<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="319"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>050000-447-0-2010</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de diciembre de 2018 a través del convenio interadministrativo No. No. 050000-447-0-2010, se realizaron las siguientes actividades: La Junta se reunió el 3 de diciembre de 2018 y aprobó los montos a financiar de los posibles beneficiarios por parte del fondo SDH-ICETEX.  Actualmente, los beneficiados se encuentran registrando documentación en el ICETEX.</INFORME_EJECUCION><ID>899999035</ID><NOMBRE>ICETEX</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JOHAN BYRON PLAZAS ACUÑA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79757253</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="320"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-168-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre no se atendieron solicitudes, la tercera prorroga lleva un 78% de ejecicion</INFORME_EJECUCION><ID>900127054</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="321"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-208-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes dediciembre, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 71% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="322"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-171-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembrese realizan  solicitudes de informacion de datos PREDIS vigencia 2018 y OPGET 2018 y 2017 las cuales fueron atendidas, la tercera prorroga lleva un 73% de ejecicion</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="323"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-172-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de dicicembre no se atendieron solicitudes y no se atendieron capacitaciones, la tercera prorroga lleva un 66% de ejecicion</INFORME_EJECUCION><ID>899999074</ID><NOMBRE>CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="324"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-227-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 73% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="325"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-191-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre se atendieron solicitudes de apoyo tecnico y de informacion, las cuales fueron atendidas, la tercera prorroga lleva un 67 % de ejecicion.</INFORME_EJECUCION><ID>899999230</ID><NOMBRE>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="326"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-222-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 65% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DELA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="327"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-207-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre se atendieron solicitudes de apoyo tecnico y de informacion, las cuales fueron atendidas, la tercera prorroga lleva un 76% de ejecicion</INFORME_EJECUCION><ID>900126860</ID><NOMBRE>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="328"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-223-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION> De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 76% de ejecución. </INFORME_EJECUCION><ID>900140515</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>21068511</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="329"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-354-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento.  La tercera prórroga lleva un 48 % de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Lorena Jeisel Arias Pinzón</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="330"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-370-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 48% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Lorena Jeisel Arias Pinzón</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="331"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-429-0-2011</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de noviembre, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 50% de ejecución</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZON</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="332"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-112-0-2012</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre se atendieron solicitudes de OPGET VIGENCIA 2017 Y 2018 y PREDIS VIGENCIA 2018, las cuiales fueron atendidas La tercera  prórroga lleva un 34% de ejecución. </INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>DPTO. ADMON DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZON</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="333"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140004-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se realiza el envío del informe de seguimiento del mes de Octubre y se hace la debida gestión para la compensación de diferencias y el posterior envío del Informe de Seguimiento del mes de noviembre a la entidad recaudadora.</INFORME_EJECUCION><ID>860051135</ID><NOMBRE>CITIBANK - COLOMBIA S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="334"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140005-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se realiza el envío del informe de seguimiento del mes de Octubre y se hace la debida gestión para la compensación de diferencias y el posterior envío del Informe de Seguimiento del mes de noviembre a la entidad recaudadora.</INFORME_EJECUCION><ID>860007738</ID><NOMBRE>BANCO POPULAR S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="335"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140006-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se realiza el envío del informe de seguimiento del mes de Octubre y se hace la debida gestión para la compensación de diferencias y el posterior envío del Informe de Seguimiento del mes de noviembre a la entidad recaudadora.</INFORME_EJECUCION><ID>860034313</ID><NOMBRE>BANCO DAVIVIENDA S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="336"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140007-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se realiza el envío del informe de seguimiento del mes de Octubre y se hace la debida gestión para la compensación de diferencias y el posterior envío del Informe de Seguimiento del mes de noviembre a la entidad recaudadora.</INFORME_EJECUCION><ID>860002964</ID><NOMBRE>BANCO DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="337"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-285-0-2012</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes dediciembre se atendieron solicitudes de informacion de datos, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga  lleva 15% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZON</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="338"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-445-0-2012</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de noviembre y diciembre, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. Se realiza prorroga el 09-11-2018 la cual  lleva un 7% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>860041163</ID><NOMBRE>FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="339"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-480-0-2012</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre,  se atendió  solicitud de entrega de informacion d datos y un apoyo tecnico La segunda prórroga lleva un 95% de ejecución</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="340"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>040000-502-0-2012</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre se  atendieron solicitudes de informacion de datos, las cuales fueron atendidas, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 99% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>860030197</ID><NOMBRE>JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="341"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>130027-0-2013</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de noviembre, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 89% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>Lorena Jeisel Arias Pinzón</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="342"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>130325-0-2013</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda  prórroga lleva un 42% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>CONCEJO DE BOGOTA D.C.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>JOHANA PAOLA BOCANEGRA OLAYA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38141133</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="343"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140076-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga  lleva un 43% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>900413030</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ARIAS PINZON LORENA JEISEL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="344"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140137-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre, se atendió un apoyo técnico.  La segunda  prórroga  lleva un 43% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>800154275</ID><NOMBRE>FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE BOGOTA D.C FOPAE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ARIAS PINZON LORENA JEISEL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="345"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140001-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El convenio con el banco Colpatria fue terminado el 25 de abril de 2018 debido a temas contractuales de la Secretaría de Hacienda Distrital. El 11 de diciembre se realizó la firma del acta de conciliación de la  vigencia 2018.</INFORME_EJECUCION><ID>860034594</ID><NOMBRE>BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="346"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140003-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se realiza el envío del informe de seguimiento del mes de Octubre y se hace la debida gestión para la compensación de diferencias y el posterior envío del Informe de Seguimiento del mes de noviembre a la entidad recaudadora.</INFORME_EJECUCION><ID>890300279</ID><NOMBRE>BANCO DE OCCIDENTE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="347"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140008-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se realiza el envío del informe de seguimiento del mes de Octubre y se hace la debida gestión para la compensación de diferencias y el posterior envío del Informe de Seguimiento del mes de noviembre a la entidad recaudadora.</INFORME_EJECUCION><ID>890903938</ID><NOMBRE>BANCOLOMBIA S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="348"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140009-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se realiza el envío del informe de seguimiento del mes de Octubre y se hace la debida gestión para la compensación de diferencias y el posterior envío del Informe de Seguimiento del mes de noviembre a la entidad recaudadora.</INFORME_EJECUCION><ID>860050750</ID><NOMBRE>BANCO GNB SUDAMERIS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="349"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140010-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se realiza el envío del informe de seguimiento del mes de Octubre y se hace la debida gestión para la compensación de diferencias y el posterior envío del Informe de Seguimiento del mes de noviembre a la entidad recaudadora.</INFORME_EJECUCION><ID>860003020</ID><NOMBRE>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="350"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140011-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se realiza el envío del informe de seguimiento del mes de Octubre y se hace la debida gestión para la compensación de diferencias y el posterior envío del Informe de Seguimiento del mes de noviembre a la entidad recaudadora.</INFORME_EJECUCION><ID>860035827</ID><NOMBRE>BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="351"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140012-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se realiza el envío del informe de seguimiento del mes de Octubre y se hace la debida gestión para la compensación de diferencias y el posterior envío del Informe de Seguimiento del mes de noviembre a la entidad recaudadora.</INFORME_EJECUCION><ID>890903937</ID><NOMBRE>BANCO CORPBANCA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39538031</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="352"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170142-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>170142-0-2017 Contratar el soporte logístico para el desarrollo de las acciones tendientes a formar, informar, e incentivar a los contribuyentes y ciudadanía en general sobre los impuestos distritales, en el marco de la cultura tributaria.  Suscrito con FEELING COMPANY el 26/05/2017  Fecha de inicio: 07/06/2017 Plazo de ejecución: 31 meses. Fecha de terminación inicial: 31/12/2019 Valor Inicial del Contrato:             $ 1.467.152.000 Valor Adición                                $ 700.000.000 1.   Registro y enrolamiento durante el mes de diciembre de 2018. 2.   Servicio especial de transporte mes de diciembre de 2018.  3.  Atención a asistentes mes de diciembre de 2018 </INFORME_EJECUCION><ID>811025635</ID><NOMBRE>FEELING COMPANY SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="353"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>140371-0-2014</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes diciembre no se atendió solicitudes. La primera prórroga  lleva un 99% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>800245133</ID><NOMBRE>CONTRALORIA DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="354"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>150270-0-2015</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de diciembre, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento.  La primera prórroga  lleva un 64% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999055</ID><NOMBRE>MINISTERIO DE TRANSPORTE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ARIAS PINZON LORENA JEISEL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="355"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>150409-0-2015</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de diciembre, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. El primera prorroga lleva un 49% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999282</ID><NOMBRE>ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZON</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51778600</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="356"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>160111-0-2016</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de diciembre se atendió  solicitudes de informacion de datos y apoyo tecnico. La primera prórroga  lleva un 30% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>PERSONERÍA DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PIEDAD CRISTINA MOGOLLON SANCHEZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51948988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="357"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>160290-0-2016</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Informe diciembre de 2018  El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Sub Sección B, con fallo de nulidad simple N°2016-0187-02, notificado de manera electrónica a la Secretaría Jurídica Distrital el 6 de diciembre de 2018, decidió el recurso de apelación presentado por el Distrito Capital contra la sentencia del 10 de julio de 2017 proferida por el Juzgado 4to Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, confirmando el ordinal primero de la parte resolutiva de la mencionada sentencia del 10 de julio de 2017, en cuanto declaró la nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016 ¿ Plan de Desarrollo para el Distrito de Bogotá 2016-2020, artículo por el cual se autorizó el proceso de enajenación.  El referido fallo le fue informado al contratista mediante oficio radicado N°2018EE240495 de 13/12/2018, en el cual la SDH consideró oportuno proponer la terminación del contrato.  Las partes están concertando los términos de las actas de reanudación, de terminación y de liquidación del contrato.  </INFORME_EJECUCION><ID>1,89104E+12</ID><NOMBRE>J P MORGAN SECURITIES  LLC (JP MORGAN)</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RAMIREZ BASTIDAS LAURA TATIANA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52965735</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="358"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170017-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION> En el mes de diciembre de 2018, se realizaron las siguientes actividades:   En virtud del seguimiento a la supervisión del Acuerdo de Gestión, GEB radicó las últimas facturas y entregables que soportan dichas facturas por concepto de los servicios prestados por los terceros contratados para el desarrollo del Programa de Democratización y presentó informes de actividades y soporte de la gestión realizada correspondiente al noveno Informe Ejecutivo. (se aclara que GEB entregó a inicios del mes de octubre 2018 el octavo informe ejecutivo)   Se estudiaron las facturas y sus entregables, se hicieron requerimientos sobre dichas facturas y entregables que GEB prontamente atendió y aclaró, y se emitieron las certificaciones de cumplimiento y recibo a satisfacción respectivas por los mencionados servicios recibidos y facturados por el GEB.   Se realizó seguimiento a la proyección y ejecución financiera del Acuerdo, al estado de los contratos (activos y/o en liquidación), y se revisó el estado de la facturación pendiente que sería recibida en las primeras semanas del mes.  Se efectuaron reuniones preparatorias para el siguiente Comité Directivo del Programa de Democratización y se celebró sesión de Comité el 18 de diciembre en las instalaciones de GEB.   En la referida sesión, GEB rindió cuentas finales - ejecución presupuestal del Acuerdo y el Comité de conformidad con el numeral (ii) de la Cláusula Séptima del Acuerdo de Gestión No. 170017-0-2017, recomendó la Terminación Anticipada del citado Acuerdo. El 20 de diciembre de 2018, las partes suscribieron acta de terminación anticipada y por mutuo acuerdo del Acuerdo de Gestión.  Ejecución físcia acumulada:  100% Ejecución financiera acumulada: 56,99%  </INFORME_EJECUCION><ID>899999082</ID><NOMBRE>EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA SA ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RIVERA GARCIA VICTOR HERNANDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80232557</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="359"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170016-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION> Informe diciembre de 2018  El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Sub Sección B, con fallo de nulidad simple N°2016-0187-02, notificado de manera electrónica a la Secretaría Jurídica Distrital el 6 de diciembre de 2018, decidió el recurso de apelación presentado por el Distrito Capital contra la sentencia del 10 de julio de 2017 proferida por el Juzgado 4to Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, confirmando el ordinal primero de la parte resolutiva de la mencionada sentencia del 10 de julio de 2017, en cuanto declaró la nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016 ¿ Plan de Desarrollo para el Distrito de Bogotá 2016-2020, artículo por el cual se autorizó el proceso de enajenación.  El referido fallo le fue informado al contratista mediante oficio radicado N°2018EE240497 de 13/12/2018, en el cual la SDH consideró oportuno proponer la terminación del contrato. Las partes están concertando los términos de las actas de reanudación, de terminación y de liquidación del contrato.   Avance físico acumulado del contrato.  36%. </INFORME_EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RIVERA GARCIA VICTOR HERNANDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80232557</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="360"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170071-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION> Informe diciembre de 2018 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Sub Sección B, con fallo de nulidad simple N°2016-0187-02, notificado de manera electrónica a la Secretaría Jurídica Distrital el 6 de diciembre de 2018, decidió el recurso de apelación presentado por el Distrito Capital contra la sentencia del 10 de julio de 2017 proferida por el Juzgado 4to Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, confirmando el ordinal primero de la parte resolutiva de la mencionada sentencia del 10 de julio de 2017, en cuanto declaró la nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016 ¿ Plan de Desarrollo para el Distrito de Bogotá 2016-2020, artículo por el cual se autorizó el proceso de enajenación.  El referido fallo le fue informado al contratista mediante oficio radicado N°2018EE240491 de 13/12/2018, en el cual la SDH consideró oportuno proponer la terminación del contrato.  Las partes están concertando los términos de las actas de reanudación, de terminación y de liquidación del contrato.   Avance físico del contrato.  90% Ejecución financiera del contrato:    </INFORME_EJECUCION><ID>890907157</ID><NOMBRE>BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA; TAMBIÉN PODRÁ DENOMINARSE BTG PACTUAL S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RIVERA GARCIA VICTOR HERNANDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80232557</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="361"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170044-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre, se atendieron  solicitudes de entrega de datos de PREDIS y OPGET de los 20 Fondos Locales y del nivel central. El contrato lleva un 89% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>8999999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="362"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170070-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista ha prestado el servicio de canales de datos con deceval durante el mes de diciembre sin ningún inconveniente. Los informes de disponibilidad han sido entregados sin inconvenientes. El tema de facturación se encuentra retrasado dos mes. después de varios meses el contratista firmó la modificación al contrato par aclarar el valor real del contrato. A la fecha el contrato se encuentra en normal ejecución, se ha ejecutado en un 62%.</INFORME_EJECUCION><ID>830053800</ID><NOMBRE>TELMEX COLOMBIA S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52264270</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="363"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170100-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION> Reporte diciembre de 2018  1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Sub Sección B, con fallo de nulidad simple N°2016-0187-02, notificado de manera electrónica a la Secretaría Jurídica Distrital el 6 de diciembre de 2018, decidió el recurso de apelación presentado por el Distrito Capital contra la sentencia del 10 de julio de 2017 proferida por el Juzgado 4to Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, confirmando el ordinal primero de la parte resolutiva de la mencionada sentencia del 10 de julio de 2017, en cuanto declaró la nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016 ¿ Plan de Desarrollo para el Distrito de Bogotá 2016-2020, artículo por el cual se autorizó el proceso de enajenación.  El contrato se reinició conforme a lo acordado por las partes en el acta de reanudación del 17 de diciembre de 2018.  Como consecuencia del fallo judicial del Tribunal, las partes teniendo en cuenta la cláusula 20 ¿Causales de Terminación Anticipada del contrato¿ 170100-0-2017 suscribieron el 21 de diciembre de 2018 acta de terminación del contrato.  Ejecución física acumulada del 30%. Ejecución financiera acumulada: 12,76% </INFORME_EJECUCION><ID>8300854261</ID><NOMBRE>BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RIVERA GARCIA VICTOR HERNANDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80232557</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="364"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170107-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de diciembre, se han realizado reuniones semanales de seguimiento al contrato, el contratista ha atendido las solicitudes e incidentes reportados a través de  la Mesa de Servicios, así como la gestion y monitoreo del Datacenter, Se han realizado 27 pagos por concepto de ejecucion de servicios y nueve pagos por repuestos. El contrato lleva una ejecucion del 64%</INFORME_EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="365"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170106-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La Secretaría Distrital de Hacienda cuenta en este momento con un servicio de gestión Omnicanal y/o Multicanal virtual y telefónico (Centro de Contacto) que administra por contribuyente único las diferentes interacciones con los contribuyentes.  Suscrito con: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP  Fecha de inicio: 05 de mayo de 2017 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2019 Plazo de ejecución 33 meses Valor del Convenio ($ 3.590.910.413)    Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   64,97%  Valor del Contrato:               $ 3.590.910.413 Valor certificado:                  $ 2.039.222.652                         Valor pagado:                      $ 2.039.222.652                          Valor pendiente de pago:     $ 294.043.618          Durante el mes de DICIEMBRE se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Servicios centro de contacto COMPONENTE 1 y 2: Quiosco o Cabinas virtuales e impresiones, cantidad 16. 2. Minuto de operación entrante - inbound chat y llamadas inbount cantidad 15.122 minutos. 3. Minuto a Celular outbound ¿ Celular diciembre de 2018  4. Minuto conexión Outbound diciembre de 2018 </INFORME_EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ VILLEGAS DIEGO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79423100</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="366"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170096-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION> Informe diciembre de 2018.  1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Sub Sección B, con fallo de nulidad simple N°2016-0187-02, notificado de manera electrónica a la Secretaría Jurídica Distrital el 6 de diciembre de 2018, decidió el recurso de apelación presentado por el Distrito Capital contra la sentencia del 10 de julio de 2017 proferida por el Juzgado 4to Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, confirmando el ordinal primero de la parte resolutiva de la mencionada sentencia del 10 de julio de 2017, en cuanto declaró la nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016 ¿ Plan de Desarrollo para el Distrito de Bogotá 2016-2020, artículo por el cual se autorizó el proceso de enajenación.  Avance físico acumulado del contrato.  50%. Ejecución Financiera (Reporte SISCO): 45.14% </INFORME_EJECUCION><ID>800175087</ID><NOMBRE>GOMEZ PINZON ZULETA ABOGADOS S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>PAZOS GALINDO LEONARDO ARTURO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79374245</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="367"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170118-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Informe diciembre de 2018.  El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Sub Sección B, con fallo de nulidad simple N°2016-0187-02, notificado de manera electrónica a la Secretaría Jurídica Distrital el 6 de diciembre de 2018, decidió el recurso de apelación presentado por el Distrito Capital contra la sentencia del 10 de julio de 2017 proferida por el Juzgado 4to Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, confirmando el ordinal primero de la parte resolutiva de la mencionada sentencia del 10 de julio de 2017, en cuanto declaró la nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016 ¿ Plan de Desarrollo para el Distrito de Bogotá 2016-2020, artículo por el cual se autorizó el proceso de enajenación.  Las partes dieron su conformidad de dar por terminado el contrato teniendo en cuenta la cláusula 3 que permite la terminación por acuerdo y están concertando los términos de las actas de reanudación, de terminación y de liquidación del contrato.   </INFORME_EJECUCION><ID>1,90604E+12</ID><NOMBRE>INTRALINKS INC</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>RIVERA GARCIA VICTOR HERNANDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80232557</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="368"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170146-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de diciembre de 2018 respecto al contrato suscrito con SPN 4-72 No. 170146-0-2017, se gestionaron por el contratista las Comunicaciones Externas Recibidas 8.213 - CER, las Comunicaciones Internas Enviadas 3.899 - CIE y las Comunicaciones Externas Enviadas 8.593 - CEE. La ejecución física es de 60%.  Ejecución Financiera 52%</INFORME_EJECUCION><ID>900062917</ID><NOMBRE>SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>VANEGAS PAVA GUSTAVO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>10095915</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="369"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170162-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato finalizó el pasado 15 de junio y se están adelantando las actividades de cierre y liquidación con el DANE y las Secretarías Distritales de Planeación y Desarrollo Económico.</INFORME_EJECUCION><ID>899999027</ID><NOMBRE>DANE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52960745</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="370"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170156-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista, en el mes de diciembre de 2018,  prestó el  mantenimiento correctivo que comprende la reparación y corrección de las sillas requeridas a través de la mesa de ayuda, suministrando los repuestos y/o elementos nuevos y necesarios. </INFORME_EJECUCION><ID>900820473</ID><NOMBRE>ALL IN SERVICE SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="371"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170169-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el presente informe correspondiente al mes de diciembre de 2018, respecto al contrato No. 170169-0-2017 suscrito con USA POSTAL S. A., no se recibieron servicios dado que el contrato finalizó el 30 de noviembre de 2018. Se pagó la factura de noviembre de 2018.  La ejecución financiera del contrato es del 100%. La ejecución fisica 100%</INFORME_EJECUCION><ID>830112988</ID><NOMBRE>USA POSTAL S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>VANEGAS PAVA GUSTAVO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>10095915</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="372"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170179-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 73% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>ARISTIZABAL LOZANO JAIRO AUGUSTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>19450285</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="373"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170181-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de DICIEMBRE de  2018 se PRESTO el objeto contractual, se suministraron  los puesto y la operación de los medios tecnologicos, se presto el servicio conforme al Anexo tecnico No. 1 - y el Pliego de condiciones y las actas de reuniòn y seguimiento al objeto contractual, todos los documentos reposan en la carpeta de supervisiòn, segun el procedimiento de Supervisiòn.   Se hizo delegación de la Supervisión al Profesional Miguel Angel Quinche Ch. segun comuncado 2018IE31553 DEL 26-11-2018 a partir del 01 de diciembre de 2018.</INFORME_EJECUCION><ID>901095723</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL GRANADINA-SERACIS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="374"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170184-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista prestó el servicio de mantenimiento correctivo sobre los equipos cubiertos bajo el contrato atendiendo todas las solicitudes de soporte solicitadas por la Secretaría de Hacienda tanto en sitio presencial como en forma remota. Prestó el servicio de soporte en sitio permanente sin inconvenientes. Prestó el servicio de horas de servicio especializado a solicitud del subdirector del área y con aprobación del supervisor.  El contrato se ejecutó de manera normal. A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 57%.</INFORME_EJECUCION><ID>900254691</ID><NOMBRE>OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52264270</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="375"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170188-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de diciembre se atendió una solicitud de apoyo técnico.  El convenio lleva el 71% de ejecución. </INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA  DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="376"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170229-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Contrato: 170229-0-2017 Prestar un servicio integral de carácter académico y de documentos especiales en materia tributaria, dirigido a la ciudadanía en general y a los funcionarios, que permita dar continuidad al proyecto Escuela Tributaria Distrital de la Secretaria Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SHD-SAMC-06-2017, y la propuesta presentada por el contratista.  Fecha de inicio: 21 de septiembre de 2017 Fecha de terminación: 21 de junio de 2018 Prorroga: N/A Fecha finalización final: 21 de junio de 2018  Plazo de ejecución 9 meses Valor del Contrato $ 400.000.000.00 Prorroga y Adición:  6 meses suscrita y firmada el 06 de junio de 2018 Cuantía: 199.870.000 Finalización: 31/12/2018 Valor del Contrato:              $  599.870.000 En el mes de diciembre se adelantaron las siguientes actividades en el Proyecto Escuela Tributaria Distrital:   Con relación al primer componente se realizaron los siguientes eventos de carácter académico tributario local:   ¿ Seminario con duración de 5 horas sobre el tema ¿Auditoria Forense ¿realizado el 04 de diciembre.  ¿ Seminario con duración de 5 horas sobre el tema ¿Factura Electrónica ¿realizado el 06 de diciembre.  Con relación al tercer componente Acceso a centros especializados de Jurisprudencia, Doctrina e información</INFORME_EJECUCION><ID>860015764</ID><NOMBRE>INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GALVIS ALZATE CAMILO ANDRES</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="377"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170254-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Suscrito con UNION TEMPORAL TEMPO-DISPAPELES 2017 integrada por: Tempo Express SAS NIT 806.005.329-4 Participación 70%  Dispapeles SAS        NIT 860.028.580-2 Participación 30% Fecha de inicio: 02/10/2017.   Plazo de ejecución: 29 meses. Fecha de terminación: 31/12/2019. Valor del contrato:                      $ 5.129.240.463  1. Se firmó acta N°. 80 para la impresión y distribución de 190.200 Cartas persuasiva predial. Oficina de Educación tributaria. 2. Se firmó acta N°. 81 para la impresión y distribución de 36.457 Cartas Boletín Deudores Morosos del Estado. Oficina de Cuentas Corrientes Contribuyentes. 3. Se firmó acta N°. 82 para la impresión y distribución de 128.595 Cartas ICA año gravable 2018 con periodicidad de declaración anual. Sugerida y comunicado. Oficina de Educación Tributaria. 4. Se firmó acta N°. 83 para la impresión y distribución de 100.000 Cartas Predial pago por cuotas. Oficina de Educación Tributaria. 5. Se firmó acta N°. 84 para la distribución de518 Actos administrativos ¿ Requerimientos de Información. Oficina General de Fiscalización. 6. Se firmó acta N°. 85 para la impresión y distribución de 1.683 cartas Persuasivo ICA, visitas de control del 2do semestre de 2018. Oficina de Control Masivo. 7. Durante el mes de diciembre se distribuyeron 1.836 actos administrativos de manera puntual a través de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal. </INFORME_EJECUCION><ID>901117034</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL TEMPO-DISPAPELES 2017</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MONTOYA ORTIZ NELSON DARIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79577307</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="378"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170226-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato se ha ejecutado si presentar contratiempos, el contratista ha cumplido con todo lo estipulado en los pliegos de condiciones y la ficha tecnica. El servicio de la Red Wifi ha sido satisfactorio para la Entidad. A nivel financiero se ha ejecutado en un 52% y a nivel de ejecucion del contrato en un 51%. El contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo solicitado por la Entidad.</INFORME_EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>INFANTE PARRA PEDRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="379"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170267-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de diciembre,no  se atendió solicitudes. El convenio lleva un 62% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>800197268</ID><NOMBRE>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="380"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180020-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista durante el mes de diciembre de 2018, remitió al correo idiaz@shd.gov.co, jsantamaria@shd.gov.co y mavila@shd.gov.co, el proyecto de Resolución Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno de Bogotá D.C., ajustado de acuerdo a las observaciones presentadas por los funcionarios de las Dirección Distrital de Contabilidad y de la Dirección Distrital Jurídica, el cual fue publicado en la Página Web de la Entidad, en cumplimiento del Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011. Adicionalmente, los días 6 y 7 de diciembre apoyó la jornada de capacitación organizada por la Dirección Distrital de Contabilidad, en especial con la exposición de los principales aspectos de Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno de Bogotá D.C.. Remitió a los correos idiaz@shd.gov.co y jsantamaria@shd.gov.co, el borrador de respuesta a la solicitud del concepto radicada por la Alcaldía Local de Bosa, cuyo asunto es: Custodia, administración y seguimiento del Banco de Ayudas Técnicas.</INFORME_EJECUCION><ID>80141792</ID><NOMBRE>RICARDO  CASTRO NOVOA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="381"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170363-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Cuyo objeto es:  Realizar la interventoría del proceso de adquisición e implementación del CORE Tributario y el ERP para la Secretaria Distrital de Hacienda con el fin de optimizar los procesos de la Entidad.  