NOMBRE>LAURA SUSANA GOMEZ SANCHEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ROJAS GOMEZ RITO ANTONIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>6769521</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="561"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180123-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios profesionales de apoyo a la oficina de comunicaciones del Concejo de Bogotá, en la generación de estrategias que permitan la socialización divulagción y comunicación de la ley de transparencia y demás políticas institucionales, así como prestar apoyo en el cubrimiento mediático de las diferentes sesiones de la corporación. Durante el periodo Apoya a la mesa directiva del Concejo de Bogotá, en la realización de actos y eventos protocolarios, igualmnete apoya en la formulación y desarrollo de estrategias de comunicaciones y mercadeo con el fin de dar a conocer las acciones, programas y proyectos adelantados por el Concejo de Bogotá.</INFORME_EJECUCION><ID>52334577</ID><NOMBRE>ANGELA MARIA CANIZALEZ HERRERA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ROSA JULIANA HERRERA PINTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>63555396</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="562"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180015-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180015-0-2018 del 17-01-2018, certifica que Adriana Marcela Rosas Gualdron, identificado con la cédula de ciudadanía N° 52.966.455, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/06/2018 al 30/06/2018.  Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   52%    AVANCE Y/O PRODUCTO ENTREGADO  Se importa a SAS la información de línea base referente al impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros, excluyendo el tipo de documento inválido descrito con marca ¿excluir¿ y maximizando el nombre.   Partiendo de la información estipulada en la declaración descrita en la línea base, se crean las variables:  a. Sector, trayendo la descripción del Estatuto Tributario por agrupación tarifaria.  b. Cantidad de periodos declarados por año. c. Sumarización por año de BA; BC; BT; BB; BD; BE; IC; BF; BG; FU; BI; VS; HA; VP; IM; TP, con estado de cartera diferente a 7. d. Se maximiza la cantidad de establecimientos reportados en la base.  e. Se contabiliza el código de actividad CIIU para crear la variable cantidad de actividades.  f. Se crea la variable cantidad de agrupaciones tarifarias distintas.   g. Se establece el conteo de tarifas que sean distintas. h. Se determinan variables binarias para el BC (total ingresos obtenidos fuera del Distrito Capital); BB (Devoluciones; rebajas y descuentos) y BD (deducciones, exenciones y actividades no sujetas).  i. Sumarización de las variables binarias BC; BB y BD.   Adicionalmente, se analiza el contenido de la información contenida en la declaración frente al total impuesto a cargo  FU declarado en el año. Lo anterior, teniendo en cuenta que si el FU es menor o igual a 391 UVT en el año 2016 pasa a declarar una vez en el año 2017.  Lógica que aplicaría en el resto de años, es decir que si en el año 2017 la sumatoria del FU es inferior a las UVT descritas, para el año 2018 solo declararía una vez al año y así sucesivamente.   Partiendo del análisis del FU se segmenta la base con el fin de extraer el factor externo que tendría explicación fundada en lo reglamentado que no es atribuible al comportamiento del contribuyente en su forma de declarar y/o pagar su obligación. Con éste segmento se realiza un análisis de frecuencias de un solo factor para visualizar la variación de un periodo frente al mismo periodo en el año anterior en los años anteriores a 2017.  Se crean  variables con el propósito de describir, interpretar y conocer la data  antes modelar. De igual manera, las variables generadas son susceptibles a modelar.    </INFORME_EJECUCION><ID>52966455</ID><NOMBRE>ADRIANA MARCELA ROSAS GUALDRON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FIGUEROA SOCARRAS CESAR ALFONSO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>1001850495</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="563"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180149-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Suministro de uniformes y elementos deportivos para los funcionarios del Concejo de Bogotá. se Concretaron los diseños, medidas, tallas, logos, modelos y colores de los uniformes de fútbol, sudaderas, camisetas, maletines y guayos. se ha dado estricto cumplimiento a los términos pactados en el Contrato y por ningún motivo suspender o abandonar el   cumplimiento del objeto contratado.</INFORME_EJECUCION><ID>52713367</ID><NOMBRE>CLAUDIA ROCIO MARIN ROJAS Y/O EL RINCON DEPORTIVO DE LA 24</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="564"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180154-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el mes de junio de 2018, se realizó el pago de la Factura No. 547 por valor de $9,026,626, los datalogger fueron ubicados en cada uno de los depositos, sin ningún inconveniente. La ejecución acumulada del contrato es  67%.  La ejecución financiera 100%.