<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="328"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>050000-447-0-2010</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018 a través del convenio interadministrativo No. No. 050000-447-0-2010, se realizaron actividades: el 27 de febrero se realizó la junta virtual con los miembros de la junta administradora del Fondo SDH ¿ ICETEX para autorizar la prórroga de la comisión de estudios de la servidora pública Diana Patricia Garzón Otalora identificada con C.C. 23.621.787 hasta el 25 de septiembre de 2018.  La junta dio voto positivo para dicha prórroga.</INFORME EJECUCION><ID>899999035</ID><NOMBRE>ICETEX</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>JOHAN BYRON PLAZAS ACUÑA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79757253</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="329"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-168-0-2011</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento.. La tercera prórroga lleva un 34% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>900127054</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>21068511</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="330"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-171-0-2011</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero,  , no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 32% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>21068511</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="331"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-172-0-2011</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 24% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999074</ID><NOMBRE>CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>21068511</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="332"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-227-0-2011</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 32% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>21068511</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="333"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-191-0-2011</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento.  La tercera  prórroga lleva un 24% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999230</ID><NOMBRE>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>21068511</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="334"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-222-0-2011</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 23% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DELA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>21068511</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="335"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-208-0-2011</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, se atendió una solicitud de entrega de datos. La segunda prórroga lleva un 29% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>21068511</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="336"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-207-0-2011</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero,  se atendieron  cuatro solicitudes de entrega de datos.  La tercera prórroga lleva un 34% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>900126860</ID><NOMBRE>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>21068511</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="337"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-223-0-2011</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, se atendió una solicitud de apoyo técnico. La tercera prórroga lleva un 35% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>900140515</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>21068511</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="338"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-354-0-2011</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento.  La tercera prórroga lleva un 6% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>Lorena Jeisel Arias Pinzón</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51778600</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="339"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-370-0-2011</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 7% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>Lorena Jeisel Arias Pinzón</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51778600</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="340"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-429-0-2011</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero  se atendió una  solicitud de entrega de datos. La tercera prórroga lleva un 8% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZON</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51778600</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="341"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-2-0-2012</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 98% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>860526499</ID><NOMBRE>FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ARIAS PINZON LORENA JEISEL</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51778600</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="342"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-112-0-2012</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero  no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 92% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>DPTO. ADMON DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZON</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51778600</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="343"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-502-0-2012</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento  La segunda prórroga lleva un 57% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>860030197</ID><NOMBRE>JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51778600</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="344"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-285-0-2012</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero,  se atendieron dos solicitudes de entrega de datos. La segunda prórroga  lleva 73% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZON</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51778600</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="345"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-445-0-2012</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, se atendió una solicitud de entrega de datos. La segunda  prórroga lleva un 66% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>860041163</ID><NOMBRE>FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51778600</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="346"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>040000-480-0-2012</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero,  no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 57% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51778600</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="347"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>130027-0-2013</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes  de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 48% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>Lorena Jeisel Arias Pinzón</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51778600</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="348"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>140004-0-2014</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se trabajó conjuntamente con el banco, para la depuración y gestión de las diferencias de la vigencia 2017 con el fin de realizar el Acta de Cierre anual en el primer trimestre del 2018.</INFORME EJECUCION><ID>860051135</ID><NOMBRE>CITIBANK - COLOMBIA S A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>39538031</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="349"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>130325-0-2013</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda  prórroga lleva un 1% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>CONCEJO DE BOGOTA D.C.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>JOHANA PAOLA BOCANEGRA OLAYA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>38141133</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="350"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>140076-0-2014</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga  lleva un 1% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>900413030</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ARIAS PINZON LORENA JEISEL</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51778600</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="351"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>140137-0-2014</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, se atendió una solicitud  de  entrega de datos. La segunda  prórroga  lleva un 1% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>800154275</ID><NOMBRE>FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE BOGOTA D.C FOPAE</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ARIAS PINZON LORENA JEISEL</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51778600</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="352"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>140001-0-2014</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se trabajó conjuntamente con el banco, para la depuración y gestión de las diferencias de la vigencia 2017 con el fin de realizar el Acta de Cierre anual en el primer trimestre del 2018.</INFORME EJECUCION><ID>860034594</ID><NOMBRE>BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>39538031</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="353"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>140003-0-2014</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se trabajó conjuntamente con el banco, para la depuración y gestión de las diferencias de la vigencia 2017 con el fin de realizar el Acta de Cierre anual en el primer trimestre del 2018.</INFORME EJECUCION><ID>890300279</ID><NOMBRE>BANCO DE OCCIDENTE</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>39538031</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="354"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>140005-0-2014</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se trabajó conjuntamente con el banco, para la depuración y gestión de las diferencias de la vigencia 2017 con el fin de realizar el Acta de Cierre anual en el primer trimestre del 2018.</INFORME EJECUCION><ID>860007738</ID><NOMBRE>BANCO POPULAR S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>39538031</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="355"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>140006-0-2014</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se trabajó conjuntamente con el banco, para la depuración y gestión de las diferencias de la vigencia 2017 con el fin de realizar el Acta de Cierre anual en el primer trimestre del 2018.</INFORME EJECUCION><ID>860034313</ID><NOMBRE>BANCO DAVIVIENDA S.A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>39538031</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="356"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>140007-0-2014</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se trabajó conjuntamente con el banco, para la depuración y gestión de las diferencias de la vigencia 2017 con el fin de realizar el Acta de Cierre anual en el primer trimestre del 2018.</INFORME EJECUCION><ID>860002964</ID><NOMBRE>BANCO DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>39538031</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="357"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>140008-0-2014</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se trabajó conjuntamente con el banco, para la depuración y gestión de las diferencias de la vigencia 2017 con el fin de realizar el Acta de Cierre anual en el primer trimestre del 2018.</INFORME EJECUCION><ID>890903938</ID><NOMBRE>BANCOLOMBIA S A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>39538031</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="358"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>140008-0-2014</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se trabajó conjuntamente con el banco, para la depuración y gestión de las diferencias de la vigencia 2017 con el fin de realizar el Acta de Cierre anual en el primer trimestre del 2018.</INFORME EJECUCION><ID>890903938</ID><NOMBRE>BANCOLOMBIA S A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>39538031</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="359"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>140009-0-2014</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se trabajó conjuntamente con el banco, para la depuración y gestión de las diferencias de la vigencia 2017 con el fin de realizar el Acta de Cierre anual en el primer trimestre del 2018.</INFORME EJECUCION><ID>860050750</ID><NOMBRE>BANCO GNB SUDAMERIS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>39538031</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="360"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>140010-0-2014</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se trabajó conjuntamente con el banco, para la depuración y gestión de las diferencias de la vigencia 2017 con el fin de realizar el Acta de Cierre anual en el primer trimestre del 2018.</INFORME EJECUCION><ID>860003020</ID><NOMBRE>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>39538031</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="361"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>140011-0-2014</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se trabajó conjuntamente con el banco, para la depuración y gestión de las diferencias de la vigencia 2017 con el fin de realizar el Acta de Cierre anual en el primer trimestre del 2018.</INFORME EJECUCION><ID>860035827</ID><NOMBRE>BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>39538031</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="362"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>140012-0-2014</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se trabajó conjuntamente con el banco, para la depuración y gestión de las diferencias de la vigencia 2017 con el fin de realizar el Acta de Cierre anual en el primer trimestre del 2018.</INFORME EJECUCION><ID>890903937</ID><NOMBRE>BANCO CORPBANCA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>39538031</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="363"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>150263-0-2015</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>CONTRATO 150263-0-2015 OBJETO: Permitir a LA SECRETARIA la generación por una sola vez al año y por la duración del Convenio la información correspondiente a los propietarios y/o usufructuarios vigentes a la fecha de consulta. Esta información será suministrada a partir de la información entregada por la Secretaria Distrital de Hacienda de acuerdo a los campos definidos en el documento técnico de solicitud y entrega de información masiva. Se recibió la información previa remisión de las solicitudes  y conforme a lo establecido en el  convenio. La actividad se cumple en un 100% para la vigencia. Se recibió la información correspondiente, conforme a las condiones acordadas para le vigencia 2018 Suscrito con: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  Fecha de inicio: 17 de junio de 2015 Fecha de terminación: 17 de junio de 2019 Plazo de ejecución: 4 años  A febrero de 2018, está pendiente la actualización de unas bibliotecas por parte del ingeniero Ocampo, para la realización de pruebas y la disposición del servicio.  </INFORME EJECUCION><ID>899999007</ID><NOMBRE>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CASTIBLANCO BECERRA RUBEN DARIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>11188894</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="364"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>140422-0-2014</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es: "la constitución de un FONDO en Administración denominado "FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - ICETEX", durante el mes de febrero, fue desarrollado en el marco de este convenio por parte del Concejo de Bogotá, se realizó renovación de créditos educativos para el primer semestre del año 2018, por su parte el ICETEX se ha encargado de resolver las dudas referentes a todo el proceso, ha enviado las garantías que deben constituir los funcionarios seleccionados, asimismo habilitó el formulario para la actualización de datos por parte de los funcionarios que están renovando el crédito.</INFORME EJECUCION><ID>899999035</ID><NOMBRE>INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR- MARIANO OSPINA PEREZ- ICETEX</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>LUBAR ANDRÉS CHAPARRO CABRA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>74379704</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="365"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>140371-0-2014</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero se atendieron dos solicitudes de entrega de datos y un apoyo técnico. La primera prórroga  lleva un 62% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>800245133</ID><NOMBRE>CONTRALORIA DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51778600</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="366"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>150270-0-2015</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento.  La primera prórroga  lleva un 27% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999055</ID><NOMBRE>MINISTERIO DE TRANSPORTE</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ARIAS PINZON LORENA JEISEL</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51778600</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="367"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>160133-0-2016</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>CONTRATO 160133-0-2016, suscrito con SOTAVENTO GROUP SAS. OBJETO: Prestar servicios para brindar soporto logístico para el desarrollo de las acciones tendientes a formar, informar e incentivar a los contribuyentes y ciudadanía en general sobre los impuestos distritales, en el marco de los programas de cultura tributaria y anti contrabando, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección abreviada por subasta inversa electrónica No. SDH-SIE-08-2016.  VALOR: $409.955.000 INCLUIDO IVA PLAZO: Diez (10) meses y/o hasta agotar los recursos, evento que ocurra primero. Valor del contrato:                $ 409.955.000 Valor certificado:                   $  385,620,062.00 Valor pagado:                         $   385,620,062.00 Valor pendiente de pago:    24,334,938.00 El Porcentaje de ejecución               94.06% Porcentaje por ejecutar:                           5.94%  El contrato finalizo el pasado 05 de mayo y se encuentra en etapa de liquidación. </INFORME EJECUCION><ID>900454188</ID><NOMBRE>SOTAVENTO GROUP SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CAMILO ANDRES GALVIS ALZATE</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79796112</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="368"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>150409-0-2015</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. El primera prorroga lleva un 7% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999282</ID><NOMBRE>ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>LORENA JEISEL ARIAS PINZON</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51778600</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="369"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>160090-0-2016</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>CONTRATO FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.   El contrato fue objeto de segunda modificación en el mes de septiembre, para adicionarlo en $20 .000.000 y prorrogarlo en tres meses y 15 días calendario. De esta manera, el valor total del contrato es de $105.000.000 y un plazo total de 19 meses y 12 días.   Durante el periodo observado el contratista cumplió satisfactoriamente con la prestación del servicio contratado.  El valor del contrato es de $105.000.000  de los cuales a la fecha de corte se han desembolsado $101.543.495 que corresponden al 97% de ejecución quedando un valor por ejecutar de $3.456.505.  </INFORME EJECUCION><ID>830085426</ID><NOMBRE>BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>AGUILAR CASTAÑO FABIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80469060</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="370"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>160111-0-2016</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de febrero  se atendió  dos solicitudes de entrega de datos. El convenio lleva un 88% de ejecución</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>PERSONERÍA DE BOGOTA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>PIEDAD CRISTINA MOGOLLON SANCHEZ</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51948988</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="371"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>160172-0-2016</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>CONTRATO 160172-0-2016 OBJETO: Permitir acceso directo a la SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA para consultar la información contenida en el Registro Único Nacional de Tránsito  R.U.N.T., requerida para  el ejercicio de las funciones de cobro, determinación y planeación e inteligencia tributaria a través de usuarios HQ-RUNT, con las funcionalidades y limitaciones de consulta asignadas a ellos.  Suscrito con: CONCESION RUNT SA  Fecha de inicio: 15 de julio de 2016 Fecha de terminación: 30 de abril de 2019 Plazo de ejecución: 3 años  Para el mes de febrero de 2018, el convenio se encuentra en ejecución y se ha cumplido con lo acordado en los estudios previos así mismo se desarrollaron las actividades de acuerdo a lo establecido.  </INFORME EJECUCION><ID>900153453</ID><NOMBRE>CONCESION RUNT SA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CASTIBLANCO BECERRA RUBEN DARIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>11188894</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="372"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>160190-0-2016</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>CONTRATO 160190-0-2016 OBJETO: Aunar esfuerzos, para el cumplimiento de las funciones misionales y competencias de LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP a través del intercambio de información de manera segura y confidencial, y previa revisión, acuerdo y definición de competencias y procedimientos entre las dos partes, se trabajarán conjuntamente casos que presenten indicios de evasión.   Suscrito con: UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL  Fecha de inicio: 13 de julio de 2016 Fecha de terminación: 30 de abril de 2019 Plazo de ejecución: 3 años  Para el mes de febrero de 2018, el convenio se encuentra en ejecución y se ha cumplido con lo acordado en los estudios previos así mismo se desarrollaron las actividades de acuerdo a lo establecido.  </INFORME EJECUCION><ID>900373913</ID><NOMBRE>UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="373"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>160290-0-2016</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Informe Febrero 2018: ¿ El 10 de julio de 2017 el Juzgado 4 Administrativo de Oralidad de Bogotá, profirió sentencia dentro del proceso de Nulidad Simple No. 2016-0187 contra el Distrito de Bogotá y otros; resolviendo declarar la nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 de 2016. Contra el mencionado fallo se interpuso recurso de apelación y será decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El contrato continúa suspendido. Avance físico acumulado del contrato.  62%. </INFORME EJECUCION><ID>1,89104E+12</ID><NOMBRE>J P MORGAN SECURITIES  LLC (JP MORGAN)</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="374"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170001-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo obejto es "Prestar los servicios de diseño, producción y ejecución de estrategias de divulgación en medios de comunicación de carácter masivo y alternativo para el Concejo de Bogotá; D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la subasta inversa electrónica SDH-SIE-24-2016 y la propuesta presentada por el contratista "  durante el periodo de febrero se han venido realizado las actividades de estrategias de divulgación en medios de comunicación de carácter masivo y alternativo, a saber: televisión,  radio,  revistas,  prensa,  portales de internet y cualquier otro proveedor que se considere para los programas que se adelantan en el Concejo de Bogotá, D.C., así como el manejo de la imágen corporativa del Concejo de Bogotá D.C. .</INFORME EJECUCION><ID>804010934</ID><NOMBRE>PERIODICOS Y PUBLICACIONES SA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>LUIS LEONARDO ASCENSIO MOZO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79860661</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="375"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170010-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Contrato suscrito por doce meses (12) meses por valor de $48.528.000 con inicio de actividades el 10 de febrero de 2017. A la fecha de corte, el contrato se ha ejecutado dentro de las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes en el momento de su suscripción.   Durante el periodo analizado, el contratista prestó servicio de mantenimiento a la aplicación Administración del Portafolio de Inversiones de Renta Fija y la actualización del aplicativo según el Acta de Mantenimiento y soporte que reposa en la carpeta de supervisión.  Se registran desembolsos por valor de $48.528.000 que equivalen al 100% de ejecución del contrato, quedando un saldo por ejecutar de $0.    El supervisor certifica que verificó el cumplimiento por parte de la sociedad contratista del pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad integral, según certificación expedida por el revisor fiscal de la compañía la cual reposa en la carpeta de supervisión.</INFORME EJECUCION><ID>830067907</ID><NOMBRE>ALFCOM S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>AGUILAR CASTAÑO FABIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80469060</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="376"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170017-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En el mes de Febrero de 2018 el contratista avanzó en:  ¿ En cumplimiento con el literal d). de la Cláusula Segunda "Obligaciones de la Empresa", la GEB gestionó e implementó el proceso de democratización realizando coordinando a los diferentes contratistas para realizar el cierre de la primera etapa del programa de democratización dirigida al sector solidario.  ¿ Avance físico acumulado del Acuerdo de Gestión del 50% y ejecución financiera del 4.65%. Se deja constancia que el porcentaje de ejecución financiera se realiza teniendo en cuenta el valor total del contrato bajo las modificaciones que ha tenido el mismo.</INFORME EJECUCION><ID>899999082</ID><NOMBRE>EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA SA ESP</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>RIVERA GARCIA VICTOR HERNANDO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80232557</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="377"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170033-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El desarrollo y ejecución del contrato se ha realizado para el período, dentro de las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes en el momento de su suscripción. Igualmente el contratista ha cumplido con cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato.  Se suscribió el 170033-0-2017 por el período comprendido del 22 de febrero de 2017 al 22 de febrero de 2018 con un presupuesto total de $865.000.000   Durante  los períodos comprendidos del 1º al 31 de diciembre de 2017 y del 1º de enero al 22 de febrero de 2018 se adelantaron las siguientes actividades desarrolladas por el contratista y revisadas por parte del Supervisor durante le ejecución del contrato:  ¿ Soporte en los casos requeridos, cuando se presentaron diferencias entre los pagos de intereses. El soporte también hace referencia al soporte técnico del aplicativo.  ¿ Custodia de los títulos ingresados al Depósito, correspondientes a los títulos desmaterializados que se dejan en el depósito de valores.  ¿ Recaudo de los intereses y redención de títulos, abonando a la cuenta corriente destinada para tal fin.   ¿ Reporte de los pagos que se van a realizar por intereses o capital y el abono de los mismos.  Así mismo Deceval S.A. ha cumplido los servicios de depósito de valores, compensación y liquidación de operaciones sobre los valores.  Mediante el servicio de custodia de valores Deceval S.A. viene realizando la custodia, administración, registro de gravámenes, limitaciones de dominio, la liquidación y compensación de las operaciones sobre valores, derechos financieros o títulos valores; minimizando así los riesgos inherentes al manejo físico de los títulos, a través de una plataforma tecnológica de vanguardia adaptada a las exigencias del mercado.  De igual forma entrega de manera ágil y eficiente los registros de cualquier cambio que afecte las posiciones en los depósitos propios, facilitando así la administración del portafolio de inversiones;  es así como Deceval S.A. gestiona ante los emisores el cobro de los derechos patrimoniales, intereses, capital, rendimientos o dividendos de los valores para abonarlos oportunamente en las cuenta autorizadas por la DDT, simplificando los procesos administrativos e imprimiendo fluidez y oportunidad en las operaciones de pago de los derechos patrimoniales.  Dentro de los servicios que presta Deceval S.A. a la DDT se encuentran el soporte a y la asesoría permanente, el cargue automático de los datos asociados a las transacciones a su sistema, visualización del estado de la operación en tiempo real y la respectiva validación de la misma.  El portafolio emitido por DECEVALdetalla las características de los títulos en pesos que se encuentran bajo su custodia y administración presentando el siguiente movimiento:    Fecha                                      Valor de Portafolio No registros procesados Diciembre 31 de 2017         $805.944.353.652  22 Enero 31 de 2018                  $1.648.496.172.635  31   De acuerdo con  las actividades realizadas al terminar el período en referencia, se concluye que el desarrollo y ejecución  del objeto del contrato se encuentra dentro del término establecido en el mismo y los pagos se han tramitado conforme a las cláusulas tercera y décima segunda, en cumplimiento de las obligaciones en él establecidas.   