Fecha de inicio: 05 de enero de 2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2019 Plazo de ejecución 24 meses Valor del Contrato $ 3.922.999.000  Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   43% y un avance físico del 50%  Valor del Contrato:              $3.922.999.000 Valor certificado:                   $ 1,691,793,322 Valor pagado:                        $ 1,691,793,322 Valor pendiente de pago:     $ 2,231,205,678    De acuerdo con el cronograma de trabajo establecido, los productos y/o servicios recibidos durante la ejecución del contrato han sido los siguientes:   Se recibió el informe mensual de actividades y el informe análisis, seguimiento y recomendaciones a la ejecución del proyecto CORE-ERP. En este último informe los supervisores del contrato realizaron observaciones, las cuales fueron corregidas.</INFORME_EJECUCION><ID>800104672</ID><NOMBRE>INDUDATA S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MUÑOZ ROJAS PIEDAD</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>35478032</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="382"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170302-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de diciembre de 2018 el proveedor AXEDE realizó las actividades contempladas en el contrato dando alcance a la actualización, migración, implementación y soporte de la solución de Comunicaciones Unificadas de la Secretaria Distrital de Hacienda.</INFORME_EJECUCION><ID>830077975</ID><NOMBRE>AXEDE S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>GARCIA BONILLA GUTTEMBERG</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79619920</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="383"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170306-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista prestó el servicio de mantenimiento correctivo sobre los equipos cubiertos bajo el contrato atendiendo todas las solicitudes de soporte solicitadas por la Secretaría de Hacienda. Entregó la renovación del contrato con fábrica. Prestó el servicio de horas de soporte especializado. A la fecha la facturación se encuentra retrasada. El contrato se encuentra en normal ejecución. A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 51%.</INFORME_EJECUCION><ID>900254691</ID><NOMBRE>OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52264270</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="384"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170323-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes dediciembre, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. El convenio lleva un 59% de ejecución.</INFORME_EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="385"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170319-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el mes de diciembre de 2018, respecto al contrato No. 170319-0-2017, se informa que el contratista realizó visita de mantenimiento preventivo sobre las bases de datos,  depuración de la información histórica. Se efectuó el pago correspondiente al último trimestre. La ejecución acumulada del contrato es del 100%.  La ejecución financiera 100%.</INFORME_EJECUCION><ID>900280686</ID><NOMBRE>GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES CUATRO EN UNO S.A.S.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>CASTILLO SANCHEZ RUBEN CIRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>19265702</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="386"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170317-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato finalizó el 30 de noviembre y se están adelantando las actividades de cierre y liquidación con RADDAR LTDA para el mes de enero.</INFORME_EJECUCION><ID>900078820</ID><NOMBRE>RADDAR LIMITADA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>NA</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52960745</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="387"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170312-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El objeto y las obligaciones pactadas se cumplieron dentro de lo establecido en el  contrato de compraventa. Durante el mes de DICIEMBRE de 2018 el contratista trabajó en la ubicación de biombos en todos los pisos del costado oriental, e inician a desmontar el ascensor de carga. El contratista realizó el cierre de las no conformidades detectadas en los cuatro ascensores B1, B2, B3 y B4.</INFORME_EJECUCION><ID>860005289</ID><NOMBRE>ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT>1</CODIGO_CLASE_INT><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="388"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170318-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de Diciembre de 2018,  el contratista  realiza las rutinas de mantenimiento integral locativo, preventivo y correctivo a las instalaciones fisicas de la Secretaría Distrital de Hacienda En el mes se realizaron las siguientes actividades principales: Las actividades que se desarrollaron fueron: Mantenimiento preventivo de las tuberías CAD, cambio de cerraduras de silo para cajoneras ticket mesa de servicios.  Con respecto al contrato de mantenimiento locativo durante el mes de diciembre se revisó con la Ing. civil las actividades programadas a ejecutar durante el mes, y se realizó la proyección presupuestal de dichas actividades. Las actividades que se desarrollaron fueron de mantenimiento correctivo son: Cambio de tubería del sótano; alquiler de máquina para el sondeo en sanitarios de todas las sedes de la entidad; iluminación y láminas fibromineral para la sede de la 54; mantenimiento correctivo de tuberías del piso 7 y piso 10 CAD; instalador de dispensador de la sede de la 32; y cambios de cerraduras de silo para cubrir servicios de la mesa de servicios.  Con respecto a los mantenimientos preventivos se realizaron: Mantenimiento de láminas fibromineral. Ajuste de puerta de bodega de silla. Limpieza de lámparas del piso 13 occidental. Inspección y revisión de puertas de ingreso vidrio, baños oficina. Inspección de cubiertas sede 32 y 53. Inspecciones de sistema de bombeo e hidroneumático del edificio. Adecuación de oficinas del módulo 28 y 26 del piso 6. Ajuste de rejillas de ventilación en cubierta SUPER CADE. Retiro de bocinas de red contraincendios del edificio.  Inspección diaria de baños costado oriental y occidental. Limpieza de lámparas del mezzanine oriental.|901129644|CONSORCIO GRU-CYC|1|SEGURA MELO ALFONSO JAVIER|80058599|NA|NA|31-DEC-18|</INFORME_EJECUCION><ID>901129644</ID><NOMBRE>CONSORCIO GRU-CYC</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="389"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170325-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012, DAVID MANUEL GOMEZ BOLIVAR en su calidad de Supervisor y ALEJANDRO BERTUOL actuando en calidad de representante legal de FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. S.C.V., firma contratista, suscriben la presente acta de liquidación.  DATOS GENERALES DEL CONTRATO Fecha de iniciación  20 de noviembre de 2017 Fecha de terminación 20 de noviembre de 2018 Plazo inicial Doce (12) meses  Valor Inicial del contrato $47.494.090 incluido IVA. Plazo Total  Doce (12) meses Valor Total $47.494.090 incluido IVA.  GARANTÍAS DEL CONTRATO: A continuación se relaciona la garantía y demás pólizas que ampararon el contrato, con los respectivos amparos constituidos, considerando únicamente los datos contenidos en la garantía inicial aprobada y su cobertura final en cuanto a vigencia y valor teniendo en cuenta el último certificado de modificación aprobado.  GARANTÍA No. 2860789              EXPEDIDA POR Liberty Seguros S.A. Amparo:        CUMPLIMIENTO Amparo:   No aplica Valor  Vigencia Valor Vigencia  Inicio Vencimiento  Inicio Vencimiento $9.498.818 14/11/2017 14/06/2019 $ No aplica No aplica No aplica  Esta garantía fue modificada a través de los certificados de modificación que se relacionan a continuación: No aplica  ESTADO FINANCIERO Valor inicial del contrato  $47.494.090   Valor adiciones  0 Valor total ejecutado del contrato $47.494.090 Valor total de pagos  $47.494.090 n/a  1. Responsabilidad por demandas y acciones imputables al contratista  El contratista asume la responsabilidad de conformidad con el artículo 52 de la ley 80 de 1993. 2. Recibo de obras, bienes y/o servicios    Que el objeto contratado fue realizado por el Contratista y recibido por la Secretaría Distrital de Hacienda, de lo cual da fe el Supervisor con la firma de la presente acta de liquidación y que además consta en el informe final expedido el 05 de diciembre de 2018 que forma parte integral de este documento.  3. Cumplimiento de Obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social   Que, igualmente, de acuerdo con  la firma de la presente acta de liquidación, hecho que además consta en el informe final que forma parte integral de este documento, expedido el 05 de diciembre de 2018  por el Supervisor del contrato; EL CONTRATISTA, durante el plazo de ejecución del contrato, acreditó el pago de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 y demás normas que las  reglamenten o complementen.    4. Declaración de Paz y Salvo  De conformidad con el Estado Financiero efectuado, se deja constancia que el contratista ha recibido las sumas allí relacionadas por concepto del valor por la prestación del servicio del contrato No.170325-0-2017, sumas de las cuales se efectuaron las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo con este contrato.  David Manuel Gomez Bolivar Subdirector de Financiamiento con Otras Entidades Supervisor.</INFORME_EJECUCION><ID>800214001</ID><NOMBRE>FITCH RATINGS COLOMBIA SA SCV</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CALLEJAS RIVERA NESTOR CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80069761</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="390"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170336-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades: OBLIGACIONES GENERALES 1. Acató la constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital y demás disposiciones pertinentes. 2. Cumplió con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta que presentó 3. Por ser Standard &amp; Poor¿s una entidad que cumple la totalidad del objeto y obligaciones en el exterior, es una operación conexa, no obligada a cumplir con obligaciones parafiscales. 4. Garantizó la calidad de los bienes y servicios contratados y respondió por ellos. 5. Colaboró con la SDH para que el objeto contratado se cumpliera y que fuera de la mejor calidad. 6. Obró con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamiento del mismo.  7. Reportó de manera inmediata las novedades o anomalías al supervisor del contrato. 8. Salvaguardado la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades ejecutó, siendo ésta sólo de la SDH, salvo requerimiento de la autoridad competente. 9. Acató las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le impartió la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C por conducto del supervisor del contrato. OBLIGACIONES ESPECIALES 1. La calificadora expidió el informe de calificación el 21 de diciembre de 2018 y se encuentra publicado en la página Web de la SHD para consulta pública. 2. La Calificadora adelantó todas las acciones que fueron necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Suministró los servicios profesionales conforme a las normas aplicables al objeto del contrato. 4. Dió cumplimiento a los términos y condiciones aplicables a calificaciones crediticias adoptados por LA CALIFICADORA. 5. Informó al Distrito de los eventos relacionados con la calificación. 6. Actuó con lealtad y buena fe durante la celebración, ejecución y terminación del contrato en lo relacionado con la calificación. 7. Puso a disposición del desarrollo del objeto del contrato los recursos profesionales y todos aquellos que fueron necesarios para el buen desarrollo del objeto del contrato. 8. Empleó al personal idóneo para el desarrollo del objeto del contrato. 9. Designó a las personas con las cuales el supervisor ha tenido contacto.  Pagos realizados al Contratista  Se deja constancia que una vez expedida la disponibilidad presupuestal, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No.170336-0-2017 recibió la suma de USD49.000 cuarenta y nueve mil dólares americanos, previa presentación de la factura No. 29004776 del 25 de enero de 2018, cuyo pago se realizó en su totalidad a la TRM 2908,70 vigente el 12 de febrero de 2018, para un equivalente de COP142.526.300.oo. Del pago realizado en dólares resultó un saldo a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda por $39.435.700, recursos que  fueron liberados pro la unidad ejecutora 03 ORDEN DE PAGO FECHA VALOR  FECHA DE PAGO 54   12-02-2018 142.526.300.00 12-02-2018 TOTAL PAGADO s 142.526.300.oo  Balance Financiero de la ejecución del contrato Valor inicial del contrato  181.962.000.oo   Valor total ejecutado del contrato   142.526.300.oo Valor total de pagos   142.526.300.oo  Valor no ejecutado del contrato   39.435.700.oo Saldo a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda  39.435.700.oo  El supervisor del contrato de prestación de servicios No. 170336-2017 del 29-11-2017, certifica que Standard &amp; Poor¿s Financial Services LLC, identificado con la NIT 1015094001001, ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante la ejecución del contrato.  Para constancia se firma a los tres (3) días del mes de enero de 2019   DAVID MANUEL GÓMEZ BOLÍVAR Subdirector de Financiamiento con Otras Entidades Supervisor </INFORME_EJECUCION><ID>1,01509E+12</ID><NOMBRE>STANDARD &amp; POORS FINANCIAL SERVICES LLC</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CALLEJAS RIVERA NESTOR CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80069761</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="391"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170338-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de Diciembre del 2018 el proveedor  realizo la actividades,  dando cumplimiento a  lo estipulado en las clausulas del contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>800198591</ID><NOMBRE>BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>PARDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79391066</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>20-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="392"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170349-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo con las obligaciones del contrato se realizo sin inconvenientes durante la ejecucion del mismo , para el mes de diciembre se realizaron los ultimos monitoreos del licenciamiento para la herramienta de gestion de procesos ITIL de la SDH, el contrato termina en condiciones normales con una ejecucion del 100% finalizando el 12-12-2018</INFORME_EJECUCION><ID>830031855</ID><NOMBRE>M S L DISTRIBUCIONES &amp; CIA S.A.S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="393"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170339-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el mes de diciembre de 2018, respecto al contrato No. 170339-0-2017, se tramito la factura correspondiente al contrato.  La ejecución acumulada fisica del contrato es del 100%.  La ejecución financiera 100%.</INFORME_EJECUCION><ID>900210800</ID><NOMBRE>ANDES SCD SA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>VARGAS SUPELANO JOHN JAIRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80026974</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="394"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170351-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Fecha inicio: 18 de diciembre de 2017 Fecha terminación: 31 de diciembre de 2019 Plazo ejecución 24 meses Valor Contrato $ 39.828.475.000  El contrato tiene un porcentaje de ejecución de: 34.20%    Valor Contrato:                      $ 39.828.475.000 Valor certificado:                   $ 11.948.542.500 Valor pagado:                          $ 1.672.795.950 Valor pendiente de pago:      $ 26.207.136.550  El proyecto tiene un avance del 77% real vs un 95% planeado, para un SPI del 0.81.  De acuerdo con la solicitud de control de cambios al cronograma aprobado en versión 5.0, el estado del proyecto es:   ¿ La fase de Realización, presenta el siguiente estado:  Liberación 1: Avance real del 84% vs un 99% planeado. Liberación 1 (Preparación final): Avance real del 31% vs un 89% planeado. Liberación 2: Avance real del 48% vs un 57% planeado. Para la liberación 1, se tienen los siguientes módulos en atraso: ERP: 10 módulos en atraso de 12 planeados:  1. Contratación - Inventarios - Financiero - MM 2. Contabilidad - FI 3. Inventarios - FI,AM 4. Terceros - FI 5. Planeación Estratégica - PS 6. Nomina - Recursos Humanos - SST- HCM 7. Contabilidad Consolidación - BPC 8. Inversiones - Deuda Publica - TRM 9. Presupuesto(Programación)- Planeación Financiera ¿ BPC 10.Tesoreria - TR CORE: 3 módulos en atraso de 10 planeados: 1. Impuesto ICA 2. Impuesto RETEICA 3. Impuesto Atención al Cliente El 19 de diciembre la UT presento una solicitud de modificación en la forma de pago la cual está siendo revisada por la interventoría, una vez fue trasladada la solicitud por el ordenador del gasto, para dar su concepto frente a la viabilidad de la misma.  El 21 de diciembre la UT hace entrega del cronograma en V6.0, la interventoría se encuentra en revisión del documento con el fin de asegurar que se incluyan los cambios solicitados y también el alcance definido con la SDH donde la salida a producción se realizará en el mes de abril de 2019. Gestión del Cambio: Se tiene un avance real del 63% vs un 70% planeado, para el periodo se avanzó en temas del plan de comunicación y entrenamiento, sin embargo, este ultimo no se ha podido ejecutar, de acuerdo a los cambios que se están efectuando en el cronograma. Una vez se apruebe el cronograma de implementación del proyecto, la línea de Gestión del Cambio, alineara sus actividades a este.  Aún se encuentra en construcción, por parte de la SDH y la UT, el listado de las 1200 personas a entrenar.</INFORME_EJECUCION><ID>901138972</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL CORE TRIBUTARIO SDH</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51984988</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="395"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170356-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de DICIEMBRE de 2018 se recibio la atenciòn y servicios de las aseguradoras a cargo del programa de seguros se han realizado los requerimientos de los sinietros ocurridos sin novedad alguna, en asesoria de JARGU S.A. se gestionaron las reclamaciones y se adelantaron los tramites segun informe correspondiente del intermediario JARGU S.A. Se legalizó la adición por 77 millones para atender las inclusiones necesarias para asegurar los bienes d ela entidad.  Se hizo delegación de la Supervisión al Profesional Miguel Angel Quinche Ch. segun comuncado 2018IE31553 DEL 26-11-2018.</INFORME_EJECUCION><ID>901140878</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS S.A-ALLIANZ SEGUROS S.A.-LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS- MAPFRE SEGUROS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="396"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170354-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato se ha ejecutado si presentar contratiempos, el contyratista ha cumplido con todo lo estipulado en los pliegos de condiciones y la ficha tecnica. Se solicita al contratista actualizar el firewall de seguridad perimetral de la version R77.30 a R80.10, la cual es la version mas estable. A nivel financiero se ha ejecytado en un 50% y a nivel de ejecucion del contrato en un 50%. El contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo solicitado por la Entidad.</INFORME_EJECUCION><ID>830019156</ID><NOMBRE>DIGIWARE DE COLOMBIA S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>INFANTE PARRA PEDRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>NA</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="397"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170360-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato Numero 170360-0-2017 suscrito con la empresa Logyca/Asociación, se firmó el 22 de diciembre de 2017, se renovó el derecho al uso de código de la empresa para la Secretaría de Hacienda para la vigencia 2018, se ha ejecutado hasta la fecha con normalidad. Porcentaje de avance 100%.</INFORME_EJECUCION><ID>800047326</ID><NOMBRE>LOGYCA / ASOCIACION</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SANCHEZ VILLEGAS DIEGO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79423100</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="398"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180002-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>1244-2018. CONTRATACION Actualización de base de datos. Normal Finalizado 21/12/2018 19/12/2018 10:52 19/12/2018 11:47 Se requiere para el contrato 170333 modificar la unidad ejecutora ya que desde la elaboración de minuta queda incluida la unidad ejecutora 1 y pertenece a la 4. Estos se requieren para ingreso de elementos a almacén.  1268-2018. CONTRATACION. Mantenimiento por mejora Normal Pendiente aprobación. Se solicita deshabilitar la matriz de riesgos. Actualmente para pasar a "Viable y conveniente" el estudio previo se requiere diligenciar la matriz, con los nuevos ajustes en el proceso CPR-37no se diligenciara la matriz en el sistema. </INFORME_EJECUCION><ID>52790547</ID><NOMBRE>ESSY XIMENA AREVALO TORRES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>PINILLA PINILLA CLAUDIA MARCELA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52218264</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="399"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>170367-0-2017</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios No.170367-0-2017 del 28-12-2017, certifica que Moody¿s Investors Service, identificado con NIT 101104002001, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo de ejecución del contrato al 27 de diciembre de 2018. Durente el periodo de jecución cumplio con las obligaciones generales delcontrato y con las siguientes obligacioens especiales:  1. Asignó la Calificación, la cual fue objeto de modificación en febrero 23 de 2018 para ajustar el nivel adjudicado por la calificadora a la Nación., esta calificación esta sujeta a revisión para lo cual la calificadora, envió un cuestionario y se aclararon dudas . Esta información esta siendo revisada y no se ha actualizado el reporte de calificación. 2. Ha adelantado todas las acciones que han sido necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Ha Suministrado los servicios profesionales conforme a las normas aplicables al objeto del contrato. 4. Ha dado cumplimiento a los términos y condiciones aplicables a calificaciones crediticias adoptados por LA CALIFICADORA. 5. Ha informado al Distrito de los eventos relacionados con la calificación. 6. Ha actuado con lealtad y buena fe durante la celebración, ejecución del contrato en lo relacionado con la calificación. 7. Ha Puesto a disposición del desarrollo del objeto del contrato los recursos profesionales y todos aquellos que han sido necesarios para el buen desarrollo del objeto del contrato. 8. Ha empleado al personal idóneo para el desarrollo del objeto del contrato. 9. Ha designado a las personas con las cuales el supervisor tendrá contacto las cuales estarán realizando la revisión de la calificación que se encuentra vigente.  Se deja constancia que una vez expedida la disponibilidad presupuestal, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No.170367-0-2017 recibió la suma de USD49.500 cuarenta y nueve mil quinientos dólares americanos (US$49.500), previa presentación de la factura No. G2011692-001 del 28 de diciembre de 2017, cuyo pago se realizó en su totalidad a la TRM 2.836,85 vigente 19 de enero de 2018 (fecha del pago), para un equivalente de COP140.424.075. Finalmente producto de la diferencia entre el valor proyectado de la TRM y el valor efectivo de pago, resulto un saldo de $14.365.925,oo a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda, el cual se solicita sea cancelado el 23 de enero de 2018, al Responsable del presupuesto de la Unidad Ejecutora No. 03  ORDEN DE PAGO FECHA  VALOR TOTAL PAGADO 53    19-01-2018  $140.424.075  El supervisor del contrato de prestación de servicios No.170367-0-2017 del 28-12-2017, certifica que Moody's Investors Service, identificado con NIT 101104002001, ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2017 al 27 de diciembre de 2018.  Para constancia se firma a los tres (3) días del mes de enero de 2019  DAVID MANUEL GÓMEZ BOLÍVAR  Subdirector de Financiamiento con Otras Entidades  Supervisor </INFORME_EJECUCION><ID>1,01104E+12</ID><NOMBRE>MOODY'S INVESTORS SERVICE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CALLEJAS RIVERA NESTOR CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80069761</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="400"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180003-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>1. Se adelanta el Proceso de Selección abreviada Subasta Inversa Electrónica  No SDH--SIE-16-2017 ¿Prestar el servicio de custodia, consulta, préstamo y transporte de documentos de archivo de la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones.¿ Se elaboró el informe de consolidación y recomendación de adjudicación, el acto de adjudicación, el contrato, se encarpetó, organizó y se entregó al área de legalizaciones,  entre otras actividades necesarias en el curso del proceso contractual. Publicaciones en el SECOP  2. Se adelanta el Proceso de Selección abreviada Subasta Inversa Electrónica  No SDH-SIE-13-2017, ¿Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de software para el sistema de seguridad perimetral, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego de condiciones¿, proceso adelantado en conjunto con Tricia Marcela Nivia Osorio, dentro de este proceso se ha elaborado Adendas, asesoría al comité técnico evaluador, informe de consolidación y recomendación de adjudicación, acto de adjudicación y el respectivo contrato, se organizó la carpeta y se entregó al área de legalizaciones,  entre otras actividades necesarias en el curso del proceso contractual. Se publicó en el SECOP. </INFORME_EJECUCION><ID>22462787</ID><NOMBRE>NORAIMA SAYUDIS NAVARRO NADJAR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>PINILLA PINILLA CLAUDIA MARCELA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52218264</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="401"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180009-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibió el servicio de producción de imágenes de las campañas y fotografía profesional para todas las estrategias y piezas de comunicación solicitadas por la Secretaría Distrital de Hacienda entre el 01/12/2018 y el 31/12/2018.</INFORME_EJECUCION><ID>79110604</ID><NOMBRE>LUIS EMIRO MEJIA VELASCO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ADRIANA LUCIA CAMARGO GANTIVA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="402"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180008-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180008-0-2018 Prestar servicios profesionales para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de competencia de la Oficina de Gestión del Servicio.  Suscrito con: CLAUDIA EMIRNA MOSQUERA GARZON el 16/01/2018  Fecha de inicio: 22/01/2018 Plazo de ejecución: 11 meses y medio. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $74.750.000  Valor del contrato:  $74.750.000 El contratista cumplio satisfactoriamente con las obligaciones contractuales a cargo</INFORME_EJECUCION><ID>52845277</ID><NOMBRE>CLAUDIA EMIRNA MOSQUERA GARZON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="403"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180010-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Contrato: 180010-0-2018 OBJETO: Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos y mejoramiento de procesos.  Suscrito con: YANETH  CARDENAS SANCHE  Fecha de inicio: 23/01/2018 Plazo de ejecución: 11 meses y medio. Fecha de terminación inicial : 31/12/2018  Valor del contrato:  $74.750.000 Valor pagado: $ 60.233.333 Valor pendiente: $ 14.516.667 1. Se realizó depuración, mejoras y corrección a las bases de responsables, identificación de propietarios, eliminación de factura, mejoras realizadas a predios, inactivación de predios, identificación de omisos con un numero de registros de 5075 de los cuales se depuraron 8075, así como la base de datos de responsables identificando los homónimos donde los registros depurados es de 3000 2. Se genera depuración e identificación en los campos que hacen parte del cargue sobre el sistema RIT para predial y vehículos.  3. Depuración de la base de datos de omisos con la identificación a partir del nombre en la base de registro único empresarial, así como la de homónimos de la Cámara de Comercio, así como de otras bases para que la información corregida tenga validez. 4. Se crea la matriz para el reporte del número de registros depurados de acuerdo con la regla aplicada y las fuentes establecidas.   Base de Datos  Registros Total, Depurados Fecha Entrega MEJORA IDENTIFICACION DE PROPIETARIOS 150 150 04/12/2018 REVISION DE PROPIEDAD HORIZONTAL 50 50 05/12/2018 MEJORA A PREDIOS CRUZ ROJA 70 70 11/12/2018 MEJORAS INACTIVACION PREDIOS 35 35 12/12/2018 MEJORA DE PREDIOS Y VEHICULOS 400 400 14/12/2018 MEJORA  REALIZADA A PREDIOS 60 60 18/12/2018 MEJORA  REALIZADA A PREDIOS 70 70 21/12/2018 MEJORA  REALIZADA Y REVISION A CASOS DE PREDIOS 40 40 24/12/2018     DEPURACION DE LA BASE DE OMISISOS 1200 1200 26/12/2018     Total 2075 2075  BASE DE DATOS DE HOMÓNIMOS 6000 3000 28/12/2018 Totales 8075 5075       5. Se realiza la clasificación de los ajustes realizados en los registros la base de impuesto predial con el fin de obtener una depuración total.  6. Se genera el presente informe para revisión del Supervisor del Contrato, constatando el cumplimiento de las obligaciones del contrato No. 180010/0/2018. </INFORME_EJECUCION><ID>52031081</ID><NOMBRE>YANETH  CARDENAS SANCHEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>RUBEN DARIO CASTIBLANCO BECERRA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>11188894</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="404"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180013-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Contrato: 180013-0-2018 OBJETO: Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos y mejoramiento de procesos.  Suscrito con: ARLEY ADOLFO GUERRA ROMERO Fecha de inicio: 23/01/2018 Plazo de ejecución: 11 meses y medio. Fecha de terminación inicial : 31/12/2018 Valor Inicial del Contrato:             $74.750.000 Valor pagado: $ 60.233,333.00 1- Se realizó el apoyo en la depuración de registros solicitados 2- Se realiza el apoyo a la estandarización, depuración e identificación de los campos que generan el cargue de información concerniente a vehículos, predial y sujetos, que se utilizarán en la implementación del sistema de gestión. 3- Se realizo el apoyo en la revisión de la documentación de los procesos y subprocesos  de cargue y  migración de información para el sistema CORE. 4- Se apoya en la realización del documento en el que se identifican los procesos propios que son definidos para el ingreso, mantenimiento y estandarización de la información de los contribuyentes (Sujetos) y Objetos que se relacionan con el, incluyendo los indicadores de gestión que evalúan la eficiencia de estas actividades. 5-  Se realizó el apoyo en el ajuste de las reglas de negocio que identifica las reglas que se aplican para recoger información de las diferentes bases de información principalmente de la información predial y de vehículos. 6- Preparo el documento con los estándares y las mejores prácticas para realizar el control de la información en el modelo tributario. 7- Se realizo el apoyo en la depuración de la base de omisos  y de homónimos mediante la creación y utilización de una herramienta de Excel que automatiza la consulta. </INFORME_EJECUCION><ID>1018405682</ID><NOMBRE>ARLEY ADOLFO GUERRA ROMERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>RUBEN DARIO CASTIBLANCO BECERRA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>11188894</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="405"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180005-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se analizó y valido la documentación (Informe Final de supervisión y Acta de Liquidación) soporte del proceso de liquidación de los respectivos contratos asignados, cumpliendo con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad. Donde se elaboró un documento Excel, en el cual se relacionan todas las modificaciones evidentes de la documentación asignada en cada contrato (Informe Final de supervisión y Acta de Liquidación), indicando el sentido de cada documento teniendo como base el contrato y demás documentos pertinentes (Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Acta de Inicio, Modificaciones, Informes del Contratista, Garantías, Certificado de pagos  y anexos técnicos).  En el marco del artículo 60 de la ley 80 de 1993, articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 217 del decreto ley 019 de 2012. Del mismo modo se analizó cada Cierre de expediente asignado, cumpliendo con lo citado en el decreto reglamentario 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.4.3. En el desarrollo de esta obligación se ha notificado a los diferentes supervisores para realizar las modificaciones y ajustes necesarios a los documentos (Informe Final de supervisión y Acta de Liquidación), soporte de liquidación. </INFORME_EJECUCION><ID>1121865567</ID><NOMBRE>OSCAR JUAN PABLO HERNANDEZ ARIAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>PINILLA PINILLA CLAUDIA MARCELA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52218264</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="406"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180006-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se llevó a cabo esta actividad en la contratación contenida en la solicitud de la línea PAA 523, adelante y consolide estudios previos, análisis de presupuesto, matrices de riesgo y estudios de mercado elaborados por la SAC para la contratación de 1 de la Dirección de Informática y tecnología-Concejo de Bogotá. Revise la documentación radicada para la Línea 37 del PAA 2018.  Crédito Público. ¿Prestar servicios para la calificación de riesgo crediticio de Bogotá D.C. como emisor y a las emisiones externas que éste lleve a cabo.¿, se solicitaron documentos (traducción oficial), proyecté documentos precontractuales, a la fecha el contrato se encuentra con el contratista para apostillar los mismos. Los documentos precontractuales se encuentran suscritos por el área de origen. Revise la solicitud Línea 415, que tiene por objeto la adquisición de la papelería para el Concejo de Bogotá, se encuentra en estudio de presupuesto.  Se publicó el proceso SDH-SAMC-009-2018, a la fecha se encuentra en evaluación de las ofertas presentadas. Proceso en curso.  Adelante la revisión de las actas de reinicio y de terminación por mutuo acuerdo del contrato 170100-0-2017, las cuales fueron revisadas y ajustadas. Adelante la modificación del contrato No. 180326-0-2018. Adelante la suspensión del contrato No. 180326-0-2018 </INFORME_EJECUCION><ID>51940675</ID><NOMBRE>CLARA MARIA MOJICA CORTES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CLAUDIA MARCELA PINILLA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52218264</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="407"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180014-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180014-0-2018 Prestar servicios profesionales en temas administrativos, gestión y contractual de competencia de la Oficina de Gestión del Servicio, de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio de la Secretaria Distrital de Hacienda  Suscrito con:  ALVARO RAFAEL PACHECO PIMIENTA el 17/01/2018  Fecha de inicio: 22/01/2018 Plazo de ejecución: 11 meses y medio. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $74.750.000 Durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:  1- Se elaboraron informes semanales y mensuales del desempeño de los quioscos ubicados en los cades y supercades y chat tributario. 2- Se visitaron los quioscos en los cades y supercades para verificar su correcto funcionamiento. 3- Se proyectó el acuerdo de los niveles de servicio para la operación de los puntos de la red CADE, anexo al convenio 160292-0-2016. </INFORME_EJECUCION><ID>79201354</ID><NOMBRE>ALVARO RAFAEL PACHECO PIMIENTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="408"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180012-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180012-0-2018, certifica que MARELIS GENES DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 64.571.973 de Sincelejo, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/12/2018 al 31/12/2018   ¿ Reunión seguimiento RQ 257-2018- numero 19 ¿ Reunión con jefe y Andres para revisión estructura pruebas integrales Core ¿ Extracción de datos de predial para pruebas del Core, nuevos registros ¿ Prueba de la pantalla de captura de mejoras- Se devuelve por fallas de validación usuario ¿ reunión con la ingeniera Claudia para revisión del documento especificación de captura de mejoras ¿ Reunión seguimiento RQ 810-2018- Exclusión parcial y emisión 2019 ¿ Pruebas del proceso SIS-NF-2018-29-Generar la interfaz de cargue de archivos para el reporte gestión del RQ257-2018 ¿ Reunión seguimiento RQ 810-2018- Exclusión parcial y emisión 2019 ¿ Pruebas del proceso SIS-NF-2018-13-Realizar extracción de datos de las fuentes identificadas para las marcas del RQ257-2018 ¿ Extracción de datos de sujetos y relación con objeto de predial para pruebas del Core. ¿ Reunión seguimiento RQ 257-2018- numero 20 ¿ Reunión seguimiento de RQ emisión 2019 ¿ Generación plan de pruebas RQ 490-2018 ¿ Generación plan de pruebas RQ 501-2018  ¿ Reunión con jefe y Andres para revisión estructura pruebas integrales Core   ¿ Se genera el presente informe para revisión del Supervisor del Contrato, constatando el cumplimiento de las obligaciones del contrato No. 180012-0-2018 </INFORME_EJECUCION><ID>64571973</ID><NOMBRE>MARELIS DEL CARMEN GENES DIAZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CORREA CARDOZO SIERVO DE JESUS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79247462</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="409"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180011-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 180011-0-2018 del 16 /01/2018, certifica que Fernando Martínez Blanco, identificado con la cédula de ciudadanía N° 91.105.714, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/11/2018 al 30/11/2018.   Fecha de inicio: 19/01/2018 Plazo de ejecución: 11.5 meses. Fecha de terminación inicial : 31/Dic/2018  Valor Inicial del Contrato:             $ 74.750.000 Valor pagado:           $ 60.233.333 1. Registró en la base de Títulos Valores de la Oficina de Cobro Coactivo 162 títulos los cuales contienen nit/cc, nombre o razón social del contribuyente, numero del título, fecha del título, valor del título y el nombre de la oficina ejecutora.   2. Apoyó la aplicación de 33 títulos de depósito judicial, generando el recibo oficial de pago para la aplicación de depósitos de título judicial (33) y el recibo oficial de pago (33), de otra parte realizó el oficio dirigido al Banco Agrario de Colombia (2), el cual contiene el nombre o razón social del contribuyente, el número de identificación tributaria, el número del título, fecha, valor del título, la cantidad de títulos y recibos oficiales de pago, así mismo generó el número del oficio a través del aplicativo Cordis (2), en el cual se reporta el tipo documento, tipología asunto, asunto, observación, dependencia, funcionario y los datos del destinatario, una vez obtenido el número del oficio este fue incorporado al mismo, de otra parte realizó la solicitud de los títulos valores a la persona encargada de la custodia de los mismos, los cuales endosó (33) llenado los datos de páguese a la orden de¿, documento de identificación y el número del oficio del cual se remite al banco, posteriormente pasó el oficio del banco junto con los títulos endosados y los documentos soportes para las respectivas firmas a los funcionarios encargados.  