</INFORME_EJECUCION><ID>900607487</ID><NOMBRE>INGOBAR METROLOGIA SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="565"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180155-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de junio de 2018, se Suministro de combustible para el parque automotor de la Secretaria Distrital de Hacienda de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta  presentada por el  contratista se atendio el servicio contratado.</INFORME_EJECUCION><ID>800084124</ID><NOMBRE>ESTACION DE SERVICIO CARRERA 50 S.A.S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="566"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180153-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista prestó los servicios de transporte, almacenamiento y custodia de manera satisfactoria de los medios a su cargo, según el objeto del contrato, para el período Abril-Mayo-Junio.</INFORME_EJECUCION><ID>860090247</ID><NOMBRE>TANDEM SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PARDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79391066</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="567"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180148-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo con la Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, la cual establece el Régimen de Contabilidad Pública conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, la Doctrina Contable Pública y el Manual de Procedimientos. Este último, en su versión 2007.5 establece que "Las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda y participativos deben actualizarse con base en las metodologías expedidas por la SFC, para las inversiones negociables".  La Secretaria Distrital de Hacienda como ente que orienta y lidera la formulación, ejecución, y seguimiento de las políticas hacendarias y de la planeación y programación fiscal para la operación sostenible del Distrito Capital, necesita para el cumplimiento de este propósito que la Dirección Distrital de Tesorería- DDT desarrolle la actividad relacionada con la valoración del portafolio de inversiones a plazo a precios de mercado, razón por la cual requiere el acceso a la información publicada por PiP Colombia S.A para el mercado de Renta Fija, instrumento de inversión en el que en la actualidad maneja la DDT.  El 2 de marzo se suscribió el nuevo contrato 180148-0-2018 con el Proveedor Integral de Precios Colombia Proveedor de Precios para Valoración PiP . La ejecución del contrato dio inicio el 2 de abril  El contratista ha prestado los servicios de determinación y proveeduría o suministro de información para la valoración de las inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda ¿ Dirección de Tesorería y de los fondos que administre, así como la prestación de servicios de cálculos y análisis de variables o factores de riesgo como insumo para la medición de riesgos financieros, de acuerdo con las metodologías de valoración  Para los períodos comprendidos del 1º al 30 de junio  de 2018 PiP Colombia S.A ha cumplido con las siguientes condiciones definidas en los Estudios Previos:  1. Acceso a los productos publicados para las valoraciones diarias. 2. Asesoría y atención permanente 3. Inclusión en base de datos de títulos nuevos para cálculo de precios. 4. Acceso a consultas históricas  De acuerdo con las actividades realizadas al terminar el período en referencia, se concluye que el desarrollo y ejecución del objeto del contrato se encuentra dentro del término establecido y se está dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. De igual manera se con la prestación del servicio se llevan a cabo los procesos operativo de custodia, administración, cierre, registro, valoración, autorización final y cumplimiento de las operaciones financieras (Back Office) de la Dirección Distrital de Tesorería.  A corte 30 de junio de 2018 se han desembolsado $ 2.142.000 </INFORME_EJECUCION><ID>900307711</ID><NOMBRE>PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS COLOMBIA PROVEEDOR DE PRECIOS PARA VALORACION S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="568"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180150-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de JUNIO  de 2018,  esta contrato no  tiiene mantenimneto preventivo, el contratista atendio los requuerimientos  para mantenimiientos correctivos , acore con la SDH-SMINC 01-2018</INFORME_EJECUCION><ID>900152368</ID><NOMBRE>INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="569"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180151-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico del centro Administrativo Distrital CAD y al sistema de generación y transferencia eléctrica de emergencia del Concejo de Bogotá. se han realizados las actividades que comprenden el mantenimiento correctivo, tales como reparaciones de los daños que se presenten de manera fortuita en la Planta Eléctrica y de Transferencia Automática del Concejo de Bogotá, D.C</INFORME_EJECUCION><ID>900152368</ID><NOMBRE>INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Jorge Luis Peñuela Ramos</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="570"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180152-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el mes de junio de 2018, se recibio la factura por parte del contratista, la cua fue devuelta ya que no se realizo el cobro de IVA.   La ejecución acumulada del contrato es 22%.  