El desarrollo y ejecución del contrato se ha realizado para el período, dentro de las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes en el momento de su suscripción. Igualmente el contratista ha cumplido con cada una de las obliga  A corte 22 de febrero de 2018 el contrato se ha ejecutado en un 100% y se han desembolsado $698.042.842       </INFORME EJECUCION><ID>800182091</ID><NOMBRE>DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL SA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ARDILA CELY PATRICIA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52008526</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="378"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170035-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Servicios de recolección, análisis y suministro de la información al día, sobre publicaciones periodísticas de interés para la Secretaría Distrital de Hacienda en prensa escrita, radio, televisión e internet, disponibles en forma actualizada en una página web, para ser consultada en forma permanente, durante el periodo del 24-01-2018 al 24-02-2018.</INFORME EJECUCION><ID>830509981</ID><NOMBRE>MEDICIONES Y MEDIOS S A S</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52008229</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="379"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170036-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se ha realizado la verificación de cumplimiento de las obligaciones del mes de enero de 2018 sobre  el pago de aportes a fondos de salud, fondos de pensión, administradora de riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Sena  e ICBF (certificación que se anexa firmada por la revisoría fiscal), se deja constancia que el contratista prestó los servicios de Soporte, mantenimiento y actualización del software especializado en gestión de Riesgo de Mercado, fundamentado en la metodología VaR, conforme a los avances normativos y técnicos correspondientes al periodo entre del 27 de diciembre del 2017 al 26 de enero del 2018 Dichos servicios fueron verificados y aprobados por el Supervisor.</INFORME EJECUCION><ID>830067907</ID><NOMBRE>ALFCOM  S.A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MORENO SANABRIA FABIO ERNESTO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79589707</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="380"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170016-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Informe Febrero de 2018. El 10 de julio de 2017 el Juzgado 4 Administrativo de Oralidad de Bogotá, profirió sentencia dentro del proceso de Nulidad Simple No. 2016-0187 contra el Distrito de Bogotá y otros; resolviendo declarar la nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 de 2016. Contra el mencionado fallo se interpuso recurso de apelación y será decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El contrato se encuentra suspendido desde 1/12/2017. y hasta que se resuelva medida cautelar ordenada por el Juzgado 4 Administrativo Avance físico acumulado del contrato.  35,5%. </INFORME EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>RIVERA GARCIA VICTOR HERNANDO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80232557</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="381"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170049-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios de mantenimiento correctivo con suministro de repuestos para los vehículos marca Mitsubishi al servicio del Concejo de Bogotá, se ha ejecutado durante el periodo, se ha venido prestando el servicio objeto del contrato con el personal idoneo, herramienta y equipo para el adecuado y oportuno cumplimiento. Se ha garantizado la entrega formal de los vehículos una vez se cumple con la prestación del servicio, demostrando la eficacia de sus servicios. se han  recibidos los inventariados cada uno de los vehículos entregados para los mantenimientos y entregarios de la misma forma al interventor.ha venido haciendo las entrega formal del vehículo una vez termine el mantenimiento, al funcionario que delegue la Entidad para el control operativo y técnico del contrato y firmar conjuntamente la constancia del servicio.</INFORME EJECUCION><ID>860019063</ID><NOMBRE>MOTORES Y MAQUINAS S. A. MOTORYSA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>Edwin Oswaldo Peña Roa</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="382"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170060-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El objeto y las obligaciones pactadas se cumplieron dentro de lo establecido en el  contrato de prestación de servicios. El contratista durante el mes de ENERO de 2018 apoyó a la Subdirección Administrativa y Financiera en los temas descritos a continuación:  1, Acompañamiento a la supervisión  en la etapa poscontractual del contrato interadministrativo  257 de 2016 cuyo objeto es  la solución integral para el traslado de la operación técnologica, administrativa, técnica y operacional de la Dirección de Impuestos de Bogotá al edificio del Centro Administrativo Distrital-CAD  2, Acompañamiento en la supervisión en la etapa de liquidación del contrato interadministrativo  86 de 2017 cuyo objeto es  Proveer una solución integral para el traslado de la operación tecnológica, administrativa, técnica y operacional de la Dirección de Impuestos de Bogotá al edificio del Centro Administrativo Distrital ¿ CAD, Fase 2   3, Acompañamiento en la supervisión del contrato de prestación de servicios 155 de 2017 cuyo objeto es Prestar servicios profesionales para realizar el acompañamiento técnico en los procesos precontractuales y de supervisión de los contratos relacionados con la infraestructura eléctrica de la Secretaría distrital de Hacienda y el Centro Administrativo Distrital CAD  4,Acompañamiento en la supervisión del contrato de compraventa 312 de 2017 cuyo objeto es Realizar la renovacióny puesta en funcionamiento de los ascensores del CAD, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiones No. SDH-LP-04-2017  5, Varios - Asistió a las reuniones convocadas y acompañó a la Subdirección Adminsitrativa y Financiera en los temas requeridos.</INFORME EJECUCION><ID>79952721</ID><NOMBRE>MAURIZIO  TOSCANO GIRALDO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="383"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170057-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>¿ Asistencia a la reunión de Ecometer con el consultor Giovanny y Álvaro Casas. - Aclaración con Guttemberg sobre la matriz de impacto y los rangos en que se clasifica su prioridad (Alto, Medio, Bajo) - Asistencia a reunión de seguimiento interno - Asistencia a reunión Webex con el consultor Jhonatan Sánchez que hizo presencia en sitio (3 Horas) con la Ing. Lorena y le Ing. Raul. - Gestión para carga de liquidadores con Raul y Lorena. Reunión seguida para analizar la aplicación. - Revisión conjunta de canales de ETB entre MSL y SDH. A la fecha se han realizado once pagos.  El contrato lleva un 100% de ejecución. Se realizo adición por $20.000.000 y prórroga por 4 meses al contrato. La prórroga lleva 5% de ejecución  </INFORME EJECUCION><ID>53054865</ID><NOMBRE>CAROLINA SIERRA MORALES</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51984988</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="384"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170071-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Informe Febrero 2018:  ¿ El 10 de julio de 2017 el Juzgado 4 Administrativo de Oralidad de Bogotá, profirió sentencia dentro del proceso de Nulidad Simple No. 2016-0187 contra el Distrito de Bogotá y otros; resolviendo declarar la nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 de 2016. Contra el mencionado fallo se interpuso recurso de apelación y será decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El contrato continúa suspendido. Avance físico del contrato.  90% </INFORME EJECUCION><ID>890907157</ID><NOMBRE>BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA; TAMBIÉN PODRÁ DENOMINARSE BTG PACTUAL S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>RIVERA GARCIA VICTOR HERNANDO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80232557</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="385"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170058-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En el mes de FEBRERO de 2018 se lleva acabo el objeto contractual y a realizar los mantenimiento preventivos y correctivos de los vehiculos Chevrolet.</INFORME EJECUCION><ID>4831</ID><NOMBRE>HERNANDO  BULLA ORJUELA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="386"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170059-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos de los automotores marca chevrolet al servicio del Concejo de Bogotá, D.C...durante el mes de febrero se ha ejecutado cumpliendo con los  respectivos inventarios a cada uno de los vehículos entregados para los mantenimientos y entregándolos de la misma forma con recibido de satisfacción como constancia del servicio por parte del conductor responsable, cada vez que se realice un mantenimiento. El contratista viene cumpliendo con las necesidades de la entidad conforme con el objeto contractual. ha venido ejecutado las reparaciones necesarias a los vehículos y  garantizar el suministro de repuestos originales y/o homologados por el fabricante</INFORME EJECUCION><ID>4831</ID><NOMBRE>HERNANDO  BULLA ORJUELA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="387"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170069-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar en el desarrollo e implementacion de los sistemas de informacion requeridos construidos bajo la plataforma Oracle en el Concejo de Bogota D.C., durante el periodo de febrero se ha venido es desarrollado informes para facilitar el cruce de la información entre las dos nóminas por parte del área de nómina del CONCEJO DE BOGOTA, realizando los ajustes a la funcionalidad de generación de archivos planos para el pago de la nómina, con el objeto de garantizar el cumplimiento de este servicio. en la migracion de datos del modulo CORDIS desde la version existente en produccion a la ultima entregada por la SDH.  Se creó forma  RH_NIIF_PERMANENCIA, Se crean y parametrizan bintablas para que los procedimientos creados puedan realizar los respectivos cálculos.</INFORME EJECUCION><ID>80100229</ID><NOMBRE>JOHN KENNEDY LEON CASTIBLANCO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="388"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170054-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo con la Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, la cual establece el Régimen de Contabilidad Pública conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, la Doctrina Contable Pública y el Manual de Procedimientos. Este último, en su versión 2007.5 establece que "Las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda y participativos deben actualizarse con base en las metodologías expedidas por la SFC, para las inversiones negociables".  La Secretaria Distrital de Hacienda como ente que orienta y lidera la formulación, ejecución, y seguimiento de las políticas hacendarias y de la planeación y programación fiscal para la operación sostenible del Distrito Capital, necesita para el cumplimiento de este propósito que la Dirección Distrital de Tesorería- DDT desarrolle la actividad relacionada con la valoración del portafolio de inversiones a plazo a precios de mercado, razón por la cual requiere el acceso a la información publicada por PiP Colombia S.A para el mercado de Renta Fija, instrumento de inversión en el que en la actualidad maneja la DDT.  El 16 de marzo se suscribió el contrato 170054-0-2017 dando inicio el 30 de marzo de 2017 por un valor total de $14.346.045.   El contrato se ha ejecutado en un 84% y se han desembolsado a la fecha $11.955.030 quedando un saldo de $2.391.015.  El contratista ha prestado los servicios de determinación y proveeduría o suministro de información para la valoración de las inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda ¿ Dirección de Tesorería y de los fondos que administre, así como la prestación de servicios de cálculos y análisis de variables o factores de riesgo como insumo para la medición de riesgos financieros, de acuerdo con las metodologías de valoración  Para los períodos comprendidos del 1º al 31 de diciembre de 2017, 1º al 31 de enero  y 1º al 28 de febrero de 2018 PiP Colombia S.A ha cumplido con las siguientes condiciones definidas en los Estudios Previos:  1. Acceso a los productos publicados para las valoraciones diarias. 2. Asesoría y atención permanente 3. Inclusión en base de datos de títulos nuevos para cálculo de precios. 4. Acceso a consultas históricas  De acuerdo con las actividades realizadas al terminar el período en referencia, se concluye que el desarrollo y ejecución del objeto del contrato se encuentra dentro del término establecido y se está dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. De igual manera se con la prestación del servicio se llevan a cabo los procesos operativo de custodia, administración, cierre, registro, valoración, autorización final y cumplimiento de las operaciones financieras (Back Office) de la Dirección Distrital de Tesorería.  </INFORME EJECUCION><ID>900307711</ID><NOMBRE>PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS PARA VALORACION S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ARDILA CELY PATRICIA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52008526</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="389"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170044-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, se atendió dos solicitudes de entrega de datos. El contrato lleva un 47% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>8999999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51984988</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="390"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170070-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contratista ha prestado el servicio de canales de datos con deceval durante el mes de febrero sin ningún inconveniente. Los informes de disponibilidad han sido entregados sin inconvenientes. El tema de facturación se encuentra al día. A la fecha el contrato se encuentra en normal ejecución, se ha ejecutado en un 30%.</INFORME EJECUCION><ID>830053800</ID><NOMBRE>TELMEX COLOMBIA S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52264270</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="391"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170080-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En el mes de FEBRERO de 2018 se presto los servicios de mantenimiento períodico preventivo para los vehículos de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo al cronograma y servicios requeridos.</INFORME EJECUCION><ID>800084124</ID><NOMBRE>ESTACION DE SERVICIO CARRERA 50 S.A.S</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="392"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170081-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios de mantenimiento periódico preventivo para los vehículos del Concejo de Bogotá, D.C, se desarrolla por parte del contratista con la revisión de kilometraje de cada vehículo al momento de realizar el cambio de aceite, alineación y/o balanceo, no trasladando los automóviles ni realizando trabajos fuera de las instalaciones programadas y prestando los servicios con equipos y herramientas adecuadas para el cumplimiento de sus actividades. No se registra ninguna novedad del contrato.</INFORME EJECUCION><ID>800084124</ID><NOMBRE>ESTACION DE SERVICIO CARRERA 50 S.A.S</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="393"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170082-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para este mes de FEBRERO 2018 prestaron   servicios de mantenimiento a las subestaciones  del  Centro Administrativo Distrital CAD d eacuerdo con las condiciones tecnicas definidas por las partes.</INFORME EJECUCION><ID>900268429</ID><NOMBRE>SOLUCIONES Y DIAGNOSTICOS EN INGENIERIA ELECTRICA LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="394"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170083-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico del centro Administrativo Distrital CAD y al sistema de generación y transferencia eléctrica de emergencia del Concejo de Bogotá. durante el periodo ha venido cumplinedo con los mantenimiento preventivo (ajuste, limpieza y lubricación de los equipos), lo mismo que revisar, inspeccionar y comprobar el buen funcionamiento de los equipos objeto del contrato y efectuar se han hechos los ajsutes necesarios para su óptimo funcionamiento.</INFORME EJECUCION><ID>900268429</ID><NOMBRE>SOLUCIONES Y DIAGNOSTICOS EN INGENIERIA ELECTRICA LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="395"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170084-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Prestar servicios integrales de aseo y cafetería y servicio de fumigación para las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y las zonas comunes del Centro Administrativo Distrital - CAD. Durante el periodo del mes de FEBRERO de 2018 se realizo la entrega de los pedidos solicitados por cada una de las dependencias de la SDH de acuerdo con lo programado, se realizaron brigadas de aseo especiales, de acuerdo a las obligaciones pactadas en el contrato.</INFORME EJECUCION><ID>860067479</ID><NOMBRE>SERVIASEO S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="396"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170078-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el mes de febrero de 2018, sigue en  tramite liquidacion unilateral por parte de la SDH.Para el mes de febrero de 2018, sigue en  tramite liquidacion unilateral por parte de la SDH.</INFORME EJECUCION><ID>900333228</ID><NOMBRE>AGR SOLUCIONES SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="397"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170087-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se certifica el recibo a satisfacción previa entrega y aprobación del cronograma y plan de trabajo de ejecución del contrato. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 1-1 de Web Adf Hospitales, correspondiente la implementación en internet con la herramienta Adf para las 4 subredes de hospitales del Distrito pantallas de PMR. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 1-2 de Web Adf Hospitales, correspondiente a la implementación de la funcionalidad del cargue de anulaciones Rp cuando hay Op relacionadas y existe saldo para el proceso. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, %, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 2 - 1 del Web Adf ejecución consolidada, correspondiente a la validación del concepto de gasto en el cargue de las Op de vigencia y de reserva. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 3 del Web Service Predis ¿ Cargue planos, correspondiente a la implementación en el cargue de Cdp la verificación para el cargue de Rp para cualquier entidad. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo de la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 4 de la implementación de funcionalidades para reportes de presupuesto, correspondiente a la invocación de los reportes de ejecución por entidad para el weblogic. Correspondientes a lo relacionado en el ítem 1 de obligaciones especiales de los estudios previos. Establecida de acuerdo con las obligaciones especiales del numeral 2.4 de los estudios previos  y el informe de actividades del periodo.</INFORME EJECUCION><ID>79804777</ID><NOMBRE>EDWIN LEONARDO PARADA GUEVARA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MAYORGA LARA JAIME</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79282588</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>1-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="398"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170089-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante los días correspondientes al mes de febrero el contratista desarrolló el Manual de políticas contables de la Entidad Contable Pública Bogotá D.C., para lo cual revisó y ajustó las políticas existentes, acompañó la reunión en el Ministerio de Hacienda sobre el registro de las inversiones patrimoniales el día 7 de febrero, además de acompañar la inducción al proceso de gestión el día 12 del mismo mes. Finalizando la ejecución física del contrato en fecha 12 de febrero.</INFORME EJECUCION><ID>1018453977</ID><NOMBRE>PEDRO ANDRES BOHORQUEZ PULIDO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80095916</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="399"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170091-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contratista durante el periodo certificado, adelantó  las actividades de análisis, diseño,  construcción y  pruebas de software para los requerimientos asignados en sistema de solicitud de requerimientos de conformidad con los estudios previos y el plan operativo del sistema OPGET.   Entregables relacionados  en  el informe  de actividades  para el periodo  aprobado por el  supervisor del contrato.</INFORME EJECUCION><ID>11791004</ID><NOMBRE>FRANCISCO ONETT ORTIZ MURILLO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>PARRA MOJICA OMAR RICARDO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79647833</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="400"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170098-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el periodo observado el contratista cumplió satisfactoriamente con la prestación del servicio contratado.  El valor del contrato es de $9.620.000, que por corresponder a una suscripción se pagó en su totalidad al inicio del contrato, para registrar una ejecución del 100% y un saldo por ejecutar de $0.  A la fecha de corte, el Supervisor ceritifca que constató el pago de aportes al sistema de seguridad integral en salud mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, la cual reposa en la carpeta de supervisión.  Se certifica el cumplimiento a cabalidad del servicio contratado.</INFORME EJECUCION><ID>830080074</ID><NOMBRE>PRIMERAPAGINA COLOMBIA S A S</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>AGUILAR CASTAÑO FABIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80469060</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="401"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170099-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar al Director Jurídico del Concejo de Bogotá, en el marco de los asuntos jurídicos y de la defensa judicial con el fin de desarrollar las actividades de acuerdo a la normatividad vigente, para el mes de febrero se viene apoyando a la dirección jurídica en la revisión de los actos administrativos proyectados para la firma de la mesa directiva del Concejo de Bogotá, realizando las proyecciones para firma del Director Jurídico y demás documentos que se requieran en el desarrollo de la gestión jurídica de la corporación. Asistio a las diferentes reuniones que se requirieron con el director Jurídico.</INFORME EJECUCION><ID>41782234</ID><NOMBRE>BLANCA EDILSA VARGAS CAVIELES</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN  OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="402"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170101-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar los servicios profesionales para apoyar la definición, contratación y seguimiento a los temas de infraestructura física que requiera el Concejo de Bogotá, D.C. se ejecuta por parte del contratista durante el periodo de febrero  prestación del apoyo profesional técnico que requiere el Concejo de Bogotá y el Fondo Cuenta, en la planeación, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos y proyectos que le han sido asignados, la respuesta a requerimientos relacionados con los temas objeto del contrato, disponibilidad de tiempo para atender las solicitudes de la Entidad, el apoyo a la supervisión técnica de los contratos celebrados por la Secretaría de Hacienda y Fondo Cuenta Concejo de Bogotá.</INFORME EJECUCION><ID>86058835</ID><NOMBRE>ANDRES MAURICIO BARRERA HERNANDEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="403"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170104-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el periodo comprendido entre el 01-02-2018 y el 28-02-2018, se recibieron los ejemplares 534 y 535 de la revista DINERO, en la SDH.</INFORME EJECUCION><ID>860509265</ID><NOMBRE>PUBLICACIONES SEMANA S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52008229</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="404"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170105-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar al Director Administrativo del Concejo de Bogotá, en los asuntos propios de la dependencia en el marco del Sistema Integrado de Gestión, se ejecuta por parte de la contratista durante el mes de febrero, por medio del apoyo para la modificación de los formatos que ajusta los perfiles de contratación, para ser presentados al SIG, apoyando la revisión al Plan de acción para la ejecución de actividades en la dirección administrativa, participando activamente en el Comité del Plan estratégico de seguridad vial y el Comité de la mujer.</INFORME EJECUCION><ID>35493364</ID><NOMBRE>CLAUDIA ELVIRA RODRIGUEZ POVEDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="405"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170100-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Informe Febrero 2018: ¿ El 10 de julio de 2017 el Juzgado 4 Administrativo de Oralidad de Bogotá, profirió sentencia dentro del proceso de Nulidad Simple No. 2016-0187 contra el Distrito de Bogotá y otros; resolviendo declarar la nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 de 2016. Contra el mencionado fallo se interpuso recurso de apelación y será decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El contrato continúa suspendido. Avance físico acumulado del contrato.  30%. </INFORME EJECUCION><ID>8300854261</ID><NOMBRE>BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>RIVERA GARCIA VICTOR HERNANDO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80232557</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="406"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170097-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante la ejecución del contrato, se han recibido los servicios integrales para la estructuración, negociación y ejecución de los siguientes planes de medios:  Impuesto de Vehículos con el 10% dscto Enajenación de acciones ETB Impuesto de Industria y Comercio Régimen Común - bimestre 2 Impuesto Predial primera cuota Impuesto Predial sin sanción Impuesto de vehículos sin sanción Impuesto de Industria y Comercio Régimen Común - bimestre 3 Impuesto predial pago segunda cuota Impuesto de Industria y Comercio Régimen Común - bimestre 4 Impuesto Predial tercera cuota Lanzamiento Oficina Virtual y APP para pago de impuestos de Bogotá Vencimiento ICA </INFORME EJECUCION><ID>800000457</ID><NOMBRE>ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52008229</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="407"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170109-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es Prestar servicios profesionales para apoyar a la oficina de comunicaciones del Concejo de Bogotá para el cumplimiento al plan de comunicaciones internas y externas de la entidad, durante el periodo se viene desarrollando  el apoyo a la entidad en la generación de los contenidos periodísticos por medio de las redes sociales y divulgando la información que se realiza en las sesiones de comisiones y plenarias que se llevan a cabo dentro y fuera de la ciudad, de igual manera se está brindando el apoyo en la formulación de estrategias comunicativas que ayuden a la entidad en el manejo de las comunicaciones internas y externas, redactandos los contenidos periodísticos audiovisuales, prensa escrita y radio requeridos por el Jefe de la Oficina.</INFORME EJECUCION><ID>63548489</ID><NOMBRE>IVON ADRIANA JIMENEZ ZAPATA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="408"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170111-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar en las diferentes comisiones permanentes del Concejo de Bogotá en la respuesta a Derechos de Petición, solicitudes quejas, consultas y reclamos que reciba la corpóración, durante el periodo se sique apoyando a las diferentes comisiones permanentes en la respuesta oportuna a las solicitudes, derechos de petición, quejas, denuncias, consultas y reclamos, presentados ante el Concejo de Bogotá, D.C., Emitiendo conceptos tendientes a dar respuestas a las diferentes solicitudes, peticiones, quejas, denuncias, consultas, reclamos, presentados ante las diferentes comisiones del Concejo de Bogotá, D.C.</INFORME EJECUCION><ID>79646061</ID><NOMBRE>WILSON  GUERRERO VERA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="409"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170110-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales como enlace con la Unidad Ejecutora 04 de la Secretaria Distrital de Hacienda para la liquidación y cierre de los expedientes contractuales, durante el mes de febrero se ha sequido con la realizacion de los trámites necesarios para realizar la liquidación de los contratos sobre los cuales aún tiene competencia la entidad, realizando los trámites necesarios para establecer el balance económico, para los contratos que proceda liquidación de acuerdo a la asignación realizada por el supervisor, completando la Información necesaria a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos que le sean asignados, proyectando los informes finales de supervisión de aquellos contratos que sean designados por el supervisor.</INFORME EJECUCION><ID>19244462</ID><NOMBRE>MANUEL EDUARDO ROJAS GUZMAN</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>PEÑA ROA EDWIN OSWALDO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="410"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170107-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de febrero, se ha realizado reuniones semanales de seguimiento al contrato, el contratista ha atendido las solicitudes e incidentes reportados a través de la Mesa de Servicios así como la gestión y monitoreo del Datacenter. A la fecha se han realizado nueve pagos por concepto de servicios y seis pagos por repuestos.  El contrato lleva el 32% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51984988</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="411"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170115-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar la actualización, administración, publicación y salvaguarda de la información publicada en la página WEB e intranet del Concejo de Bogotá, D.C, durante el mes de febrero se continua con la actualizando las diferentes áreas de la intranet, tales como el área de la oficina asesora de comunicaciones, la agenda diaria, actualizando el área SG - SST, publicando los diferentes comunicados y actividades de la corporación en la página principal. Igualmente realizó la tarea de eliminar aquellos articulos que estaban fuera de vigencia y creó un espacio en el área de "notas de su interés"  se inicia la actulializacion a la pagina del Concejo de Bogota  en Internet.