Una vez firmados llevó al Banco GNB Sudameris, el Oficio del Banco junto con los Títulos Valor y los Recibos Oficiales de Pago.   3. Realizó la devolución de 20 expedientes al archivo central.        </INFORME_EJECUCION><ID>91105714</ID><NOMBRE>FERNANDO MARTINEZ BLANCO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>JANIS MOLINA RIOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52848442</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="410"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180016-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180016-0-2018 del 17 de enero de 2018, certifica que EDGAR HERNANDO CALVO BERMUDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80.146.650, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/11/2018 al 30/11/2018  Resumen presupuestal: Valor Inicial del Contrato:             $74.750.000 Valor pagado:                                $ 66.950.000 1. Se realiza seguimiento a la liquidación del impuesto de vehículos de vigencias anteriores, se entrega informe preliminar de estado del proceso de liquidación al Ing. Jesús Correa.  2. Se Remite a la oficina de Registro y Gestión de la información la información actualizada semanalmente del reporte de medios magnéticos, incluyendo las entidades reportantes.  3. Se genera RQ 1193-2018 relacionado con la inclusión del Botón de Pago en el liquidador del impuesto de delineación urbana.  4. Se genera reporte de seguimiento a Actos Oficiales generados y pendientes de notificar. Por instrucción de la Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria se establece como periodicidad de generación del reporte semanalmente, remitiendo a las diferentes áreas de la DIB la información correspondiente a cada una de estas.  5. Se generan las diferentes bases de datos para pruebas solicitadas en el proyecto BOG DATA, de acuerdo a estructura de cargue requerida durante la migración de la información.    6. Se realiza la revisión al avance de los diferentes requerimientos solicitados para la mejora del módulo de Obligaciones Pendientes, registrando el avance de los mismos y reiterando a los ingenieros de la SOTIC la prioridad que se tiene para la ejecución de los mismos.  7. Se da respuesta a los diferentes casos asignados por el jefe de la OAFS acerca de errores e inconsistencias reportadas en el Sistema de Información Tributario y su consulta en la aplicación de Obligaciones Pendientes  8. Se asiste a reunión el día 14 de diciembre de 2018 con el fin de coordinar actividades para adelantar la ejecución del requerimiento 1215-2016, toda vez que se establece como prioridad por parte del Ing. Jesús Correa para su desarrollo.  9. Se genera el presente informe para revisión del Supervisor del Contrato, constatando el cumplimiento de las obligaciones del contrato No. 180016-0-2018 </INFORME_EJECUCION><ID>80146650</ID><NOMBRE>EDGAR HERNANDO CALVO BERMUDEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CORREA CARDOZO SIERVO DE JESUS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79247462</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="411"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180029-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se realizó la adición y prórroga del contrato No 170329-1-2017. Se elaboraron los Estudios Previos y la justificación del convenio interadministrativo entre la Secretaria Distrital de Hacienda y la Secretaria de Planeación, cuyo objeto es ¿Aunar esfuerzos para intercambiar información estratégica, producida por las entidades participantes, para el cumplimiento de sus propósitos institucionales, a través de los medios que definan¿, se envió correo al área de origen para la corrección del convenio el día 21 de diciembre de 2018, para poder ser firmado.  Se inicia la estructuración dela citación por incumplimiento para la empresa SOLUCIONES TECNOLOGICAS EM S.A.S. Se elaboraron los Estudios previos correspondientes a la Línea 509 cuyo objeto es ¿Adquirir solución de videoconferencia para el Concejo de Bogotá D.C¿  </INFORME_EJECUCION><ID>7173640</ID><NOMBRE>MANUEL FERNANDO NUÑEZ IGUA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52218264</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="412"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180018-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180018-0-2018 del 23 de enero del 2018, certifica que MARIA JAQUELINE VELASQUEZ PARRADO, identificado con la cédula de ciudadanía No 30.080.838 de Villavicencio, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/11/2018 al 30/11/2018  Fecha de inicio: 23 de enero de 2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11,5 meses Valor del Contrato $ 74.750.000 Valor pagado: $ 66.733.333 Durante este periodo se asiste a las siguientes reuniones: 1. Se realiza validación de la información de predial de los años 2014, 2015, 2016, 2017 del archivo ESTADISTICA_MEJORAMIENTO_DE_INFORMACION_21112018, se hace validación contra el sistema de orientación tributaria y documenta el archivo enviado por el ingeniero Manuel Guillermo Ortiz. 2. Se realiza especificación de RQ1219-2018 ANULAR FACTURA PREDIAL Y VEHICULOS. 3. Se realiza reunión con la ingeniera Diana Yamile Salazar para la validación del requerimiento RQ1219-2018 ANULAR FACTURA PREDIAL Y VEHICULOS. 4. Se realiza plan de prueba de la especificación RQ1219-2018 ANULAR FACTURA PREDIAL Y VEHICULOS. 5. Se realiza reunión con el área de Sistemas para la validación del requerimiento de RQ1219-2018 ANULAR FACTURA PREDIAL Y VEHICULOS. 6. Se realiza reunión con la ingeniera Diana Yamile Salazar para validar que ajustes se deben realizar al sistema de Orientación, se deben de listar dichas actividades por prioridad para enviárselas al ingeniero Omar Medardo. 7. Se ajuste Plan de Pruebas de la RQ1012_2018 INDICE DE EDIFICABILIDAD de acuerdo al ajuste que se le realizó a la especificación. 8. Se realiza pruebas sobre los liquidadores de Predial y Vehículos con diferentes medios de pago (tarjeta crédito y tarjeta débito). 9. Se asiste a reunión con la Oficina de Planeación para validar el tema de Índice de Edificabilidad.  10. Genera el presente informe para revisión del Supervisor del Contrato, constatando el cumplimiento de las obligaciones del contrato No. 180018-0-2018 </INFORME_EJECUCION><ID>30080838</ID><NOMBRE>MARIA JAQUELINE VELASQUEZ PARRADO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SIERVO DE JESUS CORREA CARDOZO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79247462</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="413"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180017-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180017-0-2018 del 23 de enero de 2018, certifica que ALEXSANDRA TORRES SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 52.179.678 de Bogotá, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/11/2018 al 30/11/2018  FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  17-01-2018 FECHA DE INICIO:   23-01-2018 PLAZO FINAL :  HASTA EL 31 DE DIC 2018  Valor contrato: ($74.750.000 Valor pagado:           $ 66.733.333 1. Se revisan las incidencias presentadas en el módulo de actos oficiales, gestionando la solución a las áreas solicitantes.  2. Se habilitan según solicitud vía correo del funcionario Juan Carlos Gonzales, el usuario pahumada para el Módulo de Actos Oficiales, en la nueva y antigua estructura.  3. Se realizan las pruebas funcionales del RQ 832-2018, con resultado satisfactorio. En el ambiente estable (integración), para cargue masivo de actos. Se adjuntan al share point en la carpeta RQ 832-2018 se adjuntan los documentos de especificación de requerimientos y pruebas funcionales.  4. Se realizan las pruebas funcionales del RQ 1212-2018, con resultado satisfactorio.   5. Se crean los RQ 1212, y 1234 de 2018, para atender las solicitudes de actualización y cambio de estados.  6. Se crea el RQ 1215-2018 para solicitar un ajuste en el aplicativo de actos oficiales para  los estados de los actos reportados en las pantallas de cambiar estados, relacionadas con las pantallas de registrar y actos anteriores; de tal forma que los estados  se visualicen iguales, en las diferentes pantallas.  7. Se crea el documento de especificación del RQ 1212-2018 y se ajusta el documento de pruebas funcionales, los cuales se adjuntan a la carpeta en el share point  RQ 1212-2018.   8. Se asiste a reunión con la oficina de devoluciones y compensaciones, la oficina de informática y el Ingeniero Germán Santos, para analizar los ajustes solicitados en el RQ 832-2018 y realizar pruebas conjuntas. </INFORME_EJECUCION><ID>52179678</ID><NOMBRE>ALEXSANDRA TORRES SUAREZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SIERVO DE JESUS CORREA CARDOZO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79247462</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="414"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180025-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista durante el mes de diciembre participó en mesas de trabajo con las entidades a cargo con el fin de analizar y brindar asesoría respecto de las diferencias presentadas en operaciones recíprocas a partir de los consolidados de Gobierno Distrital. Adicionalmente, participó en la socialización de la planeación de las actividades de asesoría.</INFORME_EJECUCION><ID>1024514728</ID><NOMBRE>MICHAEL ANDRES DIAZ JIMENEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="415"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180026-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de diciembre, la contratista presentó herramienta para el cálculo de la estimación del deterioro de Responsabilidades Fiscales ante Comité de Dirección. Posteriormente presentó la matriz ajustada ante la Contraloría de Bogotá D.C. Proyectó y presentó ante el ente de control y la Subdirección de Gestión contable de la SDH, el reporte de información de Responsabilidades Fiscales y determinación del deterioro y su respectivo instructivo. Proyectó modelo de solicitud de información de Responsabilidades Fiscales. Preparó presentación y capacitó a las entidades públicas distritales sobre tratamiento contable de responsabilidades y matriz de deterioro. Participó en mesa de trabajo de la presentación del desarrollo de la Nueva Metodología de valoración del Contingente Judicial en el Siproj. Incluyó apartado de deterioro de Responsabilidades Fiscales y flujo de información con la Contraloría de Bogotá D.C., en la Circular Externa de Responsabilidades. Proyectó y ajustó Carta Circular No.77, para suministro de tasa TES para la estimación del reconocimiento por permanencia y deterioro de cartera de ingresos no tributarios en SICO. Ajustó y proyecto Carta Circular No. 78 de reporte de información de cartera ¿ modificación de la Circular 11 de 2010. Ajustó y presentó documento de lineamientos de Incapacidades.</INFORME_EJECUCION><ID>51956199</ID><NOMBRE>MARIA ANDREA GOMEZ RESTREPO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="416"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180030-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Contrato 180030-0-2018 Prestar servicios profesionales para la ejecucion de actividades relacionadas con la gestion tributaria, la realizacion de informes y el mejoramiento de procesos y proyeccion de actuaciones administrativas. Suscrito con LINA MARIA OLARTE LAMPREA el 18/Ene/2018  Fecha de inicio: 23/Ene/2018 Plazo de ejecución: 11.5 meses. Fecha de terminación inicial: 31/Dic/2018 El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones del mes de diciembre</INFORME_EJECUCION><ID>52718213</ID><NOMBRE>LINA MARIA OLARTE LAMPREA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>DIEGO FERNANDO VILLAR OSPINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>1081398294</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="417"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180024-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de diciembre, el contratista realizó mesa de trabajo en la que apoyó al asesor de la DDC en cuanto a procesos de depuración, saneamiento contable y saldos iniciales en la aplicación de la Carta Circular No. CGN 003 de 2018 y la Resolución No. 523 de 2018 en la Caja de Vivienda Popular, así mismo, participó en mesas de trabajo con el grupo orientador y de Consolidación de la DDC para ajustar el plan de trabajo del primer trimestre de 2019. Por otra parte, realizó comentarios al proyecto de respuesta al concepto 2018EE261141 sobre el registro contable de los Bienes de Uso Público de la Secretaría Distrital de Ambiente y participó en mesa de trabajo para definir la aplicación de la Resolución 553 de 2018 sobre el porcentaje y sobretasa ambiental y tasa retributiva emitido por la CGN. Realizó mesa de trabajo con el Fondo Financiero Distrital de Salud para definir el reconocimiento de los bienes muebles entregados a las Subredes mediante convenios y comodatos. Realizó capacitación en la Secretaría Distrital de Educación sobre la actualización de la estimación del pasivo por concepto de Beneficio por Permanencia y participó en mesa de trabajo sobre la conciliación de las cuentas de enlace y el tratamiento contable del Sistema General de Regalías. En la Contraloría de Bogotá, realizó mesa de trabajo sobre la actualización del pasivo por cesantías retroactivas. Resolvió las consultas sobre el reconocimiento contable de activos intangibles generados internamente emitidas por la Veeduría Distrital.</INFORME_EJECUCION><ID>1030552867</ID><NOMBRE>FERNANDO  MORALES GUERRERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="418"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180028-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de diciembre, la contratista preparó el material y realizó la correspondiente visita de socialización y seguimiento de la estrategia de depuración contable con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud.</INFORME_EJECUCION><ID>800000000</ID><NOMBRE>ANGELA PATRICIA BALLESTEROS ARDILA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>JUAN CAMILO SANTAMARIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>06-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="419"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180031-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>OBJETO: Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos y mejoramiento de procesos. Suscrito con:    IVONNE MARITZA MAYORGA BERNAL el 19/01/2018  Fecha de inicio: 24/01/2018 Plazo de ejecución: 11.5 meses. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $74.750.000 Durante el mes de DICIEMBRE se llevaron a cabo las siguientes actividades:  OBLIGACIONES RESULTADO EVIDENCIA  Proyectar para revisión, estudio y firma del Subdirector Jurídico Tributario las consultas de aplicación normativa tributaria que presenten los contribuyentes, entidades distritales, y entidades del sector público nacional y otras áreas de la Dirección de Impuestos de Bogotá y de la Secretaría de Hacienda   Proyectar para revisión, estudio y firma del Subdirector Jurídico Tributario los derechos de petición que sobre la aplicación de las normas tributarias se radiquen ante la Subdirección Jurídico Tributaria  Recursos Tema Corabastos  Base de Datos total 230 expedientes Proyectar para revisión, estudio y firma del Subdirector Jurídico Tributario los conceptos que deban expedirse en los Proyectos de Ley que se tramiten ante el Congreso de la República   </INFORME_EJECUCION><ID>52994759</ID><NOMBRE>IVONNE MARITZA MAYORGA BERNAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SAUL CAMILO GUZMAN LOZANO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79954437</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="420"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180021-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de diciembre la contratista realizó el acompañamiento en las mesas de trabajo de seguimiento del proceso de depuración de la Secretaría Distrital de Movilidad ¿ SDM, apoyó la mesa de trabajo con Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público ¿ DADEP, en la cual se trató el diligenciamiento de las revelaciones referentes a Propiedad Planta y Equipo Bienes inmuebles y Bienes de uso público, la mesa de trabajo para el seguimiento en la depuración y conciliación de los convenios interadministrativos entre la Secretaría Distrital del Hábitat ¿ SDH y la Empresa de Renovación Urbana ¿ ERU, y la reunión de la Contraloría de Bogotá DC, sobre el tratamiento y reconocimiento contable de las cesantías retroactivas y los casos en los cuales se presenta saldo a favor. Realizó en conjunto con el grupo de asesoría mesa de trabajo para definir el tratamiento de recursos entregados en administración por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda a Transmilenio en virtud de las actividades de infraestructura del sistema integrado de transporte, recursos que ejecuta el Instituto de Desarrollo Urbano ¿ IDU, con las entidades mencionadas. Realizó el envío de recomendaciones sobre el proceso de depuración de bienes intangibles a la Personería de Bogotá D.C. Participó en las reuniones y mesas de trabajo internas con el grupo orientador sobre la proyección del plan de trabajo de los asesores para el año 2019. Participó en la capacitación de la DDC sobre los aspectos relevantes para el cierre contable y financiero del año 2018 y sobre las actividades de planeación del grupo de la dirección para el año 2019.</INFORME_EJECUCION><ID>1110447188</ID><NOMBRE>KELLY TATIANA CERVERA HORTA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="421"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180034-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.180034-0-2018 del 12/01/2018, certifica que Maria Sirley Piñeros Ardila, identificada con la cédula de ciudadanía N° 51.918.270, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/11/2018 al 30/11/2018.  Fecha de inicio: 23/01/2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11.5 meses Valor del Contrato:   $74.750.000 Valor pagado: $ 66.733.333 ¿ Apoyar las labores tendientes a la atención de retornos masivos de los diferentes canales de comunicación derivados de las estrategias de cobro implementadas en el cuarto trimestre del año.  ¿ Efectuar las labores propias de recopilación estructuración y archivo consecuente  de actos administrativos derivados de la gestión de cobro especializada  </INFORME_EJECUCION><ID>51918270</ID><NOMBRE>MARIA SIRLEY PIÑEROS ARDILA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>JESUS ALEXANDER ORJUELA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>86076947</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="422"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180032-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato No. 180032-0-2018 con acta de inicio del 25 de Enero de 2018, CERTIFICA que la contratista ISABEL CARRERO ROJAS, identificada con CC 52.331.552, para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2018, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos.  Fecha de inicio: 25 de enero de 2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11,5 meses Valor del Contrato $ 74.750.000 Valor pagado: $59.800.000 Durante el periodo comprendido entre el 1 de Diciembre de 2018 y el 31 de Diciembre de 2018, se han ejecutado actividades que se desprenden del objeto del contrato, tales como clasificación, revisión, análisis y proyección de actos administrativos. Así mismo, se realizó un informe final correspondiente a las NIF 7 y 9 Instrumentos Financieros. Se realizó un informe final correspondientes a las NIC 39 Instrumentos Financieros y NIC 40 Propiedades de Inversión. Se han ejecutado actividades que se desprenden del objeto del contrato tales como: Clasificación, revisión, análisis y proyección de actos administrativos.</INFORME_EJECUCION><ID>52331552</ID><NOMBRE>ISABEL  CARRERO ROJAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ANDRES FERNANDO PARDO QUIROGA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>86076947</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="423"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180074-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor que pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($53.120.000) Cincuenta y Tres Millones Ciento Veinte Mil Pesos que equivalen al 98% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($960.000) Novecientos Sesenta Mil Pesos.</INFORME_EJECUCION><ID>80171634</ID><NOMBRE>FERNEY ANDRES MEDINA CONTRERAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="424"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180037-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Realizó el cargue de los extractos bancarios y auxiliares contables de diferentes cuentas al aplicativo OPGET ¿ Conciliaciones; apoyó la elaboración de las conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas al área de conciliaciones; realizó la verificación, clasificación, foliación y organización de las conciliaciones de cada una de las cuentas bancarias con sus respectivos documentos soportes, realizadas entre Enero y Noviembre del año 2018, participó en la elaboración del informe de conciliaciones bancarias para la aprobación del Subdirector de Gestión Contable y participó en la reunión mensual de conciliaciones, en donde se analiza cada una de las cuentas que presentan partidas conciliatorias para verificar su estado y próxima legalización.</INFORME_EJECUCION><ID>1013634403</ID><NOMBRE>INGRITH KHATERINE MARTINEZ SANCHEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CABEZAS CUELLAR REINALDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>93346224</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="425"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180036-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de diciembre la contratista  presentó observaciones sobre presentación de tips de cierre contable, efectúo capacitación sobre tips de cierre contable a las Entidades Distritales el día 06/12/18, participó en mesa de trabajo interna el día 12/12/18 dando observaciones al modelo de notas a los estados financieros y formatos de revelaciones y en mesa de trabajo el día 17/12/18 con el DADEP  sobre los mismos, participó en reunión de planeación 2019 de la SCGI el día 17/12/18, participó en mesa de trabajo el día 19/12/18 con el DADEP y FDL Barrios Unidos tratando sobre inmueble en deterioro, remitió estado de entidades pendientes por anexo 2 y mediciones posteriores de inmuebles suministrado por el DADEP a los asesores y orientadores de la SCGI, efectúo remisión de proyección de respuesta a concepto SDA 2018ER131536 - tratamiento contable saneamiento bienes de uso público, entrego Carta Circular de bienes inmuebles ajustada, remitió información sobre actividades efectuadas y realizó entrega de archivo.</INFORME_EJECUCION><ID>53102242</ID><NOMBRE>YURY LISET SUAREZ RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="426"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180079-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180079-0-2018 Presentar servicios profesionales para la ejecución de labores relacionadas con la gestión tributaria, la realización de informes y el mejoramiento de procesos, proyección de actuaciones administrativas.  Suscrito con:  NIDIA SOLANGE ROJAS MANCILLA el 25/01/2018  Fecha de inicio: 26/01/2018 Plazo de ejecución: 11 meses y siete (7) días. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $73.016.669 Durante el mes de DICIEMBRE se llevaron a cabo las siguientes actividades:  1. Seguimiento para revisión de Kioscos para el segundo semestre del 2018. 2. Seguimiento para el cumplimiento de los Kioscos 3. Realización de Informes. 4. Apoyo a Coordinadores super CADES 5. Apoyar con el grupo de enroladores. 6. Supervisión de protocolos. 7. Consolidación de protocolos de los puntos de atención. 8. Apoyo en la mesa de trabajo de los ticket puestos en sistemas. </INFORME_EJECUCION><ID>52851102</ID><NOMBRE>NIDIA SOLANGE ROJAS MANCILLA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ALEIDA FONSECA MARIN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52101644</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="427"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180076-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor que pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($53.120.000) Cincuenta y Tres Millones Ciento Veinte Mil Pesos que equivalen al 98% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($960.000) Novecientos Sesenta Mil Pesos.</INFORME_EJECUCION><ID>52504120</ID><NOMBRE>DIANA PATRICIA TIRADO ALARCON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="428"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180051-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista realizó la revisión, análisis, consolidación y emisión de conceptos de los Proyectos de Acuerdo Nos. 494, 495, 506, 513, 522, 524, 422 de 2018.    Asistió y participó en las reuniones, mesas y comités relacionados con el objeto del contrato: Mesa de Trabajo Secretaría de Gobierno -Proyecto de Acuerdo 495 de 2018; Subcomités: Victimas Decreto Ley 1448 de 2011, Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, Informes de las Entidades Distritales; Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN; IV Consejo Distrital de Comunidades Negras. Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. </INFORME_EJECUCION><ID>39632809</ID><NOMBRE>LUZ MARY BEJARANO ESPINOSA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>LUZ HELENA RODRIGUEZ GONZALEZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52058050</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="429"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180049-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro de lo cual se destacan las acciones adelantadas en la operación del Sistema PREDIS tanto en la etapa de ejecución presupuestal como en la programación 2019, la permanente actualización y seguimiento de la base de datos Consolidada de Propuesta de solución del CORE- ERP Presupuesto, la organización documental física y magnética del seguimiento del proyecto y la capacitación a tres nuevos funcionarios que ingresaron a la Subdirección en los diferentes procesos que se adelantan.  </INFORME_EJECUCION><ID>39520898</ID><NOMBRE>GLORIA AMPARO GOMEZ ESGUERRA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>GLORIA SEGURA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51688905</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="430"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180073-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor que pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($53.120.000) Cincuenta y Tres Millones Ciento Veinte Mil Pesos que equivalen al 98% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($960.000) Novecientos Sesenta Mil Pesos.</INFORME_EJECUCION><ID>19439761</ID><NOMBRE>JOSE ALEJANDRO PACHECO CASTRO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="431"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180055-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibieron los servicios profesionales para realizar la edición y corrección de estilo de las publicaciones, material gráfico y de información de la WEB y la intranet, que realiza la Secretaría, en el periodo comprendido entre el 01/12/2018 y el 31/12/2018.</INFORME_EJECUCION><ID>51730285</ID><NOMBRE>MARISOL  ORTEGA GUERRERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ADRIANA LUCIA CAMARGO GANTIVA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52008229</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="432"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180044-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El Supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180044-0-2018 del 23/01/2018, certifica que SERGIO AUGUSTO BELTRAN MARTIN, identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.442.095, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/11/2018 al 30/11/2018 Fecha de inicio: 01 febrero de 2018 Fecha de terminación: 31 diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11 meses Valor del Contrato $ 68.000.000 </INFORME_EJECUCION><ID>79442095</ID><NOMBRE>SERGIO AUGUSTO BELTRAN MARTIN</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79841504</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="433"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180056-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El abogado Diego Perez presento el informe de los procesos a su cargo hasta el mes de Diciembre de 2018 con las novedades y actuaciones realizadas.</INFORME_EJECUCION><ID>80207148</ID><NOMBRE>DIEGO ALEJANDRO PEREZ PARRA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ALMEYDA GONZALEZ JOHANA ANDREA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>37618479</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="434"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180052-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La Doctora Amparo del Socorro Ramírez de Espitia como apoderada de procesos concursales presento el informe de los procesos a su cargo con las audiencias a las que asistió y las actuaciones realizadas en cada uno de sus procesos a cargo.</INFORME_EJECUCION><ID>25169331</ID><NOMBRE>AMPARO DEL SOCORRO RAMIREZ DE ESPITIA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>JOHANA ANDREA ALMEYDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>37618479</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="435"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180054-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de diciembre el contratista participó en la mesa de trabajo llevada a cabo en las instalaciones de la CGN sobre operaciones recíprocas e inversiones patrimoniales de Bogotá D.C., hizo análisis y proyectó correo exponiendo el análisis adelantado por la DDC y la SDH sobre los temas trabajados en la mesa; participó de la mesa de trabajo con la Veeduría Distrital sobre el cuestionario para evaluar el control interno a nivel distrital; los días 6 y 7 capacitó en el marco de la Jornada de Capacitación a Entidades Distritales sobre los lineamientos incorporados en la Resolución No. DDC-000003 de 2018 y sobre las políticas de operación; proyectó la Resolución No. DDC-000003 de 2018 emitida el 05 de diciembre de 2018; participó de la jornada de planeación para las actividades del año 2019; hizo análisis sobre el registro de los recursos entregados en administración por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico; participó de la mesa de trabajo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico sobre sus recursos entregados en administración; participó de la reunión sobre el registro de la propiedad inmueble distrital.</INFORME_EJECUCION><ID>1018453977</ID><NOMBRE>PEDRO ANDRES BOHORQUEZ PULIDO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>JJUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="436"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180063-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor que pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($53.120.000) Cincuenta y Tres Millones Ciento Veinte Mil Pesos que equivalen al 98% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($960.000) Novecientos Sesenta Mil Pesos.</INFORME_EJECUCION><ID>52760369</ID><NOMBRE>BIBIANA ANDREA CHIRIVI MARTINEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="437"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180077-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor que pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($53.120.000) Cincuenta y Tres Millones Ciento Veinte Mil Pesos que equivalen al 98% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($960.000) Novecientos Sesenta Mil Pesos.</INFORME_EJECUCION><ID>52886873</ID><NOMBRE>LAURA ELENA PALACIOS NARANJO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="438"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180068-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Contrato 180068-0-2018,  objeto:  Prestar servicios profesionales para apoyar los procesos transversales relacionados con la ejecución del proyecto de adquisición e implementación Core Tributario - ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda - Despacho Dirección de Impuestos de Bogotá. Contratista: JOHANA ANDREA BARRAGAN MOGOLLON  Fecha de inicio: 26 de enero de 2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11 meses Valor del Contrato $ 73.016.669 1. Informe mensual de actividades  2. Carpetas de supervisión 3. BBPs 4. Actas de reunión  5. Listados de asistencia   </INFORME_EJECUCION><ID>1019002950</ID><NOMBRE>JOHANA ANDREA BARRAGAN MOGOLLON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>LISANDRO MANUEL JUNCO RIVEIRA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80181735</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="439"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180075-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor que pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($53.120.000) Cincuenta y Tres Millones Ciento Veinte Mil Pesos que equivalen al 98% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($960.000) Novecientos Sesenta Mil Pesos.</INFORME_EJECUCION><ID>53043771</ID><NOMBRE>JENNIFER CONSTANZA MOLANO ACHURY</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="440"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180069-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El objeto contractual se viene cumpliendo desde el 25 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, de conformidad con las condiciones contractuales estipuladas.  </INFORME_EJECUCION><ID>1022400063</ID><NOMBRE>SONIA LORENA RUSSI NOGUERA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>AVILA OLARTE MANUEL DUGLAS RAUL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79058110</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="441"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180080-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista realizó la revisión, análisis, consolidación y proyectó los conceptos de los Proyectos de Acuerdo Nos: 407, 531 y 722.  Actualizó los indicadores de las Subredes Integradas de Salud; revisó los presupuestos 2018 y 2019 de funcionamiento e inversión de las Entidades de la Administración; realizó asociaciones de los gastos a proyectos de inversión de acuerdo al requerimiento de las Entidades de la Administración.  </INFORME_EJECUCION><ID>52021091</ID><NOMBRE>NIRIA JANITH GUERRERO GUERRERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>NIRIA JANITH GUERRERO GUERRERO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52058050</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="442"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180070-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El objeto contractual se viene cumpliendo desde el 25 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, de conformidad con las condiciones contractuales estipuladas.  </INFORME_EJECUCION><ID>1030625459</ID><NOMBRE>NATHALIA ANDREA VASQUEZ ORJUELA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>AVILA OLARTE MANUEL DUGLAS RAUL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79058110</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="443"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180066-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor que pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($51.040.000) Cincuenta y Un Millones Cuarenta Mil Pesos que equivalen al 94% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($3.040.000) Tres Millones Cuarenta Mil Pesos.</INFORME_EJECUCION><ID>94510050</ID><NOMBRE>GERMAN LEONARDO GONZALEZ SARMIENTO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="444"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180072-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor que pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($53.120.000) Cincuenta y Tres Millones Ciento Veinte Mil Pesos que equivalen al 98% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($960.000) Novecientos Sesenta Mil Pesos.</INFORME_EJECUCION><ID>79729540</ID><NOMBRE>NELSON RODRIGO ALVAREZ TRIANA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="445"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180082-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor que pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($53.120.000) Cincuenta y Tres Millones Ciento Veinte Mil Pesos que equivalen al 98% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($960.000) Novecientos Sesenta Mil Pesos.</INFORME_EJECUCION><ID>52888017</ID><NOMBRE>HEIDY TATIANA GOMEZ MOLINA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="446"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180071-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En este periodo se suscribió el 25 de enero con Nidia Lucero Matiz Enríquez el contrato de prestación de servicios profesionales No. 180071-0-2018 cuyo objeto es prestar servicios profesionales de intervención e implementación de actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaria Distrital de Hacienda. Así mismo, se realizaron las siguientes actividades: Procesos de Selección Psicosocial, Aplicación de Pruebas Psicotécnicas, Aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial sede Ejecuciones Fiscales, Aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial SuperCade, Aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial en el área de Tesorería Distrital, Reunión con el equipo de SST para la presentación del informe anual de gestión del 2018, Actividades Administrativas y asesoría para el SG-SST, Inducción del proceso psicosocial  de selección al nuevo profesional, 2 asesorías individuales a funcionarios. Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de diciembre de 2018, por valor de $4.621.212. </INFORME_EJECUCION><ID>52108302</ID><NOMBRE>NIDIA LUCERO MATIZ ENRIQUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="447"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180061-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de diciembre, la contratista realizó las acciones de verificación y seguimiento de la información entregada por cada profesional, respecto a las actividades desarrolladas en los meses de noviembre y diciembre de 2018, reportada en los informes de supervisión de cada uno de los contratistas para la implementación del NMNC. Por otra parte, participó en mesas de trabajo donde se revisaron las actividades planteadas para la vigencia 2019 de la SCGI, relacionadas con el proceso de asesoría, se realizó el seguimiento a los productos de investigación y se recibió la información de los soportes que serían entregados al archivo documental de la SCGI por la persona responsable. Adicionalmente, participó y realizó acta de la reunión realizada con la Veeduría donde se revisó los aspectos relacionados con la evaluación de control interno para Bogotá y se socializó los temas encontrados como transversales en la matriz de evaluación de control interno. Por otra parte realizó la consolidación de los temas y retos realizados por la SCGI para el ejercicio de planeación y participó del mismo. Finalmente, coordinó y participó de la jornada de capacitación realizada en el mes de diciembre donde se socializaron aspectos relacionados con la actualización del manual de bienes, el procedimiento de responsabilidades y aspectos a tener en cuenta para el cierre de Vigencia.