La ejecución financiera 0%</INFORME_EJECUCION><ID>900093735</ID><NOMBRE>CYMETRIA GROUP SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>VARGAS SUPELANO JOHN JAIRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80026974</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="571"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180161-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibieron los servicios integrales  para las estrategias de divulgación en medios de comunicación de carácter masivo y alternativo de las siguientes campañas  1. Vehículos con el 10% dscto 2. Predial primera cuota 3. Industria y Comercio Régimen Común - bimestre 2 4. Predial sin descuento - segundo vencimiento 5. Vehículos sin descuento - segundo vencimiento</INFORME_EJECUCION><ID>800000457</ID><NOMBRE>ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="572"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180163-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios de diseño, producción y ejecución de estrategias de divulgación en medios de comunicación de carácter masivo y alternativo para el Concejo de Bogotá; D.C.  durante el periodo de junio se han venido realizado las actividades de estrategias de divulgación en medios de comunicación de carácter masivo y alternativo, a saber: televisión,  radio,  revistas,  prensa,  portales de internet y cualquier otro proveedor que se considere para los programas que se adelantan en el Concejo de Bogotá, D.C., así como el manejo de la imágen corporativa del Concejo de Bogotá D.C.</INFORME_EJECUCION><ID>800000457</ID><NOMBRE>ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="573"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180160-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de junio se hicieron las siguientes publicaciones:  CORDIS  AREA CANT ITEM   FECHA PUBLICACIÓN  2018IE13258 DIB  66  AVISO por registro 01/06/2018 2018IE13656 DIB  323  AVISO por registro 07/06/2018 2018IE14305 EjFisc 1  Aviso  Notificación 14/06/2018 2018IE14523 DIB  202  AVISO por registro 15/06/2018 2018IE14559 DIB  76  AVISO por registro 15/06/2018 2018IE14771 DIB  2986 AVISO por registro 18/06/2018 2018IE14826 DIB  130  AVISO por registro 21/06/2018 2018IE15068 DIB  1  Aviso autos archivo 20/06/2018 2018IE15191 DIB  292  AVISO por registro 20/06/2018 2018IE15132 DIB  306  AVISO por registro 21/06/2018 2018IE15651 DIB  236  AVISO por registro 21/06/2018 2018IE15398 DIB  244  AVISO por registro 21/06/2018 2018IE15348 DIB  330  AVISO por registro  21/06/2018 2018IE16001 DIB  438  AVISO por registro 26/06/2018 2018IE16213 DIB  96  AVISO por registro 27/06/2018 2018IE16390 DIB  168  AVISO por registro 28/06/2018 2018IE16555 DIB  43  AVISO por registro 29/06/2018 </INFORME_EJECUCION><ID>800045878</ID><NOMBRE>SERVIMEDIOS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="574"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180157-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de junio de 2018 se prestar servicios de mantenimiento periódico preventivo para los vehículos de la Secretetaria de Hacienda de Bogotá D.C. Prestar servicios e mantenimiento periódico preventivo para los vehículos de la Secretetaria de Hacienda de Bogotá D.C.</INFORME_EJECUCION><ID>900693270</ID><NOMBRE>CAR SCANNERS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="575"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180158-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar los servicios de mantenimiento periódico preventivo para los vehículos del Concejo de Bogotá D.C. durante el periodo se desarrolla por parte del contratista con la revisión de kilometraje de cada vehículo al momento de realizar el cambio de aceite, alineación y/o balanceo, no trasladando los automóviles ni realizando trabajos fuera de las instalaciones programadas y prestando los servicios con equipos y herramientas adecuadas para el cumplimiento de sus actividades. No se registra ninguna novedad del contrato</INFORME_EJECUCION><ID>900693270</ID><NOMBRE>CAR SCANNERS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="576"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180167-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>en el periodo de junio de 2018 a través del contrato de suministro No. 180167-0-2018 suscrito el 20 de abril con D GERARD MG S A.S. y cuyo objeto es el suministro de dotación para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda. GRUPO No. 2 DOTACIÓN PARA CABALLERO que comprende Vestidos para caballero; camisas tipo calle y corbata; y Grupo No. 4 CALZADO PARA HOMBRE, se realizaron las siguientes actividades: el contratista remitió reporte de los bonos de dotación que han sido redimidos, de acuerdo con el cual, se informó a los funcionarios que no han realizado dicho proceso, para que se acerquen a los almacenes habilitados.</INFORME_EJECUCION><ID>900475452</ID><NOMBRE>D GERARD M G S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="577"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180166-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el periodo de junio de 2018, a través del contrato de suministro No. 180166-0-2018 suscrito el 20 de abril con Carlos Augusto Garcia Caicedo y/o Almacenes Zaty y cuyo objeto es el suministro de dotación para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda. Grupo No. 1 DOTACIÓN PARA DAMA que comprende Vestidos sastre para dama; blusas tipo calle; y Grupo No. 3 CALZADO PARA DAMA, se realizaron las siguientes actividades: el contratista remitió reporte de los bonos de dotación que han sido redimidos, de acuerdo con el cual, se informó a las funcionarias que no han realizado dicho proceso, para que se acerquen a los almacenes habilitados.