</INFORME EJECUCION><ID>80117116</ID><NOMBRE>WIESNER FABIAN ROBAYO SALCEDO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="412"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170112-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento a los procesos de adquisición de bienes y servicios y la ejecución de los contratos para el Concejo de Bogotá, durante el mes de febrero se viene desarrollando  desarrolló la elaboración de solicitudes de contratación, elaboración de actas de inicio y legalización de contratos, solicitudes de ingreso a almacén, elaboración de fichas de ejecución financiera, requerimientos a contratos y actas de liquidación. igualmente realiza los  seguimiento a los contratos asignados por el supervisor, proyectarlos requerimientos necesarios a los contratistas en caso de incumplimiento a las obligaciones. elabora los informes finales para la liquidación por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital, de acuerdo con la asignación de contratos que, realice el supervisor. se cedio contrato a apartir del 08 noviembre 2017</INFORME EJECUCION><ID>79615371</ID><NOMBRE>GIOVANNI  SUAREZ USECHE</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="413"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170120-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Schindler ubicados en el Centro Administrativo Distrital CAD Torre A . se prestó durante el mes de FEBRERO de 2018 , tambien los manteniminetos correctivos.</INFORME EJECUCION><ID>830095213</ID><NOMBRE>ORGANIZACION TERPEL S A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="414"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170092-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>OBJETO:Prestar servicios profesionales para colaborar con la construcción del documento que permita dar soporte legal, administrativo y técnico en los procesos de depuración contable a que hace referencia el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014 y demás normas vigentes que sean aplicables en el Distrito Capital. Fecha de inicio: 19-04-2017 Plazo de ejecución: 6 meses. Fecha de Terminación: 04/12/2017 Resumen Presupuestal Valor del  contrato: $ 30.000.000 + $15.000.000 Porcentaje pendiente de ejecución     100%  Informe final de supervisión 19/01/2018.</INFORME EJECUCION><ID>79442095</ID><NOMBRE>SERGIO AUGUSTO BELTRAN MARTIN</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GIOVANNI</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79841504</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="415"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170090-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Schindler ubicados en el Centro Administrativo Distrital CAD Torre A . se prestó durante el mes de FEBRERO de 2018 , tambien los manteniminetos correctivos.</INFORME EJECUCION><ID>860005289</ID><NOMBRE>ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="416"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170119-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa, documental y contractual en los asuntos de competencia del Concejo de Bogotá, D.C., durante el mes de febrero  se estan ejecuntado las actividades del contrato realizando los tramites para la facturacionn de los apoyos asigandos por el supervisor, elaboración de las fichas de ejecución e informes de supervisión de los contratos a cargo, gestión de informes finales de supervisión, actas de liquidación y certificaciones de cumplimiento, realiza la gestión pertinente para recoger firmas de contratistas apoyando a la Dirección Financiera en los trámites relacionados con asuntos contractuales, siguiendo los procedimientos establecidos. apoya a la Dirección Financiera en los trámites relacionados con asuntos contractuales, siguiendo los procedimientos establecidos.</INFORME EJECUCION><ID>1013625644</ID><NOMBRE>ANABIA JULIETH ANGARITA GALINDO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="417"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170118-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Informe Febrero 2018: ¿ El 10 de julio de 2017 el Juzgado 4 Administrativo de Oralidad de Bogotá, profirió sentencia dentro del proceso de Nulidad Simple No. 2016-0187 contra el Distrito de Bogotá y otros; resolviendo declarar la nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 de 2016. Contra el mencionado fallo se interpuso recurso de apelación y será decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El contrato continúa suspendido. </INFORME EJECUCION><ID>1,90604E+12</ID><NOMBRE>INTRALINKS INC</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="418"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170103-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es suministro de elementos de promoción institucional y actos protocolarios del Concejo de Bogotá, D.C., durante el mes de febrero ha venido ejecutando por parte del contratista entregando a la Secretaria General los elementos solicitados tales como: pergaminos, medallas, portanombres y demás.  se ha verificado y confirmado con el el funcionario encargado de la secretaria general los diseños, colores, diámetros y medidas de los Elementos de Promoción Institucional y Protocolarios.</INFORME EJECUCION><ID>830055827</ID><NOMBRE>GRANADOS Y CONDECORACIONES S.A.S</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="419"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170122-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar los servicios profesionales para apoyar a la Secretaria General del Concejo de Bogotá, durante el  el periodo de febrero  emite conceptos jurídicos tendientes a dar respuestas a las diferentes solicitudes, peticiones, quejas, denuncias, consultas, reclamos, presentados ante el Concejo de Bogotá D.C. y cuya respuesta por competencia deba ser proyectada por la Secretaría General de la Corporación,  apoya a la Secretaría General de la Corporación en la respuesta oportuna de las diferentes solicitudes, peticiones, quejas, denuncias, consultas, reclamos, presentados por autoridades públicas, organismos de control y particulares, ente el Concejo de Bogotá D.0 y cuya respuesta por competencia deba ser proyectada por la dependencia.</INFORME EJECUCION><ID>41690000</ID><NOMBRE>MARTHA PATRICIA ORTIZ CASTAÑO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="420"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170106-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>La Secretaría Distrital de Hacienda cuenta en este momento con un servicio de gestión Omnicanal y/o Multicanal virtual y telefónico (Centro de Contacto) que administra por contribuyente único las diferentes interacciones con los contribuyentes.  Suscrito con: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP  Fecha de inicio: 05 de mayo de 2017 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2019 Plazo de ejecución 33 meses Valor del Convenio ($ 3.590.910.413)    Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del    31.61%  Valor del Contrato:               $ 3.590.910.413 Valor certificado:                  $  1.100.209.763                   Valor pagado:                       $  1.100.209.763                    Valor pendiente de pago:     $  34.977.998            Durante el mes de febrero se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Servicios centro de contacto  COMPONENTE 1 y 2: Quiosco  o Cabinas virtuales e impresione, cantidad 11. </INFORME EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SANCHEZ VILLEGAS DIEGO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79423100</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="421"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170102-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales al Concejo de Bogotá, D.C., para apoyar el áera de nómina, especialmente en las áreas relacionadas con la seguridad social, se ha venido desarrollando durante el mes de febrero recibiendo y tramitando ante las Entidades Prestadoras de Salud, las incapacidades que le fueron entregadas por el funcionario de nómina, resolviendo cada uno de los inconvenientes presentados con cada una de ellas, participó en reuniones en donde definieron parámetros para el desarrollo de carpeta compartida denominada ¿incapacidades¿, realizando seguimiento de los cobros realizados a las EPS a fin de obtener su reembolso.</INFORME EJECUCION><ID>41758887</ID><NOMBRE>CLARA INES VARGAS MALAGON</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>PEÑA ROA EDWIN OSWALDO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="422"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170117-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para acompañar al Concejo de Bogotá D.C., en la revisión y estudio de las historias laborales de los funcionarios para la definición, durante el periodo de febrero, se ejecutó por parte del contratista con la actualización de la base de datos de las personas que ya han cumplido los requisitos de pensión y los que están próximos a pensionarse, así mismo, inició una ficha por cada trabajador en donde se establece la situación pensional de cada funcionario. Se ha realizado las asesorías y acompañamiento en trámites en materia pensional de los funcionarios y exfuncionarios del Concejo de Bogotá, se ha conseguido que Colfondos acompañe en la realización de una capacitación y se ha acordado realizarlo mensualmente, se ha realizado el seguimiento de 2 casos específicos en los tramites de pensión ante los fondos de pensiones y la Junta Regional de Calificación, a los cuales se les han enviado  derechos de petición para agilizar los tramites, ha reralizado la asesoría y el acompañamiento técnico y jurídico a los funcionarios y exfuncionarios que se encuentren próximos a cumplir los requisitos legales para acceder a la pensión.</INFORME EJECUCION><ID>1018414979</ID><NOMBRE>FABIO ALEJANDRO GOMEZ CASTAÑO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>PEÑA ROA EDWIN OSWALDO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80224164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="423"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170128-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contratista prestó el servicio de canales de datos e internet durante el mes de febrero sin contratiempos mayores. En el tema de facturación se encuentra al día, los informes de disponibilidad se encuentran al día. A la fecha el contrato se encuentra en normal ejecución y se ha ejecutado en un 81%.</INFORME EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52264270</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="424"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170127-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar operativa y técnicamente la infraestructura tecnológica e informática del Concejo de Bogotá, durante el periodo de febrero realizó apoyos con las tecnologías de la información que son solicitados al proceso de sistemas y seguridad de la información. mantenimiento preventivo a equipos de computo, apoyo en el a con sus respectiva configuración de sistema operativo actualizaciones hasta fecha actual y programas autorizados por el profesional especializado;  apoya al proceso de sistemas y seguridad de la información  en la sostenibilidad del subsistema de seguridad de la información. prestar soporte técnico según los niveles de servicio establecidos por la mesa de ayuda.</INFORME EJECUCION><ID>1030565608</ID><NOMBRE>DIEGO ARMANDO PRECIADO PUENTES</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>Edwin Oswaldo Peña Roa</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="425"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170130-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar el servicio de alquiler de escenarios como salones, auditorios y espacios abiertos, apoyo logístico y servicio de catering para el desarrollo de eventos que requieran el Concejo de Bogotá D.C., durante el mes febrero ha dispuesto de salones de diferentes capacidades, que deben contar con ayudas audiovisuales; equipos de onido; circuito cerrado de vídeo; elementos de apoyo logístico; equipos de cómputo y redes; equipos de comunicación; equipos de Iluminación y equipos eléctricos, decoración, sillas y mesas según número de asistentes y según las necesidades de la Entidad, estipuladas en los requerimientos realizados por el supervisor designado para el contrato.</INFORME EJECUCION><ID>830025780</ID><NOMBRE>DOUGLAS TRADE SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="426"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170132-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>La ejecución del contrato No. 170132-0-2017, cuyo objeto contractual es Prestar el servicio de soporte y mantenimiento del Sistema de Información V.I.G.I.A Riesgo inició el 22 de mayo de 2017, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos por un periodo de 9 meses. Por lo tanto la fecha de terminación será el 22 de febrero de 2018. Lo anterior teniendo en cuenta que la fecha de firma del contrato fue el día 09 de mayo de 2017 .</INFORME EJECUCION><ID>830020062</ID><NOMBRE>SOLUSOFT DE COLOMBIA LTDA.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>BAQUERO OROZCO LUZ KARYME</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>40216335</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="427"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170129-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través del contrato de prestación de servicios No. 170129-0-201 se suministraron los siguientes servicios de alimentación, de acuerdo con las solicitudes  realizadas por el supervisor del contrato, con el fin de cumplir con  los requerimientos de las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Hacienda:  - 1 salón, estación permanente de café, 40 refrigerios a.m. logística, para mesa de trabajo, Dirección de Cobro,  2 de febrero. - 40 refrigerios sencillos y entregados a domicilio, para capacitación del aplicativo SIVICOF reporte de la cuenta anual a la Contraloría de Bogotá, Oficina de Control Interno, 7 de febrero de 2018. - 1 salón, estación permanente de café, 120 refrigerios a.m. logística, para capacitación de riesgo psicosocial ¿ Oficina de Control Masivo,  Subdirección del Talento Humano,  8 de febrero. - 100 Almuerzos, refrigerios a.m., refrigerios p.m., meseros y botellas de agua, para evento realizado en el IDRD, referente al Proyecto CORE-ERP, 8 de febrero. - 1salón, estación permanente de café, 60 refrigerios a.m. logística, para lanzamiento proyecto CORE - RP,  2 de febrero. - 2 salones, estación permanente de café, refrigerios a.m., refrigerios p.m., almuerzos y logística, 30 personas diarias,  para mesas de trabajo proyecto CORE - RP, para el 13 y 14 de febrero. - 40 refrigerios sencillos y entregados a domicilio, para capacitación resultados Raddar Ltda.,  Subdirección de Análisis Sectorial, para el 13 de febrero de 2018. - 1 salón, estación permanente de café, 20 refrigerios a.m. y logística, Presentación resultados y plan de acción,  Subdirección de Proyectos Especiales, para el 15 de febrero. - 40 desayunos, para capacitación Encuentro Prensa ¿ Secretaria Distrital de Hacienda,  Oficina Asesora de Comunicaciones, para el 15 de febrero de 2018. -  195 refrigerios sencillos y entregados a domicilio en el CAD ¿ piso 7, para Capacitación  implementación  suite de Office 365, del 12 al 28 de febrero de 2018. - 1 salón, estación permanente de café, galletas para 200 personas y logística, para Capacitación Evaluación Desempeño, para el 16 de febrero. - 45 refrigerios sencillos y entregados a domicilio en el CAD ¿ piso 2 SuperCade, para Mesa de trabajo Secretaría General y funcionarios SDH, Oficina de Atención al Ciudadano, 16 de febrero de 2018. - Un (1) salón, estación permanente de café, 77 refrigerios a.m. logística, desarrollado en el Hotel Boutique City Center, para Retroalimentación Dirección Distrital de Contabilidad,  20 de febrero. - 9 almuerzos servidos en el CAD ¿ piso 6, para mesa de Trabajo Dirección de Informática y Tecnología, para el 21 de febrero de 2018. - 1 salón, estación permanente de café, 25 refrigerios a.m. y logística, capacitación riesgo psicosocial con la Oficina Asesora de Planeación, solicitados por la Subdirección del Talento Humano, para el 22 de febrero. - 2 salones, estación permanente de café, refrigerios a.m. y logística, 30 personas diarias, para capacitación Situaciones Administrativas 85-P-01 y Plan Anticorrupción Oficina de Gestión del Servicio, 21 y 23 de febrero. - 30 refrigerios sencillos y entregados a domicilio en el CAD ¿ piso 7, para proceso de ventana de mantenimiento Supercluster, del 24 y 25 de febrero de 2018. - 1 salón, estación permanente de café, refrigerios a.m., refrigerios p.m., almuerzos y logística, 25 personas,  proyecto CORE - RP,26 de febrero. - 50 refrigerios a domicilio en el para Mesa de trabajo Secretaría General y funcionarios SDH, Oficina de Atención al Ciudadano, 27 de febrero de 2018. - 1 salón, estación permanente de café, 25 refrigerios p.m. y logística, para capacitación riesgo psicosocial con la Oficina Asesora de Análisis y Control del Riesgo, 28 de febrero. Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en los meses de noviembre y diciembre de 2017, y enero de 2018 por valor de $53.994.050. Por otra parte, se adelanta el trámite para modificar el contrato.  </INFORME EJECUCION><ID>830025780</ID><NOMBRE>DOUGLAS TRADE SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>OSCAR JAVIER CRUZ MARTINEZ</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="428"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170135-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios de apoyo para sistematizar y verificar la información relacionada con la generación de la nómina y los registros contables del Concejo de Bogotá, se viene ejecutando por parte del contratista en el mes de febrero con el ingreso al sistema Perno de las primas técnicas, descuentos a funcionarios, novedades de e.p.s. , licencias no remuneradas, retenciones en la fuente, dependientes  e incapacidades. Esta realizando la revisión de la nómina de  y la liquidación de la nómina en el PERNO en desarrollo contra el PERNO que se está utilizando actualmente. igualmente apoya la verificación y cruce de información a las áreas de nómina y contabilidad.</INFORME EJECUCION><ID>80880912</ID><NOMBRE>LEONARDO ARTURO ZAMORA ZEA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="429"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170138-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar servicios profesionales para apoyar al Director Financiero en los asuntos propios de la dependencia, en el marco del presupuesto anual de gastos de funcionamiento e inversión para el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros conforme al plan estratégico de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente. durente el periodo ha venido apoyando con las dependencias de la entidad, en la elaboración de las solicitudes de adiciones y traslados presupuestales que la Entidad requiera siguiendo los lineamientos y parámetros fijados por la SDH y la mesa directiva. Apoya en la elaboración de políticas y estrategias que mejoren el desarrollo de las actividades de las áreas relacionadas con la dirección financiera.</INFORME EJECUCION><ID>1022375085</ID><NOMBRE>SHIRLEY LIZETH BETANCOURT RINCON</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="430"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170139-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es Prestar servicios de apoyo al procedimiento de bonos pensionales para coadyudar con las actividades de actualización y administración de la información de los funcionarios y exfuncionarios en cuanto a los trámites de pensión,  durante el periodo desarrolla el apoyo de la digitación de información correspondiente  a  historias laborales de  funcionarios y exfuncionarios en los formatos externos de la certificación establecidas por el Ministerio de Hacienda  y Crédito Público y el Ministerio de Protección Social, en los   formatos establecidos por la Entidad,  archivar en su respectiva carpeta todos los documentos que entraron al procedimiento de Bonos Pensionales, para remitir mediante informe mensual al procedimiento de Historias Laborales dicha documentación,  </INFORME EJECUCION><ID>1126599090</ID><NOMBRE>BRAYAN JEFERSON VARON AGUIRRE</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="431"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170140-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Jurídica del Concejo de Bogotá, en la asesoría y respuesta a derechos de petición, solicitudes, denuncias, quejas, consultas y reclamos que reciba la corporación, durante el periodo de febrero viene ejerciendos apoyos a la Dirección Jurídica en la descongestión de la respuesta a las diferentes solicitudes, derechos de petición, quejas, denuncias, consultas y reclamos, presentados ante el Concejo de Bogotá  con la modificación al formato de atención a la ciudadanía incluyendo marco jurídico, proyecto de Resolución de Acto Administrativo de la reglamentación a los derechos de petición  de la Administración Distrital, proyectó respuesta a derechos de petición presentados ante el Concejo de Bogotá D.C. y brindó asesoría jurídica personalizada al ciudadano en la Oficina de atención al púbico del Concejo de Bogotá</INFORME EJECUCION><ID>79436393</ID><NOMBRE>JOSE GABRIEL PARRA PIRAZAN</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="432"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170137-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios profesionales en el proceso de auditorías internas en el área de Contro Interno del Concejo de Bogotá, durante le periodo de febrero Brindar y apoyo a la Oficina de Control Interno en los diferentes temas relacionados can el Sistema Integrado de Gestión de la Corporacións ha reqalziado seguimiento a los requerimientos de información u observaciones efectuadas por los órganos de control, evalua que las acciones de mejora propuestas como resultado de las auditorias se implementan de manera adecuada.</INFORME EJECUCION><ID>52144330</ID><NOMBRE>JOANNA PATRICIA GONZALEZ PAIPA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="433"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170141-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para las  máquinas: Guillotina y cizalla manual, ubicada en la oficina de anales y publicaciones del Concejo de Bogotá, durante el mes de venido ha venido cumpliendo con las reparaciones necesarias a las máquinas objeto de mantenimiento con el suministro de elementos y/o repuestos, previa autorización del supervisor del contrato, ha tomado las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio, dando estricto cumplimiento a las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y laboral vigentes.</INFORME EJECUCION><ID>900462717</ID><NOMBRE>INGENIERIA Y SOLUCIONES EN CONTROL AUTOMATIZACION Y DISEÑO S A S</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="434"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170142-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>170142-0-2017 Contratar el soporte logístico  para  el desarrollo de las acciones tendientes a formar, informar e incentivar a los contribuyentes y ciudadanía en general sobre los impuestos distritales, en el marco de la cultura tributaria.  Supervisores  Aleida Fonseca Marin  Camilo Andres Galvis Alzate  Libardo Giovanni Ortegon Sánchez   170142-0-2017 Contratar el soporte logístico para el desarrollo de las acciones tendientes a formar, informar, e incentivar a los contribuyentes y ciudadanía en general sobre los impuestos distritales, en el marco de la cultura tributaria.  Suscrito con FEELING COMPANY el 26/05/2017  Fecha de inicio: 07/06/2017 Plazo de ejecución: 31 meses. Fecha de terminación inicial : 31/12/2019  Valor Inicial del Contrato:             $ 1.467.152.000 Valor total ejecutado a la fecha :  $ 712.998.026  Valor del  contrato:  $ 1.467.152.000 Valor certificado:      $ 469.998.026 Valor pagado:           $ 469.998.026 El Porcentaje de ejecución 49.19 % Valor por pagar         $ 243.000.000                    Durante el mes de febrero se llevaron a cabo las siguientes actividades: % de jecución físico 25.80% 1.  Atención en Supercades Bogotá mes de febrero de 2018  2.  Consultas CAD - Archivo Central DIB mes de febrero de 2018 3.  Charla Impuestos Distritales Jornada de sensibilización en Régimen Simplificado, RIT y Oficina Virtual a los cien (100) contratistas que prestarán sus servicios a la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores. El 9 de febrero de 2018. 4. Charla Impuestos Distritales Jornadas de sensibilización que tendrán lugar en el Auditorio del Planetario Calle 26 B 5 93, 7 Y 8 de febrero de 2018.    5. ACTIVIDAD CENTRO DE EXPERIENCIA LOCALIDAD BOSA 5,6 y 7 de Febrero de 2018. 6. Atención segunda Feria de Atención al Ciudadano en bosa (Centro comercial Mi centro) 8, 9 y 10 de febrero de 2018. 7 Feria de servicios en la secretaria General (Funcionarios) Aplicación del 1% 12 y 13 de febrero de 2018. 8.  Atención a la ciudadanía en los Centros Comerciales (Centro Comercial titán plaza, Plaza de la Américas, y Cafam de la Floresta ) mes de febrero de 2018 9. Centro de experiencia Localidad de Kennedy en la semana del 12 al 15 de febrero de 2018. 10. Centro de experiencia Localidad de Ciudad Bolívar días 19 y 20 de febrero de 2018. 11. Feria de atención al ciudadano de la Secretaría General los días 22, 23, y 24 de febrero de 2018. 12. Reunión con los Ediles de la localidad de Ciudad Bolívar programada en la sede de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar ubicada en el Centro Comercial Metro Sur (KR 73 59 12 SUR PISO 2° el día 19 de febrero de 2018. 13. Conferencia Actividad en Auditorio del Consejo Técnico de la Contaduría Pública el día 26 de febrero de 2018.  </INFORME EJECUCION><ID>811025635</ID><NOMBRE>FEELING COMPANY SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52101644</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="435"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170144-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el mes de FEBRERO de 2018, se  atendio el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos marca Renault se coordino la atención del suministro con el contratista para Suministro de combustible para la Secretaria Distrital de Hacienda.</INFORME EJECUCION><ID>830004993</ID><NOMBRE>CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="436"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170151-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018 a través del contrato de prestación de servicios No. 170151-0-2017 suscrito el 2 de junio, cuyo objeto es realizar exámenes médicos ocupacionales y complementarios y aplicación de vacunas para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda, se llevaron a cabo las siguientes actividades: se realizaron dos (2) exámenes ocupacionales de preingreso, tres (3) exámenes ocupacionales de egreso, cinco (5) exámenes optometría, un (1) examen post-incapacidad, novecientos ocho (908) exámenes de glicemia y novecientos ocho (908) de perfil lipídico.   Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018, por valor de $3.638.000.</INFORME EJECUCION><ID>900170405</ID><NOMBRE>MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="437"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170152-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Contrato cuyo objeto es realizar exámenes médicos ocupacionales y complementarios y aplicación de vacunas para los funcionarios del Concejo de Bogotá, durante el mes de febrero ha prestado los servicios solicitados mediante previa orden escrita del supervisor del contrato. realizandon los examens medicos en coordinacion con el proceso de salud ocupacional de la entidad, viene cumpliendo las normas de bioseguridad establecidas en el servicio, así como las normas de higiene y seguridad industrial.</INFORME EJECUCION><ID>900170405</ID><NOMBRE>MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="438"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170146-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En el mes de febrero de 2018 respecto al contrato suscrito con SPN 4-72 se gestionaron por el contratista las Comunicaciones Externas Recibidas CER 12,478, las Comunicaciones Internas Enviadas 2,894 - CIE y las Comunicaciones Externas Enviadas 9,004 - CEE. La ejecución fisica es del 28%.  Ejecución Financiera 24%</INFORME EJECUCION><ID>900062917</ID><NOMBRE>SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>VANEGAS PAVA GUSTAVO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>10095915</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="439"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170147-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es prestar servicios para la gestión de correspondencia y mensajeria expresa masiva para el Concejo de Bogotá, durante el mes de febrero ha venido prestando el servicios de gestión de correspondencia y mensajería expresa masiva, desempeñando funciones de radicación servicios de gestión de correspondencia y mensajería expresa masiva, Prestando los servicios de gestión de correspondencia y mensajería expresa masiva con la totalidad del número de personas y la cantidad de equipos de cómputo, comunicación e información y transporte requeridos para la ejecución del objeto contractual</INFORME EJECUCION><ID>900062917</ID><NOMBRE>SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="440"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170158-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el mes de febrero la contratista efectuó capacitación de  bienes inmuebles: Instructivo guía de determinación de saldos iniciales v3, Carta Circular 67 de 2018 y Circular Conjunta 001 de 2018  a la UAECOB el día 05-02-18, Fondos de Desarrollo Local el día 06-02-18, participó en reuniones los días 01-02-18 con el DADEP sobre el estado de información recopilada Circular Conjunta No. 001 de 2017, 02-02-18 con el DADEP ¿ SDE sobre información de saldos iniciales bienes inmuebles, 08-02-18 con el DADEP sobre el estado de saldo iniciales bienes inmuebles, 12-02-18 inducción procedimiento de investigación, 14-02-18 Reunión interna para tratar sobre el reconocimiento de inmuebles SDS-FFDS-DADEP, 20-02-18 plan estratégico de la DDC, 21-02-18 mesa de trabajo radicado 2018ER2552 reconocimiento de inmuebles con participación de SDS-FFDS-DADEP, 23-02-18 DADEP-IDARTES-SCRD saldos iniciales inmuebles, remitió para archivo acta y listado de asistencia de reuniones del 01-02-18, 02-02-18 y 05-02-18, proyecto actas en proceso de revisión de los días 08-02-18 y 21-02-18, remitió propuesta de plan de trabajo vigencia 2018 el día 05-02-18, proyectó solicitud de aclaraciones concepto  CGN 2018200000136,, proyectó comentarios sobre la modificación del Decreto de Aprovechamiento de espacio público, entregó proyección de borrador ajustado política de bienes inmuebles de Bogotá .D.C, proyecto recomendaciones para el concejo de gobierno en materia de bienes inmuebles, generó respuesta a inquietud del DADEP respecto al reporte de saldos iniciales de bienes inmuebles de SUBREDES el día 15-02-18, proyecto respuesta a solicitud de concepto de bienes inmuebles de la Contraloría de Bogotá con radicado 2018ER16889, remitió información sobre actividades efectuadas y realizó entrega de archivo.