</INFORME_EJECUCION><ID>52186874</ID><NOMBRE>MARTHA AZUCENA PALACIOS ABRIL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="448"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180060-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el período comprendido entre el 01 y el 31 de diciembre de 2018, la contratista realizó los registros del mes de noviembre correspondientes a la Unidad de Responsabilidad Contable del Sistema General de Regalías y Financiera, realizando las respectivas actas del balance con corte a 30/11/2018, así como la presentación de la información reciproca con corte a noviembre. Adicionalmente, realizó legalizaciones y parametrizaciones de  ingresos y egresos de tesorería del mes de diciembre, además, participó en las pruebas del ambiente de contingencia de OPGET y definición de los registros contables relacionados con los recursos recibidos y ejecutados por desahorro FONPET y recursos titularización de Transmilenio S.A.</INFORME_EJECUCION><ID>1026282138</ID><NOMBRE>DIANA LUCIA GONZALEZ GARZON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CABEZAS CUELLAR REINALDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>93346224</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="449"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180067-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor que pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($53.120.000) Cincuenta y Tres Millones Ciento Veinte Mil Pesos que equivalen al 98% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($960.000) Novecientos Sesenta Mil Pesos.</INFORME_EJECUCION><ID>81740918</ID><NOMBRE>RICARDO  CUBILLOS AVILA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CARBONELL PINZON BARBARA ALEXY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>38247554</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="450"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180045-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista ha presentado los informes mensuales hasta el mes de Diciembre del apoyo que brinda en la gestión de la defensa judicial.</INFORME_EJECUCION><ID>46381711</ID><NOMBRE>YENNY PAOLA MORALES AVELLANEDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>JOHANNA ALMEYDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>37618479</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="451"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180059-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El abogado Augiusto Lopez presento informe de los procesos concursales a su cargo con la novedad respectiva del mes.</INFORME_EJECUCION><ID>79654256</ID><NOMBRE>HELBER AUGUSTO LOPEZ GORDILLO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>JOHANA ANDREA ALMEYDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>37618479</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="452"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180058-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de diciembre, la contratista realizó el análisis y verificación de la documentación recibida de los profesionales a cargo del proceso de implementación del NMNC los cuales soportan el informe IGI para el mes de diciembre, y para la elaboración del IGI correspondiente al cuarto trimestre. Asistió y brindó apoyo logístico en las Jornadas de Capacitación para el cierre de la vigencia 2018, realizadas los días 6 y 7 de Diciembre, ayudando con la conformación de las listas de asistentes. Participó en el Taller de Planeación para el año 2019. Actualizó la información correspondiente a las reuniones, mesas de trabajo y visitas realizadas en el mes de diciembre recibida del equipo de profesionales de Asesoría y Orientadores. Además, verificó la información correspondiente a reuniones, mesas de trabajo y visitas realizadas durante el mes diciembre por los profesionales de asesoría y orientadores en el informe de supervisión, con el fin de constatar la existencia de las listas de control asistencia y acta de esta. Verificó la información reportada en la Planilla de Asesoría por el grupo de Asesores para el mes de diciembre de 2018.</INFORME_EJECUCION><ID>51744743</ID><NOMBRE>CLAUDIA INES CORDERO LIZARAZO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80095916</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="453"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180048-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista realizó prueba Integral BCS ¿ Script de Deuda Pública en ambiente calidad ¿ QA; ajustes a la matriz V2 de roles y perfiles para el Módulo Presupuestal de acuerdo con las necesidades de la Dirección Distrital de Presupuesto y las entidades del Distrito; presentó propuesta ajustes a la matriz V3 de roles y perfiles para el Módulo Presupuestal de acuerdo con las necesidades de la Dirección Distrital de Presupuesto y las entidades del Distrito ¿ con codificación entidad y unidad ejecutora.</INFORME_EJECUCION><ID>19491383</ID><NOMBRE>CARLOS ORLANDO RUIZ COPETE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MONSALVE GLORIA ESPERANZA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51688905</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="454"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180047-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista Dr. NADIN RÁMIREZ como abogado que representa y asesora judicial y extrajudicialmente a la Secretaría Distrital de Hacienda, ha venido presentando los informes hasta el mes de diciembre de los procesos judiciales a su cargo con la novedad del mes.</INFORME_EJECUCION><ID>79451833</ID><NOMBRE>NADIN ALEXANDER RAMIREZ QUIROGA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>JOHANNA ALMEYDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>37618479</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="455"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180050-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El Dr. Cesar Lombana apoderado de los procesos penales de la Secretaría Distrital de Hacienda presento hasta el informe del mes de diciembre de 2018 con los procesos a su cargo y la respectiva novedad del mes.</INFORME_EJECUCION><ID>79885567</ID><NOMBRE>CESAR GIOVANNY LOMBANA MALAGON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>JOHANA ANDREA ALMEYDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>37618479</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="456"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180104-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La abogada presento informe hasta el mes de diciembre de su contrato de apoyo a la gestión de la Subdirección de Defensa Judicial indicando las actividades realizadas.</INFORME_EJECUCION><ID>40397656</ID><NOMBRE>SANDRA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ALMEYDA GONZALEZ JOHANA ANDREA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>37618479</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="457"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180078-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En este periodo se suscribió el 25 de enero con Francisco Javier Rodriguez Escobar el contrato de prestación de servicios profesionales No. 180078-0-2018 cuyo objeto es prestar servicios profesionales de intervención e implementación de actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaria Distrital de Hacienda. Así mismo, se realizaron las siguientes actividades: Proyección y planeación de actividades para el mes de DICIEMBRE 2018, Procesos de Selección Psicosocial - Verificación de Referencias laborales, Aplicación de Pruebas Psicotécnicas ¿ Proceso de Selección, Realización del informe anual de gestión del año 2018, Aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial en la DIB, Aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial en la Tesorería Distrital, Reunión con el equipo de SST para la presentación del informe anual de gestión del 2018, Actividades Administrativas y asesoría para el SG-SST, Inducción del proceso psicosocial de selección al nuevo profesional. Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de diciembre de 2018, por valor de $4.621.212.  </INFORME_EJECUCION><ID>79621614</ID><NOMBRE>FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ESCOBAR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="458"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180092-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El supervisor del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.180092-0-2018 del 26/01/2018, certifica que César Augusto Quimbayo Monje, identificado con la cédula de ciudadanía N° 5.908.333 cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/12/2018 al 31/12/2018.   Fecha de inicio: 29 de enero de 2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11 meses Valor del Contrato $ 72.800.000 Se apoyó en los trámites de los procesos concursales de personas naturales no comerciantes, incorporando en el módulo de gestión de calidad, cordis y en los expedientes, las resultas de las actuaciones, con relación a los siguientes contribuyentes: Mauricio Torres Calderon, José Melquisedec Rada, José Arévalo Guzmán Moreno, Wilder Téllez Duarte, Oscar Ernesto Plazas, Pablo Enrique Márquez Micolta, Julina Tascon Díaz, Mario Grisales Misas,  Clara Leonor Amaya Castillo, Raúl Andrés Holguín Buitrago, Karol Patricia Cotes Cantillo, Adriana Cristina Santacruz Avila.    Se proyectó respuesta Tutela No.11001408800820180022300 Radicado 2018ER134608 instaurada por Ariana Mercedes Guerrero Patiño siendo accionado Avionics Support (Alonso Hernández Bevavidez CC.80.353.522). </INFORME_EJECUCION><ID>5908333</ID><NOMBRE>CESAR AUGUSTO QUIMBAYO MONJE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>JANIS MOLINA RIOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52848442</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="459"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180097-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de diciembre la contratista expidió las certificaciones de cumplimiento en el sistema SISCO para los siguientes contratos:  170156 All in Services ¿ Fact. 673 170156 All in Services ¿ Fact. 659 170181 UT granadina ¿ Fact. 212 y 219 170312 ascensores Schindler ¿ Fact. 9170080110 170318 consorcio GRU ¿ Fact. 43 y 44 170343 Professional Engineering ¿ Fact. 1093 180097 Julia Becerra ¿ Cta. Cobro 10 180100 Jorge Gordillo ¿ Cta. Cobro 10 180135 Gustavo Meneses ¿ Cta. Cobro 10 180150 Ing. de Bombas ¿ Fact. 11803 y 11804 180155 Carrera 50 ¿ Fact. 93158 180155 Carrera 50 ¿ Fact. 91817 180157 Car Scanners ¿ Fact. 6181 180157 Car Scanners ¿ Fact. 6126 180180 Asear ¿ Fact. 2841 180183 Ing. De Bombas ¿ Fact. 11790 180183 Ing. De Bombas ¿ Fact. 11789 180185 Purifil ¿ Fact. 18277 180190 ING Solution ¿ Fact. 3302 180190 ING Solution ¿ Fact. 3287 180202 Mitsubishi ¿ Fact. 805384 180202 Mitsubishi ¿ Fact. 784267 y 784270 180202 Mitsubishi ¿ Fact. 784266 y 784269 180202 Mitsubishi ¿ Fact. 784265 y 784268 180282 Yolanda Ruiz ¿ Cta. Cobro 4 180294 Lissette Rodriguez ¿ Cta. Cobro 4 1180305 Solution Copy ¿ Fact. 24502 180305 Solution Copy ¿ Fact. 24391 180305 Solution Copy ¿ Fact. 24390 180312 Diana Malagón ¿ Cta. Cobro 3 180358 Edison Cadavid ¿ Cta Cobro 2 180386 Gustavo Meneses ¿ Cta. Cobro 1  CUENTAS POR PAGAR 180097 Julia Becerra ¿ Cta. Cobro 11 180100 Jorge Gordillo ¿ Cta. Cobro 11 180282 Yolanda Ruiz ¿ Cta. Cobro 5 180294 Lissette Rodriguez ¿ Cta. Cobro 5 180312 Diana Malagón ¿ Cta. Cobro 4 180358 Edison Cadavid ¿ Cta Cobro 3 180386 Gustavo Meneses ¿ Cta. Cobro 2 170318 consorcio GRU ¿ Fact. 45 y 46 180180 Asear ¿ Fact. 2910 Soportes verificables en la carpeta de cada contrato, así como en el aplicativo SISCO. La contratista registra en el SISCO la información financiera de las facturas relacionadas en la primera obligación para generar los respectivos certificados de cumplimiento. Soportes verificables en la carpeta de cada contrato, así como en el aplicativo SISCO...</INFORME_EJECUCION><ID>52829820</ID><NOMBRE>JULIA ELENA BECERRA DAZA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80058599</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="460"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180090-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El presente informe de avance tiene como propósito apoyar el proceso de seguimiento a los compromisos establecidos en el contrato No 180090-0-2018, certificando el cumplimiento por parte del contratista de la obligaciones contractuales pactadas.</INFORME_EJECUCION><ID>52215202</ID><NOMBRE>MARIA LEONOR GOMEZ BALLESTEROS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ANDRES FERNANDO PARDO QUIROGA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>86076947</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="461"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180091-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180091-0-2018: Prestar servicios profesionales en planeación estratégica y el análisis económico para el desarrollo de actividades programas, planes de acción y de contingencia pedagógica o educativa que realiza la Oficina de Educación Tributaria.  FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26/01/2018 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.000.000) CONTRATISTA: JUAN SEBASTIÁN FAJARDO DÍAZ VALOR TOTAL PAGADO: $30.000.000 % DE EJECUCIÓN 100%  El supervisor del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 180091-0-2018 del 26/01/2018, certifica que JUAN SEBASTIÁN FAJARDO DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.072.650.607, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/07/2018 al 26/07/2018.  </INFORME_EJECUCION><ID>1072650607</ID><NOMBRE>JUAN SEBASTIAN FAJARDO DIAZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMILO ANDRES GALVIS ALZATE</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79796112</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="462"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180089-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En Concejo de Bogotá: Se apoyó en la revisión y ajuste de las especificaciones técnicas y análisis de conveniencia de una (1) procesos para el Concejo de Bogotá que se cita a continuación:  ¿ Adquirir televisor de gran formato para el Salón Comuneros.  Los procesos del Concejo de Bogotá encuentran disponibles en la dirección de Share: \\shd.gov.co\fs\Sistemas\Concejo_de_Bogotá partir de diciembre 31 de 2018.  Los procesos de la SDH se encuentran en la dirección de Share: \\shd.gov.co\fs\Sistemas\DIT a partir de diciembre 31 de 2018. Se revisó y verificó con el mercado la viabilidad de un (1) anexo técnico para las contrataciones de:  ¿ Adquirir televisor de gran formato para el Salón Comuneros. No se desarrollan actividades para esta obligación en este periodo. Se realizó seguimiento permanente a la contratación de la SDH y Concejo de Bogotá a través del diligenciamiento de una base de datos de seguimiento contractual y de un tablero de control.  Se realizó seguimiento detallado al Plan Anual de Adquisiciones que se reporta semanalmente los viernes al Concejo de Bogotá.  Adicionalmente, se reporta avance de los procesos a los profesionales de la Subdirección de Asuntos Contractuales de la SDH y el Concejo de Bogotá para el seguimiento respectivo que realizan dichas áreas. Se anexa cuadro de seguimiento actualizado de los procesos a cargo, a 31 de diciembre de 2018. </INFORME_EJECUCION><ID>79272606</ID><NOMBRE>CIRO ANGEL PARRADO REYES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79658405</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="463"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180138-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el mes de diciembre de 2018, respecto al contrato No. 180138-0-2018, se realizaron actividades de apoyo tecnologico al aplicativo CORDIS entre las cuales se tienen: Revisión, validación de los archivos de medios generados y recibidos de las secuencias 28, 45042, 5152,44957, 44968, 44885, creación, gestión y pruebas de los requerimientos RQ 1256 -2018, RQ  1261 -2018, RQ 1266 -2018, RQ 1092 -2018, RQ 1185 -2018, participación en reuniones de socialización protocolo de pruebas integrales. La ejecución acumulada del contrato es 100%.  La ejecución financiera 100%.</INFORME_EJECUCION><ID>79817391</ID><NOMBRE>EDSSON YANNICK BONILLA HERNANDEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>VARGAS SUPELANO JOHN JAIRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80026974</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="464"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180125-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se llevó a cabo dos reuniones (11 y 12/diciembre/18) de planeación 2019 con la participación del Director de Cobro y su equipo, en donde se revisó los resultados de los indicadores 2018 y se discutieron los indicadores a formularse partiendo de los objetivos propuestos para el 2019, de igual manera, se revisó   con el Director las fechas de entrega a la OAP de los informes con corte a 31 de diciembre de 2018 y se dieron los lineamientos generales y el alcance de los mismos. A partir del análisis a los 15 Autodiagnósticos de MIPG y dentro del proceso de planeación 2019, se estableció que a partir de la calificación de las actividades de gestión que se encuentren entre cero y 40 serán priorizadas y se incluirán en la planeación 2019. Los Autodiagnósticos Priorizados fueron: Rendición de Cuentas, participación Ciudadana, Talento Humano, Código de Integridad, Control Interno, Transparencia y Acceso a la Información. Se actualizó la presentación en powerpoint del resultado de los autodiagnósticos y se realizaron reuniones con los responsables de los mismos. (17/12/18) Reunión con Talento Humano y OAP: Autodiagnósticos de Talento Humano y Código de Integridad. (21/12/18) Reunión con Control Interno, Oficina de Riesgos y OAP: Autodiagnóstico de Control Interno. (26/12/18) Reunión con Subsecretaria General, Comunicaciones y OAP: Autodiagnóstico de Participación Ciudadana. (26/12/18) Reunión con Comunicaciones y OAP: Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas. (27/12/18) Reunión con Subsecretaria General, Comunicaciones y OAP: Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información.  En coordinación con la Dirección de Cobro se revisó la primera versión de los indicadores 2019, se enviaron las recomendaciones y observaciones a los mismos. Semanalmente se envió al Director de Cobro el reporte de avance del diligenciamiento de la encuesta de Satisfacción 2018 aplicada a las localidades y entidades del nivel central con un universo total de 68 personas. El reporte de avance de la encuesta fue enviado en las siguientes fechas: 04,11,20 y 24 de diciembre de 2018. Se cerró la encuesta y se apoyó en la tabulación de la información y posteriormente el análisis de la misma. Se envió a gestor de la Dirección de Cobro el formato 01.F16 y el procedimiento 01.P02 para la formulación de la acción correctiva asociada a las Salidas No Conformes del proceso de cobro coactivo no tributario. Participación en la Mesa de Pactos Distrital (14/12/18) convocada por la veeduría Distrital, en este espacio asistieron funcionarios de la Dirección de Presupuesto, Contabilidad, Impuestos y Crédito Público y dos delegados del Observatorio Ciudadano Distrital. Se convocó a la SDH a la Mesa de Pactos Distrital, con el fin de pactar los sub indicadores que serán objeto de medición a principios de la vigencia 2019. El (14/12/18) participé en la reunión del ITB, en donde la OAP invitó a la líder de Gestión Pública de la Corporación Transparencia por Colombia, quien aclaró dudas metodológicas frente al proceso de medición del Índice de Transparencia de Bogotá.</INFORME_EJECUCION><ID>52146524</ID><NOMBRE>ADRIANA BAREÑO ROJAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>MEJIA PEREZ NUBIA CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>39643106</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>28-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="465"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180033-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>OBJETO: Prestar servicios integrales para soportar tecnológicamente la captura de datos en terreno para mantener actualizado el Registro Empresarial de Contribuyentes de Bogotá D.C. Suscrito con: EASYNET S.A Fecha de inicio: 22/01/2018 Plazo de ejecución: 12 meses. Fecha de terminación inicial: 28/01/2019 Valor Inicial del Contrato:            $ 429,635,234.00 Valor pagado:                              $ 322.226.427.00 Valor pendiente de pago             $ 107.408.807.00 El supervisor del contrato 180033-0-2018 certifica que para el periodo comprendido, entre el 01/11/2018 y el 30/11/2018 el contratista cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato y no se presenta novedad en el desarrollo del mismo.  </INFORME_EJECUCION><ID>830071305</ID><NOMBRE>EASYNET S A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTIZ BAYONA DIANA DEL PILAR</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51780474</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="466"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180109-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato No. 180109 suscrito con el señor Hector Fernando Romero, se firmó el acta de inicio el 01-02-2018 cuyo objeto es: "Prestar servicios de apoyo en el seguimiento y acompañamiento en la implementación del CORE Tributario y ERP para la Secretaría Distrital de Hacienda". El contrato se ha ejecutado de manera normal y se ha cumplido con las actividades contratadas, según consta en el informe de supervisión. El porcentaje de ejecución a la fecha es del 91%.  El porcentaje de avance físico es de 100% </INFORME_EJECUCION><ID>79424137</ID><NOMBRE>HECTOR FERNANDO ROMERO CARVAJAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>DIEGO SANCHEZ VILLEGAS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79423100</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="467"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180108-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista realizó las siguientes actividades: 1) Apoyar en la implementación de una nueva plataforma tecnológica y la adopción del nuevo catálogo presupuestal, según especificaciones entregadas por el MHCP, los informes que se transmitan a través de la plataforma Chip, cumplan con los requerimientos allí establecidos; en este sentido, y atendiendo las exigencias técnicas y operativas solicitadas por el área de sistemas, se entregó el archivo de homologación de funcionamiento entre el nuevo plan de cuentas que regirá para las entidades que conforman el presupuesto anual del Distrito a partir de 2019 y la codificación del plan de cuentas FUT, el cual servirá de base para la generación del archivo plano. 2) Se efectuó la revisión de los reportes generados por el sistema, relacionados con las apropiaciones iniciales aprobadas para la vigencia 2019, bajo la nueva estructura presupuestal. 3). Se avanzó en la estructuración del documento de justificación normativa que será presentado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-MHCP, relacionado con la creación de rubros presupuestales necesarios en el plan de cuentas distrital. 4) Se elaboró y entregó un archivo en excel que permitirá comparar y validar la apropiación inicial de la vigencia 2019 en lo concerniente al reporte de la categoría de ¿Funcionamiento¿ y ¿Transferencias Comprometidas¿ con el archivo plano que se genere a través del sistema.</INFORME_EJECUCION><ID>41636875</ID><NOMBRE>CARMEN BEATRIZ DELGADILLO BUITRAGO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>GARCIA BUITRAGO MARTHA CECILIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>52499489</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="468"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180081-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato se encuentra en liquidación. Terminó anticipadamente de actuerdo con Acta de Terminación anticipada de fecha 20 de noviembre de 2018 A continuación, se relaciona la garantía y demás pólizas que ampararon el contrato, con los respectivos amparos constituidos, considerando únicamente los datos contenidos en la garantía inicial aprobada y su cobertura final en cuanto a vigencia y valor teniendo en cuenta el último certificado de modificación aprobado.   POLIZA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No. 14-46-101020027             EXPEDIDA POR:  SEGUROS DEL ESTADO   Anexo 2  GARANTÍA No.  14-46-101020027             EXPEDIDA POR Seguros del Estado Amparo:        CUMPLIMIENTO Amparo:   Calidad Valor  Vigencia Valor Vigencia  Inicio Vencimiento  Inicio Vencimiento  $30.400.000 25/01/2018 28/01/2019  $15.200.000 24/11/2018 22/07/2019 Esta garantía fue modificada a través de los certificados de modificación que se relacionan a continuación: Anexo 0 del 25 de enero de 2018  ESTADO FINANCIERO Valor inicial del contrato  $152.000.000.00 $ 0 $ 0 Valor adiciones  $ 0 $ 0 $ 0 Valor total ejecutado del contrato $ 0 $ 0 $138.133.333.00 Valor total de pagos  $ 0 $138.133.333.00 $ 0 Valor no ejecutado del contrato $ 0 $ 0 $ 13.866.667.00 Saldo a favor del Contratista $ 0 $ 0 $ 0 Saldo a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda $ 0 $ 13.866.667.00  $ 0 SUMAS IGUALES $152.000.000.00 $152.000.000.00 $152.000.000.00  1. Responsabilidad por demandas y acciones imputables al contratista El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de la Secretaría, por motivos que le sean imputables al contratista. 2. Recibo a satisfacción de obras, bienes y/o servicios     Que el objeto contratado fue realizado por la Contratista y recibido por la Secretaría Distrital de Hacienda a entera satisfacción, hasta el 20 de noviembre de 2018, fecha final del contrato por terminación anticipada del contrato 180081-0-2018, por mutuo acuerdo, de lo cual da fe el Supervisor con la firma de la presente acta de liquidación y que además consta en el informe final expedido el 19 de diciembre de 2018 que forma parte integral de este documento.  3. Cumplimiento de Obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social   Que, igualmente, de acuerdo con la firma de la presente acta de liquidación, hecho que además consta en el informe final que forma parte integral de este documento,  expedido el 19 de diciembre de 2018 por el Supervisor del contrato; EL CONTRATISTA, durante el plazo de ejecución del contrato, hasta la terminación anticipada del mismo, acreditó el pago de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 y demás normas que las  reglamenten o complementen.   4. Declaración de Paz y Salvo  De conformidad con el Estado Financiero efectuado, se deja constancia que el contratista ha recibido las sumas allí relacionadas, sumas de las cuales se efectuaron las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.   Camilo Callejas RIvera Director Distrital de Crédito Público Supervisor</INFORME_EJECUCION><ID>52536986</ID><NOMBRE>SHIRLEY MARDONEZ REGALADO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>GOMEZ NAVARRO SERGIO ANDRES</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>94506053</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="469"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180088-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se realizaron, se ajustaron o presentaron propuestas de ajuste a cincuenta y cuatro (54) documentos correspondientes a las fichas técnicas y/o solicitudes de contratación para:  1. Licenciamiento Dataprotector del Concejo. 2. Almacenamiento de Medios Magnéticos. 3. Servicio de Soporte de Antivirus del Concejo. 4. Adquisición computadores iMac para al SDH. 5. Adquisición de iPad para el Concejo. 6. Adquisición de Medios Magnéticos para el Concejo y la SHD. 7. Adquisición de Videowall para el Concejo. 8. Adquisición de computadores para el Concejo. 9. Adquisición de Switches de Acceso para el Concejo. 10. Servicio de operación de la plataforma Oracle para el Concejo. 11. Migración de Exchange 2010 a 2016 para el Concejo. 12. Adquisición de un sistema de Wifi para el Concejo. 13. Adición al servicio de mesa de ayuda e impresión para el Concejo contrato 2017. 14. Adición al servicio de operación de la plataforma Oracle para el Concejo contrato 2017. 15. Adquisición de UPS para la SDH. 16. Adición al servicio de canales de internet para el Concejo contrato 2017. 17. Otrosí a la forma de pago del Core-ERP de la SDH. 18. Servicio de mesa de ayuda y Outsourcing de impresión para el Concejo de Bogotá. 19. Renovación del soporte a la plataforma VMware del Concejo de Bogotá. 20. Adquisición de Infraestructura para el Core y ERP. 21. Servicio de canales de internet para la SDH y Concejo de Bogotá. 22. Adquisición de Tablero Digital para el Concejo de Bogotá. 23. Segunda adición para Mesa de Ayuda del Concejo de Bogotá. 24. Adición para la Plataforma de Subastas Electrónicas de la SDH. 25. Adquisición de Muebles Archivadores para cintas Tape Backup del Concejo de Bogotá. 26. Adquisición de Equipos para la Plataforma de Virtualización del Concejo de Bogotá. 27. Adquisición de un Sistema de Detección de Incendios para el Concejo de Bogotá. 28. Prestar Servicios de Infraestructura para el Core y ERP. 29. Prestación de Servicios Profesionales PETIC para el Concejo de Bogotá. 30. Prestación de Servicios Profesionales Publicación Página Web para el Concejo de Bogotá. 31. Servicio de Recuperación de Cintas Históricas del Concejo de Bogotá. 32. Tres (3) Prestaciones de Servicios Profesionales administrativos SiCapital. 33. Tres (3) Prestaciones de Servicios Profesionales financieros SiCapital. 34. Prestación de Servicios Profesionales tributario SiCapital. 35. Adquisición de Repuestos de Escáneres para la SDH. 36. Actualización de software de diseño gráfico para el Concejo de Bogotá. 37. Adición y prórroga de Computadores para el Concejo de Bogotá. 38. Adquisición de computadores especializados para el Concejo de Bogotá. 39. Adquisición de impresoras para el Concejo de Bogotá. 40. Adquisición de cámara fotográfica y elementos para el Concejo de Bogotá. 41. Prórroga para la Migración de Exchange del Concejo de Bogotá. 42. Adición de Antivirus Kaspersky para la SHD.  43. Adquisición de certificados y firmas digitales para la SHD. 44. Adición y prórroga para la Adquisición de cámara fotográfica y elementos para el Concejo de Bogotá. 45. Prórroga para la adquisición de computadores especializados para el Concejo de Bogotá. 46. Prestación de Servicios Profesionales del Gerente del Core de la SHD. 47. Solicitud de terminación del contrato 180095 - Mauricio Ramirez. 48. Adquisición de computador especializado para la oficina de Anales y Publicaciones del Concejo de Bogotá. 49. PSP apoyo Grabación Comuneros Pablo Rodríguez. 50. Adquisición de equipos para videoconferencia del Concejo de Bogotá. </INFORME_EJECUCION><ID>1019044716</ID><NOMBRE>LUIS ORLANDO GARCIA URREGO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79658405</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="470"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180126-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En este periodo se suscribió el 26 de enero con Monica Lorena Garzon Reyes el contrato de prestación de servicios profesionales No. 180126-0-2018 cuyo objeto es prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano. Así mismo, se realizaron las siguientes actividades: Se realizó el seguimiento a las comunicaciones y los pagos realizados por la EPS Sanitas, Famisanar, Coomeva, Saludcoop, Nueva EPS y Compensar de las incapacidades pendientes de cobro. Se efectuó el registro y la actualización de las incapacidades recobradas que las EPS correspondientes reconocieron. Se actualizó y se registró la información de las incapacidades de acuerdo al estado y la información aportada por las EPS. Se atendió a la reunión programada por Medimas para atender el procedimiento de transcripción y cobro de las incapacidades generadas a partir del 1 de agosto de 2017. Se participó en la reunión de actualización con el representante de PSIGMA acerca de las pruebas psicotécnicas aplicadas para los cargos de planta de la Secretaría de Hacienda. Se preparó, se consolidó y se proyectó la información concerniente a las fichas de sostenibilidad contable como producto de la depuración de las bases de datos de las EPS Sanitas, Compensar, Saludcoop, Coomeva, Nueva EPS y Famisanar.  Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados del 1 al 28 de diciembre de 2018, por valor de $ 4.386.667. </INFORME_EJECUCION><ID>52394164</ID><NOMBRE>MONICA LORENA GARZON REYES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="471"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180132-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de diciembre de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180132-0-2018 suscrito el 26 de enero con Oscar Fabian Bravo Enríquez y cuyo objeto es prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano; se realizaron las siguientes actividades: Se realizó la conciliación contable de la EPS Coomeva y Saludcoop para presentar el informe a la Dirección Distrital de Contabilidad con el fin de presentar el registro de las incapacidades que no pudieron ser cobradas en su momento. Se elaboraron 12 actos administrativos correspondientes a reconocimientos iniciales y reajustes de primas técnicas, adicionalmente se realizó la revisión de 12 primas técnicas elaboradas por la compañera Marleny Gómez Vidal. Se atendieron oportunamente las 22 solicitudes de retiro parcial o definitivo de cesantías, efectuando el respectivo proceso de cierre de correspondencia en el aplicativo CORDIS. En lo relacionado con las novedades de nómina de este periodo, se realizó acompañamiento en el registro de los descuentos por diferentes conceptos, en este proceso se adelantaron los registros en las aplicaciones del sistema, las novedades que se presentaron en este mes correspondieron a autorización de libranzas, solicitud de cesantías, registro de paz y salvos de descuentos, novedades de planes complementarios, aportes voluntarios, aportes sindicales y anotaciones de embargos judiciales. También se atendieron las reuniones y solicitudes de nuevas entidades que buscan vincularse como beneficiarios ante la Secretaría Distrital de Hacienda, se les indicó el procedimiento y requisitos que deben seguir. Se diligenciaron las planillas para pago de aportes AFC que se envía digitalmente, las planillas manuales fueron diligenciadas por la funcionaria Marleny Lorena Triana Arévalo. Adicionalmente se continuó la elaboración de certificaciones laborales, sin embargo, la cantidad de solicitudes que se reciben es alta y por lo tanto se han presentado demoras en la emisión de las certificaciones. Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de diciembre de 2018, por valor de $4.700.000.  </INFORME_EJECUCION><ID>1015392735</ID><NOMBRE>OSCAR FABIAN BRAVO ENRIQUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="472"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180102-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Certifico que el valor cobrado por el contratista está de acuerdo con los estudios previos y con el contrato.  El valor que pagar con la presente certificación es de ($4.800.000) Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos, presentando un valor certificado acumulado por la suma de ($53.120.000) Cincuenta y Tres Millones Ciento Veinte Mil Pesos que equivalen al 98% de ejecución, quedando un saldo por ejecutar por valor de ($960.000) Novecientos Sesenta Mil Pesos.</INFORME_EJECUCION><ID>80244764</ID><NOMBRE>CARLOS ANDRES GOMEZ OTALORA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>JARAMILLO PATIÑO MARIA CLEMENCIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>24580577</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="473"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180127-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de diciembre de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180127-0-2018 suscrito el 26 de enero con Nelson Mesa Alarcon se realizaron las siguientes actividades: Seguimiento a incapacidades pendientes de confirmación de pago por las EPS. Se registró en el sistema perno los pagos realizados por las EPS SANITAS y Nueva EPS. Se ha actualizado la base con la información recibida de las EPS Sanitas y Nueva EPS. Se da respuesta de comunicaciones remitidas por la EPS CAFESALUD 2018ER125675 Y 2018ER126482. Se trabajo con la profesional de la oficina de contabilidad durante los días comprendidos del 3 al 12 de septiembre depurando la base de incapacidades de la NUEVA EPS y COLSANITAS. La base de la Nueva EPS de acuerdo al proceso de sostenibilidad contable se realizó la verificación y respectiva depuración, información enviada al área contable el 26 de noviembre de 2018. Se realizó acompañamiento a las Actividades de Tren de la Sabana. Se Coordinó la Actividad Pasadía en LAGOSOL. Reunión 04 de diciembre en la sala 4 de STH. OBJETIVO: Capacitación procedimiento de incapacidades EPS COMPENSAR. Se da respuesta a los requerimientos correspondientes a pagos de salud y pensión. El contrato tuvo terminación anticipada por mutuo acuerdo con fecha del 14 de diciembre de 2018. Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de diciembre de 2018, por valor de $2.036.667.  </INFORME_EJECUCION><ID>79503629</ID><NOMBRE>NELSON  MESA ALARCON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="474"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180131-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de diciembre la contratista realizó el análisis, conciliación, depuración, registros y ajustes contables, de la información reportada por el área asignada para el cierre del período, así mismo atendió los requerimientos necesarios para el cumplimiento de actividades.</INFORME_EJECUCION><ID>1024530851</ID><NOMBRE>KELLY JOHANNA SANCHEZ RAMOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CABEZAS CUELLAR REINALDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>93346224</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="475"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180124-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante esta obligación brinde apoyo y asistencia  las siguientes líneas: ¿ 509 Adquirir solución de videoconferencia para el Concejo de Bogotá. ¿ 508 Adquirir equipo de cómputo especializado para la Secretaría General del Concejo de Bogotá y software correspondiente ¿ Sisco 590 Establecer y regular las relaciones de cooperación interinstitucionales entre las partes para la realización de actividades de interés común de tipo académico, técnico, administrativo e investigativo y de transferencia de conocimiento, siempre en pro de sus respectivos intereses y fines. </INFORME_EJECUCION><ID>80084634</ID><NOMBRE>MAURICIO  SOLER ARTUNDUAGA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>QUINTERO NAVARRETE NELLY</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>51795882</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="476"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180127-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de diciembre de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180127-0-2018 suscrito el 26 de enero con Nelson Mesa Alarcon se realizaron las siguientes actividades: Seguimiento a incapacidades pendientes de confirmación de pago por las EPS. Se registró en el sistema perno los pagos realizados por las EPS SANITAS y Nueva EPS. Se ha actualizado la base con la información recibida de las EPS Sanitas y Nueva EPS. Se da respuesta de comunicaciones remitidas por la EPS CAFESALUD 2018ER125675 Y 2018ER126482. Se trabajo con la profesional de la oficina de contabilidad durante los días comprendidos del 3 al 12 de septiembre depurando la base de incapacidades de la NUEVA EPS y COLSANITAS. La base de la Nueva EPS de acuerdo al proceso de sostenibilidad contable se realizó la verificación y respectiva depuración, información enviada al área contable el 26 de noviembre de 2018. Se realizó acompañamiento a las Actividades de Tren de la Sabana. Se Coordinó la Actividad Pasadía en LAGOSOL. Reunión 04 de diciembre en la sala 4 de STH. OBJETIVO: Capacitación procedimiento de incapacidades EPS COMPENSAR. Se da respuesta a los requerimientos correspondientes a pagos de salud y pensión. El contrato tuvo terminación anticipada por mutuo acuerdo con fecha del 14 de diciembre de 2018. Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de diciembre de 2018, por valor de $2.036.667.  </INFORME_EJECUCION><ID>79503629</ID><NOMBRE>NELSON  MESA ALARCON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79690139</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>14-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="477"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180098-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Apoyo en la coordinación de las pruebas integrales de los diferentes módulos que componen BOGDATA. Apoyo en la identificación de la ruta crítica para determinar los escenarios de prueba de los diferentes módulos del BOGDATA. Es de anotar que la identificación de escenarios en una información de entrada para la documentación de procesos. Realizar seguimiento a los proyectos asignados a la PMO ¿ DIT, los cuales consistieron en: 1. seguimiento a las actividades realizadas, en ejecución y pendientes, 2. Situaciones del proyecto, 3. Seguimiento a riesgos identificados y gestionados, 4. Estado de compromisos y actas. Apoyar el rol de facilitador de la OAP ante la Dirección de Tesorería frente a la gestión que debe realizar para el BOGDATA, la cual consistió en: 1. Apoyar a la Dirección Distrital de Tesorería en la identificación de las actividades en el cronograma del proyecto ver 5.0., 2. Identificar las causas de los atrasos de las actividades críticas correspondientes a los módulos de tesorería e informar al asesor para que se gestione su solución., 3. Realizar mesas de trabajo con los líderes funcionales de tesorería con el propósito de identificar los entregables de tesorería a BOGDAT, 4. Asistir a reuniones de seguimiento realizadas por el Director de Tesorería identificando los avances, retrasos (causas) y situaciones de los compromisos del área, 5. Proponer los instrumentos  para registrar el acompañamiento y sus correspondientes observaciones, así como elaborar los diferentes informes de las gestiones realizadas. Apoyar a la PMO en el acompañamiento que esta oficina realiza a la gestión del proyecto implementación de la Dirección Distrital de Cobro, en las etapas de inicio y planificación, bajo la metodología PMBOK. Realizar ajustes al documento preliminar que contenga un estándar para todos los proyectos del plan de gestión de riesgos. Documentar la carpeta apoyo y seguimiento proyecto BOGDATA Dirección Distrital de Tesorería de conformidad con la metodología para garantizar la trazabilidad de la gestión y del acompañamiento. Elaboración de informes de seguimiento a los proyectos asignados, así como el informe de gestión mensual de las actividades realizadas en cumplimiento del contrato.  Terminado por plazo de ejecución</INFORME_EJECUCION><ID>79302967</ID><NOMBRE>SAMUEL IVAN PEÑA PINEDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>PARDO FIGUEROA NELSON ANDRES</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>80792009</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="478"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180133-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se generó mail propuesto para áreas que no han realizado depuraciones de roles y usuarios y bloqueo de medios removibles. Se generó informe de operación del esquema adoptado en cuanto a controles en la plataforma office 365 (que incluye: Informe de usuarios activos a fecha de corte Dic 31 de 2018, Informe de actividad de usuarios para el periodo de diciembre de 2018, esto es: eliminación, cargue y movimientos. Uso de almacenamiento. Otra información:  flujo de correo, auditoría y registro de tráfico). Se realizaron las sesiones de capacitación orientadas a datos abiertos para las áreas de la entidad. Terminados los siguientes entregables: Guía para el control d medios removibles para entrega SITIC. Propuesta de política de servicios en la nube. Actualizada la sección del SGSI en la intranet. Actualizada la información de datos abiertos a Dic 26 de 2018 (datos publicados y tablero actualizado). Asistencia a capacitación de herramientas de office. Cargados documentos de soporte de los entregables en carpeta sharepoint.</INFORME_EJECUCION><ID>79745196</ID><NOMBRE>OSCAR LEONARDO URIBE URREGO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>GALEANO SALAZAR JAIRO WELFREDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79529143</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="479"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180110-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El día primero de febrero de 2018, inició el contrato N° 180110-0-2018, de Lizet Viviana Romero Orjuela. Las actividades realizadas por el contratista durante el mes de Diciembre fueron las siguientes: Se realizó el ajuste a la versión final del código (programa) en STATA que realiza el procesamiento integral de las bases de datos suministradas por la Secretaría de Hacienda y será el insumo para el cálculo del recaudo y el ingreso potencial estimado. Se realizaron los ajustes a la presentación de las bases de datos de la Dirección de Impuestos de Bogotá, junto con otras fuentes de información. Las bases de datos procesadas y depuradas definitivas, las cuales fueron insumo para la estimación de las tasas de evasión por actividad económica, quedaron a disposición de la Secretaría Distrital de Hacienda.  El informe final entregado por la contratista fue ajustado de acuerdo con los comentarios solicitados por las Direcciones de Estadísticas y Estudios Fiscales y de Impuestos de Bogotá, este contiene los siguientes capítulos: Metodología procesamiento bases de datos.  Análisis descriptivo de las bases procesadas y depuradas. Metodología y estimación de la tasa de evasión para bancos comerciales.  </INFORME_EJECUCION><ID>1033752998</ID><NOMBRE>LIZET VIVIANA ROMERO ORJUELA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FIGUEROA SOCARRAS CESAR ALFONSO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>1001850495</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="480"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180145-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El día primero de febrero de 2018, inició el contrato N° 180145-0-2018, de Wilson Mayorga Mogollón. Las actividades realizadas por el contratista durante el mes de diciembre, por medio de las cuales se da por cerrado el contrato, teniendo en cuenta que se cumplió con el objeto del contrato fueron las siguientes: Se realizó el ajuste a la versión final del código (programa) en STATA que realiza el procesamiento integral de las bases de datos suministradas por la Secretaría de Hacienda y será el insumo para el cálculo del recaudo y el ingreso potencial estimado. El informe final entregado por el contratista fue ajustado de acuerdo con los comentarios solicitados por las Direcciones de Estadísticas y Estudios Fiscales y de Impuestos de Bogotá, este contiene los siguientes capítulos: Marco Normativo del Impuesto de Industria y Comercio ¿ ICA-. Evasión Fiscal de las Empresas: Una Revisión de Literatura Seleccionada. Revisión de Metodologías Aplicadas para la Medición de Evasión Fiscal de Impuesto de Industria y Comercio ¿ ICA-. Metodología Propuesta para la Estimación de la Tasa de Evasión a Nivel CIIU rev 4. Instrucciones para la operación de archivos de la Secretaría de Hacienda. Resultados. Modelos de análisis sobre la tasa de evasión. Para determinar las actividades económicas con mayor riesgo de evasión.  </INFORME_EJECUCION><ID>79838762</ID><NOMBRE>WILSON  MAYORGA MOGOLLON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FIGUEROA SOCARRAS CESAR ALFONSO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>1001850495</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="481"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180116-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se revisó y entregó concepto mediante correos electrónicos para procesos de contratación de la Dirección de Informática y Tecnología de la SDH y del Concejo de Bogotá D.C. - 29 Procesos. Se realiza seguimiento a los contratos en estado ¿terminado por plazo¿ relacionados en el memorando con radicado de 2018IE7793 de 27 de marzo de 2018 enviado por la Subdirección de Asuntos Contractuales a la Dirección de Informática y Tecnología. Se realizó consulta y verificación en el aplicativo Sisco, del estado de cada uno de los procesos y su localización actual. Seguimiento y confirmación de la aprobación por parte de los asistentes en representación de la Alta Consejería,  de las Actas de Informe de Seguimiento Semanal de las fechas 26 de septiembre, 10, 24 y 31 de octubre, de las reuniones realizadas con los miembros de la Alta Consejería de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el desarrollo de los convenios 170201-0-2017 y 170211 y para la estructuración de la fase II del proyecto ERP distrital (BOG DATA.). Revisión de los procesos de liquidación en los siguientes contratos:  170116-2017        SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S. 170264-0-2017     AXEDE S.A. 170269-0-2017     DALIA EDITH RODRIGUEZ TORRES 170148-0-2017     ARANDA SOFTWARE ANDINA SAS 170366-0-2017  U.T. HIPERCORVENGENTE SANOLIVAR-GTS 160251-0-2016  SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S Se atendieron consultas internas presentadas frente al Proceso de Licitación Pública No. SDH-LP-04-2018 adquisición de una solución integral de conferencia y debate para el Concejo de Bogotá D.C., respecto al tema de los entes certificadores  y las certificaciones de calidad y funcionalidad, que estos puedan expedir o con las que puedan contar los producto de Audio y Video. Y durante todo el periodo contractual se apoyó el proceso de inclusión de  (29) procesos de contratación, de los cuales  corresponden 25 para el Concejo de Bogotá y 4 para la SDH. El presente informe y los correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2018. Revisión de la documentación allegada para la firma del director, principalmente: Solicitudes de Modificación Contractual, Cierres de Expedientes Contractuales y Aprobación de Modificaciones Contractuales, entre otros.</INFORME_EJECUCION><ID>22810343</ID><NOMBRE>INGRID MARIA ALVARADO ECHAVEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO>79658405</ID_INT_INTERNO><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="482"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180100-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION> - Continua con el apoyo a la supervisión técnica del contrato No 180190-0-2018, contratista ING Solutions S.A.S. objeto del contrato es: ¿Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de extinción incendios de las torres A y B del Centro Administrativo Distrital CAD. - Realizó apoyo a la supervisión del contrato 180185-0-2018 objeto Prestar servicio de mantenimiento preventivo con suministro de repuestos para plantas purificadoras Semi-industriales de agua de la Secretaría Distrital de Hacienda. - Continua apoyo a la supervisión en el contrato 170312-0-2017 renovación ascensores, se mantiene constante verificación del cronograma de actividades. Se realizan comités semanales identificando el avance de actividades, se pueden identificar las actas en la carpeta de supervisión del contrato No 5 folio 926. - Retoma operación normal de mantenimiento en los ascensores Mitsubishi del super CADE, se verifican las tareas de mantenimiento preventivo según cronograma establecido, se puede identificar los mantenimientos en la carpeta folios 93 y 94. - Se realiza el seguimiento a las rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidráulico de la Entidad, la hoja de vida del equipo se encuentra actualizada Z:\HOJAS DE VIDA EQUIPOS sistema hidráulico. - Continúan las tareas de mantenimiento preventivo en el sistema control de incendios, en este mes se realizaron 4 visitas semanales, en las cuales no se evidencias anomalías mayores, se validaron los informes técnicos los cuales se encuentran en la carpeta de supervisión folios 77 a 79, 81 a 90. Se realiza la verificación y cumplimiento del cronograma de no conformidades encontradas en los ascensores entregados por Schindler, cronograma encontrado en el folio 925 de la carpeta de supervisión. Se encuentran 4 pendientes cambio de la puerta B3 piso 10, reparar mármol cuarto piso, marco golpeado B3 piso 3.  Solicita a Schindler tener en cuenta que el 29 de diciembre se cumple el primer mes de actividad de los ascensores por lo cual es necesario tener las rutinas de mantenimiento preventivo y generar la programación de cronograma.  - Continua con la configuración y control de las tarjetas de proximidad entregadas por Schindler para el acceso a los ascensores, se realiza verificación de funcionamiento del sistema. - Realiza verificación de hojas de vida de equipos, según intervenciones realizadas por parte de los contratistas, no se encuentran situaciones registrables, los archivos se encuentran actualizados Z:\HOJAS DE VIDA EQUIPOS Continua trabajos del Plan Estratégico de Seguridad Vial en esta oportunidad se realiza la identificación de peligros y riesgos en recorrido peatonal desde el campin hasta la entidad y desde la estación CAD al edificio, se socializo la información en el comité realizado el 14 de diciembre de 2018. Se trabaja en las respuestas a las observaciones de la licitación SDH-LP-03-2018 cuyo objeto es: Suministro, instalación y puesta en operación del sistema de administración del edificio (BMS) en las sedes de la Secretaría Distrital de Hacienda y el edificio del Centro Administrativo Distrital CAD, así como en la modificación del anexo técnico según estas observaciones. Se asiste a la audiencia de adjudicación y técnicamente se valida a la UT BMS HACIENDA para realizar el proyecto.|80180013|JORGE EDUARDO GORDILLO PARDO|1|SEGURA MELO ALFONSO JAVIER|80058599|NA|NA|31-DEC-18|</INFORME_EJECUCION><ID>80180013</ID><NOMBRE>JORGE EDUARDO GORDILLO PARDO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>#N/A</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="483"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180117-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del mes de Noviembre de 2018  con la certificación del revisor Fiscal en relación al pago de aportes a fondos de salud, fondos de pensión, administradora de riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Sena e ICBF (certificación que se anexa firmada por la revisoría fiscal), así mismo,  el supervisor del contrato deja constancia que el contratista prestó los servicios en cumplimiento del contrato de Soporte, mantenimiento y actualización del software especializado en gestión de Riesgo de Mercado, fundamentado en la metodología VAR, conforme a los avances normativos y técnicos correspondientes al periodo entre del 28 de Octubre de 2018 hasta el 27 de Noviembre de 2018.</INFORME_EJECUCION><ID>830067907</ID><NOMBRE>ALFCOM  S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>MORENO SANABRIA FABIO ERNESTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="484"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180043-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se elaboraron los documetnso rpevios de las lineas asignadas y las modificaciones que se asignaron al profesional durante el periodo de diciembte 2018</INFORME_EJECUCION><ID>50979283</ID><NOMBRE>ANDREA  BARVA MARINO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="485"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180035-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se preparó y presentó a la Junta de Contratación y al Comité Asesor y Evaluador el informe final de evaluación de requisitos habilitantes y factores de ponderación dentro del Proceso de Selección por Licitación Pública No. SDH-LP-05-2017, recibiéndose observaciones al mismo y haciendo las respectivas correcciones y modificaciones.   El 5 de diciembre de 2017 se publicó en el Portal SECOP las respuestas a las observaciones recibidas al informe de evaluación y el último informe final de evaluación.   Se preparó la audiencia para la adjudicación del proceso, entre otras, concertando la logística para la misma.   Se recibieron las observaciones al informe de evaluación del proceso las cuales fueron revisadas en mesas de trabajo con las diferentes direcciones de la SDH y que hacen parte del Comité Asesor y Evaluador del proceso.  El 6 de diciembre se llevó a cabo la audiencia de adjudicación del Proyecto CORE Tributario y ERP, el cual fue adjudicado al proponente que cumplió a cabalidad con las exigencias habilitantes y se calificó con el mayor puntaje.  Se proyectó el acto de adjudicación y el contrato, y se realizó todo el acompañamiento para su perfeccionamiento y su inicio de ejecución.  </INFORME_EJECUCION><ID>79892508</ID><NOMBRE>JOHAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="486"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180105-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El desarrollo y ejecución del contrato se ha realizado para el período, dentro de las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes en el momento de su suscripción. Igualmente el contratista ha cumplido con cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato.  Se suscribió el nuevo contrato 180105-0-2018 por el período comprendido del 23 de febrero de 2018 al 23 de febrero de 2019 con un presupuesto total de $890.000.000   Durante el período comprendido del 1o al 31 de diciembre de 2018 se adelantaron las siguientes actividades desarrolladas por el contratista y revisadas por parte del Supervisor durante le ejecución del contrato:  ¿ Custodia de los títulos ingresados al Depósito, correspondientes a los títulos desmaterializados que se dejan en el depósito de valores.  ¿ Recaudo de los intereses y redención de títulos, abonando a la cuenta corriente destinada para tal fin.   ¿ Reporte de los pagos que se van a realizar por intereses o capital y el abono de los mismos.  Así mismo Deceval S.A. ha cumplido los servicios de depósito de valores, compensación y liquidación de operaciones sobre los valores.  Mediante el servicio de custodia de valores Deceval S.A. viene realizando la custodia, administración, registro de gravámenes, limitaciones de dominio, la liquidación y compensación de las operaciones sobre valores, derechos financieros o títulos valores; minimizando así los riesgos inherentes al manejo físico de los títulos, a través de una plataforma tecnológica de vanguardia adaptada a las exigencias del mercado.  De igual forma entrega de manera ágil y eficiente los registros de cualquier cambio que afecte las posiciones en los depósitos propios, facilitando así la administración del portafolio de inversiones;  es así como Deceval S.A. gestiona ante los emisores el cobro de los derechos patrimoniales, intereses, capital, rendimientos o dividendos de los valores para abonarlos oportunamente en las cuenta autorizadas por la DDT, simplificando los procesos administrativos e imprimiendo fluidez y oportunidad en las operaciones de pago de los derechos patrimoniales.  Dentro de los servicios que presta Deceval S.A. a la DDT se encuentran el soporte a y la asesoría permanente, el cargue automático de los datos asociados a las transacciones a su sistema, visualización del estado de la operación en tiempo real y la respectiva validación de la misma.  De acuerdo con  las actividades realizadas al terminar el período en referencia, se concluye que el desarrollo y ejecución  del objeto del contrato se encuentra dentro del término establecido en el mismo y los pagos se han tramitado conforme a las cláusulas tercera y décima segunda, en cumplimiento de las obligaciones en él establecidas.   El desarrollo y ejecución del contrato se ha realizado para el período, dentro de las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes en el momento de su suscripción. Igualmente el contratista ha cumplido con cada una de las obliga  A corte 31 de diciembre se han desembolsado $497.109.003          El portafolio emitido por DECEVAL, detalla las características de los títulos en pesos que se encuentran bajo su custodia y administración y de acuerdo al portafolio, por depositante a 31 de diciembre dicho portafolio ascendió $1.261.513.906.642,00 con 28 títulos. </INFORME_EJECUCION><ID>800182091</ID><NOMBRE>DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL SA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>QUINTERO LINARES LUZ AMPARO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="487"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180128-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se desarrollaron las siguientes actividades, sin embargo está pendiente ajuste solicitado por el supervisor del contrato:  Seguimiento al proyecto BOGDATA (Core ERP): Asistencia y a la reunión de seguimiento No. 42 del proyecto CORE ERP (BOGDATA), celebrada el 14 de diciembre de 2018, y colaborando en la preparación del acta de reunión.  Apoyar la constitución de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO): Reunión de Seguimiento general de la PMO DIT el 7 de diciembre de 2018, a los proyectos actuales. Retroalimentación de los siguientes proyectos: ITIL, Proyecto de UPS, Infraestructura del BOGDATA, APP, Office 365, comunicación Unificada, BOGDATA, Migración de Datos.  Encuestas de la SDH  Dirección de Presupuesto:  170 participantes. 101 respuestas a la fecha. 59% completo  Se han enviado semanalmente recordatorios a los contactos que faltan por diligenciarla incluyendo el día de hoy (17 de diciembre)  Dirección de Tesorería:  Una vez se terminaron los ajustes solicitados por esta Dirección a las encuestas y se iniciaron el viernes pasado. En el momento están activas dos para esta Dirección:   - Pagos por Ventanilla Bancolombia DDT 2018: Tiene 25 participantes. No hay respuestas a la fecha. - Módulo WEB para solicitar las anulaciones y/o reenvíos de pagos: 295 participantes. 11 respuestas a la fecha . 3% completo  Dirección de Jurídica:  Dos encuestas activas - Dirección Jurídica, Asuntos Contractuales: Tiene 205 participantes. 14 respuestas. 6% completo - Dirección Jurídica, Subdirección de Hacienda: Tiene 54 participantes. 4 respuestas.  7% completo.  Dirección de Contabilidad:   - Encuesta virtual activa: Servicio de creación, actualización y/o modificación de terceros: Tiene 101 participantes. 53 respuestas. 52% completo - Se realizaron tres (3) encuestas a profundidad las cuales fueron dirigidas por Alejandro Vega. Las grabaciones se entregaron a la asesora de la OAP ¿ Myriam Villamil.  Dirección de Cobro:   -Encuesta de satisfacción: Tiene 66 participantes. 37 respuestas. 56% completo Dirección de estadísticas y Estudios Fiscales:  La encuesta virtual se encuentra en etapa de validación y prueba piloto por parte de los funcionarios de la DEEF. </INFORME_EJECUCION><ID>76310870</ID><NOMBRE>CARLOS ALBERTO DORADO SOLANO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>PARDO FIGUEROA NELSON ANDRES</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="488"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180120-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se certifica haber realizado la verificación de cumplimiento de las obligaciones en el pago de aportes a fondos de salud, fondos de pensión, administradora de riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Sena  e ICBF (certificación que se anexa firmada por el representante legal), correspondientes a los últimos seis (6) meses calendario, se deja constancia que el contratista cumplió con los requisitos definidos en el contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>830020062</ID><NOMBRE>SOLUSOFT DE COLOMBIA LTDA.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>BAQUERO OROZCO LUZ KARYME</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="489"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180137-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de ejecución el contratista realizó los siguientes avances de las actividades y desarrollo de funcionalidades de BI; BI Tributario desarrollar funcionalidad para generar reportes de recaudo basada en la información de Soportes Tributarios, Datos otros Impuestos, Bases de Gestión, en un 58%; BI Tributario desarrollar funcionalidad para generar reporte de recaudo por gestión, en un 58%; BI Tributario desarrollar funcionalidad de ajustar metadata para otros tipos de impuestos y procesos de cargue para emisiones, en un 100%; BI Administrativo generar la metadata del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo WCC y generar reportes de la gestión, en un 37%; se entregó la documentación funcional y técnica asociada a cada requerimiento y en etapa de construcción.  </INFORME_EJECUCION><ID>60267612</ID><NOMBRE>LAURA SUSANA GOMEZ SANCHEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ROJAS GOMEZ RITO ANTONIO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="490"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180150-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de Diciembre de 2018,  este contrato no tiene programmado  mantenimiento preventivo, no fue necesario realizar  requerimientos  para mantenimientos correctivos , acorde con la SDH-SMINC 01-2018 </INFORME_EJECUCION><ID>900152368</ID><NOMBRE>INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="491"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180155-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el periodo reportado, se suministro de combustible para el parque automotor de la Secretaria Distrital de Hacienda de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta  presentada por el  contratista se atendio el servicio contratado.</INFORME_EJECUCION><ID>800084124</ID><NOMBRE>ESTACION DE SERVICIO CARRERA 50 S.A.S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="492"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180153-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista prestó los servicios de transporte, almacenamiento y custodia de manera satisfactoria de los medios a su cargo, según el objeto del contrato, para el período Diciembre-2018.</INFORME_EJECUCION><ID>860090247</ID><NOMBRE>TANDEM SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>PARDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="493"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180148-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo con la Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, la cual establece el Régimen de Contabilidad Pública conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, la Doctrina Contable Pública y el Manual de Procedimientos. Este último, en su versión 2007.5 establece que "Las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda y participativos deben actualizarse con base en las metodologías expedidas por la SFC, para las inversiones negociables".  La Secretaria Distrital de Hacienda como ente que orienta y lidera la formulación, ejecución, y seguimiento de las políticas hacendarias y de la planeación y programación fiscal para la operación sostenible del Distrito Capital, necesita para el cumplimiento de este propósito que la Dirección Distrital de Tesorería- DDT desarrolle la actividad relacionada con la valoración del portafolio de inversiones a plazo a precios de mercado, razón por la cual requiere el acceso a la información publicada por PiP Colombia S.A para el mercado de Renta Fija, instrumento de inversión en el que en la actualidad maneja la DDT.  El 2 de marzo se suscribió el nuevo contrato 180148-0-2018 con el Proveedor Integral de Precios Colombia Proveedor de Precios para Valoración Pip. La ejecución del contrato dio inicio el 2 de abril  El contratista ha prestado los servicios de determinación y proveeduría o suministro de información para la valoración de las inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda ¿ Dirección de Tesorería y de los fondos que administre, así como la prestación de servicios de cálculos y análisis de variables o factores de riesgo como insumo para la medición de riesgos financieros, de acuerdo con las metodologías de valoración  Para los períodos comprendidos del 1º al 31 de diciembre de 2018 PiP Colombia S.A ha cumplido con las siguientes condiciones definidas en los Estudios Previos:  1. Acceso a los productos publicados para las valoraciones diarias. 2. Asesoría y atención permanente 3. Inclusión en base de datos de títulos nuevos para cálculo de precios. 4. Acceso a consultas históricas  De acuerdo con las actividades realizadas al terminar el período en referencia, se concluye que el desarrollo y ejecución del objeto del contrato se encuentra dentro del término establecido y se está dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. De igual manera se con la prestación del servicio se llevan a cabo los procesos operativo de custodia, administración, cierre, registro, valoración, autorización final y cumplimiento de las operaciones financieras (Back Office) de la Dirección Distrital de Tesorería.  A corte 31 de diciembre de 2018 se han desembolsado $ 8.568.000   </INFORME_EJECUCION><ID>900307711</ID><NOMBRE>PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS COLOMBIA PROVEEDOR DE PRECIOS PARA VALORACION S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>QUINTERO LINARES LUZ AMPARO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>30-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="494"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180252-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180252-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. La realización de la gestión dentro de 13 radicados con asunto de solicitud de prescripción durante el periodo del 01 de diciembre al 17 de diciembre. Donde se enviaron a solicitud de pruebas De igual manera se realizaron actividades de trámite para los radicados mencionados anteriormente, en los casos que fue requerido. Como se observa la base adjunta en medio magnético. 2. Gestión dentro de 75 oficios de prescripción para solicitar los expedientes correspondientes al archivo y poder dar respuesta de fondo a los mismos.  3. Informe de gestión del mes de diciembre con su respectivo cordis 4. Envió a correspondencia las respuestas dadas a los contribuyentes. </INFORME_EJECUCION><ID>52472123</ID><NOMBRE>DAYSY CONSTANZA RODRIGUEZ TORRES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="495"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180152-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el mes de diciembre de 2018 no se presentaron actividades asociadas al contrato.   La ejecución acumulada del contrato es 73%.  La ejecución financiera 100%</INFORME_EJECUCION><ID>900093735</ID><NOMBRE>CYMETRIA GROUP SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>VARGAS SUPELANO JOHN JAIRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="496"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180161-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de diciembre no se desarrolló ninguna campaña.  Durante la ejecución del contrato se han recibido los servicios integrales  para las estrategias de divulgación en medios de comunicación de carácter masivo y alternativo de las siguientes campañas  1. Vehículos con el 10% dscto 2. Predial primera cuota 3. Industria y Comercio Régimen Común - bimestre 2 4. Predial sin descuento - segundo vencimiento 5. Vehículos sin descuento - segundo vencimiento 6. Predial segunda cuota 7. Industria y Comercio Régimen Común - bimestre 3 8.  Predial tercera cuota 9. Industria y Comercio Régimen Común - bimestre 4 10. Predial cuarta cuota 11.  Industria y Comercio Régimen Común - bimestre 5</INFORME_EJECUCION><ID>800000457</ID><NOMBRE>ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="497"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180159-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de noviembre se realiza el perfeccionamiento y legalizacion de la solicitud de la adicion para la actualñizacion de  200 licencias adicionales, en el mes de diciembre se continua con la implementacion de la proteccion para la plataforma Vmware de la entidad, el contrato lleva un 72% de ejecucion</INFORME_EJECUCION><ID>900418656</ID><NOMBRE>GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>QUEVEDO BERNAL ANA VILMA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="498"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180160-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de noviembre se hicieron las siguientes publicaciones:  CORDIS  AREA  CANT ITEM    FECHA PUBLICACIÓN 2018IE31665 DIB   10  AVISO por registro 3/12/2018 2018IE31993 DIB   14  AVISO por registro 5/12/2018 2018IE32103 DIB   18  AVISO por registro 6/12/2018 2018IE32273 DIB   112  AVISO por registro 7/12/2018 2018IE32305 DIB   8  AVISO por registro 7/12/2018 2018IE32353 EjFisc  1  Aviso Notificación 10/12/2018 2018IE32492 DIB   36  AVISO por registro 10/12/2018 2018IE33249 DIB   114  AVISO por registro 14/12/2018 2018IE33324 TH   1  Aviso fallecimiento 20/12/2018 2018IE33975 DIB   230  AVISO por registro 21/12/2018 2018IE34096 EjFisc  1  Aviso Notificación 24/12/2018 </INFORME_EJECUCION><ID>800045878</ID><NOMBRE>SERVIMEDIOS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="499"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180167-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibió factura por parte del contratista por 23 bonos redimidos durante el contrato, por valor de $ 7.291.000, la cual no se puede cancelar porque hay devoluciones de los funcionarios que no se han subsanado por parte del contratista, se reiterará comunicación con la solicitud.</INFORME_EJECUCION><ID>900475452</ID><NOMBRE>D GERARD M G S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="500"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180166-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>en el periodo de diciembre de 2018, a través del contrato de suministro No. 180166-0-2018 suscrito el 20 de abril con Carlos Augusto Garcia Caicedo y/o Almacenes Zaty y cuyo objeto es el suministro de dotación para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda. Grupo No. 1 DOTACIÓN PARA DAMA que comprende Vestidos sastre para dama; blusas tipo calle; y Grupo No. 3 CALZADO PARA DAMA, se realizaron las siguientes actividades: a la fecha se han redimido la totalidad de los bonos, la terminación del contrato fue el 26 de noviembre de 2018, se recibió factura del último pago por parte del contratista por valor de $707.400.</INFORME_EJECUCION><ID>19297401</ID><NOMBRE>CARLOS AUGUSTO GARCIA CAICEDO- ALMACENES ZATY</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="501"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180157-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes reportado se prestó el servicio de mantenimiento periódico preventivo para los vehículos de la Secretetaria de Hacienda de Bogotá D.C. Prestar servicios de mantenimiento periódico preventivo para los vehículos de la Secretetaria de Hacienda de Bogotá D.C.</INFORME_EJECUCION><ID>900693270</ID><NOMBRE>CAR SCANNERS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="502"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180164-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Servicios de preproducción, producción y edición de 8 video institucionales, unidos en su edición (cápsula informática de 1 a 2 minutos cada uno) con la finalidad de divulgar contenidos institucionales de la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Subasta Inversa Electrónica SDH-SIE-02-2018 y la propuesta presentada por el contratista.</INFORME_EJECUCION><ID>900194834</ID><NOMBRE>LA RED ILM S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ADRIANA LUCIA CAMARGO GANTIVA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="503"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180165-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>en el periodo de diciembre de 2018, a través del contrato de suministro No. 180165-0-2018 suscrito el 20 de abril con Recio Turismo S.A. y cuyo objeto es el suministro de tiquetes aéreos para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda no se realizaron solicitudes de tiquetes para el mes, se recibió el cambio de factura solicitado en el mes anterior y se realizó el pago correspondiente.</INFORME_EJECUCION><ID>890104068</ID><NOMBRE>RECIO TURISMO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="504"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180170-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibió el servicio de recolección, análisis y suministro de la información al día, sobre publicaciones periodísticas de interés para la Secretaría Distrital de Hacienda en prensa escrita, radio, televisión e internet, disponibles en forma actualizada en una página web, para ser consultada en forma permanente, durante el periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018.</INFORME_EJECUCION><ID>830509981</ID><NOMBRE>MEDICIONES Y MEDIOS S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="505"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180180-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de DICIEMBRE de 2018, el contratista atendio los servicios integrales de aseo y cafetería y jardineria para las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y zonas comunes del Centro Administrativo Distrital - CAD, de conformidad con lo establecido en  pliego de condiciones de la Licitación Pública No. SDH-LP-02-2018 y  propuesta presentada por el contratista.</INFORME_EJECUCION><ID>811044253</ID><NOMBRE>ASEAR S.A. E.S.P.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="506"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180183-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Según cronograma se realiza visita de mantenimiento preventivo  y se reportan las siguientes actividades: ¿ Mantenimiento preventivo equipo de elevación de agua potable ¿ Mantenimiento preventivo equipo de elevación de aguas lluvias. ¿ Mantenimiento preventivo equipo eyector de aguas nivel freático rampa. ¿ Mantenimiento preventivo equipo eyector de aguas tratada. ¿ Mantenimiento a equipo de presión de agua potable tanque aéreo. ¿ Mantenimiento a euipo de presión aguas lluvias tanque aéreo. ¿ Mantenimiento a equipo de presión aguas lluvias red contraincendios. Según cronograma se realiza visita para lavado de tanques de agua potable y aguas lluvia el día 25 de agosto de 2018</INFORME_EJECUCION><ID>900152368</ID><NOMBRE>INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="507"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180187-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>PLAZO INICIAL Vigencia 2018; PLAZO FINAL  31 de diciembre de 2018 En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron Obligaciones generales que se cumplieron a cabalidad y las  siguientes OBLIGACIONES ESPECIALES:  1. Emitió la calificación, revisó y actualizó la calificación el 28 de junio de 2018. 2. Adelantó todas las acciones que fueron necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Suministró los servicios profesionales conforme a las normas aplicables al objeto del contrato. 4. Dio cumplimiento a los términos y condiciones aplicables a calificaciones crediticias adoptados por LA CALIFICADORA. 5. Informó al Distrito de los eventos relacionados con la calificación. 6. Actuó con lealtad y buena fe durante la celebración, ejecución y terminación del contrato en lo relacionado con la calificación. 7. Puso a disposición del desarrollo del objeto del contrato los recursos profesionales y todos aquellos que fueron necesarios para el buen desarrollo del objeto del contrato. 8. Empleó al personal idóneo para el desarrollo del objeto del contrato. 9. Designó a las personas con las cuales el supervisor tuvo contacto.  