</INFORME_EJECUCION><ID>19297401</ID><NOMBRE>CARLOS AUGUSTO GARCIA CAICEDO- ALMACENES ZATY</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="578"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180164-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se han elaborado los siguientes videos institucionales:  1.   Agradecimiento de funcionarios 2.  Pago del Impuesto de Vehiculos, Agradecimineto por sus pagos. 3.  Pago del Impuesto Predial 4.  Funcionarios hablan del BBP 5.  Entrevista a líder Core-ERP 6. Pago del Impuesto ICA 7.  Plataforma virtual 8.  Outlook, One Note, Yammer, SharePoint, One Drive, Skype, Office 365. 9.  Visión, Misión, Objetivos Estratégicos, Politíca de Calidad. 10. 100 funcionarios dicen 11. Secretaria de Hacienda - Calidad 12. Impuesto Predial - segundo vencimiento 13. Unidad móvil 14. Entrevista Jefe de la OAP - Nelson Pardo 15. Campaña anti robo 16. Video 8 Cápsulas Alcaldía  17.  Valores 18.  Video 8 Cápsulas Alcaldía  19.  Testimonios de directores CORE-ERP</INFORME_EJECUCION><ID>900194834</ID><NOMBRE>LA RED ILM S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ADRIANA LUCIA CAMARGO GANTIVA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="579"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180165-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el periodo de junio de 2018, a través del contrato de suministro No. 180165-0-2018 suscrito el 20 de abril con Recio Turismo S.A. y cuyo objeto es el suministro de tiquetes aéreos para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda, no se solicitaron tiquetes. Se recibió factura por el tiquete suministrado en el mes de mayo, la cual se tramitará para el correspondiente pago.</INFORME_EJECUCION><ID>890104068</ID><NOMBRE>RECIO TURISMO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="580"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180168-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato para el mes de junio, el contratista entrego Doscientos (205) medios magneticos y Diez (10) cintas de limpieza solicitados de acuerdo al objeto contrato. Por lo anteriores medios se cancelaron TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($13.857.000,oo), según orden de pago 2018-634.</INFORME_EJECUCION><ID>830073623</ID><NOMBRE>KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="581"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180170-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibió el servicio de recolección, análisis y suministro de la información al día, sobre publicaciones periodísticas de interés para la Secretaría Distrital de Hacienda en prensa escrita, radio, televisión e internet, disponibles en forma actualizada en una página web, para ser consultada en forma permanente, durante el periodo del 01/06/2018 al 30/06/2018.</INFORME_EJECUCION><ID>830509981</ID><NOMBRE>MEDICIONES Y MEDIOS S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="582"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180172-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicios de alquiler de escenarios como salones, auditorios y espacios  abiertos, apoyo logísticos y servicios de catering  para el desarrollo de eventos que requieran el Concejo de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta por ustedes presentada. durante el mes junio ha dispuesto de salones de diferentes capacidades, que deben contar con ayudas audiovisuales; equipos de onido; circuito cerrado de vídeo; elementos de apoyo logístico; equipos de cómputo y redes; equipos de comunicación; equipos de Iluminación y equipos eléctricos, decoración, sillas y mesas según número de asistentes y según las necesidades de la Entidad, estipuladas en los requerimientos realizados por el supervisor designado para el contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>900424713</ID><NOMBRE>J Y F INVERSIONES S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="583"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180177-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Prestar servicio de vigilancia y seguridad privada, para la permanente y adecuada protección de los funcionarios, contratistas, visitantes, contribuyentes y usuarios del Concejo de Bogotá, D.C., y los bienes muebles e inmuebles objeto de esta contratación, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones del proceso SDH-LP-01-2018 y la proupesta presentada por el contratista.  durante el periodo de junio se viene prestando el servicio de vigilancia y seguridad con personal calificado, debidamente entrenado, con los equipos y demás especificaciones que ofrezca en la propuesta. Manteniendo con disponibilidad permanente el COORDINADOR DE SEGURIDAD, quien es el de enlace entre la ebtidad y el contratista,de acuerdo a las condiciones establecidas en el anexo técnico.