</INFORME EJECUCION><ID>53102242</ID><NOMBRE>YURY LISET SUAREZ RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80095916</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="441"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170162-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el mes de febrero, en cumplimiento de las obligaciones y el cronograma establecido, el DANE entregó el boletín y cuadros de salida de los índices y variaciones trimestrales de ingresos y personal ocupado del III trimestre de 2017, y el boletín y anexos  estadísticos  desestacionalizados y sin desestacionalizar del PIB para Bogotá III trimestre de 2017.</INFORME EJECUCION><ID>899999027</ID><NOMBRE>DANE</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52960745</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="442"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170165-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El supervisor del contrato de servicios de outsourcing No. 170165-0-2017 del 21/06/2017 certifica que SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A, identificado con NIT N° 890.206.351, para el periodo comprendido, entre el 01/02/2018 al 28/02/2018, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos.  OBJETO:Prestar servicios de outsourcing de sistematización y automatización para el control integral del impuesto al consumo de la cerveza, sifones, mezclas y refajos de procedencia nacional y extranjera, y de cigarrillos y tabaco elaborado de procedencia extranjera, y de la información tributaria de la participación del Distrito Capital en el Impuesto al Consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de producción nacional y de licores, vinos, aperitivos y similares nacionales e importados.  Fecha de inicio: 21 de junio de 2017 Fecha de terminación: 21 DE MARZO DE 2018 Plazo de ejecución 6 meses Valor del Contrato $ 325,629,564.00 Valor pagado: 227,751,138.00 % ejecución: 69.942 % Actividades realizadas en  el mes de febrero: Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   67%  1- El contratista cumplió con la entrega del informe de actividades del mes de enero de 2018, el día 15/02/2018 con radicado No. 2018ER16696, y el radicado 2018ER17324 del 15/02/2018 que contiene el CD de la entrega de datos procesados durante el mismo periodo, adicionalmente se recibe la factura por servicios No. 50232 del 14/02/2018 a la cual anexan el certificado de aportes parafiscales firmado por el Revisor Fiscal y la planilla de pago de los mismos.    2.  Se verificó que el Contratista cumplió con lo estipulado en las veinticuatro (24) cláusulas de los estudios previos, soportado en la lista de chequeo mensual </INFORME EJECUCION><ID>890206351</ID><NOMBRE>SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>FLOR MIRIAM GUIZA PATIÑO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51740491</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="443"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170157-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrayo cuyo objeto es: "Prestar los servicios de mantenimiento correctivo  correspondiente a la reparación y correción de las sillas existentes en el Concejo de Bogotá, D.C., con el suminstro de repuestos y/o elementos nuevos necesarios para su correcto funcionamiento", durante el mes de febrero ha venido cumpliendo con la obligaciones contractuales, revisa y soluciona fallas de funcionamiento que pudiera presentarse en cualquiera de las sillas existentes y objeto del presente contrato.</INFORME EJECUCION><ID>900820473</ID><NOMBRE>ALL IN SERVICE SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="444"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170160-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En febrero de 2018 el contratista prestó   el servicio de mantenimiento para los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo hidráulicos de agua potable, residual y aguas negras y el sistema hidráulico de la SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA.</INFORME EJECUCION><ID>900152368</ID><NOMBRE>INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS LIMITADA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="445"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170156-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contratista en el mes de febrero de 2018,  presto el  mantenimiento correctivo comprende la reparación y corrección de las sillas existentes, suministrando los repuestos y/o elementos nuevos y necesarios, actividades que serán ejecutadas con mano de obra idónea y calificada  para la  reparación y corrección de los daños y deterioros que alteren el correcto y normal funcionamiento de este mobiliario.</INFORME EJECUCION><ID>900820473</ID><NOMBRE>ALL IN SERVICE SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="446"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170159-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el desarrollo del contrato No. 170159-0-2017 cuyo objeto es: ¿Proveer el enlace de comunicaciones para el acceso a la Bolsa de Valores de Colombia, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista... ¿, con el contratista UNION TEMPORAL LEVEL 3 ¿ TELMEX, se firmó en la fecha 8 de junio de 2017.  Los servicios prestados por el Contratista a la fecha han sido eficientes, con la gran novedad y es que a partir de este mes el Contratista mejoró el ancho de banda en el canal, pasando de 512 kB a 2 MB, manteniendo los mismos valores mensuales ofertados desde un comienzo.  De igual manera, finalizado el mes de febrero de 2018, el porcentaje de ejecución es de 24,87%, en un valor de $31.975.038,00. En el momento estamos a la espera que el contratista allegue la factura por concepto de servicio del mes de febrero de 2018. </INFORME EJECUCION><ID>900404206</ID><NOMBRE>UNIÓN TEMPORAL LEVEL 3- TELMEX</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="447"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170169-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En el presente informe correspondiente al mes de febrero de 2018, respecto al contrato No. 170169-0-2017 suscrito con USA POSTAL S. A., se realizaron 4 viajes en los furgones de 6 toneladas, y se revisó y autorizó el pago de la factura No. UPC - 33132 DEL 7 DE FEBRERO DE 2018.Ejecución física 64%.  Ejecución Financiera 10%.</INFORME EJECUCION><ID>830112988</ID><NOMBRE>USA POSTAL S A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>VANEGAS PAVA GUSTAVO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>10095915</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="448"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170173-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través del  contrato de suministro No. 170173-0-2017 suscrito el  30 de junio con Inversiones Aéreas INVERSA LTDA, cuyo objeto es el suministro de tiquetes aéreos para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda, se solicitó tiquetes para las siguientes comisiones de servicios:   ¿ Bogotá ¿ Cartagena ¿ Bogotá, para la comisión de servicios de Flor Miriam Guiza, identificada con cédula de ciudadanía Nº 51.740.491, Subdirector Técnico código 068 grado 05, Subdirección de Determinación - Despacho del Director de Impuestos de Bogotá, de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Hacienda, para que se desplace a la Ciudad de Cartagena de Indias - Bolívar, del 14 al 16 de febrero de 2018, con el fin de participar en ¿Las 42 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior¿, organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario ICDT y el Instituto Colombiano de Derecho Aduanero ICDA.  ¿ Bogotá ¿ Cartagena ¿ Bogotá, para la comisión de servicios de Diana del Pilar Ortiz Bayona, identificada con cédula de ciudadanía Nº 51.780.474, Subdirector Técnico código 068 grado 05, Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria - Despacho del Director de Impuestos de Bogotá, para que se desplace a la Ciudad de Cartagena de Indias - Bolívar, del 14 al 16 de febrero de 2018, con el fin de participar en ¿Las 42 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior¿, organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario ICDT y el Instituto Colombiano de Derecho Aduanero ICDA.  ¿ Bogotá ¿ Cartagena ¿ Bogotá, para la comisión de servicios de Lisandro Manuel Junco Riveira, identificado con cédula de ciudadanía Nº 80.181.735, Director Técnico código 009 grado 08 - Dirección Distrital de Impuestos, para que se desplace a la Ciudad de Cartagena de Indias - Bolívar, del 14 al 16 de febrero de 2018, con el fin de participar en ¿Las 42 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior¿, organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario ICDT y el Instituto Colombiano de Derecho Aduanero ICDA.  Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en los meses de noviembre y diciembre de 2017 por valor de $1.439.130 y enero de 2018 por valor de $2.055.521.  Igualmente, se legalizo la modificación No. 1 del contrato, la cual contempla la prórroga por dos meses, siendo la fecha de finalización el  27 de abril de 2018. </INFORME EJECUCION><ID>860034917</ID><NOMBRE>INVERSIONES AEREAS INVERSA LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="449"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170163-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Mitsubishi ubicados en el Centro Administrativo Distrital CAD Torre B . se prestó durante el mes de FEBRERO  de 2018 , tambien los manteniminetos correctivos.</INFORME EJECUCION><ID>860025639</ID><NOMBRE>MITSUBISHI  ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="450"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170164-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es "Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Mitsubishi del Concejo de Bogotá." Durante el periodo realiza los mantenimientos de inspeccion a cada uno de los sistemas, ajuste de componentes, limpieza general y demas acciones pertinentes apara el mantenimiento respectivo. el contratitas ha mantenido los precios de la propuesta durante el periodo. Realizando las labores de mantenimiento necesarias para que los ascensores del  ubicados en el Concejo de Bogotá,</INFORME EJECUCION><ID>860025639</ID><NOMBRE>MITSUBISHI  ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>PEÑA ROA EDWIN OSWALDO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="451"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170171-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Convenio Interadministrativo 170171-0-2017 cuyo objeto es:  ¿Aunar esfuerzos para apoyar el desarrollo de las estrategias de Educación Tributaria¿.  Fecha de inicio: 07 de julio 2017 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2019 Prorroga:  Fecha finalización final: 31 de diciembre de 2019 Plazo de ejecución 30 meses sin exceder del 31/12/2019 Valor total del Convenio: $1.226.666.700  Aportes SHD:       $ 994.672.361 Aporte IDARTES: $ 231.994.100   Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   70%    Valor del Convenio:              $  1.226.666.700 Valor certificado:                   $  351.349.810 Valor pagado:                        $  351.349.810 % ejecución:                              51.396%   Durante el mes de febrero de 2018, se llevaron a cabo las siguientes actividades:  ¿ Se llevó a cabo la presentación de las muestras de las representaciones lúdicas para la ejecución del convenio 2018.  ¿ Se entregó documento contentivo (Caracterización de representaciones lúdicas pedagógicas) de la propuesta lúdica pedagógica a ser desarrollada en los 4 montajes acordados, detalla la manera como se abordará las ideas fuerza y el eslogan de la campaña de cultura tributaria y contiene los siguientes elementos: 1-Resumen general (escaleta). 2-Guiones de los montajes definidos. 3-Propuesta de escenografía de la totalidad de montajes acordados.  4-Propuesta de personajes. 5-Propuesta de vestuarios. 6- Propuesta gráfica y/o bocetos de las representaciones. 7-Elenco de artistas. ¿ Se definieron cronogramas de trabajo.  ¿ Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento al convenio para definir temas de videos y otros. </INFORME EJECUCION><ID>900413030</ID><NOMBRE>INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>GALVIS ALZATE CAMILO ANDRES</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79796112</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="452"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170172-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el mes de febrero de 2018, La Galería Inmobiliaria, remitió la información sobre la situación del mercado de inmobiliario nuevo y usado de la ciudad de Bogotá y Municipios Aledaños correspondiente al mes de enero.  La DEEF recibió los informes sobre el análisis del comportamiento de las ventas de vivienda nueva; las ventas y arrendamientos de inmuebles nuevos no residenciales (oficinas, comercio y bodegas); y la oferta de vivienda usada tanto para venta como en arriendo correspondientes a los estratos cuatro, cinco y seis. Estos informes fueron entregados junto con el programa de consulta denominado: Sistema de Información Gerencial Actualizado (SIGA), y las bases de datos en Excel</INFORME EJECUCION><ID>830006392</ID><NOMBRE>LA GALERIA INMOBILIARIA LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52960745</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="453"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170179-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 34% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ARISTIZABAL LOZANO JAIRO AUGUSTO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>19450285</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="454"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170180-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se entregó a la SDH los ejemplares contratados por cada edición del periódico, durante el periodo comprendido entre el 01/02/2018 hasta el 28/02/2018.</INFORME EJECUCION><ID>901017183</ID><NOMBRE>EDITORIAL LA REPUBLICA SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="455"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170182-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrayo cuyo objeto es: "Prestar servicio de vigilancia y seguridad privada, para la permanente y adecuada protección de los funcionarios, contratistas, visitantes, contribuyentes y usuarios del Concejo de Bogotá, D.C., y los bienes muebles e inmuebles objeto de esta contratación", durante el periodo de febrero se viene prestando el servicio de vigilancia y seguridad con personal calificado, debidamente entrenado, con los equipos y demás especificaciones que ofrezca en la propuesta. Manteniendo con disponibilidad permanente el COORDINADOR DE SEGURIDAD, quien es el de enlace entre la ebtidad y el contratista,de acuerdo a las condiciones establecidas en el anexo técnico.</INFORME EJECUCION><ID>901095723</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL GRANADINA-SERACIS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="456"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170181-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En el mes de FEBRERO de 2018 se PRESTO el objeto contractual, se suministraron  los puesto y la operación de los medios tecnologicos, se presto el servicio conforme al Anexo tecnico No. 1 - y el Pliego de condiciones.</INFORME EJECUCION><ID>901095723</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL GRANADINA-SERACIS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="457"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170184-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contratista prestó el servicio de mantenimiento correctivo sobre los equipos cubiertos bajo el contrato atendiendo todas las solicitudes de soporte solicitadas por la Secretaría de Hacienda tanto en sitio presencial como en forma remota. Prestó el servicio de soporte en sitio permanente sin inconvenientes. El contrato se ejecutó de manera normal. A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 24%.</INFORME EJECUCION><ID>900254691</ID><NOMBRE>OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S A S</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52264270</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="458"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170188-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de febrero  no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento.  el convenio lleva el 32% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA  DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51984988</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="459"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170185-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es Prestar servicios de producción y transmisión de programas de televisión para el Concejo de Bogotá. Durante el periodo se han realizado la preproducción, producción, emisión y postproducción de los programas de televisión requeridos por el Concejo de Bogotá, de manera oportuna y con altos estándares de calidad, dando participación a las diferentes bancadas del Concejo de Bogotá D.C., a través de entrevistas sobre los temas desarrollados, garantizando la igualdad de condiciones de cada una de las bancadas.</INFORME EJECUCION><ID>830012587</ID><NOMBRE>CANAL CAPITAL</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="460"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170195-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar servicios de apoyo administrativo a la Dirección Jurídica del Concejo de Bogotá Realizar el durante el periodo ha realizado los trámite dado a las solciitudes efectuadas por los organismos de control que sean de responsabilidad directa de la Dirección Técnica Jurídica. apoya a la Dirección Técnica Jurídica en el seguimiento de los compromisos a su cargo dentro del Plan de Acción para la actual vigencia. igualmnete hece seguimiento a los indicadores de gestión a cargo de la Dirección en todos los demás temas que le sean encomendados por esta.</INFORME EJECUCION><ID>79983036</ID><NOMBRE>JOHN ALEXANDER SUAREZ SALGUERO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="461"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170204-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar los servicios profesionales para apoyar la definición de especificaciones y condiciones técnicas para la adquisición de bienes y servicios relacionados con tecnología e informática, el seguimiento a la ejecución de los mismos y el acompañamiento en la formulación  de estrategias para la optimización del desarrollo tecnológico de la Corporación. durante el periodo ha apoyado y gestionar el proceso de sistemas y seguridad de la información del Concejo de Bogotá, la estructuración de las condiciones técnicas que permita adquirir los bienes y servicios que se requieran de la Unidad Ejecutora 04.y coordinar con el área de sistemas del Concejo de Bogotá, la preparación de un reporte mensual sobre los plazos y vencimientos de los contratos relacionados con tecnología e informática.</INFORME EJECUCION><ID>1100392583</ID><NOMBRE>JESUS RAFAEL AGUAS CUELLO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="462"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170206-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Suscripción a la revista del Congreso para el Concejo de Bogotá D.C durante el periodo efectua las entregas en forma oportuna de los ejemplares de la edición  de la revista El Congreso Siglo XXI, en  el sitio definido por el supervisor del contrato. los cuales son nuevos y estén en perfecto estado los ejemplares de la edición mensual de la revista el Congreso siglo XXI.</INFORME EJECUCION><ID>830067096</ID><NOMBRE>REVISTA EL CONGRESO SIGLO XXI LIMITADA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="463"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170207-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se recibieron los ejemplares de los diarios El Tiempo y Portafolio durante el periodo comprendido entre el 01/02/2018 y el 28/02/2018.</INFORME EJECUCION><ID>860001022</ID><NOMBRE>CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52008229</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="464"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170209-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se recibieron los ejemplares del diario El Espectador durante el periodo comprendido entre el 01/02/2018 y el 28/02/2018.</INFORME EJECUCION><ID>860007590</ID><NOMBRE>COMUNICAN S.A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="465"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170208-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar apoyo a la Dirección Jurídica del Concejo de Bogotá en los procesos y proyectos  en respuesta para la atención de los requerimientos de la ciudadania. durante el periodo  apoyo en la elaboración de documentos de respuesta relacionados con los procesos a cargo de la Dirección, o de la misma directamente, para la atención de los requerimientos de la ciudadanía. apoyando la sustanciación de los procesos o asuntos que le sean encomendados por la Dirección.</INFORME EJECUCION><ID>1030659160</ID><NOMBRE>KAREN LILIANA ANGULO CEPEDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="466"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170201-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Presentacion informes de ejecución contrato de interventoria, dado que el día cinco (05) de enero de 2018 se da inicio al contrato No. 170363-0-2017 suscrito el día 26 de diciembre de 2017 cuyo objeto es: ¿Realizar la interventoría del proceso de adquisición e implementación del CORE Tributario y el ERP para la Secretaría Distrital de Hacienda con el fin de optimizar los procesos de la Entidad¿, con el cual se respalda y verifica la correcta ejecución del contrato No. 170351-0-2017 del 18 de diciembre de 2017, para la adquisición e implementación del Core Tributario y el ERP derivado del proceso de selección No. SDH-LP-05-2017, los cuales son indispensables para la entidad, dado que integran adecuadamente la gestión tributaria, administrativa y financiera, permitiendo el desarrollo de los objetivos y actividades expuestas en el marco del Plan de Desarrollo 2016-2020 y de las metas de los Proyectos de Inversión 1084 y 1087, Línea PAA 382.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="467"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170211-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se inicia la presentación de Informes de Ejecucion del contrato que mediante la Audiencia Pública de Apertura y revisión de la propuesta y Adjudicación, de fecha 22 de diciembre de 2017 correspondiente al Concurso de Méritos Abierto No. SDH-CMA-01-2017, cuyo objeto es: ¿Realizar la interventoría del proceso de adquisición e implementación del CORE Tributario y el ERP para la Secretaría Distrital de Hacienda con el fin de optimizar los procesos de la Entidad¿, permitió que fuera adjudicado al proponente que ocupara el primer lugar, el cual fue INDUDATA S.A.S., para satisfacer la necesidad planteada en el objeto contractual y por haber cumplido con los requisitos mínimos habilitantes en materia jurídica, técnica y financiera indicados en el Pliego de Condiciones, perfeccionado mediante el contrato No. 170363-0-2017 suscrito el día 26 de diciembre de 2017; por un valor de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($3.922.999.000) incluido IVA, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas y contribuciones del orden Nacional y /o Distrital legales, costos directos e indirectos, para ser ejecutado en un plazo NO superior al 31 de diciembre de 2.019; para posteriormente continuar con constitución de Garantías y firma del Acta de Inicio.; con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019, contado a partir de la fecha del Acta de Inicio. Se constituyeron las garantías requeridas y/o exigidas las cuales fueron aprobadas por la instancia correspondiente.  Inicio de la ejecución mediante Acta de Inicio de fecha 05 de enero de 2018</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="468"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170205-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Suscripción al sistema de televisión satelital para ser instalados en la sede del Concejo de Bogotá. Durante el periodo ha garantizado la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado,  Dispone de un call center de lunes a domingo mínimo desde las 8 am a 11 pm, para prestar atención a las necesidades de la corporación en el desarrollo del objeto contractual. no se han presenta fllas de señal durante el periodo. y Mantiene fijo los precios establecidos en la propuesta durante la ejecución del contrato. ha prestado el servicio sin ninguna novedad, el funcionamiento se ha garantizado desde la instalación del servicio hasta la fecha, el servicio se ha caracterizado por sus condiciones de oportunidad, eficacia y eficiencia dentro de los parámetros establecidos.el contrato.</INFORME EJECUCION><ID>805006014</ID><NOMBRE>DIRECTV COLOMBIA LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="469"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170218-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través del contrato de suministro No. 170218-0-2017 suscrito el 24 de agosto con Valores Smith S.A., y cuyo objeto es el suministro de la dotación para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda ¿ Calzado para Dama; se realizaron las siguientes actividades: se recordó a las funcionarias que no han redimido el bono de dotación la fecha límite para realizar el proceso, de acuerdo a la información suministrada por el contratista.</INFORME EJECUCION><ID>830096510</ID><NOMBRE>VALORES SMITH S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="470"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170222-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En el mes de FEBRERO de 2018 el Intermediario JARGU ha gestionado lo pertinente y requerido dentro de las necesidades de la entidad acorde con  la orden de compra No.  19799 (Colombia Compra Eficiente).</INFORME EJECUCION><ID>800018165</ID><NOMBRE>JARGU S A CORREDORES DE SEGUROS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="471"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170217-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través del  contrato de suministro No. 170217-0-2017 suscrito el 24 de agosto con Inversiones Giratell Giraldo S.C.A. y cuyo objeto es el suministro de la dotación para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda ¿ Dotación para Dama y Dotación para Caballero; se realizaron las siguientes actividades: se recordó a los funcionarios que no han redimido el bono de dotación la fecha límite para realizar el proceso, de acuerdo a la información suministrada por el contratista.</INFORME EJECUCION><ID>860505205</ID><NOMBRE>INVERSIONES GIRATELL GIRALDO S.C.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="472"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170219-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través del contrato de suministro No. 170219-0-2017 suscrito el 24 de agosto con Dgerard MG S.A.S., y cuyo objeto es el suministro de la dotación para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda ¿ Calzado para Caballero; se realizaron las siguientes actividades: se recordó a los funcionarios que no han redimido el bono de dotación la fecha límite para realizar el proceso, de acuerdo a la información suministrada por el contratista.</INFORME EJECUCION><ID>900475452</ID><NOMBRE>D GERARD M G S A S</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="473"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170223-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el mes de febrero de 2018, el contratista entregó los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) y la Encuesta de Opinión al Consumidor (EOC) correspondientes al mes de enero, los cuales permiten medir las expectativas económicas de empresarios y consumidores, respectivamente.</INFORME EJECUCION><ID>860028669</ID><NOMBRE>FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL DESARROLLO-FEDESARROLLO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52960745</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="474"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170228-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato Suscripción al diario La República para el Concejo de Bogotá D.C. Durante el mes de febrero se continúan cumpliendo las obligaciones contractuales, para lo cual el contratista ha entregado los ejemplares del periódico La República, efectuando las entregas en forma oportuna,se ha mantenido los precios ofertados toda vez que este es un único pago han cumplido con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, sin novedad alguna por parte de la entidad contratante. El diario es distribuido al interior de la entidad de acuerdo a lo establecido en los estudios previos.</INFORME EJECUCION><ID>901017183</ID><NOMBRE>EDITORIAL LA REPUBLICA SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="475"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170231-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Desarrollar las actividades contenidas en los Planes de Bienestar  e Incentivos y Mejoramiento del clima laboral para el Concejo de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la licitación Pública No. SDH-LP-03-2017 Durante el periodo, se desarollaron las actividades del dia de la familia, juegos deportivo el contratista de dispone actividad cierre plan de accion, incentivos, vacaciones recreativas Dia de la Familia.