En ejecución del contrato 180187-0-2018 de junio 12 de 2018 suscrito con Fitch México S.A. de C.V. La Calificadora presentó la factura No. A 7169500256 del 16 de agosto de 2018,  correspondiente a los servicios prestados de calificación a la Secretaria Distrital de Hacienda. Una vez expedida la disponibilidad presupuestal ¿ CDP No. 1 del 3 de enero de 2018 y el RP No. 17 del 13 de junio de 2018, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No. 180187-0-2018 recibió la suma de USD55.000 cincuenta y cinco mil dólares americanos, previa presentación de la factura No. A7169500256 del 16 de agosto de 2018, cuyo pago se realizó en su totalidad a la TRM 2.958,45 vigente el 27 de agosto de 2018 (fecha del pago), para un equivalente en COP162.714.750 Finalmente producto de la diferencia entre el valor proyectado de la TRM y el valor efectivo de pago, resulto un saldo a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda de $7.722.250, el cual se solicitó su cancelación al Responsable del presupuesto de la Unidad Ejecutora No. 03 y se realizó el 28 de agosto de 2018.  ORDEN DE PAGO FECHA Valor  dólares TRM VALOR  pagado en pesos 37   24-08-2018 USD55.000 2.958,45  162.714.750 Balance Financiero de la ejecución del contrato Valor inicial del contrato    $170.437.000.oo   Valor total ejecutado del contrato $162.714.750 Valor total de pagos    $162.714.750  Valor no ejecutado del contrato $7.722.250 Saldo a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda  $7.722.250  Servicios y productos recibidos a satisfacción Una vez se inició la ejecución del contrato, la Calificadora realizó la revisión de la calificación con lo cual se procedió a emitir concepto confirmado la calificación de Bogotá Largo Plazo en moneda local ¿BBB+¿ y Largo Plazo en moneda extranjera ¿BBB¿ la cual permanece vigente. Posteriormente se procedió a publicar el reporte en la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda para consulta pública. Ver Link: http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/credito_publico/calificaciones_riesgo/externas/2018/fitchengl062018.pdf En septiembre 12 de 2018, la calificadora realizó una nueva revisión y ratificó la calificación de Bogotá, y su concepto sobre las finanzas de la ciudad fue favorable. El reporte se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/credito_publico/calificaciones_riesgo/externas/2018/fitchsep2018.pdf. El supervisor del contrato de Prestación de Servicios No. 180187-0-2018 del 12 de junio de 2018, certifica que Fitch Rating México, S.A. de C.V, ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos durante el periodo de ejecución del contrato. David Manuel Gomez  </INFORME_EJECUCION><ID>1,74009E+12</ID><NOMBRE>FITCH MEXICO S.A. D.C.V.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CALLEJAS RIVERA NESTOR CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="508"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180189-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante la ejecucion del mismo se actualizó el licenciamineto de la herramienta MEsa de Servicios CA en condiciones normales, para el mes de diciembre se realizaron actividades de seguimiento y soporte las cuales fueron atendidas por el contratista. El contrato termina en condiciones normales con una ejecuion del 100% finalizando el 15-12-2018</INFORME_EJECUCION><ID>830031855</ID><NOMBRE>M S L DISTRIBUCIONES &amp; CIA S.A.S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="509"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180185-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El servicio de mantenimiento preventivo  a las plantas purificadoras  ubicadas  en el Centro Administrativo Distrital CAD Torre A  y Torres B, y las ubicadas al exterior del la entidad , para este mes se realizo mantenimineto  acorde con  cronograma , no hubo necesidd de llamar para manteniminetos correctivos en el mes de diciembre  de 2018</INFORME_EJECUCION><ID>830021842</ID><NOMBRE>PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONAL LIMITADA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="510"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180191-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el mes de diciembre se cancelo la factura 79370 por valor de $ 7.750.778 y correspondiente los pedidos de diciembre que fueron recibidos en cada una de las dependencias de la SDH de acuerdo con la programación que realizaron, archivo que se consolido y fueron enviados al proveedor para su entrega la cual se realizo entre el 19 y el 21 de diciembre.</INFORME_EJECUCION><ID>830113914</ID><NOMBRE>INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO RINCON GUILLERMO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="511"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180190-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de Diciembre  de 2018 se a prestó del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de extinción de incendios de las torres A y B del Centro Administrativo Distrital CAD. Visitas semanales, pruebas de inspeccion de equipos y elementos que componen el sistemaY con respecto al contrato de sistema de control de incendios, se realizó las visitas semanales del mes, el mantenimiento preventivo con respecto a los ajustes, lubricación, verificación e inspección de equipos y elementos que componen el sistema|900361477|ING SOLUTION S A S|NA|NA|NA|NA|NA|31-DEC-18|</INFORME_EJECUCION><ID>900361477</ID><NOMBRE>ING SOLUTION S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="512"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180196-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Contrato: 180196 Prestar servicios de outsourcing de sistematización y automatización para el control integral del impuesto al consumo de cervezas, sifones, mezclas y refajos de procedencia nacional y extranjera, y de cigarrillos y tabaco elaborado de procedencia extranjera; y de la información tributaria de las participaciones del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, licores destilados y cigarrillos nacionales, que se cause sobre productos consumidos en el Distrito Capital.  Suscrito con: SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. Fecha de inicio: 1 de agosto de 2018 Fecha de terminación: 31 de marzo de 2019 Plazo de ejecución 8 meses Valor del Contrato $ 415,500,000.00 1- De acuerdo con lo señalado en la cláusula 3.11.12.4 de los estudios previos, el contratista entregó, el informe mensual de noviembre de 2018, en físico con radicado No. 2018ER137553 del 19/12/2018 y en medio magnético con radicado 2018ER137604 del 19/12/2018, con las imágenes que soportan las actividades realizadas en el periodo reportado, adicionalmente se recibió la factura electrónica por servicios correspondiente al mes de noviembre No. FE579 del 11/12/2018, a la cual anexan el certificado de aportes parafiscales firmado por el Revisor Fiscal y la planilla de pago de los mismos.    2- Se verificó que el Contratista, cumplió con lo estipulado en las veinticuatro (24) cláusulas de los estudios previos durante el periodo de ejecución del contrato, soportado en la lista de chequeo del mes de diciembre. </INFORME_EJECUCION><ID>890206351</ID><NOMBRE>SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>GUIZA PATIÑO FLOR MIRIAN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="513"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180198-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se entregó a la SDH los ejemplares contratados por cada edición del periódico, en los lugares indicados, durante el periodo comprendido entre el 01/12/2018 hasta el 31/12/2018.</INFORME_EJECUCION><ID>901017183</ID><NOMBRE>EDITORIAL LA REPUBLICA SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>GOMEZ MARULANDA JUAN CARLOS</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="514"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180199-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista prestó el servicio de canales de datos e internet durante el mes de diciembre sin contratiempos mayores. En el tema de facturación se encuentra retrasado, los informes de disponibilidad se encuentran al día. A la fecha el contrato se encuentra en normal ejecución y se ha ejecutado en un 66%.</INFORME_EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="515"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180201-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:  OBLIGACIONES GENERALES: se han cumplido a cabalidad de conformidad con lo estipuladoen el Contrato y Estudios previos OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Se han cumplido a cabalidad durante elperiodo informado.  OBLIGACIONES ESPECIALES: Las siguientes las obligaciones Incluidas en los Estudios previos y el Contrato, se han cumplido por parte de la Calificadora, así:   (i) Presentó por escrito al Contratante la relación de documentos e información que consideró necesarias para realizar la Calificación Inicial o de Revisión y/o para revisar de manera extraordinaria la que hubiera sido asignada. Lo anterior, sin perjuicio de que el Contratante suministre información que, a pesar de no haber sido solicitada expresamente por la Calificadora, sea necesaria para realizar la calificación.   (ii) Trató con carácter confidencial la Información que se le suministró, así como aquella a la que tuvo acceso en desarrollo del Contrato, y a usarla sólo para los fines previstos en el mismo, todo lo anterior, de conformidad con las normas legales aplicables, en particular aquellas expedidas por la Superintendencia Financiera.   (iii) Entregó la Calificación Inicial o de Revisión al Contratante.  (iv) Constituyó la garantía única de cumplimiento, con los amparos exigidos en el Contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del Contrato debidamente suscrito por ambas partes.   Pagos realizados al Contratista a la fecha.  Se deja constancia que una vez expedida la disponibilidad presupuestal, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No. 180201-0-2018 de junio 29 de presentó factura No. BRC7376 el 14 de agosto de 2018 por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($48.927.505), incluido IVA, junto con el informe de calificación a Bogotá D.C. con lo cual se realizó el pago con los descuentos de ley, con el siguiente detalle:   ORDEN DE PAGO FECHA   VALOR 39    03/09/2018 48.927.505.00 Reteica                    397.176.00 TOTAL PAGADO    48.530.329.00  Servicios y productos recibidos a satisfacción y/o cantidad de obra ejecutada (si hay lugar a ello).   El 13 de agosto de 2018, el Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en revisión periódica confirmo la calificación de deuda de largo plazo de `AAA¿ al Programa de Emisión y Colocación de Bogotá D.C.; a su vez, se Confirma la calificación de capacidad de pago de `AAA¿. Recibidos los reportes de calificación de Bogotá como Sujeto de Crédito y Calificación al programa de emisión y Calificación de Bonos de Deuda Pública Interna de Bogotá. D.C.- PEC fueron publicados en la página Web de la Secretaria Distrital de Hacienda, para consulta pública en el siguiente enlace:  http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/credito_publico/calificaciones_riesgo/internas/2018/reportbrcsyp082018emi.pdf Certificación pago aportes La calificadora presentó certificado de cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales expedido por la firma EY  Building a Better Working World ¿Giovanna Paola Gonzalez Sánchez Revisora Fiscal, tarjeta profesional No. 74230-T Designada por Ernst &amp; Young Audit S.A.S. TR - 530. Igualmente ha presentado los certificados de aporte de pago parafiscales a la fecha El supervisor del contrato de Prestación de Servicios No. 180201-0-2018 del 29 de junio de 2018, certifica que BRC Investor Services, S.A., ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos a 31 de diciembre de 2018.   Para constancia se firma a los Treinta y un  (31) días del mes de diciembre de 2018   David Manuel Gómez Bolívar Subdirector de Financiamiento con Otras Entidades Supervisor   </INFORME_EJECUCION><ID>830039674</ID><NOMBRE>BRC INVESTOR SERVICES S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CALLEJAS RIVERA NESTOR CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="516"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180202-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Mitsubishi ubicados en el Centro Administrativo Distrital CAD Torre B . se prestó durante el mes de Dicienbre de 2018 , tambien los manteniminetos correctivos.                                                                                                    </INFORME_EJECUCION><ID>860025639</ID><NOMBRE>MITSUBISHI  ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="517"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180219-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibieron los ejemplares de los diarios El Tiempo y Portafolio durante el periodo comprendido entre el 01/12/2018 y el 31/12/2018.</INFORME_EJECUCION><ID>860001022</ID><NOMBRE>CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ADRIANA LUCIA CAMARGO GANTIVA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="518"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180215-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de diciembre de 2018, La Galería Inmobiliaria remitió la información sobre la situación del mercado de inmobiliario nuevo y usado de la ciudad de Bogotá y Municipios Aledaños correspondiente al mes de noviembre. En efecto, la DEEF recibió el informe mensual con los elementos acordados según las obligaciones especiales establecidas en el contrato, que hacen referencia a dichos reportes.</INFORME_EJECUCION><ID>830006392</ID><NOMBRE>LA GALERIA INMOBILIARIA LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="519"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180220-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante la ejecución del contrato, se ha recibido a satisfacción el siguiente material POP:  2   pendones con mecanismo de roll up 2 x metro, 4x0 tintas alta resolución 1   backing ajustable 2x3 metros estructura aluminio, imprión alta resolución sobre banner de 13oz 200  speaker bluetooth babilon con marca, un logo, una tinta en posición 550  Set taco memo 1000 Memoria USB 9100 Bolígrafo 5000 Pelota anti-estrés 1500 Carpeta porta documento 2500 Libreta de notas 500  Calendario 16  Chaquetas doble faz 161  Chaquetas rompe vientos  </INFORME_EJECUCION><ID>830143886</ID><NOMBRE>ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ADRIANA LUCÍA CAMARGO GANTIVA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="520"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180221-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Aunar esfuerzos humanos, técnicos, logísticos y administrativos para garantizar el esquema de seguridad, en su componente vehículos, requerido por los Concejales del Distrito Capital, como consecuencia directa del ejercicio de sus funciones. Durante el periodo Dirigir, administrar y controlar todas las actividades necesarias para la implementación y funcionamiento del componente vehículos del esquema de seguridad a adoptar para los Honorables Concejales del Distrito Capital. igualmente adelantar todas las gestiones de índole técnico requeridas para la ejecución del objeto del presente convenio, Planea y adelantar todas las gestiones técnicas, administrativas y financieras necesarias para la ejecución de las actividades requeridas para la efectiva implementación, seguimiento y control al componente vehículos del  Esquema de Seguridad de que son objeto los Cabildantes del Distrito Capital. </INFORME_EJECUCION><ID>900475780</ID><NOMBRE>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN  UNP</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CESAR AUGUSTO MELÉNDEZ</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="521"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180241-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180241-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>1015433647</ID><NOMBRE>KATHERINE GIOVANNA ARIZA CASTELLANOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="522"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180242-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180242-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Realización de búsqueda en SGDEA Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo de las declaraciones que hacen parte de la cartera no cobrable y no contenían imagen en el sistema, para su posterior revisión. 3. Realización de búsqueda en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de las declaraciones que pertenecen a la cartera no cobrable y que están Sin Nit, para su posterior revisión. 4. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 5. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>1030552644</ID><NOMBRE>JENNY CAROLINA GOMEZ LESMES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="523"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180243-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180243-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  Consolidación de la Base de datos con 382 registros durante el periodo laborado junto con la generación de los cordis para la elaboración de sus respectivos oficios o resoluciones según corresponda.   Se elaboraron una cantidad aproximada de 382 respuestas al corte 31 de diciembre a los contribuyentes (oficios acreditando calidad, oficios sin deuda, oficios masivos, prescripciones negadas, oficios prescripción negada).  Se ha venido realizando una depuración de archivo desde el mes de abril de 2018 a la fecha, se han empatado aproximadamente 2.925 acuses de correspondencia con su respectivo radicado. </INFORME_EJECUCION><ID>1018461720</ID><NOMBRE>KELLY JOHANA CORZO SANCHEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="524"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180244-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180244-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  29 actuaciones que dieron lugar a la solución de 20 radicados dentro de los cuales se relaciona el detalle:     1. Oficio de tramite: cantidad 8 2. Oficio Negando Prescripción: cantidad 4 3. Resolución terminación de proceso: cantidad 10 4. Resolución que modifica mandamiento: cantidad 2 5. Resolución de prescripción: cantidad 3 6. Oficio informativo: cantidad 2. </INFORME_EJECUCION><ID>1022412122</ID><NOMBRE>SERGIO ANDRES VASQUEZ QUIROGA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="525"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180245-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180245-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>1014275899</ID><NOMBRE>NICOLAS SUAREZ VILLALBA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="526"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180246-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180246-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Generación de bases para el proceso masivo de resolución costo beneficio del área de cobro Prejuridico con un consolidado de 382 registros durante el periodo trabajado, adicional a lo anterior hago el proceso correspondiente al tipo de correspondencia que se genera dentro del masivo (oficios y resoluciones) y apoyo con el archivo. 2. Realizar el análisis de cada radicado recibido, transcribir la información correspondiente a la base de datos, anexar las pruebas (huma y estado de cuenta) y definir el tipo de respuesta que se le dará a cada solicitud de prescripción.  </INFORME_EJECUCION><ID>1024562261</ID><NOMBRE>GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR TORRES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="527"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180235-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180235-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>79547738</ID><NOMBRE>GUILLERMO FRANCISCO FAURA VARGAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="528"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180247-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180247-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>1022406025</ID><NOMBRE>YESICA PAOLA LAGUNA BENITEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="529"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180236-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180236-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Realización de búsqueda en SGDEA Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo de las declaraciones que hacen parte de la cartera no cobrable y no contenían imagen en el sistema, para su posterior revisión. 3. Realización de búsqueda en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de las declaraciones que pertenecen a la cartera no cobrable y que están Sin Nit, para su posterior revisión. 4. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 5. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>1032448222</ID><NOMBRE>NATALIA BUSTOS RUEDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="530"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180270-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180270-0-2018 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 09-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 15.625.000 Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y 31 de diciembre se entregó por parte del contratista validación de 71553 registros (declaraciones) de base de datos con los siguientes resultados:  PROCESO ESTADÍSTICAS 1 Prescripciones 55534 2 Invalidaciones 8751 3 Cartera cobrable 511 4 Registros con observaciones sin recomendación final 6757  Durante este mismo periodo se entrega también por parte del contratista validación de 1994 registros (actos) de base de datos con los siguientes resultados.  PROCESO ESTADÍSTICAS 1 Cargar en cuenta corriente  27 2 Cargar revocatoria  45 1 Cartera cobrable 93 4 Inactivación  335 5 Invalidación de la declaración 4 6 Mejora 0 7 Pendiente de fallo  10 8 Prescripción  1277 9 Terminación de proceso por pérdida de fuerza ejecutoria 6 10 En blanco por falta de expedientes  0 11 En blanco con observaciones pendiente de decisión 133 12 Revocar 64 12 En blanco por falta de otra causal diferente a la imagen de expediente   </INFORME_EJECUCION><ID>80059177</ID><NOMBRE>RONALD DAVID CASTELLANOS ARREDONDO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="531"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180237-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180237-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>1016095574</ID><NOMBRE>YENY PAOLA LAVERDE MORENO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="532"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180259-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180259-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>79394632</ID><NOMBRE>JOHN WILLIAM AHUMADA ZAMORA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="533"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180258-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180258-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>1024574292</ID><NOMBRE>ANGELLY CAMILA TORRES SIERRA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="534"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180239-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180239-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>1026599783</ID><NOMBRE>CARLOS DAVID CARO DIAZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="535"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180248-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180248-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>40219823</ID><NOMBRE>SARAY CORREA ATENCIA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="536"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180249-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180249-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>1032473431</ID><NOMBRE>CRISTIAN CAMILO CHICA SANTIAGO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="537"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180250-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180250-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Realización de búsqueda en SGDEA Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo de las declaraciones que hacen parte de la cartera no cobrable y no contenían imagen en el sistema, para su posterior revisión. 3. Realización de búsqueda en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de las declaraciones que pertenecen a la cartera no cobrable y que están Sin Nit, para su posterior revisión. 4. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 5. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>1030666410</ID><NOMBRE>SERGIO ALFREDO ESTEVEZ ESTEVEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="538"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180253-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180253-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  Adelantar la respuesta de 27 radicados en los cuales se hicieron las siguientes actuaciones:  1. Oficio de tramite:  cantidad 10 2. Oficio Negando Prescripción: cantidad 7 3. Resolución terminación de proceso: cantidad 3 4. Resolución que modifica mandamiento: cantidad 1 5. Resolución de prescripción: cantidad 8 6. Oficio informativo: cantidad 6 7. Mandamiento de Pago: cantidad 2. </INFORME_EJECUCION><ID>52146724</ID><NOMBRE>ANGELA PATRICIA CASTAÑEDA APONTE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="539"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180257-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180257-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>23756169</ID><NOMBRE>MARISOL CASTILLO BARRETO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="540"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180254-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180254-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>1030552953</ID><NOMBRE>EDWIN GIOVANNY CALIXTO QUIROGA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="541"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180255-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180255-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>1031155802</ID><NOMBRE>JESSICA CAROLINA SALINAS ROMERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="542"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180256-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180256-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>79502482</ID><NOMBRE>DIEGO ALEJANDRO SIERRA SIERRA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="543"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180260-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180260-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 CONTRATO No. 180260-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>35494871</ID><NOMBRE>MARIA ELENA ROJAS CASTIBLANCO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="544"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180261-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180261-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>1030641735</ID><NOMBRE>CRISTIAN ANDRES PULIDO HORMAZA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="545"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180272-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180272-0-2018 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 09-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 15.625.000  Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. 38 radicados en gestión para análisis y solicitud de expedientes e impresión de pruebas (38 envíos por medio magnético, un solo archivo de base en Excel y las respuestas a los radicados en Word). 2. 23 prescripciones recibidas por la funcionaria Adriana Torres  3. Análisis a las 23 prescripciones para iniciar proceso de respuesta a fondo. 4. La revisión de los 23 estados de cuenta e impresión de estos con el fin de saber si sobre ellos pesa algún acto administrativo como: mandamientos de pago, resoluciones de terminación y/o prescripción, facilidades de pago, Liquidación Oficial de Aforo (LOA), entre otras; con el fin de alimentar la base que se obtiene recopilando la información necesaria. 5. Se consulta SIT II, Cordis, Gestión de Cobro, HUMA y se hace la impresión de pruebas de manera inicial a los 23 radicados. 6. Se envió correo electrónico correspondiente para pruebas de prescripción al funcionario José Antonio Ramírez, la funcionaria Ana Aguedita Forero y a Archivo para recopilar la información y dar una respuesta al contribuyente de fondo.  7. Se envía formato diligenciado en Excel para la solicitud de los expedientes que se necesitan para dar la correspondiente respuesta a fondo para los 23 radicados.  </INFORME_EJECUCION><ID>52845215</ID><NOMBRE>JERLEY ELIZABETH PEREZ BUITRAGO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="546"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180262-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180262-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Realización de búsqueda en SGDEA Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo de las declaraciones que hacen parte de la cartera no cobrable y no contenían imagen en el sistema, para su posterior revisión. 3. Realización de búsqueda en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de las declaraciones que pertenecen a la cartera no cobrable y que están Sin Nit, para su posterior revisión. 4. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 5. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>80822171</ID><NOMBRE>MANUEL JULIAN BALLESTAS ORTIZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="547"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180264-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180264-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>1030657041</ID><NOMBRE>GISELLY KARINA MALPITA VANEGAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="548"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180271-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180271-0-2018 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 09-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 15.625.000 Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Validación de registros entregados por el grupo de trabajo sobre el impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Apoyar la verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos.    3. Se apoyo en la recopilación, consolidación y validación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera de acuerdo con la ficha Técnica adjunta al informe del contratista. </INFORME_EJECUCION><ID>80564367</ID><NOMBRE>FABIAN RAMIRO VARELA RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="549"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180273-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180273-0-2018 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 09-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 15.625.000 Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Validación de 392 registros de solicitudes de prescripción de la acción de cobro relativa a los impuestos PREDIAL UNIFICADO y sobre VEHICULOS AUTOMOTORES de vigencias cuya clasificación pertenece a cartera no cobrable. 2. Revisión de 76 oficios generados, producto de las respuestas a la petición del solicitante. Para esta actividad se debe aclarar que la revisión se hace en colaboración con la funcionaria Aura Angélica Salazar, persona que revisa la cantidad restante del total de los registros generados. 3. Incorporación de 49 respuestas puntuales por registro que evacuaron de fondo la petición del radicado y la generación de respuesta de trámite en espera de material probatorio para su fallo definitivo.  4. Incorporación de acuses de recibido de correspondencia en cordis. 5. Análisis de cada radicado recibido, revisar la información Correspondiente a la base de datos, anexar las pruebas (huma, estado de cuenta o certificado de cámara y comercio) y definir el tipo de respuesta que se le dará a cada solicitud de prescripción. 6. Consolidar las solicitudes de prescripción de la acción de cobro y determinar si los registros se depuraran mediante resolución costo beneficio o por resolución de prescripción probada. </INFORME_EJECUCION><ID>52051323</ID><NOMBRE>ANGELA  SANCHEZ HERNANDEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="550"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180268-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180268-0-2018 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 09-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 15.625.000 </INFORME_EJECUCION><ID>1019066393</ID><NOMBRE>JUAN DIEGO RODRIGUEZ VILLAMIL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="551"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180251-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180251-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. La gestión de archivo de la Oficina de Cobro Prejurídico con un total de 1176 radicados por el peticionario, adjuntando la respuesta generada o acuse de recibido. 2. El registro y control de los documentos empatados en una base de datos, para su futura organización y ubicación con base a las resoluciones generadas a lo largo del año cursante en el área de Cobro Prejuridico. 3. Ubicación de los radicados hechos por los contribuyentes y/o solicitantes con la respuesta generada en el área de Cobro Prejurídico con el fin de organizar y ubicar dentro del archivo. 4. Validación de registros cuya respuesta no corresponde a la depuración masiva, con el objetivo de determinar su estado y proceder en consecuencia </INFORME_EJECUCION><ID>1032443264</ID><NOMBRE>DIEGO FELIPE BERNAL ESPINOSA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="552"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180240-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180240-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>52844450</ID><NOMBRE>YENNY VANEGAS RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="553"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180265-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180265-0-2018 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 09-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 15.625.000 Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Validación de registros entregados por el grupo de trabajo sobre el impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Apoyar la verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos.    3. Se apoyo en la recopilación, consolidación y validación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>86011718</ID><NOMBRE>LUIS ALFREDO REINOSO GALVIS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="554"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180267-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180267-0-2018 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 09-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 15.625.000 Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Validación de registros entregados por el grupo de trabajo sobre el impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Apoyar la verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos.    3. Se apoyo en la recopilación, consolidación y validación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera de acuerdo con la ficha Técnica adjunta al informe del contratista. </INFORME_EJECUCION><ID>1015437197</ID><NOMBRE>YESICA YURELY NEIRA GONZALEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="555"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180269-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180269-0-2018 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 09-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 15.625.000 Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Validación de registros entregados por el grupo de trabajo sobre el impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Apoyar la verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos.    3. Se apoyo en la recopilación, consolidación y validación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera de acuerdo con la ficha Técnica adjunta al informe del contratista. </INFORME_EJECUCION><ID>53054865</ID><NOMBRE>CAROLINA SIERRA MORALES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="556"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180282-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Revisión de la documentación adjunta en la solicitud para la elaboración de las órdenes de pago expedidas en este periodo, con las cuales deben adjuntar certificación del Supervisor, certificación de pago de aportes, planilla de pago y si hay alguna novedad con el contrato como: suspensión, terminación anticipada, retenciones etc 100%  Revisión total de las órdenes de pago diligenciadas en el periodo 1-31 de   Diciembre/18, con los aplicativos respectivos Sisco y Opget 100%  La revisión de las órdenes de pago se realizó mediante el aplicativo Opget y Sisco teniendo en cuenta la totalidad de ítems que conforman dicha orden (datos generales del contratista, objeto, retenciones, vigencia del contrato, valor, factura cuando corresponda, etc) para que la información sea la misma en los dos sistemas.  Generación de planillas de aprobación para firma del Subdirector administrativo y financiero y la Dirección de Gestión corporativa.  Manejo completo del aplicativo PREDIS expidiendo la totalidad de los requerimientos de los CDPs y CRPs diariamente.  Manejo del aplicativo Cordis para el seguimiento de las actividades asignadas y descargue de éstas diariamente.   Se elaboró el informe de Vigencia y Reservas presupuestales, el de ejecución de la vigencia y el de Sivicof,; el primer día hábil del mes. Se hizo revisión y control de los movimientos diarios del PAC para el mes de diciembre, actas de anulación y saldos de CDP. De acuerdo a los requerimientos de la Subdirección de Asuntos Contractuales, se revisó la documentación acompañada de cada contrato para su legalización definitiva. Se revisó la totalidad de las carpetas de los contratos que soportan las ordenes de pago.