</INFORME_EJECUCION><ID>901179382</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL ZONA SECANCOL 2018</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="584"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180179-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato cuyo objeto es suministro de elementos de promoción institucional y actos protocolarios del Concejo de Bogotá, D.C., durante el mes de junio ha venido ejecutando por parte del contratista entregando a la Secretaria General los elementos solicitados tales como: pergaminos, medallas, portanombres y demás.  se ha verificado y confirmado con el el funcionario encargado de la secretaria general los diseños, colores, diámetros y medidas de los Elementos de Promoción Institucional y Protocolarios</INFORME_EJECUCION><ID>900921716</ID><NOMBRE>GRUPO JARVAN Y DYS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>DAGOBERTO GARCIA BAQUERO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79454890</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="585"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180181-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar servicios integrales de aseo y cafetería y servicio de fumigación para las instalaciones del Concejo de Bogotá, D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. SDH-LP-02-2018 y la propuesta presentada por el contratista. durante el periodo se ha ejecutado con el  servicio de aseo y cafetería en las instalaciones del Concejo de Bogotá, con un supervisor, 10 personas de cafetería, y un todero, se utilizaron los equipos de aspiradora, brilladora industrial T, escalera de tijera, carro transportador y dispensador aromatizado y desodorizante. se ha venido ejecutando como mínimo el personal exigido en el presente Anexo y en caso de incapacidad o ausencia laboral temporal se debe suplir de manera inmediata el mismo con el fin de no afectar el servicio. se realizo servico de jardineria y fumigacion.</INFORME_EJECUCION><ID>811044253</ID><NOMBRE>ASEAR S.A. E.S.P.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JOSE LUIS PEÑUELA RAMOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79484213</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="586"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180183-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se firma acta de inicio con fecha de 29-06-2018 cuyo Objeto es "Prestar servicios de mantenimiento para los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo hidráulicos de agua potable, residual y aguas negras y el sistema hidráulico de la Secretaria Distrital de Hacienda</INFORME_EJECUCION><ID>900152368</ID><NOMBRE>INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="587"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180187-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Informe Parcial de Supervisión  En la ejecución del contrato No. 180187-0-2018 de junio 12 de 2018, y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se han realizado las siguientes actividades:  OBLIGACIONES GENERALES 1. Ha acatado la constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital y demás disposiciones pertinentes. 2. Ha cumplido con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta que presentó. 3. Por ser Fitch Rating México, S.A. de C.V, una compañía extranjera que presta sus servicios de calificación a Bogotá. La contratación de la prestación del servicio con entidades externas, son operaciones conexas por encontrarse contenida en los términos del artículo 2.2.1.5.7 del Decreto 1068 de 2015 y constituyen operaciones conexas a una operación de crédito público las cuales son contratadas en forma directa sin someterse al procedimiento de licitación o concursos de méritos. Así mismo, por ejecutarse en su totalidad en otro país, los contratos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del país de origen de la firma (para este caso México). De acuerdo a lo anterior la entidad por regirse con normas de otro país no está obligada a presentar los soportes de pago de obligaciones en seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), así como aportes a la caja de compensación familiar. En general ha cumlido con las obligaciones generales del contrato asi como loas obligaciones especiales, dejando presente que la Calificación esta siendo objeto de actualización por lo cual la calificadora solicitó información sobre las finanazas distritales y temas relevantes de la Actual Adminsitracion, la cual fue entregada  el pasado 5 de junio de 2018. La informaciónesta siendo analizada y se espera el Reporte de calificación  expedido pr la calificadora.  Se certifica que a la fecha la Calificadora ha cumplido con las Obligaciones Generales y las Obligaciones Especiales descritas en los Estudios Previos y el Contrato a junio 27 de 2018  Bogotá, junio 27 de 2018  Camilo Callejas Rivera Subdirector de Financiamiento con Otras Entidades Supervisor. </INFORME_EJECUCION><ID>1740094001001</ID><NOMBRE>FITCH MEXICO S.A. D.C.V.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CALLEJAS RIVERA NESTOR CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80069761</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>27-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="588"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180196-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</INFORME_EJECUCION><ID>890206351</ID><NOMBRE>SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>NA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-jun-18</FECHA_REPORTE></row>
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