</INFORME EJECUCION><ID>800184306</ID><NOMBRE>ROYAL PARK LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="476"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170230-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través del contrato de prestación de servicios No. 170230-0-2017 suscrito el 6 de septiembre con Royal Park Ltda., cuyo objeto es desarrollar las actividades contenidas en los Planes de Bienestar e Incentivos y Mejoramiento del Clima Laboral para la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No. SDH-LP-03-2017, se realizaron las siguientes actividades: en cuanto a la actividad de preparación para los programas de pre pensionados, acondicionamiento físico, programa para adolescentes y día de la familia, se realizaron reuniones y visitas técnicas donde se detallaron las condiciones de ejecución de las diferentes actividades. Dado que ya la entidad no cuenta con salones, se modificó la actividad de acondicionamiento físico, de tal manera que se llevara a cabo por pisos en los pasillos la actividad ¿Yoga de la risa¿, para ello se realizó una prueba piloto en el piso 4º. Del CAD luego de la cual se solicitaron ajustes al contratista para iniciar ejecución el 5 de marzo. Se establecieron fechas para las sesiones correspondientes a pre pensionados, Yoga de la risa y se solicitó la organización de una nueva fecha para la actividad 6.1 tren de la sabana, para la cual se adelantaron gestiones de confirmación de los asistentes y reuniones de preparación logística con el contratista. Previo a la actividad pre pensionados, se adelantaron invitaciones a 150 servidores(as) para completar un cupo de 40 participantes, quienes inician el programa el 9 de marzo de 2018. Se realizó visita técnica para los lugares ofertados por el contratista para la actividad de cierre del programa de pre pensionados. Se recibieron y revisaron hojas de vida propuestas por el contratista para suplente del Coordinador general del Contrato. Se realizaron talleres en el proceso de Gestión del Cambio con ocasión del proyecto de implementación de la plataforma ERP-CORE.  Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en los meses de septiembre y noviembre de 2017 por valor de $76.194.970. </INFORME EJECUCION><ID>800184306</ID><NOMBRE>ROYAL PARK LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="477"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170229-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Prestar un servicio integral de carácter académico y de documentos especiales en materia tributaria, dirigido a la ciudadanía en general y a los funcionarios, que permita dar continuidad al proyecto Escuela Tributaria Distrital de la Secretaria Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SHD-SAMC-06-2017, y la propuesta presentada por el contratista.  Fecha de inicio: 21 de septiembre de 2017 Fecha de terminación: 21 de junio de 2018 Prorroga: N/A Fecha finalización final: 21 de junio de 2018  Plazo de ejecución 9 meses Valor del Contrato $ 400.000.000.00 Valor certificado:                   $  70.292.599 Valor pagado:                        $ 70.292.599  % ejecución:                              17.573%   En el mes de febrero se adelantaron las siguientes actividades en el Proyecto Escuela Tributaria Distrital:   1. Con relación con el primer componente se realizaron los siguientes eventos de carácter académico tributario local: una jornada especializada el día 20 de febrero sobre el tema ¿Hermenéutica Jurídica con una duración de 5 horas y con una asistencia de 44 personas: Un seminario sobre ¿Ineficacia de las declaraciones y notificaciones de actos administrativos tributarios el día 26 de febrero con asistencia de 45 personas y una duración de 5 horas. Se dio inicio al curso de ¿Territorialidad ¿ Ley 1816 de 2016 el cual consta de 4 sesiones de 5 horas cada una y cuya primera sesión se efectúo el día 27 de febrero con la participación de 45 asistentes presenciales y 13 asistentes virtuales. 2. En relación con el segundo componente del Contrato ¿Eventos de carácter académico Tributario Nacional e Internacional¿ la Secretaria de Hacienda a través de 36 de sus funcionarios participo en las jornadas de Derecho Tributario, Derecho aduanero y Comercio Exterior que se realizaron los días 14, 15 y 16 de febrero en la ciudad de Cartagena. 3. El porcentaje de avance del contrato es del 30%. </INFORME EJECUCION><ID>860015764</ID><NOMBRE>INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="478"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170227-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contratista cumplió con la entrega de los Libros del Presupuesto de Bogotá Libro Cero y Anexos 1,2 y 3 y con el Manual Operativo Presupuestal.</INFORME EJECUCION><ID>830016842</ID><NOMBRE>ALTERNATIVA GRAFICA LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="479"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170233-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Suscripción al diario el Nuevo Siglo para el Concejo de Bogotá. durante el periodo se han venido ejecutando las obligaciones contractuales, para lo cual el contratista ha entregado los ejemplares de cada edición mensual del diario el Nuevo Siglo, de manera oportuna, se ha mantenido los precios ofertados toda vez que este es un único pago, han cumplido con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, sin novedad alguna por parte de la entidad contratante. El diario es distribuido al interior de la entidad de acuerdo a lo establecido en los estudios previos.</INFORME EJECUCION><ID>860536029</ID><NOMBRE>EDITORIAL LA UNIDAD S.A EN EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN,</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="480"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170236-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>170236-0-2017 Presentar servicios profesionales para la ejecución de labores relacionadas con la gestión tributaria, la realización de informes y el mejoramiento de procesos, proyección de actuaciones administrativas.  Suscrito con: NIDIA SOLANGE ROJAS MANCILLA el 13/09/2017  Fecha de inicio: 20/09/2017 Plazo de ejecución: 4 meses. Fecha de terminación inicial: 31/12/2017  Valor Inicial del Contrato:             $26.000.000 El Porcentaje de ejecución  Presupuestal: 100%  El contrato finalizó el 31/12/2017 y se encuentra en etapa de liquidación.</INFORME EJECUCION><ID>52851102</ID><NOMBRE>NIDIA SOLANGE ROJAS MANCILLA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="481"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170235-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Contrato 170235-0-2017  Objeto:Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos. Suscrito con:   ISABEL CARRERO ROJAS el 20/09/2017  Fecha de inicio: 20/09/2017 Plazo de ejecución: 4 meses. Fecha de terminación inicial: 31/12/2017   Resumen Presupuestal  Valor Inicial del Contrato:             $26.000.000 Porcentaje de ejecución contractual: 100%  El contrato finalizo el pasado 31 de diciembre y se encuentra en etapa de liquidación.   </INFORME EJECUCION><ID>52331552</ID><NOMBRE>ISABEL  CARRERO ROJAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="482"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170240-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>CONTRATO 170240-0-2017 OBJETO: Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos. Suscrito con MARIA SIRLEY PIÑEROS ARDILA EL 15/SEP/2017  Fecha de inicio: 19/Sep/2017 Plazo de ejecución: 4 meses. Fecha de terminación inicial : 31/Dic/2017  RESUMEN PRESUPUESTAL El Porcentaje de ejecución         100  El contrato finalizo el pasado 31 de diciembre y se encuentra en etapa de liquidación.   </INFORME EJECUCION><ID>51918270</ID><NOMBRE>MARIA SIRLEY PIÑEROS ARDILA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="483"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170237-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>170237-0-2017 Prestar servicios profesionales para la ejecucion  de actividades relacionadas con la gestion tributaria, la realizacion de informes y el mejoramiento de procesos y proyeccion de actuaciones administrativas.  Suscrito con LINA MARIA OLARTE LAMPREA el 13/Sep/2017  Fecha de inicio: 20/Sep/2017 Plazo de ejecución: 4 meses. Fecha de terminación inicial : 31/Dic/2017  Valor Inicial del Contrato:             $ 26.000.000.oo Valor total ejecutado a la fecha :  $ ________  Valor del  contrato:  $ 26.000.000.oo Valor certificado:      $  21.883.333 Valor pagado:           $ 21.883.333 Valor pendiente de giro   $0    El Porcentaje de ejecución 84.167 %   El contrato finalizo el pasado 31 de diciembre y se encuentra en etapa de liquidación. </INFORME EJECUCION><ID>52718213</ID><NOMBRE>LINA MARIA OLARTE LAMPREA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="484"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170239-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante la ejecución del contrato se ha recibo:  1 BACKING DIGIFLEX de 3 x 2 metros 309 CHAQUETAS ROMPE VIENTO 1000 CALENDARIO ESCRITORIO 1200 PORTA CARNET  Adicionalmente, se solicitó la elaboración de 31 CHAQUETAS ROMPE VIENTO.</INFORME EJECUCION><ID>830001113</ID><NOMBRE>IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="485"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170246-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En el presente informe correspondiente al mes de febrero de 2018, respecto al contrato No. 170246-0-2017, se recibió el concepto técnico de las nuevas muestras de la caja X-200 y la carpeta cuatro tapas, y se autorizó iniciar producción. Además se recibieron 10,000 carpetas para gancho. Se modificó el cronograma de entregas de los elementos de embalaje el 20 de febrero. La ejecución acumulada del contrato es de 0,0%.</INFORME EJECUCION><ID>830085106</ID><NOMBRE>COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="486"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170247-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Suministro de elementos para protección y embalaje de documentos para el Concejo de Bogotá, D.C. Suministro de elementos para protección y embalaje de documentos para el Concejo de Bogotá, D.C. durante el periodo se han entregado las carpetas de supervision, contrato, las carpetas de historias laborales, realizando la entrega de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la Ficha Técnica y la propuesta, aprobadas por el supervisor del contrato., entregando las carpetas y las cajas empacadas y protegidas para soportar el almacenamiento en condiciones adecuadas.</INFORME EJECUCION><ID>830085106</ID><NOMBRE>COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="487"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170238-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>170238-0 de 2017 Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos.  Suscrito con:   ELKIN GEOVANNY LLACHE SUAREZ el 14/09/2017  Fecha de inicio: 27/09/2017 Plazo de ejecución: 4 meses. Fecha de terminación inicial : 31/12/2017   Resumen Presupuestal Valor Inicial del Contrato:             $26.000.000 El Porcentaje de ejecución 00%  El contrato finalizo el pasado 31 de diciembre y se encuentra en etapa de liquidación.   </INFORME EJECUCION><ID>93406130</ID><NOMBRE>ELKIN GEOVANNY LLACHE SUAREZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>GUZMAN LOZANO SAUL CAMILO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79954437</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="488"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170250-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Objeto: Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos. Suscrito con ANDRÉS FELIPE ROMERO GÓMEZ  el 20/Sep/2017  Fecha de inicio: 20/Sep/2017 Plazo de ejecución: 4 meses. Fecha de terminación inicial : 31/Dic/2017  RESUMEN PRESUPUESTAL El Porcentaje de ejecución Presupuestal: 100%  El contrato finalizo el pasado 31 de diciembre y se encuentra en etapa de liquidación.   </INFORME EJECUCION><ID>1010188994</ID><NOMBRE>ANDRES FELIPE ROMERO GOMEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="489"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170249-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es "Suscripción al diario EL ESPECTADOR para el Concejo de Bogotá." Durante el periodo el contratista ha entregado los ejemplares de cada edición mensual del diario El Espectador, de manera oportuna, se ha mantenido los precios ofertados toda vez que este es un único pago, han cumplido con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, sin novedad alguna por parte de la entidad contratante. El diario es distribuido al interior de la entidad de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, se ha realizado el envío de los ejemplares de cada publicación, sin interrupciones injustificadas.</INFORME EJECUCION><ID>860007590</ID><NOMBRE>COMUNICAN S.A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="490"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170253-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>CONTRATO: 1702253-0-2017 Objeto: Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de elaboración de requerimientos funcionales, realización de pruebas funcionales, mejoramiento de ofimáticas que soportan la gestión, administración de bases de datos, elaboración de informes y seguimiento a la gestión. Suscrito con Edgar Hernando Calvo Bermudez el 22/Sep/2017 Fecha de inicio: 28/Sep/2017 Plazo de ejecución: 4 meses. Fecha de terminación inicial: 31/Dic/2017  RESUMEN PRESUPUESTAL Valor Inicial del Contrato:             $ 22.750.000.oo El Porcentaje de ejecución Presupuestal 100%  El contrato finalizó el pasado 31 de diciembre y se encuentra en etapa de liquidación.   </INFORME EJECUCION><ID>80146650</ID><NOMBRE>EDGAR HERNANDO CALVO BERMUDEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SIERVO DE JESUS CORREA CARDOZO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79247462</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="491"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170252-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>CONTRATO: 170252-0-2017 Objeto: Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de elaboración de requerimientos funcionales, realización de pruebas funcionales, mejoramiento de ofimáticas que soportan la gestión, administración de bases de datos, elaboración de informes y seguimiento a la gestión. Suscrito con Marelis Genes Diaz el 22/Sep/2017 Fecha de inicio: 28/Sep/2017 Plazo de ejecución: 4 meses. Fecha de terminación inicial: 31/Dic/2017  RESUMEN PRESUPUESTAL Valor Inicial del Contrato:             $ 22.750.000.oo El Porcentaje de ejecución  presupuestal: 100%  El contrato finalizó el pasado 31 de diciembre y se encuentra en etapa de liquidación.    </INFORME EJECUCION><ID>64571973</ID><NOMBRE>MARELIS DEL CARMEN GENES DIAZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SIERVO DE JESUS CORREA CARDOZO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79247462</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="492"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170243-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de Febrero del 2018  elproveedor presto el servicio de mantenimiento del cableado de datos y electrico para la Secretaria Distrital de Hacienda de acuerdo  con lo establecido en el contrato.</INFORME EJECUCION><ID>830124848</ID><NOMBRE>SEAN ELECTRONICA LIMITADA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="493"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170256-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo obejeto es Suscripción al servicio de información jurídica a través de un boletín informativo por correo electrónico, consulta web y biblioteca digital de legislación colombiana actualizada. durante le periodo ha realizado la entrega diaria de la información jurídica mediante boletines diarios informativos de los principales acontecimientos jurídicos en legislación, jurisprudencia y conceptos, la cual debe ser actualizada permanentemente mediante correo electrónico a las direcciones electrónicas registradas por el Concejo de Bogotá D.C. Garantizando la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado</INFORME EJECUCION><ID>800109177</ID><NOMBRE>POLITICA &amp; MEDIOS INVESTIGACIONES LTDA.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="494"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170259-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contratista durante el periodo certificado, adelantó  las actividades de análisis, diseño,  construcción y  pruebas de software para los requerimientos asignados en sistema de solicitud de requerimientos de conformidad con los estudios previos y el plan operativo del sistema OPGET.   Entregables relacionados  en  el informe  de actividades  para el periodo  aprobado por el  supervisor del contrato.</INFORME EJECUCION><ID>80182898</ID><NOMBRE>NELSON DANIEL OCHOA AVENDAÑO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="495"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170257-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de ejecución el contratista realizó los siguientes avances de las actividades y desarrollo de funcionalidades de Bogotá Consolida, desarrollar funcionalidad para actualizar del reporte ¿Hoja de Trabajo¿ en un 100%; desarrollar funcionalidad para disponer de un mensaje de alerta en el módulo de consolidación cuando se generen resultados con saldos contrarios a su naturaleza después de incorporar los ajustes, los resultados del proceso de consolidación con ajustes se revisan manualmente, dado que los saldos se reportan en pesos con decimales, el proceso de revisión debe hacerse en forma automática, en un 100%; desarrollar funcionalidad para permitir realizar procesos especiales para la agregación y consolidación de Saldos Iniciales ¿ SI de Bogotá D.C.: Conversión de archivos SI, Agregación de formularios SI, Comparación de resultados agregados y consolidados SI en un 100%; desarrollar funcionalidad para Modificar condiciones de validación y cargue de formularios CGN2015_Convergencia para entidades y administrador, en un 50%; entregó la documentación funcional y técnica asociada a cada requerimiento y etapa en la construcción y mantenimiento de requerimientos de software.</INFORME EJECUCION><ID>80019215</ID><NOMBRE>EDWIN LEONARDO BERNAL CIFUENTES</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="496"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170254-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Suscrito con UNION TEMPORAL TEMPO-DISPAPELES 2017 integrada por:  Tempo Express SAS NIT 806.005.329-4 Participación 70%  Dispapeles SAS        NIT 860.028.580-2 Participación 30% Fecha de inicio: 02/10/2017.   Plazo de ejecución: 27 meses. Fecha de terminación: 31/12/2019.  Valor del contrato:                      $ 5.129.240.463  Valor certificado:                        $ 658.458.367 Valor pagado:                              $ 658.458.367 Valor pendiente de giro               $ 1.114.228.608 El Porcentaje de ejecución          20.299%     Valor por pagar                           $ 1.114.228.608   Durante el mes de febrero de 2018, se desarrollaron las siguientes actividades:  1. Se firmó acta N°. 23 para la distribución 441 actos administrativos. Oficina de Fiscalización General. 2. Se firmó acta N°. 24 para la impresión y distribución de 2.035.050 facturas y declaraciones, correspondientes a la emisión vehículos 2018. Oficina de Administración Funcional del Sistema. 3. Se firmó acta N°. 25 para la distribución 496 actos administrativos. Oficina de Fiscalización General. 4. Durante el mes de febrero se distribuyeron 1.893 actos administrativos de manera puntual a través de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal. </INFORME EJECUCION><ID>901117034</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL TEMPO-DISPAPELES 2017</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MONTOYA ORTIZ NELSON DARIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79577307</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="497"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170226-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato se ha ejecutado sin contratiempos y los servicios se han entregado de manera eficiente sin presentar fallas operativas de los servicios de la red WIFI. Se solicito a ETB la entrega de la facturación correspondiente del año 2017 y fue entregada en este mes, realizándose los pagos correspondientes desde el mes de octubre de 2017 a mes de enero 2018. A nivel financiero se ha ejecutado el 16% y a nivel de ejecución se ha ejecutado en un 21%</INFORME EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="498"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170261-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>CONTRATO: 170261-0-2017 Objeto: Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos. Suscrito con Fernando Martinez Blanco el 27/Sept/2017 Fecha de inicio: 4/Oct/2017 Plazo de ejecución: 3 meses. Fecha de terminación inicial : 31/Dic/2017  RESUMEN PRESUPUESTAL Valor Inicial del Contrato:             $ 26.000.000 El Porcentaje de ejecución  100%  El contrato finalizó el 31/12/2017 y se encuentra en etapa de liquidación.   </INFORME EJECUCION><ID>91105714</ID><NOMBRE>FERNANDO MARTINEZ BLANCO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="499"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170263-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Contrato 170263-0-2017 Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos.  Suscrito con Arley Adolfo Guerra Romero suscrito el 28/09/2017 Plazo de ejecución: 3 meses. Fecha de terminación inicial: 31/Dic/2017  RESUMEN PRESUPUESTAL Valor Inicial del Contrato:             $ 19.500.000 El Porcentaje de ejecución Presupuestal  100%  El contrato finalizó el 31/12/2017 y se encuentra en etapa de liquidación.</INFORME EJECUCION><ID>1018405682</ID><NOMBRE>ARLEY ADOLFO GUERRA ROMERO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="500"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170271-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el periodo reportado el ingeniero realizó el desarrollo que permite descargar las facturas del impuesto predial así se hayan generado declaraciones siempre y cuando estas no hayan sido presentadas, realiza el desarrollo que permite incluir el porcentaje de copropiedad para predial, adicionalmente se incluye el descuento del 1%, se ajusta el valor de la sanción mínima para el impuesto predial en  predios residenciales estrato 1, 2, 3 y 4  y se realiza el desarrollo que permite al proceso de reexpedición factura cuando hubo novedad en cambio el propietario.</INFORME EJECUCION><ID>80026475</ID><NOMBRE>ROGER ALONSO PARRA SOTELO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="501"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170268-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se certifica el recibo a satisfacción previa entrega y aprobación del cronograma de actividades para la ejecución del contrato. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de pruebas funcionales unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para la Funcionalidad 1 correspondiente a la funcionalidad de implementar la habilitación de la fecha de actuación cuando se realiza una notificación en el módulo de procesos, solicitando un mínimo de 1 folio de resolución u oficio. Documento de especificación funcional en un100%, documento de especificación técnica en un 80%, documento soporte de pruebas funcionales unitarias en un 50%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 50%, para la Funcionalidad 2 correspondiente a la implementación del cobro para las sanciones impuestas por el nuevo código nacional de policía. Documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para la Funcionalidad 3 correspondiente a la implementación de la nueva funcionalidad par el deterioro de cartera. Establecida de acuerdo con las obligaciones especiales del numeral 2.4 de los estudios previos  y el informe de actividades del periodo.</INFORME EJECUCION><ID>84090824</ID><NOMBRE>VIRGILIO SANTANDER SOCARRAS QUINTERO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>1-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="502"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170269-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se certifica el recibo a satisfacción previa entrega y aprobación del plan de trabajo para este contrato. Se reciben en esta cuenta del mes, el control de pares del mes de enero realizado.  Artefactos de desarrollo en un 100%, documento del plan de pruebas unitarias en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, correspondiente al requerimiento 1- 1 ID 10, correspondiente al ajuste de los datos con fuente 00 y una programación con fuente 03 de recursos propios que no se giran por la DDT. Artefactos de desarrollo en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, correspondiente al requerimiento 1-2 ID 10, correspondiente a implementación del reporte de alertas, para que se pueda ajustar el parámetro de mes. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 100%, artefactos de desarrollo en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%, para el requerimiento 1 - 3 ID 10 del plan operativo, correspondiente con la implementación de un Job automático para programar el proceso de aprobación de compensados de vigencia y de reserva, con su correspondiente forma de administración. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, para el requerimiento 1 - 4 ID 10 correspondiente a la funcionalidad de adicionar un nuevo campo para la entidad proyecte la posible fecha de pago para las Op o Ra. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, para el requerimiento 1 - 5 ID 10, correspondiente a la funcionalidad de mejorar la proyección semanal de giros que realizan las entidades para establecer nuevos escenarios en el flujo de caja. Artefactos de desarrollo en un 100%, documento del plan de pruebas unitarias en un 100%, actualización de los manuales técnicos en un 100% y ayuda en línea o manual de usuario en un 100%,, para el requerimiento 1 - 6 ID 10, correspondiente al ajuste de Job de compensados para su ejecución automática según programación. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, documento del plan de pruebas en un 30%, artefactos de desarrollo en un 60%, para el requerimiento 2 - 1 ID 2 correspondiente a la generación de reportes de Ranking de Pac no ejecutado de los recursos de la vigencia. Documento de especificación funcional en un 100% con el acompañamiento al usuario funcional, documento de especificación técnica en un 100%, para el requerimiento 3 - 1 ID 7 correspondiente a la funcionalidad de aprobación o no de un documento de reprogramaciones de vigencia o reserva envíe un correo al usuario con la respuesta del resultado.Establecida de acuerdo con las obligaciones especiales del numeral 2.4 de los estudios previos  y el informe de actividades del periodo.</INFORME EJECUCION><ID>52032879</ID><NOMBRE>DALIA EDITH RODRIGUEZ TORRES</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MAYORGA LARA JAIME</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79282588</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>1-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="503"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170265-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>CONTRATO: 170265-0-2017  OBJETO Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de elaboración y ejecución de modelos estadísticos, evaluación de programas, mejoramiento de información, realización de estudios especializados, caracterización y perfilamiento de contribuyentes Suscrito con ADRIANA MARCELA ROSAS GUALDRÓN el 02-Octubre/2017 Fecha de inicio: 11/10/2017 Plazo de ejecución: 3 meses. Fecha de terminación inicial: 31/Dic/2017  RESUMEN PRESUPUESTAL Valor Inicial del Contrato:             $ 26.000.000.oo El Porcentaje de ejecución  100%  El contrato finalizó el 31/12/2017 y se encuentra en etapa de liquidación.</INFORME EJECUCION><ID>52966455</ID><NOMBRE>ADRIANA MARCELA ROSAS GUALDRON</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>FIGUEROA SOCARRAS CESAR ALFONSO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>1001850495</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="504"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170281-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contratista durante el periodo certificado, adelantó  las actividades de análisis, diseño,  construcción y  pruebas de software para los requerimientos asignados en sistema de solicitud de requerimientos de conformidad con los estudios previos y el plan operativo del sistema OPGET.   Entregables relacionados  en  el informe  de actividades  para el periodo  aprobado por el  supervisor del contrato.</INFORME EJECUCION><ID>51963011</ID><NOMBRE>YENY DALYD MORENO MENDEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>PARRA MOJICA OMAR RICARDO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79647833</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="505"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170286-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de ejecución el contratista realizó los siguientes avances de las actividades y desarrollo de funcionalidades de Bogotá Consolida, desarrollar funcionalidad para Gestión De Reciprocas: Control y seguimiento de archivos generados en PDF utilizados para el proceso de circularización, en un 41,65%; desarrollar funcionalidad para cambio del título de saldos por conciliar del patrimonio por ajustes y saldos por conciliar del patrimonio, los reportes de conciliación y conciliación con ajustes incluya el nombre del asesor a cargo de cada entidad, en un  83%; desarrollar funcionalidad para que la aplicación permita colocar en una columna el nombre de la regla de eliminación, en un 83%; desarrollar funcionalidad para agregar una columna al reporte Recíprocas no eliminadas que aparece en consolidación, en la cual el profesional de asesoría incorpore la justificación de la entidad y la fecha en que será corregido, en un 33,2%; entregó la documentación funcional y técnica asociada a cada requerimiento y etapa en la construcción y mantenimiento de requerimientos de software</INFORME EJECUCION><ID>80541200</ID><NOMBRE>NELSON FABIAN AREVALO RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ROJAS GOMEZ RITO ANTONIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>6769521</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="506"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170275-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar el servicio de mantenimiento correctivo que requieran los sistemas de archivos rodantes del Concejo de Bogotá, incluyendo traslado, repuestos o elementos nuevos. Durante el periodo realizar el servicio de mantenimiento correctivo de los Sistemas de Archivos Rodantes existentes en las diferentes dependencias del Concejo de Bogotá, de conformidad con especificaciones técnicas y la propuesta del contratista. solicita al Supervisor del contrato  los permisos necesarios para el ingreso de los elementos, equipos y personal requerido en cumplimiento de las acciones del objeto contractual.</INFORME EJECUCION><ID>900354403</ID><NOMBRE>ALIADOS DE COLOMBIA SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="507"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170284-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>CONTRATO: 170284-0-2017  Objeto: Prestar servicios profesionales parar el desarrollo de actividades de elaboración de requerimientos funcionales, realización de pruebas funcionales, mejoramiento de ofimáticas que soportan la gestión, administración de bases de datos, elaboración de informes y seguimiento a la gestión  Suscrito con ALEXSANDRA TORRES SUAREZ del 13/10/2017 Fecha de inicio: 20/10/2017 Plazo de ejecución: 3 meses. Fecha de terminación: 31/Dic/2017  RESUMEN PRESUPUESTAL Valor Inicial del Contrato:             $ 16.250.000 El Porcentaje de ejecución  100%  El contrato finalizó el 31/12/2017 y se encuentra en etapa de liquidación.