</INFORME_EJECUCION><ID>51609561</ID><NOMBRE>YOLANDA  RUIZ ROMERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="557"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180225-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de diciembre a través del contrato de prestación de servicios No. 180225-0-2018 suscrito el 1 de agosto con J y F Inversiones S.A.S., cuyo objeto es prestar servicios de alquiler de escenarios como salones, auditorios y espacios abiertos, apoyo logístico y servicio de catering para el desarrollo de eventos que requiera la Secretaría Distrital de Hacienda, se solicitaron los siguientes servicios para apoyar las diferentes actividades de las dependencias de la Entidad:  ¿ Desayunos servidos para 130 personas, con el objeto de realizar actividad de BOGDATA. ¿ Refrigerios para 30 personas empacados con el objeto de realizar Mesa de trabajo para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. ¿ Refrigerios servidos para 20 personas, con el objeto de realizar Reunión Dirección Distrital de Contabilidad. ¿ Salo, Refrigerios y estación de cafe para 410 personas, para la DIB con el objeto de llevar a cabo Capacitación Paquete Tributario, Protocolos de Atención, Procedimiento CPR -18, Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Estadísticas y Servicio al Cliente. ¿ Salón, Refrigerios servidos y estación de café para 40 personas, estación de café con el objeto de realizar Planeación 2019 SCGI Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación. ¿ Salón, Refrigerios servidos y estación de café para 70 personas, con el objeto de realizar capacitacion en Manual para las Entidades del Distrito Capital sobre el Incidente de Reparación Integral, manejo de la cadena de custodia y tasación. ¿ Desayunos servidos para 45 personas con el fin de llevar a cabo rueda de prensa. ¿ Salón, Refrigerios servidos y estación de café para 184 personas con el objeto de llevar a cabo taller sobre Sistemas y Modelos de Gestión y sobre planes (PAAC), liderada por la OAP para la Dirección de Gestión Corporativa y sus Subdirecciones Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de Talento Humano ¿ Salón para 70 personas con el fin de llevar a cabo sesiones de spa. ¿ Salón, Refrigerios servidos y estación de café para 60 personas con el objeto de realizar Reconocimiento área de impuestos. ¿ Salón para 50 personas con el objeto de realizar por parte de la Secretaría de la Mujer: charla para cuidadores y cuidadoras. ¿ Salón, Refrigerios servidos y estación de café para 20 personas con el objeto de realizar Capacitación de Integridad y Compromiso. ¿ Salón para 60 personas, estación de café, con el objeto de realizar Reunión con funcionarios de la Oficina de Control Masivo. ¿ Salón, refrigerios para 188 personas, estación de café con el objeto de llevar a cabo inducción general. ¿ Salón, refrigerios y estación de café para 17 personas para llevar a cabo reunión del Talento Humano. ¿ Refrigerios empacados para 25 personas con el objeto de realizar capacitación interna para sus nuevos funcionarios y contratistas, con el propósito de contextualizarlos en todo el proceso tesoral ¿ Salón, refrigerios y estación de café para 35 personas con el objeto de realizar capacitacion y alistamiento para el operativo al aeropuerto, seguimiento a la gestión de proyecto RIT durante el segundo semestre y planeación de actividades para el 2019. ¿ Salón, refrigerios y estación de café para 17 personas con el objeto de realizar ejercicio de Planeación (PAA) para el año 2019 de la Oficina de Control Interno. </INFORME_EJECUCION><ID>900424713</ID><NOMBRE>J Y F INVERSIONES S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="558"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180277-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180277-0-2018 Prestar servicios profesionales para apoyar la planificación, control y seguimiento de la gestión de saneamiento contable de la cartera de la DIB. Fecha de inicio: 13-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 30.000.000  Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y 31 de diciembre se entregó por parte del contratista validación de 71553 registros (declaraciones) de base de datos con los siguientes resultados:  PROCESO ESTADÍSTICAS 1 Prescripciones 55534 2 Invalidaciones 8751 3 Cartera cobrable 511 4 Registros con observaciones sin recomendación final 6757  Durante este mismo periodo se entrega también por parte del contratista validación de 1994 registros (actos) de base de datos con los siguientes resultados.  PROCESO ESTADÍSTICAS 1 Cargar en cuenta corriente  27 2 Cargar revocatoria  45 1 Cartera cobrable 93 4 Inactivación  335 5 Invalidación de la declaración 4 6 Mejora 0 7 Pendiente de fallo  10 8 Prescripción  1277 9 Terminación de proceso por pérdida de fuerza ejecutoria 6 10 En blanco por falta de expedientes  0 11 En blanco con observaciones pendiente de decisión 133 12 Revocar 64 12 En blanco por falta de otra causal diferente a la imagen de expediente    </INFORME_EJECUCION><ID>39819142</ID><NOMBRE>PAOLA ANDREA OBANDO AVILA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>21-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="559"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180285-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se certifica el recibo a satisfacción previa entrega y aprobación del cronograma de actividades para la ejecución del contrato. Documento de especificación funcional en un 100%, para la Funcionalidad 1 correspondiente a la implementación del módulo de cobro coactivo no tributario para el nuevo sistema hacendario de ERP Bog- Data. Documento de especificación funcional en un100%, documento de especificación técnica en un 100%, %, documento soporte de pruebas funcionales unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para la Funcionalidad 2 correspondiente los conceptos de tasas retributivas y tasas por uso de aguas subterráneas con el cobro de intereses al momento de la aprobación de una facilidad de pago. implementación del cobro para las sanciones impuestas por el nuevo código nacional de policía. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para la Funcionalidad 3 correspondiente a la modificación de los formatos de calidad de los reportes generados en Sico con el cambio de Dirección de la oficina de ejecuciones fiscales a la Subdirección de ejecuciones fiscales de la Dirección Distrital de cobro coactivo. Adicionalmente se hizo ayuda para la especificación funcional de pagos PSE para el nuevo sistema hacendario de BogData ¿ Sap, se hicieron actualizaciones de datos obligadas en el sistema para ajustar estado de recibo, fecha y acta de legalización de folios. Actualización de actuaciones de resoluciones para los funcionarios con doble rol por oficina. Establecida de acuerdo con las obligaciones especiales del numeral 2.4 de los estudios previos y el informe de actividades del periodo</INFORME_EJECUCION><ID>84090824</ID><NOMBRE>VIRGILIO SANTANDER SOCARRAS QUINTERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>MAYORGA LARA JAIME</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>01-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="560"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180285-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se certifica el recibo a satisfacción previa entrega y aprobación del cronograma de actividades para la ejecución del contrato. Documento de especificación funcional en un 100%, para la Funcionalidad 1 correspondiente a la implementación del módulo de cobro coactivo no tributario para el nuevo sistema hacendario de ERP Bog- Data. Documento de especificación funcional en un100%, documento de especificación técnica en un 100%, %, documento soporte de pruebas funcionales unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para la Funcionalidad 2 correspondiente los conceptos de tasas retributivas y tasas por uso de aguas subterráneas con el cobro de intereses al momento de la aprobación de una facilidad de pago. implementación del cobro para las sanciones impuestas por el nuevo código nacional de policía. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para la Funcionalidad 3 correspondiente a la modificación de los formatos de calidad de los reportes generados en Sico con el cambio de Dirección de la oficina de ejecuciones fiscales a la Subdirección de ejecuciones fiscales de la Dirección Distrital de cobro coactivo. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 80%, para la Funcionalidad 4 correspondiente a las funcionalidades de:  1-agregación de columnas de etapa, última actualización y fecha de ejecución, 2- en información general del proceso agregar campo de fecha de creación del proceso, 3- en los informes de actuaciones, para el impulso procesal, asignar la etapa en la cual se encuentra el proceso, 4- En la captura de deposito judicial al digitar la identificación se debe arrastrar los procesos y títulos que existan asociados a dicha identificación, la cuantía y el saldo de la obligación. Adicionalmente se hizo ayuda para la especificación funcional de pagos PSE para el nuevo sistema hacendario de BogData ¿ Sap, se hicieron actualizaciones de datos obligadas en el sistema para ajustar estado de recibo, fecha y acta de legalización de folios. Actualización de actuaciones de resoluciones para los funcionarios con doble rol por oficina. Establecida de acuerdo con las obligaciones especiales del numeral 2.4 de los estudios previos y el informe de actividades del periodo.</INFORME_EJECUCION><ID>84090824</ID><NOMBRE>VIRGILIO SANTANDER SOCARRAS QUINTERO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>MAYORGA LARA JAIME</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="561"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180275-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180275-0-2018 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 09-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Validación de registros entregados por el grupo de trabajo sobre el impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Apoyar la verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos.    3. Se apoyo en la recopilación, consolidación y validación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera de acuerdo con la ficha Técnica adjunta al informe del contratista. </INFORME_EJECUCION><ID>80832162</ID><NOMBRE>GUILLERMO HERNAN MURILLO MORALES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="562"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180278-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180278-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>1052392288</ID><NOMBRE>ANGELICA LIZETH TARAZONA APONTE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="563"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180266-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180266-0-2018 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 09-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 15.625.000 Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Validación de registros entregados por el grupo de trabajo sobre el impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Apoyar la verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos.    3. Se apoyo en la recopilación, consolidación y validación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera de acuerdo con la ficha Técnica adjunta al informe del contratista. </INFORME_EJECUCION><ID>52484112</ID><NOMBRE>ADRIANA MILENA RODRIGUEZ PARDO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="564"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180276-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180276-0-2018 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 09-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 15.625.000 Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Validación de registros entregados por el grupo de trabajo sobre el impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Apoyar la verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos.    3. Se apoyo en la recopilación, consolidación y validación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera de acuerdo con la ficha Técnica adjunta al informe del contratista. </INFORME_EJECUCION><ID>51960097</ID><NOMBRE>DIANA MARCELA RAMIREZ VILLANUEVA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="565"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180274-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180274-0-2018 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 09-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 15.625.000 Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Validación de registros entregados por el grupo de trabajo sobre el impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Apoyar la verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos.    3. Se apoyo en la recopilación, consolidación y validación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera de acuerdo con la ficha Técnica adjunta al informe del contratista. </INFORME_EJECUCION><ID>1018453014</ID><NOMBRE>LEIDY JOHANNA MORENO VANEGAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="566"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180294-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de diciembre se dio apoyo a la supervisión y programación de actividades a ejecutar del contrato de mantenimiento locativo No.170318-0-2017, así mismo con el contrato de sistema contra incendios No. 180190-0-2018, se verifica la programación semanal de las visitas de mantenimiento preventivo del contratista. Durante este mes no se realizó actividades relacionadas con el Comité de Administración. Con respecto al contrato de mantenimiento locativo durante el mes de diciembre se revisó con la Ing. civil las actividades programadas a ejecutar durante el mes, y se realizó la proyección presupuestal de dichas actividades. Las actividades que se desarrollaron fueron de mantenimiento correctivo son: Cambio de tubería del sótano; alquiler de máquina para el sondeo en sanitarios de todas las sedes de la entidad; iluminación y láminas fibromineral para la sede de la 54; mantenimiento correctivo de tuberías del piso 7 y piso 10 CAD; instalador de dispensador de la sede de la 32; y cambios de cerraduras de silo para cubrir servicios de la mesa de servicios. Z:\Supervisiones\2017\Contrato 170318-0-2017 - CONSORCIO GRU - CYC\ACTIVIDADES MENSUALES DE MANTENIMIENTO  Con respecto a los mantenimientos preventivos se realizaron: Mantenimiento de láminas fibromineral. Ajuste de puerta de bodega de silla. Limpieza de lámparas del piso 13 occidental. Inspección y revisión de puertas de ingreso vidrio, baños oficina. Inspección de cubiertas sede 32 y 53. Inspecciones de sistema de bombeo e hidroneumático del edificio. Adecuación de oficinas del módulo 28 y 26 del piso 6. Ajuste de rejillas de ventilación en cubierta SUPER CADE. Retiro de bocinas de red contraincendios del edificio.  Inspección diaria de baños costado oriental y occidental. Limpieza de lámparas del mezzanine oriental. Z:\Supervisiones\2017\Contrato 170318-0-2017 - CONSORCIO GRU - CYC\ACTIVIDADES MENSUALES DE MANTENIMIENTO   Y con respecto al contrato de sistema de control de incendios, se realizó las visitas semanales del mes, el mantenimiento preventivo con respecto a los ajustes, lubricación, verificación e inspección de equipos y elementos que componen el sistema   Z:\Supervisiones\2018\180190-0-2018 - ING SOLUTION SAS\informes de supervisión   Se revisó durante el mes de diciembre la mesa de servicios y se asigna al coordinador de mantenimiento el ticket para que ingresen a la programación semanal y se atienda las solicitudes, durante el mes se generaron 20 solicitudes y se han ido atendiendo de acuerdo al orden de llegada y de acuerdo al material disponible, los tickets que han quedado pendiente se resolverán en el mes de enero del año 2019|1019018682|LISSETTE ANDREA RODRIGUEZ TRILLOS|1|SEGURA MELO ALFONSO JAVIER|80058599|NA|NA|31-DEC-18|</INFORME_EJECUCION><ID>1019018682</ID><NOMBRE>LISSETTE ANDREA RODRIGUEZ TRILLOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="567"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180307-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se realizó apoyo a la platforma SECOPII, se atendio a los profesionales del area para el cvargue de los procesos de selección</INFORME_EJECUCION><ID>1018459797</ID><NOMBRE>ANDREA CAROLINA LOPEZ ESPITIA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="568"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180367-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro de lo cual se destacan la revisión de los procesos ejecutados en el cierre de prueba la vigencia 2018 en el ambiente LINUX, activación del Plan de cuentas de la Administración central y la apropiación inicial 2019 con la nueva clasificación presupuestal, así como la elaboración de las estructuras para cargue de la Homologación de FUT y CHIP 2019 en el plan de cuentas 2019 para los FDL y entidades de la Administración Central.</INFORME_EJECUCION><ID>52487823</ID><NOMBRE>IVONNE CONSTANZA SERRANO ROZO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MONSALVE GLORIA ESPERANZA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="569"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180286-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el periodo de diciembre a través del contrato de compraventa No. 180286-0-2018 suscrito el 9 agosto se con Psigma Corporation S.A.S. y cuyo objeto es adquirir pruebas psicométricas on-line con el fin de evaluar competencias comportamentales y cognitivas en los procesos de selección que adelanta la Secretaría Distrital de Hacienda, se procedió a remitir las indicaciones de radiación de la segunda y última factura concerniente al 30% del valor total del contrato y se recibió a conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>830059465</ID><NOMBRE>PSIGMA CORPORATION S A S</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="570"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180292-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>: para el periodo de diciembre de 2018 a través del contrato de prestación de servicios No. 180292-0-2018 suscrito el 14 de agosto con Medical Protection Ltda. Salud Ocupacional y cuyo objeto es realizar exámenes médicos ocupacionales y complementarios, igualmente la aplicación de vacunas para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda, se practicaron 40 exámenes de ingreso, 1 examen periódico, 5 examen de egreso.</INFORME_EJECUCION><ID>900170405</ID><NOMBRE>MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="571"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180310-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibieron a satisfacción los LIBROS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO vigencia 2019, correspondiente a la Fase I.</INFORME_EJECUCION><ID>830016842</ID><NOMBRE>ALTERNATIVA GRAFICA LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="572"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180297-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista durante el mes de diciembre efectuó mesas de trabajo con el Instituto Distrital para la Protección de la Juventud y la Niñez sobre el seguimiento al proceso de depuración y sostenibilidad contable en aplicación de la Resolución 107 de 2017 y al Comité de inventarios; con el Fondo de Vigilancia y Seguridad - FVS con respecto al Reporte de información y análisis del proceso de liquidación para el cierre de vigencia, así mismo se reunió con el Departamento Administrativo Distrital del Espacio Público - DADEP sobre la prueba piloto de revelaciones a los Estados Financieros del Ente; dio respuesta a los Cordis No 2018ER131010 y 2018ER131699 correspondientes a la Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, respectivamente. Participó en conjunto con el grupo de orientadores de la DDC en mesas de trabajo con el objetivo de definir el plan de trabajo para el equipo de asesoría para el I trimestre del año 2019, preparó y elaboró las recomendaciones y tips de cierre para la vigencia del año 2018 a nivel distrital. Participó en las mesas de trabajo para la preparación de la reunión para la prueba piloto de revelaciones para la Secretaría Distrital de Gobierno y el Departamento Administrativo Distrital del Espacio Público - DADEP,  adicionalmente participó en la socialización del reconocimiento y medición del beneficio por permanencia para las áreas de contabilidad y Gestión Humana, y dió respuesta a las consultas frente al tratamiento contable de los bienes muebles de menor cuantía del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA.</INFORME_EJECUCION><ID>1013617873</ID><NOMBRE>JIMMY ARIEL LEON GORDILLO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="573"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180304-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista durante el periodo certificado, adelantó  las actividades de análisis, diseño,  construcción y  pruebas de software para los requerimientos asignados en sistema de solicitud de requerimientos de conformidad con los estudios previos y el plan operativo del sistema OPGET.   Entregables relacionados  en  el informe  de actividades  para el periodo  aprobado por el  supervisor del contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>11791004</ID><NOMBRE>FRANCISCO ONETT ORTIZ MURILLO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>PARRA MOJICA OMAR RICARDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="574"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180303-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se recibieron los ejemplares del diario El Espectador durante el periodo comprendido entre el 01/12/2018 y el 31/12/2018</INFORME_EJECUCION><ID>860007590</ID><NOMBRE>COMUNICAN S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ADRIANA LUCIA CAMARGO GANTIVA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="575"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180299-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de diciembre se completo el desarrollo para implementar controles de ingreso de información del sujeto en lo referente a tipo y número de documento de identificación, en lo relacionado con la información proveniente de los diferentes WEB SERVICE que actualmente operan en la SHD-DIB entre estos grandes contribuyentes, se atendieron los RQs asignados por el Sistema de Solicitud de Requerimientos (SSR)</INFORME_EJECUCION><ID>79571108</ID><NOMBRE>WILSON ALEXANDER HERRERA SANCHEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>MARROQUIN DURAN WILLIAM CELESTINO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="576"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180305-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de Diciembre de 2018 se prestaron los servicios integrales de fotocopiado y servicios afines para la Secretaría Distrital de Hacienda,de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Selección Abreviada - Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-11-2018 y la oferta presentada por el contratista</INFORME_EJECUCION><ID>830053669</ID><NOMBRE>SOLUTION COPY LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ALFONSO JAVIER SEGURA MELO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="577"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180312-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se realiza el apoyo técnico a la supervisión del contrato No 170318-0-2017, cuyo objeto es ¿realizar el mantenimiento integral, las adecuaciones locativas y las obras de mejora que se requieran, con el suministro de personal, equipo, materiales y repuestos, en las instalaciones físicas de la Secretaría Distrital de Hacienda y las zonas comunes del Centro Administrativo Distrital CAD¿   Z:\Supervisiones\2017\Contrato 170318-0-2017 - CONSORCIO GRU - CYC\ACTIVIDADES MENSUALES DE MANTENIMIENTO   ¿ Se están realizando los diseños de piso 6, 4 y 10, para poder ubicar de acuerdo con las necesidades de la entidad a 213 personas que estarán acá el próximo año  ¿ Se hace presentación de la adecuación de pisos, el 6 de diciembre de 2018.  ¿ Se hace presentación de la adecuación de pisos, el 21 de diciembre de 2018    Para este período no se han requerido ¿ Se realiza recorrido a la sede de la 32 y 54 para verificación de las actividades ejecutadas de mantenimiento contrato No 170318-0-2017.  ¿ Se definen actividades de mantenimiento para ejecutar durante el presente mes de diciembre de 2018 de acuerdo con contrato No 170318-0-2017.  Z:\Supervisiones\2017\Contrato 170318-0-2017 - CONSORCIO GRU - CYC\ACTIVIDADES MENSUALES DE MANTENIMIENTO   ¿ Se hace visita a la Secretaría de Ambiente, para verificación del estado de un mobiliario. Diciembre 19 de 2018  ¿ Se realiza oficio al DADEP para solicitud de espacios de las oficinas ubicadas en el centro.  ¿ Se hace acompañamiento técnico para la tendida de cables de las obras que están ejecutando en el super CADE. Se hace oficio   Z\Administrativa\Administración de servicios\Respuesta o solicitudes\Oficios\2018  ¿ Se da concepto técnico para una intervención en una de las áreas asignadas a la SDP en el primer piso del supercade CAD, mediante correo electrónico del día 13 de diciembre de 2018.  ¿ Se hace acompañamiento técnico en la reparación de sillas del piso 16, los días 19 y 20 de diciembre de 2018.      ¿ Se hace la elaboración de la presentación de Inversión Anteproyecto adecuación de pisos 10, 6 y 4 para ser presentada la primera semana de diciembre, Versión 1  Z\Administrativa\Administración de servicios\Supervisiones\2018\180312-0-2018 - DIANA MALAGON\PROYECTO INVERSION PLANOS PISOS 10-9-6\VERSION 1  ¿ Se hace la elaboración de la presentación de Inversión Anteproyecto adecuación de pisos 10, 6 y 4 para ser presentada la primera semana de diciembre, Versión 2  Z\Administrativa\Administración de servicios\Supervisiones\2018\180312-0-2018 - DIANA MALAGON\PROYECTO INVERSION PLANOS PISOS 10-9-6\VERSION 2  Se realiza informe de lo ejecutado en el presente periodo  Se hace presencia para acompañamiento técnico en reuniones."</INFORME_EJECUCION><ID>52257028</ID><NOMBRE>DIANA ALEJANDRA MALAGON BOHADA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>PATRICIA OVALLE GIRALDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="578"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180238-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO No. 180238-0-2018 Prestar servicios de apoyo operativo para la realización de las actividades de saneamiento contable de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Fecha de inicio: 08-08-2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 5 meses Valor del Contrato $ 7.750.000 Durante el periodo, Se apoyo la gestión de saneamiento por parte del contratista con:  1. Verificación de registros de impuesto predial para evidenciar anotaciones de englobe, desenglobe y venta parcial dentro del VUR a fin de confrontar que el sujeto pasivo corresponda con el hecho generador. 2. Verificación en el Sistema de Orientación Tributaria SIT II de la Tarifa 33 por 1000 sobre los registros en proceso de depuración correspondientes al impuesto predial contenidos en Actos Administrativos. 3. Recopilación y verificación de la consulta COB 4282P de Actos Administrativos para el cierre del proyecto de depuración de cartera. </INFORME_EJECUCION><ID>23560802</ID><NOMBRE>ANA DORIS ACEVEDO MORALES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="579"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180318-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En el mes de diciembre se adelatno en el desarrrollo del modulo que permita  generar un archivo plano que contenga la informacion del contribuyente, informacion general del acto oficial y se realizaron los reportes solicitados por la DIB para apoyar el seguimiento de facilidades de pago, se atendieron lo RQs programados por el Sistema de Solicitud de Requerimientos (SSR)</INFORME_EJECUCION><ID>41719422</ID><NOMBRE>ELIZABETH  CORTES BAEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>MARROQUIN DURAN WILLIAM CELESTINO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="580"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180329-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de diciembre de 2018, el contratista entregó los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) y la Encuesta de Opinión al Consumidor (EOC) correspondientes al mes de noviembre, los cuales permiten medir las expectativas económicas de empresarios y consumidores, respectivamente.</INFORME_EJECUCION><ID>860028669</ID><NOMBRE>FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL DESARROLLO-FEDESARROLLO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="581"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180330-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se reciben los ejemplares de la revista DINERO en el sitio indicado por la supervisora del contrato durante el periodo comprendido entre el 01/12/2018 y el 31/11/2018.</INFORME_EJECUCION><ID>860509265</ID><NOMBRE>PUBLICACIONES SEMANA S.A.</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="582"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180324-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista Realizó los siguientes requerimientos en los aplicativos SISCO , SAI y SAE  *  RQ:1184-2018-1493 Desaprobar el egreso #20 de la unidad ejecutora 04 *  RQ:1204-2018- 1537 Actualizar los datos de los servicios en el  contrato          180023, desde la cuenta ID N° 1 a la 7. *  RQ:1205-2018- 1521: Desaprobación del comprobante 24 de la Unidad Ejecutora 04 *  RQ:1233-2018- 394 Ajustar los pagos del contrato170312 debido a que: *  RQ:1244-2018- 1569 Para el contrato 170333 modificar la unidad ejecutora ya que desde la               elaboración de minuta quedo incluida la unidad ejecutora 1 y pertenece a la 4. estos e requiere para             ingreso de elementos a almacén.</INFORME_EJECUCION><ID>22462677</ID><NOMBRE>KAREN JULIET CHAVES SANTIAGO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ACEVEDO RAMIREZ ALBA PAULINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="583"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180326-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista hizo entrega de artefactos de desarrollo correspondientes a ajustes forma de estudios previos: pestañas general, análisis del sectos, convivencia, objeto, condiciones</INFORME_EJECUCION><ID>19417283</ID><NOMBRE>LUIS ALFONSO MEJIA ARDILA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ACEVEDO RAMIREZ ALBA PAULINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="584"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180327-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista brindó soporte en la elaboración de los documentos de especificación funcional, elaboró los artefactos de desarrollo y ejecutó pruebas unitarias  de los siguientes requerimientos: * RQ2018-1021 SIS-MJ-2018-339 * RQ2018-1198 SIS-MJ-2018-379 </INFORME_EJECUCION><ID>91219020</ID><NOMBRE>ANTONIO MARIA MANTILLA BERNAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>ACEVEDO RAMIREZ ALBA PAULINA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="585"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180325-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista durante el periodo certificado, adelantó  las actividades de análisis, diseño,  construcción y  pruebas de software para los requerimientos asignados en sistema de solicitud de requerimientos de conformidad con los estudios previos y el plan operativo del sistema OPGET.   Entregables relacionados  en  el informe  de actividades  para el periodo  aprobado por el  supervisor del contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>7552994</ID><NOMBRE>FERNANDO TORRES VALENCIA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>PARRA MOJICA OMAR RICARDO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="586"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180322-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se certifica el recibo a satisfacción previa entrega y aprobación del plan de trabajo para este contrato. Se reciben en esta cuenta del mes, el control de pares del mes de noviembre realizado. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, correspondiente al requerimiento 1, correspondiente a la implementación de la funcionalidad e la corrección del proceso que identifica los compensados para que valide independientemente los valores de rezago y no ejecutado. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para el requerimiento 2, correspondiente a implementar la funcionalidad que permita a las entidades realizar la proyección del Pac basada en el nuevo plan de cuentas presupuestales para el año 2019. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para el requerimiento 3, correspondiente al ajuste del módulo de proyección para que los usuarios puedan ejecutar los procesos. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para el requerimiento 4, correspondiente al ajuste funcional de la visualización de la proyección del Pac con los valores del presupuesto de la versión Concejo. Artefactos de desarrollo en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para el requerimiento 5, correspondiente al proceso 3 de la proyección de los valores de presupuesto en la versión concejo para ajustes proyección versión contingencia nuevo plan de cuentas 2019.ocumento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para el requerimiento 6, correspondiente al desarrollo e implementación de procesos y reportes para el módulo de análisis financiero. Se asistió y dio soporte para la implementación del nuevo sistema hacendario Sap - BogData para el módulo de planeación financiera con las reuniones para la validación del modelo funcional presentado por la Firma UT implementadora de Sap en la SDH. Establecida de acuerdo con las obligaciones especiales del numeral 2.4 de los estudios previos y el informe de actividades del periodo.</INFORME_EJECUCION><ID>52032879</ID><NOMBRE>DALIA EDITH RODRIGUEZ TORRES</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>MAYORGA LARA JAIME</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>01-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="587"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180331-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista en el mes de diciembre realizó verificación y análisis de información para determinar los ajustes, reclasificaciones y registros en la Dirección Distrital de Tesorería y de Contabilidad de diferentes terceros objeto de depuración. Realizó análisis de información para determinar y soportar las fichas técnicas presentadas al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del 28 de diciembre de 2018 para depuración de los recursos a favor de terceros (Depósitos) y cheques anulados no cobrados.</INFORME_EJECUCION><ID>37514319</ID><NOMBRE>RAQUEL POLANCO DIAZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>LEON TORRES GERMAN</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="588"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180332-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>para el periodo de diciembre de 2018 a través del contrato de suministro No. 180332-0-2018 cuyo objeto es el suministro de elementos de protección personal para los servidores de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Concejo de Bogotá, se realizaron las siguientes actividades: se tiene pendiente por entregar los elementos por parte del contratista.</INFORME_EJECUCION><ID>900654487</ID><NOMBRE>ABC INTERCARGO SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="589"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180358-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>¿ Elaboró informe de revisión de los ascensores Mitsubishi, enviado por correo el 3 de diciembre de 2018 donde se evidencia con el personal de Mitsubishi que los  ascensores si están aterrizados y que adicional se encontró la instalación de una acometida eléctrica  en un breaker  principal de uno de los ascensores, en el informe se solicita  revisión  por parte del área de mantenimiento para verificar  el estado del sistema de puesta a tierra y  la procedencia de la acometida eléctrica  instalada en el breaker del ascensor.  ¿ Realizó comentarios al documento oferta enviado por Enel,  la cual se envía  por correo  electrónico el día 3 de diciembre de 2018.  ¿ Solicitó a fabricante levitón una cotización del control del sistema de iluminación con el fin de  confrontar con lo enviado en el documento oferta por parte de Enel, se envía correo a supervisor el día  4 de diciembre y a Enel para  que revisaran su oferta el día 5 de diciembre.   ¿ Entregó el 5 de diciembre de 2018  al área de SAF respuesta a observación  y ajustes técnicos para elaboración de adenda al proceso licitatorio SDH-LP-03-2018 sistema BMS, los soportes están en el siguiente Link:   red/shd.gov.co/fs/corporativa/administraciondeservicios/precontractual2018/BMS/20181119inftecnica.  ¿ Envió  el 12 de diciembre por correo electrónico ultima versión  revisada  y aprobada  de la oferta  enviada por Enel para adecuaciones  y mantenimiento del sistema eléctrico, este documento tiene los ajustes pertinentes por parte de Enel para ejecutar el proyecto según las necesidades de la SDH.  ¿ Entregó el 20 de diciembre 2018 informe final  de evaluación  del proceso  SDH-LP-03-2018  de las tres empresas participantes   quedando como empresa habilitada  la UT BMS SOLCUIONES 2018.    ¿ Dio respuesta a observación y documentación para adenda a  pliego de condiciones SDH-LP-03-2018  archivado en:  red/shd.gov.co/fs/corporativa/administraciondeservicios/precontractual2018/BMS/20181119inftecnica/observaciones pliego ¿ Realizó el Informe  evaluación técnica  pliego de condiciones  SDH-LP-03-2018  archivado en:  red/shd.gov.co/fs/corporativa/administraciondeservicios/precontractual2018/BMS/20181119inftecnica/documentosevaluaciontecnica. Documentos ¿evaluación20181210¿   y  documento ¿requerimientosle 101218v3¿ ¿ Realizó el Informe final de evaluación técnica al pliego SDH-LP-03-2018  archivado en: red/shd.gov.co/fs/corporativa/administraciondeservicios/precontractual2018/BMS/20181119inftecnica/ponderacion  ¿ Asistió el jueves 6 de diciembre a la reunión para el sorteo de balotas del proceso licitatorio SDH-LP-03_2018  correspondiente al sistema BMS para el edificio.  ¿ Asistió el jueves 6 de diciembre para la revisión de propuesta proyecto de inversión adecuaciones oficinas  pisos 10,6 y 4 con el fin de validar el alcance técnico en la parte eléctrica.  ¿ Asistió a reunión el 21 de diciembre para la segunda revisión de  propuesta proyecto de inversión adecuaciones oficinas  pisos 10,6 y 4 con el fin de validar el alcance técnico en la parte eléctrica. ¿ Asistió a  audiencia de adjudicación proceso de selección por licitación pública no. sdh-lp-03-2018 (bms) el día 21 de diciembre de 2018 con el fin de apoyar  al ordenador del gasto y asesorar en las respuestas a las observaciones presentadas en la audiencia  .    . De acuerdo a la obligación 3 se han enviado los respectivos documentos y comunicados  por correo eléctrico  apoyando los diferentes  proyectos  o solicitudes realizados por parte del supervisor del contrato. Todos los comunicados van con copia al supervisor. red/shd.gov.co/fs/corporativa/administración de servicios/supervisiones/2018/180358-0-2018/edisonalfredocadavid /ejecución/informemensual/201812/anexos   Presentó informe de seguimiento de actividades desde el 1 de diciembre al 30 de diciembre de 2018...</INFORME_EJECUCION><ID>1010160832</ID><NOMBRE>EDISON ALFREDO CADAVID ALARCON</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="590"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180345-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de diciembre de 2018 referente al contrato con el objeto de ¿Prestar servicios de revisión, mantenimiento y recarga de extintores y gabinetes contra incendio con suministro de repuestos y otros elementos de seguridad para la Secretaría Distrital de Hacienda¿, se encuentra en proceso de mantenimiento y recarga de los extintores ubicados en el edificio CAD.</INFORME_EJECUCION><ID>901020853</ID><NOMBRE>A&amp;G INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="591"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180349-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de diciembre de 2018 referente al contrato con el objeto de ¿Proveer elementos e insumos necesarios para atender los primeros auxilios y dotar los botiquines de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Concejo de Bogotá D.C.¿, se procedió a hacer entrega de los elementos solicitados en el contrato, se reciben los elementos y se solicita se radique factura correspondiente al pago total del contrato.</INFORME_EJECUCION><ID>900349363</ID><NOMBRE>INVERSION Y HOGAR SAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="592"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180366-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>La contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro de lo cual se destacan las pruebas realizadas en el sistema Predis ambiente de Desarrollo y Linux sobre la programación y apropiación de los Fondos de Desarrollo Local, registros de CDP, RP y apropiación de Empresas y Esta-públicos, revisión de los parámetros de tablas básicas, elaboración de requerimientos para el cierre de vigencia y constante participación en las reuniones de seguimiento al plan de Contingencia Predis.