</INFORME EJECUCION><ID>52179678</ID><NOMBRE>ALEXSANDRA TORRES SUAREZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SIERVO DE JESUS CORREA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79247462</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="508"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170287-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se certifica el recibo a satisfacción previa entrega y aprobación del cronograma de actividades para la ejecución del contrato. Validación y apoyo para el  documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de plan de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 1 correspondiente a  la implementación de la funcionalidad de anulaciones parciales de Rp de Vigencia, para no permitir anular por un valor mayor del concepto de gasto del disponible correspondiente del Rp. Validación y apoyo para el  documento de especificación funcional en un 100%,  documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de plan de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 50%, para la Funcionalidad 2 correspondiente a la implementación de la optimización de los procesos de generación y verificación del archivo para el sistema consolidador de hacienda e información pública  Schip. Validación y apoyo para el  documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de plan de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 50%, para la Funcionalidad 3 correspondiente a la funcionalidad de la programación del Job de generación de datos para los archivos Chip. Validación y apoyo para el  documento de especificación funcional en un 100%, documento de especificación técnica en un 100%, documento soporte de plan de pruebas unitarias en un 100%, artefactos de desarrollo generados en la etapa de construcción en un 100%, actualización del manual técnico en un 100% y ayuda en línea en un 100%, para la Funcionalidad 4 correspondiente a la implementación de la generación correcta de los reportes de reservas procesados para los fondos de desarrollo local. Se implementaron los permisos de lectura para el rol de Pr_consulta_public de bipublisher para la generación de los reportes del presupuesto neto en un 100%. Establecidos en el acuerdo con las obligaciones especiales del numeral 2.4 de los estudios previos  y el informe de actividades del periodo.</INFORME EJECUCION><ID>7552994</ID><NOMBRE>FERNANDO TORRES VALENCIA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MAYORGA LARA JAIME</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79282588</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>1-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="509"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170285-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Contrato 170285-0-2017  PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN, EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS, REALIZACIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS, PROYECCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, MEJORAMIENTO DE PROCESOS.  Suscrito con YANETH  CARDENAS SANCHEZ el 13/10/2017 Fecha de inicio: 20/10/2017 Plazo de ejecución: 3 meses. Fecha de terminación inicial: 31/Dic/2017  RESUMEN PRESUPUESTAL Valor Inicial del Contrato:             $ 19.500.000 El Porcentaje de ejecución  100%  El contrato finalizó el 31/12/2017 y se encuentra en etapa de liquidación.</INFORME EJECUCION><ID>52031081</ID><NOMBRE>YANETH  CARDENAS SANCHEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CASTIBLANCO BECERRA RUBEN DARIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>11188894</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="510"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170283-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>CONTRATO: 170283-0-2017  Objeto: prestar servicios profesionales parar el desarrollo de actividades de elaboración de requerimientos funcionales, realización de pruebas funcionales, mejoramiento de ofimáticas que soportan la gestión, administración de bases de datos, elaboración de informes y seguimiento a la gestión Suscrito con MARIA JAQUELINE VELASQUEZ PARRADO del 13/10/2017 Fecha de inicio: 20/10/2017 Plazo de ejecución: 3 meses. Fecha de terminación: 31/Dic/2017  RESUMEN PRESUPUESTAL Valor Inicial del Contrato:             $ 16.250.000 El Porcentaje de ejecución  Presupuestal: 100% </INFORME EJECUCION><ID>30080838</ID><NOMBRE>MARIA JAQUELINE VELASQUEZ PARRADO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SIERVO DE JESUS CORREA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79247462</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="511"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170273-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través del contrato No. 170273-0-2017 suscrito el 5 de octubre con  MAGIQ ALL SAS y cuyo objeto es suministro de elementos de protección personal para los servidores de la Secretaría Distrital de Hacienda, se realizaron las siguientes actividades: se entregaron los elementos solicitados por el apoyo a la supervisión del contrato que corresponde a 20 cascos rescatistas, 20 cinturones de reata, 30 pares de guantes de hilaza, 30 guantes de franela, 20 silbatos, 3 tablas para inmovilización espinal, 10 cajas de tapabocas quirúrgico, 100 batas tipo laboratorista de dril, 250 batas tipo laboratorista dacrón, 50 cachuchas, 40 camisetas, 20 chalecos tipo periodista, 10 chaquetas, 40 overoles de dos piezas. Queda pendiente la entrega de la factura para gestionar el pago respectivo. Dicho contrato finalizó el 26 de febrero de 2018.</INFORME EJECUCION><ID>900619795</ID><NOMBRE>MAGIQ ALL SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="512"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170274-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Suministro de elementos de protección personal para los servidores del Concejo de Bogotá. Durante el periodo, verificar las tallas y medidas de los elementos objeto del contrato tales como chaquetas, conjuntos, blusas, chalecos overoles, zapatos e protección de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad y con los logos, diseños, modelos, tallas, medidas y colores, concertados con el supervisor del contrato. el contrato tremino el 25 de febrero 2018,</INFORME EJECUCION><ID>900619795</ID><NOMBRE>MAGIQ ALL SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="513"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170277-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En los meses de enero y febrero de 2018 el contratista All iN Service  realiza las actividades programadas de prestación  del servicio de mantenimiento preventivo para el sistema extinción de incendios del Centro Administrativo Distrital CAD.</INFORME EJECUCION><ID>900361477</ID><NOMBRE>ING SOLUTION S A S</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="514"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170289-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es realizar la interventoria al contrato cuyo objeto consiste en ejecutar obras complementarias para la adecuación del espacio destinado para los parqueaderos del Concejo de Bogotá. Durante el periodo se esta realizando las inspecciones a la obra que ejecuta el Contratista de Obra, Inspeccionar los materiales y rechazar aquellos que no se ajusten a las especificaciones técnicas se esat supervisando por el correcto desarrollo de los trabajos a ejecutar, con base en los planos entregados y por el cumplimiento de normas de calidad</INFORME EJECUCION><ID>79789613</ID><NOMBRE>JORGE HERNAN SANCHEZ PINEDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="515"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170296-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>170296-0-2017 Prestar servicios profesionales en temas administrativos, gestión y contractual de competencia de la Oficina de Gestión del Servicio, de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio de la Secretaria Distrital de Hacienda  Suscrito con:  ALVARO RAFAEL PACHECO PIMIENTA el 24/10/2017  Fecha de inicio: 01/11/2017 Plazo de ejecución: 2 meses y medio. Fecha de terminación inicial : 31/12/2017  Valor Inicial del Contrato:             $16.250.000 Valor total ejecutado a la fecha :  13.000.000  Valor del  contrato:  $16.250.000 Valor certificado:      $13.000.000 Valor pagado:           $ 13.000.000 El Porcentaje de ejecución   80%  El contrato finalizo el pasado 31 de diciembre y se encuentra en etapa de liquidación. </INFORME EJECUCION><ID>79201354</ID><NOMBRE>ALVARO RAFAEL PACHECO PIMIENTA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="516"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170302-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de Febrero  del 2018 el proveedor se encuentra realizando la actualizacion y migracion de la plataforma de la SDH  y entrego los elementos  relacionados para este periodo</INFORME EJECUCION><ID>830077975</ID><NOMBRE>AXEDE S.A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>GARCIA BONILLA GUTTEMBERG</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79619920</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="517"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170299-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>CONTRATO: 170299-0-2017 Objeto: Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos. Suscrito con César Augusto Quimbayo Monje suscrito el 25/10/2017 Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2017 Plazo de ejecución: 2 meses. Fecha de terminación inicial: 31/Dic/2017  RESUMEN PRESUPUESTAL Valor Inicial del Contrato:             $ 15.116.670.oo  El contrato finalizó el 31/12/2017 y se encuentra en etapa de liquidación.</INFORME EJECUCION><ID>5908333</ID><NOMBRE>CESAR AUGUSTO QUIMBAYO MONJE</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="518"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170295-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contratista ha desarrollado las actividades de acuerdo al cronograma establecido para la ejecución del contrato. Se tuvo que reprogramar la instalación de los elementos restantes debido a la programación de una fumigación y de varias ventanas de otros componentes de infraestructura que no permitieron hacer la actividad faltante este mes. se realizó una modificación a la forma de pago del contrato por solicitud de financiera, ya que el aplicativo SISCO no permite el ingreso de facturas que no vengan por el valor total de los elementos, sin embargo, sigue pendiente la legalización del ingreso a almacén de los elementos debido a ajustes del aplicativo del almacén por parte del área financiera y por tanto a la fecha, el segundo pago se encuentra pendiente. A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 67%.</INFORME EJECUCION><ID>900254691</ID><NOMBRE>OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S A S</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="519"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170298-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Suscripción a la Revista Semana, para el Concejo de Bogotá.  Durante el periodo de febrero el contratista, continuan cumpliendo las obligaciones contractuales, para lo cual el contratista ha entregado los ejemplares de la Revista Semana en forma oportuna, se ha mantenido los precios ofertados toda vez que este es un único pago, han cumplido con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, sin novedad alguna por parte de la entidad contratante. El diario es distribuido al interior de la entidad de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, entregando en forma oportuna tres (3) ejemplares de cada edición, en la oficina de la revista Semana, en la oficina de  correspondencia del Concejo de Bogotá.</INFORME EJECUCION><ID>860509265</ID><NOMBRE>PUBLICACIONES SEMANA S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="520"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170304-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Contratar el servicio integral de fotocopiado y servicios afines para el Concejo de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de peticiones de la selección abreviada subasta inversa electrónica No. SDH-SIE-10-2017 y la propuesta presentada por el contratista. En este periodo continuó  prestando el servicio requerido por el Concejo de Bogotá, atendiendo los requerimientos de los empleados de manera oportuna y estableciendo un horario de servicio con un empleado designado en cada una de las sedes de la Corporación. El contratista  anexa las planillas por dependencias del servicio suministrado e igualmente mantiene en óptimas condiciones el espacio asignado.</INFORME EJECUCION><ID>830053669</ID><NOMBRE>SOLUTION COPY LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="521"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170303-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En el mes de diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018, el contratista presto el  Servicio Integral de fotocopiado y servicios afines para la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Selección Abreviada Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-10-2017 y la propuesta presentada por el contratista.</INFORME EJECUCION><ID>830053669</ID><NOMBRE>SOLUTION COPY LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ALFONSO JAVIER SEGURA MELO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="522"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170306-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contratista prestó el servicio de mantenimiento correctivo sobre los equipos cubiertos bajo el contrato atendiendo todas las solicitudes de soporte solicitadas por la Secretaría de Hacienda. A la fecha la facturación se encuentra al día. El contrato se encuentra en normal ejecución. A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 14%.</INFORME EJECUCION><ID>900254691</ID><NOMBRE>OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S A S</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52264270</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="523"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170310-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En diciembre de 2017 a febrero de 2018  se atendio la programación de elementos de consumo que realizo cada una de las dependencias de la SDH y el proveedor radico las facturas  No. 74462 y 74670  del 20 de febrero de 2018 por valor de $3.466.006 la cual se encuentra en revisión para su paso a pago a financiera.</INFORME EJECUCION><ID>830113914</ID><NOMBRE>INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CAMARGO RINCON GUILLERMO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79323228</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="524"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170311-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Suministro de papelería, útiles de escritorio para el Concejo de Bogotá de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la subasta inversa electrónica  SDH-SIE-09-2017 y la propuesta presentada por el contratista.l contratista en el mes de febrero entregó los pedidos en su totalidad y no se evidencio devolución alguna. Las entregas se efectuaron en cado uno de las sedes del Concejo de Bogotá, dentro de los tiempos y horarios establecidos por la entidad, los costos de transporte que generó el suministro fueron asumidos por INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA, las instrucciones emitidas por el supervisor del contrato fueron acatadas de forma adecuada, las condiciones técnicas de los bienes suministrados respetan el lineamiento de las fichas técnicas y el precio facturado y el plazo corresponden al valor pactado en el contrato.</INFORME EJECUCION><ID>830113914</ID><NOMBRE>INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="525"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170313-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Informe final -*de Supervisión En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades: OBLIGACIONES GENERALES: se cumplieronde conformidad con los estudios previos, al igual que las OBLIGACIONES ESPECIALES mediante las cuales en su ejecución se entregaron los siguientes Servicios y productos recibidos a satisfacción y/o cantidad de obra ejecutada.   - Se finalizó el manual de valoración de obligaciones contingentes tomando como referencia la metodología de riesgo aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la normatividad vigente en la materia. - Se finalizó la elaboración de guía descriptiva sobre el uso de las metodologías de riesgo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acompañada de un archivo en Excel con el formato del modelo. Dichos documentos internos se entregan y son enviados mediante correo electrónico al supervisor del contrato y al equipo de apoyo relacionada con APP¿s.    - Las actuaciones desplegadas en la ejecución del contrato se encuentran enmarcadas en el ítem obligaciones especiales descritas en los numerales 1 a 18. Se deja constancia que el contratista ha recibido la suma de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M7Cte.- ($27.200.000.oo) por concepto de la ejecución del contrato 170313-0-2017.  ORDEN DE PAGO FECHA VALOR 1031 15-12-2017 11.200.000   1219 11-01-2017 16.000.000  TOTAL PAGADO 27.200.000 Balance Financiero de la ejecución del contrato Valor inicial del contrato  $32.000.000 Valor adiciones 0 Valor total ejecutado del contrato $27.200.000 Valor total de pagos  $27.200.000 Valor no ejecutado del contrato $4.800.000 Saldo a favor del Contratista  0 Saldo a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda $4.800.000 SUMAS IGUALES $32.000.000 $32.000.000 Estado de las garantías  A continuación se relaciona la garantía y demás pólizas que ampararon el contrato, con los respectivos amparos constituidos:  Póliza N° 14-16-101015975             Expedida por: Seguros del Estado S.A. Amparo:  CUMPLIMIENTO  Valor    Vigencia Inicio Vencimiento      $9.600.000.00   07-11-201 7 07/02/2018 Amparo:  CALIDAD   Valor    Vigencia Inicio Vencimiento $6.400.00 0        07-11-2017  07-08-2018 Certificación pago aportes: Con base en las Planillas Integradas de Autoliquidación de Aportes presentadas por el contratista para el trámite de pago mensual durante la ejecución del contrato, se pudo verificar la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y las demás normas que las  reglamenten o complementen. Seguimiento a los riesgos del contrato En la ¿Matriz de Riesgos¿ del contrato, entre otros, se establecieron:  ¿ Imprecisos estudios previos ¿ Incumplimiento del cronograma ¿ Insatisfacción de la necesidad ¿ Inhabilidades e incompatibilidades ¿ Contratista no idóneo para la ejecución del contrato ¿ Errores en la publicación y registro  resupuestal ¿ Presentación extemporánea de las garantías ¿ No se firma el contrato Durante la ejecución del contrato no se presentaron estos riesgos. El contrato se ejecutó a cabalidad, se cumplió con el cronograma, se presentaron las garantías durante el tiempo estipulado para las mismas, se firmó el contrato dentro del tiempo estipulado y en general no se presentaron inconvenientes en el desarrollo y ejecución del contrato. El supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No.170313-0-2017 del 07/11/2017, certifica que Holman Rojas Llanos, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80.219.375 de Bogotá, ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 10/11/2017 al 31/12/2017. Bogota, Febrero 23 de 2018 Sergio Andres Gomez  Navarro Supervisor  </INFORME EJECUCION><ID>80219375</ID><NOMBRE>HOLMAN  ROJAS LLANOS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>22-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="526"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170323-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de febrero, no se atendieron solicitudes,  no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. El convenio lleva un 16% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51984988</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="527"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170315-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Informe finalde Supervisión CONTRATO Nª : 170315-0-2017 de Noviembre 8 de 2017 OBJETO : Prestar los servicios profesionales de apoyo a la Dirección Distrital de Crédito Público en la revisión, control y seguimiento de los proyectos de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada o Pública. CONTRATISTA : Sherley Mandonez Regalado En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron y cumplieron todas las obligacines generales del contrato, asi como las obligaciones especiales con las cuales se recibieron los siguientes Servicios y productos: - Se finalizó la metodología de validación de la estructura de capital y modelo financiero, junto con la documentación soporte de la misma. - Se finalizó la guía del usuario junto con la documentación soporte de la misma. - Se realizó la recopilación de procedimientos que aplican a la evaluación, análisis de la viabilidad financiera tanto nacional como internacional.  :Pagos realizados al Contratista a la fecha. Se deja constancia que el contratista ha recibido la suma de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M7Cte.- ($27.200.000.oo) Incluido IVA por concepto de la ejecución del contrato 170315-0-2017.  ORDEN DE PAGO FECHA VALOR 1061 20-12-2017 11.200.000 1210 11-01-2018 16.000.000 TOTAL PAGADO 27.200.000  Balance Financiero de la ejecución del contrato Valor inicial del contrato    $32.000.000   Valor adiciones     0   Valor total ejecutado del contrato $27.200.000 Valor total de pagos    $27.200.000  Valor no ejecutado del contrato $4.800.000 Saldo a favor del Contratista  0  Saldo a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda  $4.800.000  Estado de las garantías  A continuación se relaciona la garantía y demás pólizas que ampararon el contrato, con los respectivos amparos constituidos:  Póliza N° 14-46-101016013             Expedida por: Seguros del Estado S.A. Amparo:  CUMPLIMIENTO Valor  Vigencia Inicio Vencimiento      $9.600.000.00  08-11-2017 08/02/2018 Amparo:  CALIDAD    Valor  Vigencia  Inicio Vencimiento      $6.400.000  08-11-2017 08-08-2018 Certificación pago aportes Con base en las Planillas Integradas de Autoliquidación de Aportes presentadas por el contratista para el trámite de pago mensual durante la ejecución del contrato, se pudo verificar la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y las demás normas que las  reglamenten o complementen  Seguimiento a los riesgos del contrato En la ¿Matriz de Riesgos¿ del contrato, entre otros, se establecieron:  ¿ Incumplimiento del cronograma ¿ Imprecisos estudios previos ¿ Insatisfacción de la necesidad ¿ Inhabilidades e incompatibilidades ¿ Contratista no idóneo para la ejecución del contrato ¿ Errores en la publicación y registro presupuestal ¿ Presentación extemporánea de las garantías ¿ No se firma el contrato  Durante la ejecución del contrato no se presentaron estos riesgos. El contrato se ejecutó a cabalidad, se cumplió con el cronograma, se presentaron las garantías durante el tiempo estipulado para las mismas, se firmó el contrato dentro del tiempo estipulado y en general no se presentaron inconvenientes en el desarrollo y ejecución del contrato  El supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No.170315-0-2017 del 08/11/2017, certifica que Shirley Mardonez Regalado, identificado con la cédula de ciudadanía N° 52.536.986 de Bogotá, ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 10/11/2017 al 31/12/2017. Para constancia se firma a los 22 días del mes de febrero de 2018  Sergio Andrés Gómez Navarro Director Distrital de Crédito Público Dirección Distrital de Crédito Público Supervisor  </INFORME EJECUCION><ID>52536986</ID><NOMBRE>SHIRLEY MARDONEZ REGALADO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>23-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="528"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170317-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el mes de febrero de 2018, el contratista entregó los resultados del consumo mensual de hogares para Bogotá del mes de enero, a precios constantes y corrientes, así como la información por Unidades de Planeamiento Zonal, según las especificaciones. Adicionalmente, realizó la presentación trimestral con los resultados del consumo nacionales y de Bogotá al cierre de 2017.</INFORME EJECUCION><ID>900078820</ID><NOMBRE>RADDAR LIMITADA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="529"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170318-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En el mes de enero y febrero  de 2018,  el contratista  realiza las rutinas de mantenimiento integral locativo, preventivo y correctivo a las instalaciones fisicas de la Secretaría Distrital de Hacienda .En el mes se realizaron las siguientes actividades principales: Día a día se realiza el mantenimiento de los archivadores, y gabinetes de las áreas de la SDH, así como la limpieza , sustitución de los tubos fluorescentes y balasto en la SDH. Además se realizó la adecuaciónde 106 puestos de trabajo en el piso 9 de la SDH. Se realizó la demarcación de parqueaderos de la SDH.</INFORME EJECUCION><ID>901129644</ID><NOMBRE>CONSORCIO GRU-CYC</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="530"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170319-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el mes de febrero de 2018, respecto al contrato No. 170319-0-2017, se informa que el contratista realizó visita técnica, se efectuó el mantenimiento preventivo sobre las bases de datos y entrega del informe de gestión mensual con las estadísticas respectivas según anexo técnico.   La ejecución acumulada del contrato es del 25%.  La ejecución financiera 0%.</INFORME EJECUCION><ID>900280686</ID><NOMBRE>GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES CUATRO EN UNO S.A.S.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CASTILLO SANCHEZ RUBEN CIRO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>19265702</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="531"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170322-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el mes de febrero se hicieron las siguientes publicaciones:  DIB 161 AVISO por registro 07/02/2018 DIB 131 AVISO por registro 09/02/2018 DIB 5 AVISO remates 09/02/2018 DIB 2 AVISO por registro 16/02/2018 DIB 1 AVISO remates 18/02/2018 Ejec Fisc 1 AVISO actos 19/02/2018 DIB 497 AVISO por registro 19/02/2018 DIB 421 AVISO por registro 19/02/2018 DIB 37 AVISO por registro 19/02/2018 DIB 103 AVISO por registro 22/02/2018 DIB 6 AVISO por registro 27/02/2018 </INFORME EJECUCION><ID>899999115</ID><NOMBRE>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52008229</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="532"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170326-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar servicio de transporte de bienes muebles, equipos de oficina y cajas de archivo documental para el Concejo de Bogotá durante el periodo ha venido cumpliendo con el traslado y transporte de bienes mueblesha cumplido con informar los nombre de la persona responsable del equipo de trabajo del contratista, conformado por el  conductor y  los operarios. ha mantenido los precios presentados en la oferta económica durante el periodo.Realiza cada uno de los  traslado y transporte de bienes muebles, equipos  de oficina y cajas con documentos de archivo y ubicadas de manera ordenada en la estantería fija o rodante que se encuentra en las sedes o en los sitios que le indique el supervisor.</INFORME EJECUCION><ID>830112988</ID><NOMBRE>USA POSTAL S A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="533"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170312-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El objeto y las obligaciones pactadas se cumplieron dentro de lo establecido en el  contrato de compraventa. Durante el mes de enero y febrero de 2018 el contratista trabajó en las actividades preliminares y coordinación de logistica  para iniciar la intevención de los diferentes fosos del costado occidental; así mismo se sacó de operación los ascensores del costado occildental, lo anterior en cumplimiento de los trabajos y actividades programadas por el contratista de obra, en virtud del contrato de compra No. 170312-0-2017.</INFORME EJECUCION><ID>860005289</ID><NOMBRE>ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="534"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170331-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Servicio integral de capacitación previsto en el Plan Institucional de Capacitación para los funcionarios del Concejo de Bogotá durante el periodo  durante el periodo se dio inicio a presentar el cronograma de las capacitaciones a desarrollar previstas en el anexo técnico del contrato, previa coordinación y aprobación del supervisor del contrato. se ahn diseñado los contenidos temáticos para cada evento o eje de formación garantizando su pertinencia con los requerimientos institucionales de capacitación, intensidad horaria y cronogramas. se revisaronr los contenidos programáticos de cada uno de los módulos conjuntamente con los docentes y se pusieron a consideración del Supervisor.</INFORME EJECUCION><ID>860078643</ID><NOMBRE>POLITECNICO GRANCOLOMBIANO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="535"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170332-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el desarrollo del contrato No. 170332-0-2017 cuyo objeto es: ¿Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de elementos que soportan la infraestructura tecnológica del Centro de cómputo y centros de cableado de la SDH¿, firmado con la UNION TEMPORAL INGECOM SDH-SIE-12-2017 y suscrito el contrato, el 24 Noviembre de 2017 por un valor de $ 1.600.000.000,00 incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A), con un plazo de ejecución real de 24 meses y 25 dias.  Durante el mes de febrero del presente año, no se presentó ningún inconveniente, por tanto no hubo mantenimientos correctivos, al igual que tampoco se hizo ningún pago.  A partir del mes de marzo se tiene programado efectuar el segundo mantenimiento preventivo contemplado en el contrato y primero del año 2018. Transcurrido este mes, se lleva un 11 % de ejecución del contrato. </INFORME EJECUCION><ID>901132826</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL INGECOM-SDH-SIE-2017</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CASAS OCHOA ALVARO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>6769590</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="536"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170339-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el mes de enero de 2018, respecto al contrato No. 170339-0-2017, durante el mes de febrero se recibieron cinco (5) token para diferentes funcionarios de las dependencias de la entidad.  La ejecución acumulada del contrato es del 17%.  La ejecución financiera 0%.</INFORME EJECUCION><ID>900210800</ID><NOMBRE>ANDES SCD SA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="537"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170349-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de febrero, se realizaron las siguientes actividades se está realizando la implementación y configuración de las licencias objeto del contrato. A la fecha se ha realizado el pago único establecido en la forma de pago del contrato.   El contrato lleva un 21% de ejecución.</INFORME EJECUCION><ID>830031855</ID><NOMBRE>M S L DISTRIBUCIONES &amp; CIA S.A.S</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51984988</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="538"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170343-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En el mes de ENERO Y FEBRERO  de 2018, envian informe por correo  electronico y se gestiona la orden de trabajo para levantamineto  de inconformidades de  visita a los ascesores Mitsubishi.</INFORME EJECUCION><ID>900908055</ID><NOMBRE>PROFESSIONAL ENGINEERING INSPECTIONS S A S</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="539"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170351-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo al cronograma de trabajo establecido, los productos y/o servicios recibidos durante la ejecución del contrato han sido los siguientes:  1. Planes de proyecto CORE tributario y ERP de la Secretaria Distrital de Hacienda conforme al contrato No 170351-0-2017: ¿ Plan Gestión de Implementación. ¿ Plan de aseguramiento de calidad. ¿ Plan de recursos humanos. ¿ Plan de comunicaciones. ¿ Plan de gestión del riesgo. ¿ Plan de gestión del cronograma. ¿ Plan de capacitación. ¿ Plan de gestión de requerimientos. ¿ Plan de puesta en producción. ¿ Plan de gestión del cambio. ¿ Metodología del proyecto. ¿ Plan de migración.  Nota: Los planes de proyecto anteriormente citados fueron recibidos, validados y aprobados a excepción del plan de cronograma que actualmente tiene observaciones pendientes </INFORME EJECUCION><ID>901138972</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL CORE TRIBUTARIO SDH</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51984988</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="540"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170348-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través el contrato No. 170348-0-2017 suscrito el 7 de diciembre con Almacenes Éxito S.A. y cuyo objeto es proveer bonos navideños para los hijos de los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda, se realizaron las siguientes actividades: se han redimido 341 bonos navideños de los 447 bonos solicitados, por lo cual, se les recordó a los funcionarios que no han realizado este proceso la fecha límite. Se legalizó la modificación No. 1 del contrato, que contempla la adición $1.574.694 para la adquisición de 11 bonos navideños, por lo cual se informó a los funcionarios que tenían derecho a dicho bono el proceso para redimirlo.   Así mismo, se tramito el pago los bonos navideños redimidos en los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018, por valor de $47.213.760.</INFORME EJECUCION><ID>890900608</ID><NOMBRE>ALMACENES EXITO S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="541"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170347-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Proveer bonos navideños para los hujis de los funcionarios del Concejo de Bogotá. durante el periodo cumplio con los requisitos exigidos por el supervisor de acuerdo con las condiciones del contrato, despues de la activacion de los bonos se ha venido reclamando por cada funcionario los respectivos bonos de acuerdo con el listado enviado por la entidad.</INFORME EJECUCION><ID>890900608</ID><NOMBRE>ALMACENES EXITO S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="542"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170352-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se termino la ejecución del Objeto contractual, el dia 05/02/2018, de acuerdo a las siguientes actividades: Para este periodo realizaron mantenimiento preventivo en los ascensores de la Torre A y B, cumpliendo satisfactoriamente con el cronograma propuesto. Realizó acta recibiendo los trabajos de mantenimiento correctivo realizados en la subestaciones y generadores eléctricos, se recibe la instalación de 12 lámparas de emergencia, los generadores No 1 y 2  se reparó el sistema de inyección, reparo puerta de celda de transformador y ubico tapa para cierre del área. En base al contrato de seguridad y vigilancia, se inicia un acompañamiento para la recepción de los compromisos contractuales 170181-0-2017, hasta el momento se evidencias problemas con algunas cámaras, está pendiente la instalación de los sistemas de alarmas los cuales deben monitorear todos los tanques de almacenamiento de agua de la entidad y sistema de alerta en caso de inundación en las estaciones y subestaciones. Realiza la entrega oficial de las tres (3) camionetas Ford e inicia con su trabajo normal, se dan las recomendaciones iniciales de mantenimiento al personal y se expone como se va a tratar el tema de mantenimiento preventivo para cada vehículo. </INFORME EJECUCION><ID>80180013</ID><NOMBRE>JORGE EDUARDO GORDILLO PARDO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="543"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170346-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar el servicio de alquiler, instalación y desmonte de la decoración navideña para el Concejo de Bogotá D.C. durante le periodo Realizo el desmonte de la iluminación y decoración una vez finalizo la temporada de iluminación navideña, Cumplio con las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las misma el contrato termino el 21 de febrero 2018,</INFORME EJECUCION><ID>900699012</ID><NOMBRE>SOLUCIONES H&amp;S SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="544"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170356-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En el mes de diciembre de 2017 se inicio el contrato con la firma del acta de inicio, se recibio la nota de cobertura de las polizas del programa de seguros y para enero y febrero de 2018 se han realizado los requerimientos de los sinietros ocurridos sin novedad alguna.</INFORME EJECUCION><ID>901140878</ID><NOMBRE>UNION TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS S.A-ALLIANZ SEGUROS S.A.-LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS- MAPFRE SEGUROS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="545"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170354-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>31/01/2018 El contrato se ha ejecutado sin contratiempos y normalmente. Los servicios de seguridad perimetral han funcionado satisfactoriamente. El contratista ha apoyado a la Entidad en todos los casos que se han presentado de manera remota y en sitio. El contratista entrego toda la documentación como son acta de inicio, parafiscales, contrato directo con fabrica y la factura correspondiente a la vigencia 2017. El contrato a nivel financiero se ha ejecutado en un 0 % y se ha solicitado a Digiware la facturación correspondiente para el 2018. A nivel de ejecución del contrato se ha ejecutado en un 4%. 28/02/2018  El contrato se ha ejecutado de manera normal, no se han presentado contratiempos y el contratista ha respondido a las solicitudes realizadas por la Entidad. El contratista entrego la facturación correspondiente al 2017 y al 2018 en lo referente a mantenimiento correctivo y actualización de software, para lo cual la SDH ya realizó los respectivos pagos. El contrato a nivel financiero se ha ejecutado en un 50% y a nivel de ejecución el contrato se ha ejecutado en un 8%. </INFORME EJECUCION><ID>830019156</ID><NOMBRE>DIGIWARE DE COLOMBIA S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="546"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170360-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato Numero 170360-0-2017 suscrito con la empresa Logyca/Asociación, se firmó el 22 de diciembre de 2017, se elabora el acta de inicio el 7 de enero de 2018, con lo que se inicia la ejecución. Se renueva el derecho al uso de código de la empresa para la Secretaría de Hacienda durante la vigencia 2018, porcentaje de avance 17%.</INFORME EJECUCION><ID>800047326</ID><NOMBRE>LOGYCA / ASOCIACION</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="547"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170350-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el desarrollo del contrato No. 170350-0-2017 cuyo objeto es: ¿Proveer e instalar un sistema de control de incendios para el Datacenter del piso 7 de la SDH ¿, con el contratista UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA- UNIPRODUCTOS¿, documento que se firmó el día 13 de diciembre de 2017.  El contratista, una vez se dio por iniciado el contrato, efectuó el correspondiente diseño y cálculos del nuevo sistema de detección y extinción de incendios para el centro de cableado del piso 7 edificio CAD torre A.    Teniendo en cuenta el diseño entregado por el contratista, fue necesario efectuar un nuevo balance de cantidades de obra real, para lo cual mediante un acta de modificación de cantidades se acordó realizar dichos trabajos, sin que el presupuesto sobrepase el valor del contrato original pactado.  Con base en el cronograma de actividades pactado entre las partes, se dio inicio a los trabajos, comenzando por la entrega de las cuatro (4) puertas cortafuego a cambiar y dos (2) de los cilindros del agente limpio a instalar. A pesar de estos suministros, hasta el momento solo se ha ejecutado el 7% de todo el valor del contrato a ejecutar (instalación de las 4 puertas con sus mirillas). Es de anotar que para este contrato, el primer pago se efectúa una vez el contratista entregue a almacén todos los elementos pactados en el contrato.  </INFORME EJECUCION><ID>800200439</ID><NOMBRE>UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA UNIPRODUCTOS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CASAS OCHOA ALVARO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>6769590</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="548"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170361-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el mes de febrero de 2018, dentro del desarrollo de las diferentes actividades para dar cumplimiento al objeto contractual,  se destacan las siguientes actividades de custodia de 35.435 cajas, así como treinta y un (31) consultas normales requeridas por la Entidad, cumpliendo los protocolos establecidos, al igual que los rearchivos de las consultas devueltas para su ubicación original.  La ejecución fisica es del 20%.  La Ejecución Financiera es del  0%</INFORME EJECUCION><ID>901140184</ID><NOMBRE>PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA - GESDAP LATAM SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>VARGAS SUPELANO JOHN JAIRO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80026974</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="549"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170363-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>De acuerdo al cronograma de trabajo establecido, los productos y/o servicios recibidos durante la ejecución del contrato han sido los siguientes:   Se recibió el Plan de Interventoría y la Metodología, documentos que fueron devueltos con las observaciones de la supervisión, para corrección, a la fecha se encuentra  pendiente la recepción del nuevo documento con los ajustes requeridos. </INFORME EJECUCION><ID>800104672</ID><NOMBRE>INDUDATA S A S</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MUÑOZ ROJAS PIEDAD</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>35478032</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="550"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170367-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN  En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:OBLIGACIONES GENERALES Cumlo a cabalidad con todas las obligaciones generales. . OBLIGACIONES ESPECIALES 1.La calificación vigente está sujeta a revisión y actualización por parte de la Calificadora. 2.Ha adelantado todas las acciones que han sido necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Ha Suministrado los servicios profesionales conforme a las normas aplicables al objeto del contrato. 4. Ha dado cumplimiento a los términos y condiciones aplicables a calificaciones crediticias adoptados por LA CALIFICADORA.5. Ha informado al Distrito de los eventos relacionados con la calificación. 6.Ha actuado con lealtad y buena fe durante la celebración, ejecución del contrato en lo relacionado con la calificación. 7.Ha Puesto a disposición del desarrollo del objeto del contrato los recursos profesionales y todos aquellos que han necesarios para el buen desarrollo del objeto del contrato.  8.Ha empleado al personal idóneo para el desarrollo del objeto del contrato. 9.Ha designado a las personas con las cuales el supervisor tendrá contacto las cuales estarán realizando la revisión de la calificación que se encuentra vigente.  Se deja constancia que una vez expedida la disponibilidad presupuestal, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No.170367-0-2017 recibió la suma de USD49.500 cuarenta y nueve mil quinientos dólares americanos (US$49.500), previa presentación de la factura No. G2011692-001 del 28 de diciembre de 2017, cuyo pago se realizó en su totalidad a la TRM 2.836,85 vigente 19 de enero de 2018 (fecha del pago), para un equivalente de COP140.424.075. Finalmente producto de la diferencia entre el valor proyectado de la TRM y el valor efectivo de pago, resulto un saldo de $14.365.925,oo a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda, el cual se solicita sea cancelado el 23 de enero de 2018, al Responsable del presupuesto de la Unidad Ejecutora No. 03 ORDEN DE PAGO FECHA VALOR 53 19-01-2018 140.424.075 TOTAL PAGADO 147.164.985 El supervisor del contrato de prestación de servicios No.170367-0-2017 del 28-12-2017, certifica que Moody¿s Investors Service, identificado con NIT 101104002001, ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 28-12-2017 a la fecha.  Para constancia se firma a los 24 dias del mes de febrero de 2018  Nestor Camilo Callejas Rivera Subdirector de Financiamiento con Otras Entidades Dirección Distrital de Crédito Público  Supervisor </INFORME EJECUCION><ID>1,01104E+12</ID><NOMBRE>MOODY'S INVESTORS SERVICE</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CALLEJAS RIVERA NESTOR CAMILO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80069761</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>22-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="551"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170365-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Contrato suscrito el 28-12-2017, con acta de inicio del 9-01-2018 por $48.803.000 y un plazo de seis meses.  A la fecha de corte, el contratista ha cumplido de manera satisfactoria con el objeto pactado, desarrollando las actividades previstas según los estudios previos y el cronograma de trabajo definido.  No se registran desembolsos, por lo tanto, el saldo por ejecutar es igual al valor del contrato $48.803.000.  Se verificó el cumplimiento de la sociedad contratista en el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad integral.</INFORME EJECUCION><ID>830067907</ID><NOMBRE>ALFCOM  S.A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="552"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170368-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Realizar la adecuación a los baños del edificio del Concejo de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SDH-SAMC-13-2017 y la propuesta presentada por el contratista. durante el periodo realiza la revisión y ajuste a los Diseños del proyecto a ejecutar, obligándose a realizar las modificaciones o cambios necesarios para optimizar el cumplimiento del objeto contractual Coordinar conjuntamente con el supervisor del contrato, los horarios de ejecución de obras previamente establecidos.</INFORME EJECUCION><ID>900405611</ID><NOMBRE>ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="553"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>170355-0-2017</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El producto objeto del presente contrato se ha recibido a satisfacción en las cantidades y calidades acordadas, de acuerdo con lo resgitrado en el informe presentado por el Martillo del Banco Popular. El supervisor del contrato de prestación de servicios 170355 del 21 de 12 de 2017 certifica que el martillo Banco Popular S.A. cumplio a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios repvios para el mes de febrero de 2018</INFORME EJECUCION><ID>860007738</ID><NOMBRE>BANCO POPULAR S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CARDONA LONDOÑO DAIRO RAUL</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>19477717</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="554"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180001-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En el mes de febrero de 2018, se realizaron las siguientes actividades:   Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá:  ¿ Se revisó y analizó información para las Juntas Directivas del 20 y 27 de febrero de la ETB, donde se presentaron los resultados consolidados del ejercicio de 2017 y demás reportes para ser presentados ante la Asamblea General, incluyendo la propuesta de No Distribución de Dividendos.  Empresa de Energía de Bogotá:  ¿ Participación en el Comité de Democratización de la GEB en sesiones ordinaria y extraordinaria realizadas del 5 y 13 de febrero.  Se presentaron los avances del proceso, los equipos de abogados internacionales para la aplicación de la 144A / Rgs, designación de nuevo secretario y otros temas relacionados con presupuesto, mercadeo, y cronograma para el desarrollo de la 2ª etapa, así como demás avances de contratos.  ¿ Se realizó el comité operativo de Democratización, donde se presentaron las modificaciones del reglamento de enajenación y se aprobaron temas puntuales de funcionamiento del comité.   ¿ Se efectuaron reuniones de trabajo y negociación con Bancos para el tema de la Red Bancaría a utilizar en la segunda etapa del proceso, donde se acompañó al Equipo de la GEB, el consorcio de Bancas de Inversión y el equipo de la SHD.   ¿ Se brindó acompañamiento en reunión realizada con el Vicepresidente de la GEB para el análisis del tema de Energías Renovables, proyección de la compañía y oportunidades de crecimiento en Latinoamérica, adicionalmente se resolvieron inquietudes sobre la presentación del Proyecto Polanco.   ¿ Se efectuó visita a diferentes entidades expertas en el análisis de activos, se indagó sobre el comportamiento y la percepción de la industria sobre los activos del Distrito, especialmente los relevantes en el mercado bursátil como son GEB, ETB y Promigas.  Otros:  ¿ Participación en el segundo foro Internacional de APP´s en salud.  Avance físico acumulado del contrato: 14,33% .  </INFORME EJECUCION><ID>79752493</ID><NOMBRE>JUAN CARLOS SEGURA CIFUENTES</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>HERRERA LOZANO JOSE ALEJANDRO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79346654</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="555"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180002-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se realizaron los siguientes requerimientos para ajustes en el sistema: 154-2018 Se requiere ajustar los valores en las minutas de los contratos 170371-170372-170373 así: 170371 81.076.100,00 170372 283.122.880,00 170373 554.819.730,00 Ajustar código de proceso: el cual debe ser 10:10. 188-2018: al realizar modificaciones a los contratos (adiciones) no se está llevando automáticamente los RP al contrato administrativo. la modificación queda en estado suscrita y no es posible devolverla para realizar los ajustes. Se realizaron la siguientes pruebas durante el periodo: 188-2018: Falla en la funcionalidad: Ajustar la certificación de pagos en las sumatorias finales. 188-2018: Falla en la funcionalidad: Ajustar el cache del reporte de minuta-adición. 1292-2017: Mantenimiento por mejora Adecuar las formas de llamado a reportes para que invoque reportes de Publisher en la versión 12C.Se emitieron los informes solicitados por el área de Talento humano sobre contratistas de prestación de servicios vigentes. Solicitud de Guillermo Acosta con el fin de cruzar información para los reportes que debemos dar sobre el E-Censo del DANE. Solicitud de Camilo González con el fin de definir funcionarios que pueden participar en los Juegos Deportivos Distritales.  1 de febrero de 2018: se asistió a la reunión e revisión de consultas del directorio institucional. 2 de febrero de 2018 ¿ reunión plan de mejoramiento auditoria regular 6 de febrero de 2018: - Reunión sobre contratos de la Subsecretaria  8 de febrero de 2018- Información registrada en sisco 9 de febrero de 2018- Mesa de trabajo SECOP II- Subasta inversa 13 de febrero de 2018- cambios en sisco precontractual y legalización 16 de febrero de 2018- Revisión y ajustes consultas OBIEE 20 de febrero de 2018- reunión Plan estratégico SAC 20  de febrero de 2018- reunión acuerdo de gestión Subdirector.   </INFORME EJECUCION><ID>52790547</ID><NOMBRE>ESSY XIMENA AREVALO TORRES</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>PINILLA PINILLA CLAUDIA MARCELA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52218264</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="556"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180003-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>La contratista trabajo durante el periodo (febrero) en la construcción de documenhtos precontarctuales del proceso Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada para la permanente y adecuada protección de los funcionarios, contratistas, visitantes, contribuyentes y usuarios del Concejo de Bogotá y de los bienes muebles e inmuebles objeto de esta contratación.- además se realizar el seguimiento a las lineas de contratación del Concejo de Bogotá pendientes por radicación. </INFORME EJECUCION><ID>22462787</ID><NOMBRE>NORAIMA SAYUDIS NAVARRO NADJAR</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>PINILLA PINILLA CLAUDIA MARCELA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52218264</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="557"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180005-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se analizó y valido la documentación (Informe Final de supervisión y Acta de Liquidación) soporte del proceso de liquidación de los respectivos contratos asignados, cumpliendo con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad. Donde se elaboró un documento Excel, en el cual se relacionan todas las modificaciones evidentes de la documentación asignada en cada contrato (Informe Final de supervisión y Acta de Liquidación), indicando el sentido de cada documento teniendo como base el contrato y demás documentos pertinentes (Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Acta de Inicio, Modificaciones, Informes del Contratista, Garantías, Certificado de pagos  y anexos técnicos).  En el marco del artículo 60 de la ley 80 de 1993, articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 217 del decreto ley 019 de 2012. Del mismo modo se analizó cada Cierre de expediente asignado, cumpliendo con lo citado en el decreto reglamentario 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.4.3. En el desarrollo de esta obligación se ha notificado a los diferentes supervisores para realizar las modificaciones y ajustes necesarios a los documentos (Informe Final de supervisión y Acta de Liquidación), soporte de liquidación. </INFORME EJECUCION><ID>1121865567</ID><NOMBRE>OSCAR JUAN PABLO HERNANDEZ ARIAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>PINILLA PINILLA CLAUDIA MARCELA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52218264</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="558"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180006-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se llevo a cabo esta actividad en la contratación radicada 2018IE3112, la cual tiene por objeto: Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las alarmas de emergencia ubicados en la sede principal del Concejo de Bogotá.   Se montó la contratación de mínima cuantía la cual tiene por objeto: Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las alarmas de emergencia ubicados en la sede principal del Concejo de Bogotá.</INFORME EJECUCION><ID>51940675</ID><NOMBRE>CLARA MARIA MOJICA CORTES</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CLAUDIA MARCELA PINILLA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52218264</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="559"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180004-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se revisó la solicitud de contratación correspondiente a la línea 177, cuyo objeto consiste en: Prestar servicios de soporte y mantenimiento del licenciamiento de mesa de servicios CA . Se devolvió la solicitud a la subdirección de servicios TIC , con el fín de ajustar el valor de la línea.  Se revisó la solicitud de contratación correspondiente a la línea 24, cuyo objeto consiste en: Prestar servicios de soporte y mantenimiento del licenciamiento de mesa de servicios CA . Se devolvió la solicitud a la Subdirección Administrativa y Financiera, con el fin de que sea  ajustado el anexo técnico.  </INFORME EJECUCION><ID>51729478</ID><NOMBRE>MARIA CONSUELO BURGOS GRILLO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52218264</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="560"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180007-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Suministro de combustible para el Concejo de Bogotá D.C. se ha ejecutado por parte del contratista, cumpliendo con el suministro de combustible a cada uno de los vehiculos del concejo de bogota, .se ha ejecutado por parte del contratista, cumpliendo con el suministro de combustible a cada uno de los vehiculos del concejo de bogota, se  está realizando el suministro de gasolina: corriente, biodiesel y gasolina extra oxigenada cumpliendo con las condicones del contrato.</INFORME EJECUCION><ID>900459737</ID><NOMBRE>GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="561"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180014-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>180014-0-2018 Prestar servicios profesionales en temas administrativos, gestión y contractual de competencia de la Oficina de Gestión del Servicio, de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio de la Secretaria Distrital de Hacienda  Suscrito con:  ALVARO RAFAEL PACHECO PIMIENTA el 17/01/2018  Fecha de inicio: 22/01/2018 Plazo de ejecución: 11 meses y medio. Fecha de terminación inicial : 31/12/2018  RESUMEN PRESUPUESTAL Valor Inicial del Contrato:             $74.750.000 Valor total ejecutado a la fecha :  $ 8.450.000  Valor del  contrato:  $74.750.000 Valor certificado:      $ 1.950.000 Valor pagado:           $ 1.950.000 Valor pendiente de pago   $ 6.500.000 El Porcentaje de ejecución   2.609%  Durante el mes de FEBRERO se llevaron a cabo las siguientes actividades:  Durante el periodo del 1 de febrero al  28 de febrero de 2018  en cumplimiento del objeto contractual, el contratista efectuó las siguientes actividades:  1- Responder 120 Oficios provenientes de los contribuyentes. El contrato tiene un % de ejecución de 13% </INFORME EJECUCION><ID>79201354</ID><NOMBRE>ALVARO RAFAEL PACHECO PIMIENTA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52101644</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="562"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180012-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180012-0-2017 del 13 de octubre de 2018, certifica que MARELIS GENES DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 64.571.973 de Sincelejo, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/02/2018 al 28/02/2018 Actividades del mes de febrero de 2018  ¿ Revisión y validación de los formularios de estampillas: ¿ Estampilla Pro Cultura ¿ Estampilla Pro Personas Mayores ¿ Estampilla Universidad Pedagógica Nacional ¿ Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años ¿ Reunión de socialización SIEBEL  con los usuarios de  la oficina Servicios. ¿ Se cita a esta reunión para realizarla demostración de la herramienta Siebel, los avances de la misma y coordinar de ser factible la capacitación para los funcionarios de los puntos de atención  ¿ Reunión con el jefe de la oficina de inteligencia tributario, Carlos Julio, Ana Guerrero y los de sistemas para requerimiento de los informes de Recaudo. ¿ Seguimiento al requerimiento del nuevo formulario ICA con Sistema, Martha Sanchez y Carlos Alirio ¿ Reunión con los ingenieros de sistemas y Carlos Alirio para aclaración del requerimiento del nuevo formulario ICA ¿ Reunión con el ingeniero Cesar y Giovanny de Sistema con Carlos Alirio para revisar campo a campo el nuevo formulario ICA Vs Formulario actual ¿ Reunión para aclaración de observaciones de los formularios de estampillas de los usuarios de tesorería y funcionarios de la oficina de servicios ¿ Reunión con los ingenieros de sistemas y funcionarios de la oficina de inteligencia tributaria para aclarar requerimiento de Informe de Recaudo ¿ Realizar requerimiento para ampliar campo de Telefono_contribuyente en BI de la emisión 2017 del impuesto de Predial y Vehículo (206-2018) ¿ Cancelar el RQ 206-2018 y realizar el 222-2018 con el sistema de BI ¿ Seguimiento a las capacitaciones de Siebel ¿ Revisión de la especificación del requerimiento 222-2018 con la ingeniera Laura de Sistemas BI ¿ Reunión con Dra. Martha Rocío, Nelson Dario Montoya, Ana Patricia Ortiz, William Solorzano y Diego García (sistemas y computadores) sobre Formulario Impoconsumo cervezas ¿ Reunión con la Dra. Diana Ortiz, Flor Miriam, Martha Rocío Formulario estampilla Universidad Distrital ¿ Seguimiento al requerimiento del nuevo formulario Nacional ICA con los ingeniero  de sistemas Cesar Chembi y Giovanni  ¿ Revisión formulario ICA enviado por la oficina de Servicios ¿ Registrar en el sistema requerimiento de reporte de recaudo -257-2018 ¿ Pruebas del liquidador de ICA teniendo en cuenta el RQ 1228 ¿ Revisión del liquidador ICA de acuerdo a los ajustes de las observaciones realizada en la primera revisión ¿ Revisión del nuevo formulario ICA V2 con la Dra. Martha Rocío ¿ Revisión ultimo versión liquidador y formulario Único Nacional ICA  Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   13%    Resumen presupuestal:  Valor del Contrato:              $ 74.750.000 Valor certificado:                 $   0 Valor pagado:                       $   0 Valor pendiente de pago:     $ 74.750.000               El Porcentaje de ejecución:      0                                       Porcentaje por ejecutar:               100%  </INFORME EJECUCION><ID>64571973</ID><NOMBRE>MARELIS DEL CARMEN GENES DIAZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CORREA CARDOZO SIERVO DE JESUS</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79247462</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="563"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180011-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El supervisor del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 180011-0-2018 del 16 /01/2018, certifica que Fernando Martínez Blanco, identificado con la cédula de ciudadanía N° 91.105.714, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/02/2018 al 28/02/2018.   