</INFORME_EJECUCION><ID>52173245</ID><NOMBRE>MARTHA CECILIA CALDERON SAENZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MONSALVE GLORIA ESPERANZA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="593"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180365-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato, destacando las acciones adelantadas para el afinamiento de la funcionalidad del módulo PREDIS, de acuerdo con el nuevo plan de cuenta presupuestal para la vigencia 2019, previa simulación de cierre de vigencia. En concordancia probó las funcionalidades del sistema que se afectaron para controlar el presupuesto Distrital bajo este nuevo esquema, de ahí que dichos procesos se han documentado por medio de los instructivos y presentaciones a los funcionales con el fin de que los funcionales realicen un buen registro de la información en el nuevo sistema; finalmente, una vez probada y validada la apertura de la vigencia 2019, en cumplimiento de las normas presupuestales actuales, validó que algunos de los reportes generados por el sistema muestren una información fidedigna.</INFORME_EJECUCION><ID>79557607</ID><NOMBRE>CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ SOSA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MONSALVE GLORIA ESPERANZA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="594"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180363-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de diciembre de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180363-0-2018 suscrito el 25 de octubre con Luz Nancy Alarcon Rivera, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para realizar la conciliación y gestión de cobro de las incapacidades de los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Hacienda, se realizaron las siguientes actividades: Recibí la base de datos del año 2018 de Incapacidades Médicas con 459 registros para 1 y 2 días de incapacidades médicas para su depuración. Y 360 registros de incapacidades para conciliación de pago de las EPS con el objetivo de realizar los recobros correspondientes, se consultaron 24 carpetas de funcionarios para realizar la gestión de verificación y radicación de incapacidades. Incapacidades de 1 y 2 días: Para el año 2018 se encuentran 459 registros de incapacidades, se realiza la depuración respectiva para aquellas generadas por las IPS que no se encuentran autorizadas por las EPS, dejando como filtro final 274 incapacidades para una ausencia de 430 días.  Incapacidades para recobro a EPS: Se encuentran para el año 2016 y 2017 un total de 360 registros, al corte del presente informe se concilia pago para 232 incapacidades, se radican 31. Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados del 1 al 31 de diciembre de 2018, por valor de $ 3.900.000</INFORME_EJECUCION><ID>52101799</ID><NOMBRE>LUZ NANCY ALARCON RIVERA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="595"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180362-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de diciembre de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180362-0-2018 suscrito el 25 de octubre con Karen Julieth Mendez Tibambre, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para realizar la conciliación y gestión de cobro de las incapacidades de los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Hacienda, se realizaron las siguientes actividades:  Conciliación año 2015: Se hizo un barrido de la base de datos 2015 para dejarla al día de los 635 registros de 3 a más días cruzados anteriormente, se encontraron 147 registros que no aparecían en la base de cruce suministrada por talento humano dentro de esos 147 registros se descartaron 23 que ya habían sido pagos por la ARL y 57 pagadas de las cuales se verificaron en físico para corroborar las fechas que se encontraban mal registradas y por ende no coincidían, dejando un total de 67 registros pendientes por verificación de su pago, de los cuales se distribuyeron entre las tres personas encargadas para tramitar el cobro a las respectivas EPS con la respectiva carpeta de cada funcionario para su radicación. En equipo depuramos las incapacidades de 1 y 2 días quedando como resultado una base de 323 incapacidades que no son reconocidas por la EPS que están para estudio y aprobación si es el caso para descontarle a los funcionarios.  Para realizar una depuración clara, y transparente los recursos utilizados fueron las bases iniciales que nos suministraron, información de tesorería, información de cada funcionario registrada en la plataforma Perno, y carpetas.  Conciliación de pago de incapacidades del año 2016 y 2017: Recibí 360 registros de incapacidades de los años 2016 2017 para realizarle la debida conciliación con la base de datos suministrada por Talento Humano y Informacion de pagos recibidos de Tesorería, al corte de la fecha realicé 213 conciliaciones. Verifique las causas por las que no fueron reconocidas las incapacidades, teniendo en cuenta los lineamientos de las EPS. Se genero una base de datos referente a las incapacidades de los funcionarios no reconocidas, donde se evidencian las causas de su no reconocimiento para su debida medida a tomar con dichos casos.    Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados del 1 al 31 de diciembre de 2018, por valor de $ 3.900.000 Radicación de pagos a EPS: De las incapacidades evidenciadas para cobro procedí a solicitar las carpetas de los funcionarios para su respectiva radicación con la EPS, extrayendo únicamente la incapacidad a radicar, para iniciar el proceso de cobro, radiqué de los años 2015, 2016,2017 las incapacidades que se evidencian a continuación en el cuadro.   </INFORME_EJECUCION><ID>1026271202</ID><NOMBRE>KAREN JULIETH MENDEZ TIBAMBRE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="596"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180356-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante lo corrido de diciembre de 2018 referente al contrato con el objeto de Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo y apoyo logístico de las actividades contenidas dentro de los programas de bienestar, incentivos y mejoramiento de clima laboral para los servidores(as) de la Secretaría Distrital de Hacienda y sus familias, se adelantaron las siguientes actividades: Reuniones previas de organización de cronograma y de las diferentes actividades que se llevarán a cabo dentro del contrato. Jornada de integración Hacendaria 2018 que se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2018. Adquisición bonos de incentivos de turismo, restaurantes y spa. Programa de liderazgo transformador. Actividad de integración -pasadía a Lagosol para 450 personas, realizada el 8 de diciembre de 2018.</INFORME_EJECUCION><ID>860066942</ID><NOMBRE>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="597"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180364-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el periodo de diciembre de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180364-0-2018 suscrito el 25 de octubre con Heidy Mayerly Lizcano Campo, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para realizar la conciliación y gestión de cobro de las incapacidades de los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Hacienda, se realizaron las siguientes actividades: Efectuar la depuración y consolidación de la información de las incapacidades que no han sido reconocida por la EPS: En equipo depuramos las incapacidades de 1 y 2 días, como se muestra a continuación donde se reflejan las incapacidades que no son reconocidas por la EPS que están pendientes para estudio y aprobación si es el caso para descontarle a los funcionarios.  Para realizar una depuración clara, y transparente los recursos utilizados fueron las bases iniciales que nos suministraron, información de tesorería, información de cada funcionario registrada en la plataforma Perno, y las hojas de vida en físico.   Establecer canales de comunicación con las EPS: Nos reunimos con la EPS compensar, cruz blanca, Medimas, Salud Total.  Recibiendo de ellos información y detalle consolidado de las incapacidades que fueron radicadas en cada una de estas EPS. Todas las EPS con las que nos reunimos confirman que reciben para transcribir todas las incapacidades desde un día, de esta manera se puede identificar y confirmar las prórrogas de incapacidades.  Depuración de la base de datos con los pagos recibidos por tesorería: Tomamos los registros de las incapacidades de más de 3 días, de los cuales trabaje 328 registros.   Se complemento la base inicial, cruzando la información contenida en la base que el Sr. Nelson Alarcón suministro, junto con la de tesorería, y la suministrada por algunas EPS.  Identificación de los cobros pendientes para dar prioridad a cobro al primer trimestre del año 2016 por prescripción: Se da prioridad a las incapacidades que están próximas a prescribir y se radican para recobro ante la EPS.  </INFORME_EJECUCION><ID>25562452</ID><NOMBRE>HEIDY MAYERLY LIZCANO CAMPO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="598"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180334-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Para el mes de diciembre de 2018, dentro del desarrollo de las diferentes actividades para dar cumplimiento al objeto contractual,  se destacan las siguientes actividades de custodia de 35.514 cajas, así como cuatro (4) consultas normales y siete (7) consultas urgentes, requeridas por la Entidad, cumpliendo los protocolos establecidos, al igual que los rearchivos de las consultas devueltas para su ubicación original.  La ejecución fisica es del 13%.  La Ejecución Financiera es del 2%</INFORME_EJECUCION><ID>901212632</ID><NOMBRE>CONSORCIO ARCADOC</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>VARGAS SUPELANO JOHN JAIRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="599"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180405-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180408-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   MARIVEL PARRADO RODRIGUEZ el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>1098171227</ID><NOMBRE>RUBIELA GONZALEZ FRANCO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="600"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180386-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se hace acompañamiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, Se elaboran los banderines del concurso de reciclaje, se imprimen y se ensamblan 30 banderines en PVC, se continua con campaña para la decoración navideña, donde uno de sus requisitos es que se utilice material reciclable.   Se asiste a la capacitación de la Secretaria de Ambiente Distrital en cuanto al manejo de residuos peligrosos tales como PCB´S, manejo de la plataforma del IDEAM para el registro de los mismos.  Se genera informe con corte al 31 de diciembre de ingreso de bici-usuarios a la entidad y se remite información al departamento de talento humano para la entrega del incentivo de la ley probici, al igual que al departamento de comunicaciones para la publicación del cómo vamos en bici en el CAD, esto se puede evidenciar en el siguiente enlace: Y:\Gestión Ambiental\Movilidad\Biciusuarios2018-DICIEMBRE2018  Se consolida el informe de los residuos generados por la entidad en el mes de diciembre, la información se encuentra relacionada en las tablas de Excel ubicadas en la carpeta de gestión ambiental. Se actualizan los formatos de generación de residuos peligrosos, la información se encuentra registrada en físico en la carpeta de gestión ambiental. Se hace apoyo en la programación de tarjetas para uso de los ascensores a través de sistema operativo POR, cuya finalidad es el manejo de los ascensores del costado occidental, este sistema permite establecer una comunicación sencilla y natural con cada pasajero, de tal forma que cada persona sabe inmediatamente dónde ir para llegar a su planta fácilmente, igualmente se inicia con la actualización de la base de datos digital de entrega de tarjeta de ascensores de cada una de las entidades, la información se puede verificar en el siguiente Link: Y:\ASCENSORES NUEVOS\Bases de datos entidades CAD  Se realiza la programación y configuración de tarjetas de control de acceso al edificio a través del sistema Keyskan para los funcionarios que la tiene deshabilitada, esta información queda guardada en el historial del Programa KeySkan que se encuentra instalado en el computador de María Gladys Guzman.   Se da tramite a todos los tikets enviados por la mesa de servicio para la elaboración de carné de parqueadero de todas las entidades del CAD, los carné tramitados se puede verificar en el siguiente enlace: Y:\Parqueaderos\BASE DATOS PARQUEADEROS 2018\CARNET 2018\DICIEMBRE 2018 Para el periodo transcurrido no han sido asignadas estas tareas. - Se hace apoyo a la supervisión del contrato No 180183-0-2018 con el contratista Ingeniería de Bombas y Plantas SAS, cuyo objeto es ¿prestar servicios de mantenimiento para los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo hidráulicos de agua potable, residual y aguas negras y el sistema hidráulico de la SDH¿. Se supervisa el mantenimiento preventivo a todos los equipos de la red hidroneumática del CAD, el informe de la actividad queda archivado en la carpeta de supervisión bajo contrato 180183-0-2018   Se genera informe de supervisión del contrato 180183-0-2018, este queda archivado en la carpeta de supervisión del contrato   Se genera oficio con posible incumplimiento de contrato al contratista Ingeniería de Plantas Y bombas debido al incumplimiento en el cronograma de actividades y la entrega oportuna de los informes mensuales con su respectiva facturación, se está a la espera de la respuesta por parte del contratista, se la información fue enviada bajo Cordis No 2018-EE239130 del 11 de diciembre.  Se hacen los recorridos del PESV desde el campin hasta el CAD con el fin de identificar los peligros existentes para peatones y ciclistas, la información es reposa en la nube (Google Maps) en el siguiente link: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid= 1V6SDEa0nyQo3702ZjgEZlfXv419wJP0&amp;ll= 4.625949195615968%2C-74.09129949999999&amp;z=14 |80871952|GUSTAVO ALBERTO MENESES RIOS|1|SEGURA MELO ALFONSO JAVIER|80058599|NA|NA|31-DEC-18|</INFORME_EJECUCION><ID>80871952</ID><NOMBRE>GUSTAVO ALBERTO MENESES RIOS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="601"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180390-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180390-0-2018 Prestar servicios profesionales en el apoyo a la gestión de la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites  Suscrito con:      JENNY FERNANDA SANCHEZ DOMINGUEZ el 26/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $4.296.500 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 4.010.067  Valor del contrato:  $4.296.500 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 4.010.067 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:  1. Capacitación de temas tributarios, protocolarios, sancionatorios 2. Atención a usuarios presenciales en los diferentes Supercades a través del plan Padrino. 3. Creación y archivo de las carpetas contractuales 4. Elaboración de Bases de Datos 5. Coordinación de grupo para asistencia a actividades de capacitación. 6. Inducción, bienvenida y generalidades 7. Entrenamiento e impuesto de vehículo predial 8. Formación y preparación en impuestos de industria y comercio, avisos y tableros 9. Formación y preparación en oficina virtual simplificación tributaria- plan padrino 10. Capacitación otros impuestos y contribuciones ¿ procedimientos tributarios 11. Inducción sistema de asignación de turnos SAT 12. Capacitación en manejo del sistema tributario SIT II 13. Formación y preparación en devoluciones y plan padrino 14. Formación e instrucción plan padrino Super CADE CAD.   </INFORME_EJECUCION><ID>1018413258</ID><NOMBRE>JENNY FERNANDA SANCHEZ DOMINGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="602"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180397-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180397-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ANA  MILENA MUÑOZ MOLANO el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino 9- Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>1032388301</ID><NOMBRE>ANA MILENA MUÑOZ MOLANO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="603"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180399-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180404-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ALEJANDRA CHAVES GARCÍA el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>39752536</ID><NOMBRE>DUSMIRA  DIAZ MORENO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="604"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180408-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180408-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   MARIVEL PARRADO RODRIGUEZ el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino 9- Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>51964871</ID><NOMBRE>MARIVEL  PARRADO RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="605"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180407-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180404-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ALEJANDRA CHAVES GARCÍA el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>1110586241</ID><NOMBRE>ELIANA MAYERLY GONGORA TAFUR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="606"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180406-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180404-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ALEJANDRA CHAVES GARCÍA el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>1014229318</ID><NOMBRE>ANA MILENA SANTAMARIA MORA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="607"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180404-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180404-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ALEJANDRA CHAVES GARCÍA el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino 9- Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>51933372</ID><NOMBRE>ALEJANDRA  CHAVES GARCIA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="608"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180403-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180404-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ALEJANDRA CHAVES GARCÍA el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>1031138930</ID><NOMBRE>HAROLD GIOVANNI FAJARDO PEREIRA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="609"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180402-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180404-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ALEJANDRA CHAVES GARCÍA el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>52656666</ID><NOMBRE>LILIANA  URREGO HERRERA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="610"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180424-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180404-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ALEJANDRA CHAVES GARCÍA el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>52103261</ID><NOMBRE>INGRY DEIFILIA LADINO GARAY</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="611"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180423-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180408-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   MARIVEL PARRADO RODRIGUEZ el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>52360908</ID><NOMBRE>RUBY MARCELA RODRIGUEZ CARO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="612"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180409-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>80416-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ADRIANA PATRICIA HIGUITA BOHORQUEZ el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino 9- Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>1016008633</ID><NOMBRE>LUISA FERNANDA ROZO REMOLINA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="613"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180419-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180404-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ALEJANDRA CHAVES GARCÍA el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>1032410301</ID><NOMBRE>ERIKA CATALINA GONZALEZ OVALLE</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="614"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180421-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180408-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   MARIVEL PARRADO RODRIGUEZ el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>1014292456</ID><NOMBRE>NATALIA SOTO CORREA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="615"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180418-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180404-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ALEJANDRA CHAVES GARCÍA el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>52738032</ID><NOMBRE>CAROLINA  DAZA IBAÑEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="616"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180416-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180416-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ADRIANA PATRICIA HIGUITA BOHORQUEZ el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino 9- Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>51984253</ID><NOMBRE>ADRIANA PATRICIA HIGUITA BOHORQUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="617"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180415-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180408-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   MARIVEL PARRADO RODRIGUEZ el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>1019029612</ID><NOMBRE>VIVIAN JUDITH ESCARRAGA BUITRAGO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="618"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180414-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180408-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   MARIVEL PARRADO RODRIGUEZ el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>52529377</ID><NOMBRE>VILMA TERESA PINZON MORA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="619"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180412-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180404-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ALEJANDRA CHAVES GARCÍA el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>1016059561</ID><NOMBRE>IBETH DANIELA PEREZ CUELLAR</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="620"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180411-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180404-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ALEJANDRA CHAVES GARCÍA el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>1016035863</ID><NOMBRE>JUAN SEBASTIAN NAVAS GOMEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="621"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180410-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180408-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   MARIVEL PARRADO RODRIGUEZ el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>80248055</ID><NOMBRE>RICARDO ROPERO MELO</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="622"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180400-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180404-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ALEJANDRA CHAVES GARCÍA el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>1031168502</ID><NOMBRE>KAREN TATIANA MERCHAN REAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="623"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180413-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180404-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ALEJANDRA CHAVES GARCÍA el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>52176062</ID><NOMBRE>LILIANA  GOMEZ RAMIREZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="624"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180422-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180404-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ALEJANDRA CHAVES GARCÍA el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>1014203365</ID><NOMBRE>INGRID LORENA LOZANO RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="625"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180420-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180397-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ANA  MILENA MUÑOZ MOLANO el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino 9- Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>1018457902</ID><NOMBRE>LINA ALEJANDRA PATIÑO LEAL</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>Aleida Fonseca Marin</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="626"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180417-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180417-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:    KATHERINN JOHANNA PEÑA ARIAS el 03/12/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino 9- Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>1013638552</ID><NOMBRE>KATHERINN JOHANNA PEÑA ARIAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>Aleida Fonseca Marin</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="627"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180401-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180404-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ALEJANDRA CHAVES GARCÍA el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>51760631</ID><NOMBRE>CONSUELO  CORTES RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="628"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180389-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>CONTRATO 180390-0-2018 Objeto: Prestar servicios profesionales para el apoyo a la gestión de la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites Acta de inicio y programación de actividades diciembre 3 de 2018 Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:  1. Capacitación de temas tributarios, protocolarios, sancionatorios 2. Atención a usuarios presenciales en los diferentes Supercades a través del plan Padrino. 3. Creación y archivo de las carpetas contractuales 4. Elaboración de Bases de Datos 5. Coordinación de grupo para asistencia a actividades de capacitación. 6. Inducción, bienvenida y generalidades 7. Entrenamiento e impuesto de vehículo predial 8. Formación y preparación en impuestos de industria y comercio, avisos y tableros 9. Formación y preparación en oficina virtual simplificación tributaria- plan padrino 10. Capacitación otros impuestos y contribuciones ¿ procedimientos tributarios 11. Inducción sistema de asignación de turnos SAT 12. Capacitación en manejo del sistema tributario SIT II 13. Formación y preparación en devoluciones y plan padrino 14. Formación e instrucción plan padrino Super CADE CAD. </INFORME_EJECUCION><ID>79948210</ID><NOMBRE>FREDY JAISEN ARIAS VIVAS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="629"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180391-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:  OBLIGACIONES GENERALES 1. Ha acatado la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. 2. Ha cumplido con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada.  3. Ha dado cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones, aportes parafiscales y riesgos laborales, cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. 4. Constituyó las garantías pactadas en el contrato si a ello hubiere lugar y presentarlas en la Secretaria Distrital de Hacienda.  5. Ha reportado de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor o interventor del contrato, según corresponda. 6. Ha guardado total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y sólo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. 7. Ha acatado las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le ha impartido la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C por conducto del supervisor o interventor del contrato.  OBLIGACIONES ESPECIALES  Las siguientes las obligaciones Incluidas en los Estudios previos y el Contrato, se han cumplido por parte de la Calificadora, así:   1. Ha cumplido con todas las obligaciones inherentes al régimen legal vigente en lo relativo al objeto del contrato. 2. Ha tratado con carácter confidencial la información que se le ha suministrado por la SDH, directa o indirectamente, para realizar la calificación de acuerdo con la normativa vigente y usarla sólo para los fines previstos en el contrato, de conformidad con las obligaciones que le asisten a la luz de la normatividad vigente. 3. El  reporte y comunicación de verificación de la calificación a la SDH, no ha sido enviado a 31 de diciembre de 2018. 4. La revisión periódica será realizada por la calificadora cuando se acuerde la misma con el Supervisor del contrato, de acuerdo con lo establecido en la regulación vigente y en las metodologías aprobadas por la misma, dentro de la vigencia de la relación contractual. 5. Ha cumplido con lo establecido por el Decreto 2555 de 2010 en materia de divulgación de las calificaciones otorgadas. 6. Ha empleado el al personal idóneo para el desarrollo del objeto del contrato.   Pagos realizados al Contratista a la fecha.  Se deja constancia que una vez expedida la disponibilidad presupuestal, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No.180391-0-2018 envió la factura No. 11729 el 26 de diciembre de 2018 por la suma de COP49.013.901 cuarenta y nueve millones trece mil novecientos un pesos M/Cte, incluido IVA.   Su pago se encuentra pendiente de realizar, una vez se cumpla con lo establecido en la cláusula No. 3) Forma de pago establecida en el contrato. El supervisor del contrato de Prestación de Servicios No. 180391-0-2018 del 27 de noviembre de 2018, certifica que Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora De Valores, ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos a 31 de diciembre de 2018.  DAVID MANUEL GÓMEZ BOLÍVAR Subdirector de Financiamiento con Otras Entidades Supervisor </INFORME_EJECUCION><ID>800214001</ID><NOMBRE>FITCH RATINGS COLOMBIA SA SCV</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CALLEJAS RIVERA NESTOR CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="630"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180425-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018 Resumen Ejecutivo de la ejecución del contrato.  En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:  OBLIGACIONES GENERALES 1. Ha acatado la constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital y demás disposiciones pertinentes. 2. Ha cumplido con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta que presentó 3. Por ser Standard &amp; Poor¿s una entidad que cumple la totalidad del objeto y obligaciones en el exterior, es una operación conexa, no obligada a cumplir con obligaciones parafiscales. 4. El contratista ha garantizado la calidad de los bienes y servicios contratados y respondió por ellos. 5. Ha Colaborado con la SDH para que el objeto contratado se cumpliera y que fuera de la mejor calidad. 6. El contratista ha obrado con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamiento del mismo.  7. Ha reportado de manera inmediata las novedades o anomalías al supervisor del contrato. 8. El contratista ha salvaguardado la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades ejecutó, siendo ésta sólo de la SDH, salvo requerimiento de la autoridad competente. 9. El contratista ha acatado las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le impartió la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C por conducto del supervisor del contrato.  OBLIGACIONES ESPECIALES 1. La calificadora expidió el informe de calificación el 20 de diciembre de 2018 y se encuentra publicado en la página Web de la SHD para consulta pública. 2. La Calificadora ha adelantado todas las acciones que fueron necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Ha Suministrado los servicios profesionales conforme a las normas aplicables al objeto del contrato. 4. Ha dado cumplimiento a los términos y condiciones aplicables a calificaciones crediticias adoptados por LA CALIFICADORA. 5. Ha Informado al Distrito de los eventos relacionados con la calificación. 6. Ha actuado con lealtad y buena fe durante la celebración, ejecución y terminación del contrato en lo relacionado con la calificación. 7. Ha puesto a disposición del desarrollo del objeto del contrato los recursos profesionales y todos aquellos que fueron necesarios para el buen desarrollo del objeto del contrato. 8. Ha Empleado al personal idóneo para el desarrollo del objeto del contrato. 9. Ha designado a las personas con las cuales el supervisor ha tenido contacto. Pagos realizados al Contratista a la fecha.  A la fecha no se ha realizado pago para este contrato.  Servicios y productos recibidos a satisfacción y/o cantidad de obra ejecutada (si hay lugar a ello).   La calificación fue expedida el 20 de diciembre de 2018 y se encuentra publicada en la página Web de la Secretaría de Hacienda Distrital para consulta pública, en el siguiente link: http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/credito_publico/calificaciones_riesgo/externas/2018/syp202018espa%C3%B1ol.pdf El supervisor del contrato de prestación de servicios No. 180425-0-2018 del 2-12-2018, certifica que Standard &amp; Poor¿s Financial Services LLC, identificado con la NIT 1015094001001, ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, a diciembre 31 de 2018.  DAVID MANUEL GÓMEZ BOLÍVAR Subdirector de Financiamiento con Otras Entidades Supervisor </INFORME_EJECUCION><ID>1,01509E+12</ID><NOMBRE>STANDARD &amp; POORS FINANCIAL SERVICES LLC</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>GOMEZ BOLIVAR DAVID MANUEL</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="631"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180433-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se suscribió acta de inicio el 14 de diciembre de 2018 fecha a partir de la cual comienza a contarse el término de ejecución del contrato verificando la vigencia de la garantía y el pago de aportes al sistema general de seguridad social (pensión, salud y arl ). Durante el mes de diciembre, la contratista realizó mesa de trabajo con el Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal para brindar capacitación a la entidad sobre el cálculo del reconocimiento por permanencia y por medio de correo electrónico y llamadas telefónicas resuelve inquietudes frente al reconocimiento de bienes recibidos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente en el año 2017, que no fueron registrados oportunamente y sobre el tratamiento de los bienes de consumo. Por otro lado, realizó mesa de trabajo con la Veeduría Distrital para resolver dudas frente al reconocimiento de activos intangibles desarrollados por la entidad en años anteriores que no han sido reconocidos como activos, se revisan los casos puntuales presentados y se dan recomendaciones sobre su reconocimiento. Realizó la gestión para que la Contraloría Distrital y la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos realicen el cargue del Dictamen y el plan de mejoramiento del año 2017 en el aplicativo Bogotá Consolida.</INFORME_EJECUCION><ID>1030564845</ID><NOMBRE>ANGELA PATRICIA BALLESTEROS ARDILA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="632"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180427-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Se suscribió acta de inicio el 12 de diciembre de 2018 fecha a partir de la cual comienza a contarse el término de ejecución del contrato verificando la vigencia de la garantía y el pago de aportes al sistema general de seguridad social (pensión, salud y arl ). Durante los días correspondientes al mes de diciembre el contratista realizó mesa de trabajo con ERU y SDHT para la conciliación de los convenios interadministrativos que durante el 2018 han presentado diferencia. Así mismo se reunió con la SDDE para estructurar y proyectar el registro de los préstamos por cobrar respecto de convenios de financiación para emprendimiento sin acceso al sistema financiero. Por otro lado, se reunió con SDH, IDU y Transmilenio para realizar la traza contable de los recursos del Convenio 20, para gestión de infraestructura. Finalmente proyectó a la Contadora General de Bogotá el oficio con el cual se hace referencia a la entrega de los aportes del convenio financiación Nación-Distrito, para su reconocimiento contable en la Empresa Metro de Bogotá S.A.</INFORME_EJECUCION><ID>1026570578</ID><NOMBRE>JUAN CAMILO MORENO RAMIREZ</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="633"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180385-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato fue suscrito el 5 de diciembre de 2018, y se realizó la comunicación de supervisión el 27 de diciembre de 2018.</INFORME_EJECUCION><ID>900204272</ID><NOMBRE>GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>VARGAS SUPELANO JOHN JAIRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="634"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180398-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>180404-0-2018 Apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de trámites.  Suscrito con:   ALEJANDRA CHAVES GARCÍA el 30/11/2018  Fecha de inicio: 03/12/2018 Plazo de ejecución: 01 mes. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $1.600.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 1.493.333  Valor del contrato:  $1.600.000 Valor certificado:     $ 0 Valor pagado:         $ 0 Valor pendiente de pago   $ 1.493.333 El Porcentaje de ejecución   93%  Durante el periodo del 03 al 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:   1- Inducción, bienvenida y generalidades 2- Entrenamiento en impuestos sobre vehículos ¿ predial 3- Formación y preparación en Industria y Comercio, avisos y tableros 4- Formación y preparación en Oficina Virtual ¿ Simplificación Tributaria ¿ Plan Padrino 5- Capacitación Otros impuestos y contribuciones ¿ Procedimientos Tributarios 6- Inducción Sistema de Asignación de Turnos SAT 7- Capacitación en Manejo del Sistema Tributario SIT II 8- Formación y preparación en Devoluciones ¿ Plan Padrino Formación y preparación en Puntos Super Cade. </INFORME_EJECUCION><ID>1030633600</ID><NOMBRE>JAMES ADRIAN ROSAS LUIS</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="635"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180432-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>El contrato fue suscrito el 7 de diciembre de 2018, y se realizo acta de inicio con fecha 26/12/2018. La ejecución fisica es del 11%.  La Ejecución Financiera es del 0%</INFORME_EJECUCION><ID>830101914</ID><NOMBRE>MEDICA Y COMPUTADORES LTDA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>CASTILLO SANCHEZ RUBEN CIRO</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
<row _id="636"><NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)>180392-0-2018</NVL(B.NUMERO_CONTRATO,B.NUMERO_CONVENIO)><INFORME_EJECUCION>Durante el mes de diciembre de 2018, el contratista entregó los resultados del consumo mensual de hogares para Bogotá del mes de septiembre, a precios constantes y corrientes, así como la información por Unidades de Planeamiento Zonal, según las especificaciones.</INFORME_EJECUCION><ID>900078820</ID><NOMBRE>RADDAR LIMITADA</NOMBRE><CODIGO_CLASE_INT xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_INTERNO>MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA</NOMBRE_INT_INTERNO><ID_INT_INTERNO xsi:nil="true" /><NOMBRE_INT_EXTERNO>NA</NOMBRE_INT_EXTERNO><ID_INT_EXTERNO>NA</ID_INT_EXTERNO><FECHA_REPORTE>31-DEC-18</FECHA_REPORTE></row>
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