Fecha de inicio: 19/01/2018 Plazo de ejecución: 11.5 meses. Fecha de terminación inicial : 31/Dic/2018  Valor Inicial del Contrato:             $ 74.750.000 Valor pagado:           $ 2.600.000  El Porcentaje de ejecución 3.478 %   Para el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades: % de ejecución físico: 13%   1- Se analizó la base de títulos de depósito judicial en lo relacionado con los embargos efectuados en diciembre, de conformidad con ello se gestionó el contacto con 30 contribuyente, solicitando la autorización de la aplicación de los títulos recaudados con respecto a las resoluciones de embargo preventivo realizadas en el mes de diciembre de 2017, de acuerdo al cruce entre la resoluciones y los títulos, para la elaboración de estos oficios genero el reporte obligaciones pendientes por C.C./NIT(30), para identificar las deudas de cada uno de los contribuyentes, generando los respectivos estados de cuenta (511), de otra parte consulto e imprimió la relación de pagos (30) para determinar la última dirección informada por el contribuyente, con esta información digito (858) registros de los cuales contiene Nit., Razón Social, Tipo ID, Impuesto, Vigencia, Chip/Placa/Ica, No. Sticker, Fecha de Presentación, Valor Impuesto, Valor Sanción y Total.  2- Registró en la base de Títulos Valores de la Oficina de Cobro Coactivo 365 títulos los cuales contienen nit/cc, nombre o razón social del contribuyente, numero del título, fecha del título, valor del título y el nombre de la oficina ejecutora.           3- Gestionó 2 títulos, labor que desarrollo, a través del aplicativo SIT II, el cual generó los recibos oficiales de pago para la aplicación de depósitos de título judicial (285) y el recibo oficial de pago (285), de otra parte realizó el oficio dirigido al Banco Agrario de Colombia (2), el cual contiene el nombre o razón social del contribuyente, el número de identificación tributaria, el número del título, fecha, valor del título, la cantidad de títulos y recibos oficiales de pago, así mismo generó el número del oficio a través del aplicativo Cordis (2), en el cual se reporta el tipo documento, tipología asunto, asunto, observación, dependencia, funcionario y los datos del destinatario, una vez obtenido el número del oficio este fue incorporado al mismo, de otra parte realizó la solicitud del título valor a la persona encargada de la custodia de los mismos, el cual endosó (2) llenando los datos de páguese a la orden de, documento de identificación y el número del oficio del cual se remite al banco.  Una vez firmados gestionó ante al Banco GNB Sudameris, el Oficio del Banco junto con los Títulos Valores y los Recibos Oficiales de Pago.  4- Gestionó 4 resoluciones de terminación de procesos (Res. Nos. DDI002303, DDI002304, DDI002305, DDI002306) del 08/02/2016, contribuyente JAVIER HERNANDO CASTIBLANCO MARTINEZ con C.C. 79.360.613, así mismo preparó el oficio No.2018EE21556 del 22/02/2018 solicitando a la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Sur, el desembargo del folio de matrícula  No. 50S-1141120.     </INFORME EJECUCION><ID>91105714</ID><NOMBRE>FERNANDO MARTINEZ BLANCO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>JANIS MOLINA RIOS</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52848442</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="564"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180009-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se recibió el servicio de producción de imágenes de las campañas y fotografía profesional para todas las estrategias y piezas de comunicación solicitadas por la Secretaría Distrital de Hacienda entre el 01-02-2018 y el 28-02-2018.</INFORME EJECUCION><ID>79110604</ID><NOMBRE>LUIS EMIRO MEJIA VELASCO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="565"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180008-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>180008-0-2018 Prestar servicios profesionales para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de competencia de la Oficina de Gestión del Servicio.  Suscrito con: CLAUDIA EMIRNA MOSQUERA GARZON el 16/01/2018  Fecha de inicio: 22/01/2018 Plazo de ejecución: 11 meses y medio. Fecha de terminación inicial : 31/12/2018  RESUMEN PRESUPUESTAL Valor Inicial del Contrato:             $74.750.000 Valor total ejecutado a la fecha :  $ 8.450.000  Valor del  contrato:  $74.750.000 Valor certificado:      $ 1.950.000 Valor pagado:           $ 1.950.000 Valor pendiente de pago   $ 6.500.000 El Porcentaje de ejecución   2.609 %  Durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2018, en cumplimiento del objeto contractual, se realizaron las siguientes actividades: % de ejecución físico:13%  1- Se elaboraron cinco (5) plantillas modelo de respuestas para los contribuyentes acorde a la normatividad vigente para el año fiscal 2018.  2- Se efectuó seguimiento al cumplimiento de los tiempos de respuesta a los trámites asignados a  la Oficina, para lo cual se solicitó a los funcionarios a cargo de gestión tomar las acciones y planes de mejoramiento que permitan dar respuesta de forma oportuna.  3- Durante el periodo se prestó apoyo en la revisión de  (127) respuestas proyectadas por los funcionarios del grupo del canal escrito, con el objeto de garantizar que estas cumplan con los criterios normativos acorde a los requerimientos de los contribuyentes.  4- Se efectuó revisión correspondiente a la información dispuesta en la página web referente al impuesto predial unificado, con el objeto de constatar que esta se encuentre actualizada a la ciudadanía. Los hallazgos encontrados se remitieron a la Oficina de Educación Tributaria área encargada de efectuar las actualizaciones.  5- Se adelantó lo pertinente a la revisión de la información contenía en las preguntas frecuentes relacionadas con el impuesto predial. Los hallazgos encontrados se remitieron a la Oficina de Educación Tributaria área encargada de efectuar las actualizaciones.  </INFORME EJECUCION><ID>52845277</ID><NOMBRE>CLAUDIA EMIRNA MOSQUERA GARZON</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>FONSECA MARIN ALEIDA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52101644</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="566"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180010-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION> Contrato: 180010-0-2018 OBJETO:Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos y mejoramiento de procesos.  Suscrito con: YANETH  CARDENAS SANCHE  Fecha de inicio: 23/01/2018 Plazo de ejecución: 11 meses y medio. Fecha de terminación inicial : 31/12/2018  RESUMEN PRESUPUESTAL: Valor Inicial del Contrato:             $74.750.000 Valor del  contrato:  $74.750.000 Valor certificado:      $ 1.733.333 Valor pagado:           $ 1.733.333 El Porcentaje de ejecución   2.319%  Durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2018, en cumplimiento del objeto contractual, se realizaron las siguientes actividades: % Ejecución 13%   a. Se realizó depuración y corrección a la base de identificación a partir del nombre para Súper notaria do y registró SNR con depuración de 3679 registros. b. Depuración de la base de datos de identificación a partir del nombre con la búsqueda tanto en base de registro único empresarial y social de cámara y comercio, así como de otras bases para que la información corregida tenga validación, incorporando la base de reporta Colombia para el fin depurar homónimos        . c. Se crea la matriz para el reporte del número de registros depurados de acuerdo a la regla aplicada y las fuentes establecidas.  Base de Datos  Versión Registros Fecha Total Depurados Fecha Entrega BUSCAR_IDENTIFICACION_A_PARTIR_NOMBRE_SNR 12 190 07/02/2018 3473 09/02/2018  13 292 08/02/2018 1168 10/02/2018  14 320 09/02/2018 240 11/02/2018  15 364 12/02/2018 1464 12/02/2018  16 378 13/02/2018 1134 13/02/2018  17 447 14/02/2018 1341 14/02/2018  18 550 15/02/2018 1650 15/02/2018  19 379 19/02/2018 3411 19/02/2018  20 240 20/02/2018 2160 20/02/2018  21 189 21/02/2018 567 21/02/2018  22 132 26/02/2018 396 26/02/2018  23 198 27/02/2018 594 27/02/2018 Totales   3679   17598     </INFORME EJECUCION><ID>52031081</ID><NOMBRE>YANETH  CARDENAS SANCHEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>RUBEN DARIO CASTIBLANCO BECERRA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>11188894</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="567"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180013-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Contrato: 180013-0-2018 OBJETO: Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos y mejoramiento de procesos.  Suscrito con: ARLEY ADOLFO GUERRA ROMERO Fecha de inicio: 23/01/2018 Plazo de ejecución: 11 meses y medio. Fecha de terminación inicial : 31/12/2018  RESUMEN PRESUPUESTAL: Valor Inicial del Contrato:             $74.750.000 Valor del  contrato:  $74.750.000 Valor certificado:      $ 1.733.333 Valor pagado:           $ 1.733.333 El Porcentaje de ejecución   2.319%  Durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2018, en cumplimiento del objeto contractual, se realizaron las siguientes actividades: % Ejecución 13%  a. Se realizó el apoyo en la depuración de registros solicitados. b. Se comenzó a recopilar la información necesaria con el fin de documentar los cambios que se realizaran mediante la implementación del sistema de gestión CORE.. c. Se comenzó a recopilar la información necesaria para realizar la documentación del proceso de registro de contribuyentes  d. A la fecha se recopilo la información con el fin de identificar los indicadores de calidad de la información y la gestión de las áreas, incluyendo la información de la BUC, mediante la información entregada por los profesionales de la Subdirección de Planeación e Inteligencia Tributaria e. A la fecha se recopila información acerca de las reglas que se aplican para recoger información de las diferentes bases de información principalmente de la información predial  f. Se empieza a recopilar información acerca de los estándares y las mejores prácticas para realiza real control de la información en el modelo tributario. g. Se realiza la clasificación de los ajustes realizados en los registros la base de impuesto predial con el fin de obtener una estadística de dichos ajustes. Para dar cumplimiento al presente anexamos los informes presentados en formato pdf. </INFORME EJECUCION><ID>1018405682</ID><NOMBRE>ARLEY ADOLFO GUERRA ROMERO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>RUBEN DARIO CASTIBLANCO BECERRA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>11188894</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="568"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180016-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180016-0-2018 del 17 de enero de 2018, certifica que EDGAR HERNANDO CALVO BERMUDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80.146.650, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/02/2018 al 28/02/2018  Actividades del mes de febrero de 2018: % físico de ejecución 13%  1. Se realizó la revisión del formato de Reporte de Incidentes según lo acordado con el área de Servicio en reunión celebrada el 23 de enero de 2018. Se realizaron modificaciones al mismo con el fin de reportar toda la información necesaria para la solución del incidente reportado.  2. Se realiza la revisión y consolidación del proyecto para Plan Operativo 2018, el cual es remitido a Lili Vargas para su verificación.  3. Se asiste a reunión el día 6 de febrero en la oficina del Subdirector de Software, con el fin de revisar el avance del requerimiento No. 1320-2017 relacionado con el cruce de la Cartera No Cobrable con las consultas de Obligaciones Pendientes y VUR.  4. Se realiza la modificación a la especificación del RQ 1320-2017 según lo acordado en reunión del 6 de febrero.  5. Se realiza la verificación, análisis y solución de diferentes solicitudes de incidentes reportados a la OAFS.  6. Se consolida el archivo de Plan Operativo según indicaciones dadas por Diana del Pilar Ortiz, actualizando la información de estados, responsables, fechas de aprobación entre otros.  7. Se remite al Jefe de la OAFS especificación funcional de aplicación de consulta de Información RIT y reportes incluidos en el SIT II.  8. Se lleva a cabo reunión el día 14 de febrero de 2018 en la oficina de la OAFS con el fin de definir parámetros del reporte de Cartera No Cobrable a incluir en el RQ 1320-2017.  9. Se programa reunión con el área de servicio y la DIT con el fin de revisar el desarrollo del reporte de incidentes y su posible inclusión dentro de la mesa de servicios para su trámite.  10. Se genera el presente informe para revisión del Supervisor del Contrato, constatando el cumplimiento de las obligaciones del contrato No. 180016-0-2018   Resumen presupuestal: Valor Inicial del Contrato:             $74.750.000 Valor certificado:                         $ 8.450.000 Valor pagado:                              $ 1.950.000 Valor pendiente de pago             $ 6.500.000  % de ejecución: 2,609% </INFORME EJECUCION><ID>80146650</ID><NOMBRE>EDGAR HERNANDO CALVO BERMUDEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CORREA CARDOZO SIERVO DE JESUS</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79247462</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="569"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180029-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se revisó la solicitud de contratación correspondiente a la línea 30, cuyo objeto consiste en: Prestar servicios de mantenimiento periódico preventivo para los vehículos de la Secretaria de Hacienda y del Consejo de Bogotá D.C y se realizaron algunos ajustes en el PAA. Se evaluó jurídicamente una propuesta presentada dentro del proceso de mínima cuantía No SDH-SMINC-03-2018.</INFORME EJECUCION><ID>7173640</ID><NOMBRE>MANUEL FERNANDO NUÑEZ IGUA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52218264</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="570"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180018-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180018-0-2018 del 23 de enero del 2018, certifica que MARIA JAQUELINE VELASQUEZ PARRADO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 30.080.838 de Villavicencio, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/02/2018 al 28/02/2018  Fecha de inicio: 23 de enero de 2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11,5 meses Valor del Contrato $ 74.750.000 Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   13% Actividades realizadas en  el mes de febrero:  1. Se realizó la revisión y validación de actos administrativos y formularios utilizados con incidencia contable. 2. Se realizó pruebas sobre el aplicativo de Dispositivos Móviles, se envió inconsistencias al ingeniero José Antonio Florez para su gestión con la oficina de Sistemas e Informática. 3. Se dio contestación al correo enviado Doctor Reinaldo Cabezas Cuellar, Subdirector de Gestión Contable de acuerdo a la información solicitada de Relación de Actos administrativos y formularios utilizados con incidencia contable. 4. Se han realizado reunión con el Sr. Avelino Lozano para ver el tema de Actos Oficiales. 5. Se realizó documentación de Actos Oficiales. 6. Se han realizado reunión con el Sr. Avelino Lozano para ver el tema de Devoluciones y compensaciones. 7. Se ha venido realizando documentación de Devoluciones. 8. Se realizó requerimiento de georreferenciación desde la App Tributaria (dispositivos móviles) 9. Se han realizado comunicaciones con el ingeniero del a Secretaría General para validar el tema del consumo del web services con la Registraduría Nacional. 10. Se asistió a la capacitación de Actos Oficiales ¿ Cargue masivo 11. Se validaron los documentos entregados por el Banco Mundial sobre la Evaluación de los procesos de Automatización de la DIB. 12. Se realizó presentación para validar  los procesos de la DIB 13. Se realizó un nuevo flujo del procedimiento 39-P.02 14. Se genera el presente informe para revisión del Supervisor del Contrato, constatando el cumplimiento de las obligaciones del contrato No. 180018-0-2018  </INFORME EJECUCION><ID>30080838</ID><NOMBRE>MARIA JAQUELINE VELASQUEZ PARRADO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SIERVO DE JESUS CORREA CARDOZO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79247462</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="571"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180017-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180017-0-2018 del 23 de enero de 2018, certifica que ALEXSANDRA TORRES SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 52.179.678 de Bogotá, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/02/2018 al 28/02/2018  FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  17-01-2018 FECHA DE INICIO:   23-01-2018 PLAZO FINAL :  HASTA EL 31 DE DIC 2018  Valor contrato: ($74.750.000  Actividades febrero   1. Se realizó revisión y validación de los actos administrativos, utilizados con incidencia contable. 2. Se realizaron pruebas del aplicativo móvil de Hacienda, enviando las inconsistencias encontradas por correo al Ingeniero José Antonio Flórez.  3. Se han realizado reuniones con el funcionario Avelino lozano para revisar el funcionamiento del aplicativo de actos oficiales.  4. Se realizó documentación sobre los actos oficiales.  5. Se realizaron reuniones con el funcionario Avelino lozano para revisar el tema de devoluciones y compensaciones. 6. Se realizo documento de requerimientos de georreferenciación desde la App tributaria (Puntos de atención). 7. Se asistió a la capacitación de la nueva funcionalidad de Actos Oficiales ¿ Cargue masivo 8. Se validaron los documentos del Banco mundial correspondientes a la evaluación de los procesos de automatización de la DIB. 9. Se genera una propuesta del flujo del procedimiento 39-P-02  10. Se genera el presente informe para revisión del Supervisor del Contrato, constatando el cumplimiento de las obligaciones del contrato No. 180017-0-2018  </INFORME EJECUCION><ID>52179678</ID><NOMBRE>ALEXSANDRA TORRES SUAREZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SIERVO DE JESUS CORREA CARDOZO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79247462</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="572"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180020-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contratista en el mes de febrero elaboró y socializó el ¿Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno de Bogotá D.C.¿ Igualmente, remitió a los correos electrónicos idiaz@shd.gov.co y mpalacios@shd.gov.co, las políticas trasversales de ¿Propiedades, Planta y Equipo ¿ Bienes Muebles¿, ¿Activos Intangibles¿, ¿Bienes Históricos y Culturales¿ y ¿Deterioro de bienes muebles e inmuebles para activos no generadores de efectivo¿, ajustadas, para ser incluidas en el Manual de Políticas Contables del ente público Bogotá D.C.,, y por último remitió a los correos electrónicos idiaz@shd.gov.co y mhlara@shd.gov.co, el tratamiento contable, de los posibles escenarios cuando se realice la entrega condicionada o sin condiciones de bienes por parte de las entidades públicas, de acuerdo con las cuentas existentes en los respectivos catálogos de los tres marcos normativos.</INFORME EJECUCION><ID>80141792</ID><NOMBRE>RICARDO  CASTRO NOVOA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80095916</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="573"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180022-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Asistió a mesa de trabajo organizada por la Secretaría Distrital de Gobierno para tratar el tema del tratamiento contable de las ayudas técnicas en los FDL; recibió y revisó los ejercicios de determinación de saldos iniciales realizados por el FDL Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Kennedy y Candelaria; recibió inquietudes por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno y FDL, respecto de reconocimientos contables en aplicación del nuevo marco normativo contable; socializó las cartas circulares No. 59, 57, 69 y 70 con los entes distritales que solicitaron información relacionada; participó de la jornada de socialización de la Carta Circular No. 69 y sus anexos, y la Circular No. 70 con los entes públicos distritales; y participó en la primera jornada de socialización de los objetivos y equipos de trabajo conformado para trabajar en la vigencia 2018.</INFORME EJECUCION><ID>1010169110</ID><NOMBRE>FANNY JULYANNA MORENO CORTES</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80095916</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="574"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180025-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contratista durante el mes de febrero participó en las actividades de planeación del proceso de asesoría, consultoría e investigación que serán ejecutadas durante 2018. Por otro lado participó en mesas de trabajo con la SDCRD y el IDU para abordar temas relacionados con el diligenciamiento de la matriz de saldos iniciales y el reconocimiento de un convenio bajo los criterios del NMNC. Adicionalmente participó en la retroalimentación de los resultados e indicadores de calidad del proceso de asesoría adelantado durante el 2017 y los objetivos propuestos para la presente vigencia.</INFORME EJECUCION><ID>1024514728</ID><NOMBRE>MICHAEL ANDRES DIAZ JIMENEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80095916</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="575"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180027-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>La contratista en el mes de febrero, realizó una capacitación en el tema de concesiones; proyectó un concepto dirigido a la Secretaría de Gobierno en el tema de clasificación de partidas entre corriente y no corriente; adicionalmente presentó los resultados de una encuesta en temas de políticas contables con el fin de analizar el proceso de consolidación. La contratista asistió a dos reuniones con el equipo del ERP en consolidación y a otra reunión del esquema de aseo de Bogotá. La contratista remitió la versión corregida del procedimiento de APP. Por último coordinó y asistió a dos reuniones con Transmilenio y Canal Capital con el fin de identificar diferencias de políticas contables para efectos de la consolidación de estados financieros.</INFORME EJECUCION><ID>52351389</ID><NOMBRE>RUTH ALEJANDRA PATIÑO JACINTO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80095916</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="576"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180030-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>180030-0-2018 Prestar servicios profesionales para la ejecucion de actividades relacionadas con la gestion tributaria, la realizacion de informes y el mejoramiento de procesos y proyeccion de actuaciones administrativas.  Suscrito con LINA MARIA OLARTE LAMPREA el 18/Ene/2018  Fecha de inicio: 23/Ene/2018 Plazo de ejecución: 11.5 meses. Fecha de terminación inicial: 31/Dic/2018  Valor Inicial del Contrato:             $ 74.750.000.oo Durante febrero de 2018 se llevaron a cabo las siguientes actividades:  1. Gestionar las peticiones y solicitudes derivadas de las acciones de determinación masiva garantizando su oportunidad, respetando el debido proceso y el derecho a la información de los contribuyentes con oportunidad y efectividad en la respuesta. 2. Ejercer las facultades propias del proceso de control relacionados con las lógicas de control masivo de las obligaciones tributarias de acuerdo con los lineamientos generales y la normatividad legal vigente. 3. Gestionar las peticiones y reclamaciones relacionadas con las funciones de la Oficina con oportunidad y completitud en la respuesta. </INFORME EJECUCION><ID>52718213</ID><NOMBRE>LINA MARIA OLARTE LAMPREA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>DIEGO FERNANDO VILLAR OSPINA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>1081398294</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="577"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180028-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el mes de febrero la contratista realizó las mesas de trabajo de revisiones de la información de los saldos iniciales con la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos- UAECOB y participó como asistente en la socialización de Carta Circular No. 67 del 2 de enero de 2018 sobre la entrega de la información al DADEP a la misma dependencia, realizando las respectivas actas de reunión. Participó en la socialización de la Carta Circular No. 69 y 70 a los organismos y dependencias del Distrito realizado el 2 de febrero. Participó en las reuniones internas de la Dirección Distrital de Contabilidad sobre el manejo de planilla de asesoría; retroalimentación de la DDC; socialización aspectos de asesoría, consultoría e investigación y reportes SIPROJ, SICO. Brindó asesoría telefónica y por medio de correo electrónico sobre la presentación de saldos iniciales a la Veeduría Distrital, a la UAECOB y a los Fondos de Desarrollo Local de Engativá y Tunjuelito.</INFORME EJECUCION><ID>1030564845</ID><NOMBRE>ANGELA PATRICIA BALLESTEROS ARDILA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="578"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180031-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Suscrito con:    IVONNE MARITZA MAYORGA BERNAL el 19/01/2018  Fecha de inicio: 24/01/2018 Plazo de ejecución: 11.5 meses. Fecha de terminación inicial: 31/12/2018  Valor Inicial del Contrato:             $74.750.000 Valor total ejecutado a la fecha:  $ 8.016.667  Valor del contrato:                      $74.750.000 Valor certificado:                         $ 1.516.667 Valor pagado:                              $ 1.516.667 Valor pendiente de pago             $ 6.500.000 % ejecutado   2.029%  Durante el mes de FEBRERO se llevaron a cabo las siguientes actividades:  1. Proyectar para revisión, estudio y firma del Subdirector Jurídico Tributario la consulta de aplicación normativa tributaria que presenten los contribuyentes, entidades distritales, y entidades del sector público nacional y otras áreas de la Dirección de Impuestos de Bogotá y de la Secretaría de Hacienda:  Respuesta enviada y entregada al archivo o a quien se designe, 2018EE13041,2018EE14821,2018EE14811,2018EE18475, 2018EE19355   2. Proyectar para revisión, estudio y firma del Subdirector Jurídico Tributario los derechos de petición que sobre la aplicación de las normas tributarias se radiquen ante la Subdirección Jurídico Tributaria: Proyecto respuesta derecho de petición JT International Colombia S.A.S. Radicado  2018ER11450  Respuesta 2018EE23888 3. Proyectar para revisión, estudio y firma del Subdirector Jurídico Tributario o del Jefe de Recursos Tributarios los actos de trámite de reducción sanción contenidos en las normas tributaras, y las resolucionesque deban expedirse al particular: Revisión, proyección de 7 recursos: 0730-17,0732-17,0693-17,0654-17,0655-17 0656-17, 0695-17. Se encuentran para revisión del Subdirector Jurídico Tributario El Porcentaje físico de ejecución          13% </INFORME EJECUCION><ID>52994759</ID><NOMBRE>IVONNE MARITZA MAYORGA BERNAL</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SAUL CAMILO GUZMAN LOZANO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79954437</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="579"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180019-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contratista durante el mes de febrero participó en la elaboración de la propuesta de la estructura del informe Consolidado para Saldos Iniciales de Bogotá como entidad contable pública y el modelo de revisión de los EEFF emitidos por una Entidad distrital. Asistió a la reunión presidida por la UAESP frente a la exposición del Nuevo esquema de Aseo para Bogotá, con el fin de identificar los hechos económicos que puedan tener un impacto contable adicional de conformidad al NMNC. Se comunicó con las entidades de Gobierno del Sector Central a través de correo electrónico y atención telefónica para dar respuesta a las inquietudes trasmitidas frente al tratamiento contable para la determinación de saldos iniciales sobre beneficios a los empleados, intangibles, deterioro de cartera, comodatos, cuentas por cobrar y la homologación para algunas cuentas del activo y pasivo dado el nuevo catálogo de cuentas.</INFORME EJECUCION><ID>1013617873</ID><NOMBRE>JIMMY ARIEL LEON GORDILLO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="580"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180021-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el mes de febrero la contratista realizó mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, Secretaría Distrital del Hábitat, Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con los cuales revisó temas y consultas referentes al cargue de información de Saldos Iniciales. Participó en mesa de trabajo sobre el reconocimiento de bienes Inmuebles con el DADEP, realizó la ayuda de memoria para el comité directivo de la Caja de Vivienda Popular ¿ CVP para la aprobación de las políticas contables, realizó mesa de trabajo sobre la guía de reconocimiento del beneficio por permanencia con la Fundación Gilberto Álzate Avendaño ¿ FUGA, participó en la reunión con Secretaría Jurídica Distrital y Secretaría Distrital de Ambiente sobre las diferencias en el reporte de convergencia de SIPROJ, realizó comentarios a política de operación de inventarios de la SDA, elaboró y socializó en conjunto con el equipo el borrador del esquema del informe ejecutivo de la generación de saldos iniciales de Bogotá D.C., entregó versión final de la circular externa 013 de 2018, participó en las capacitaciones y reuniones internas referentes a socialización de plantilla de asesoría, capacitación sobre protocolo de investigación, de asesoría y proceso de consolidación.</INFORME EJECUCION><ID>1110447188</ID><NOMBRE>KELLY TATIANA CERVERA HORTA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="581"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180023-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Preparó y realizó mesa de trabajo con la Empresa Metro, para resolver la duda técnico contable frente a la traza contable de los aporte hechos por el Distrito conforme al convenio de cofinanciación Nación-Distrito para la construcción del metro de Bogotá, principalmente con el tratamiento contable de los recursos recibidos mediante cesión de convenios. Preparó y realizó la mesa de trabajo el día 15 de febrero, para resolver dudas y orientar a la Personería de Bogotá en la elaboración de la planilla de saldos iniciales, referente del proceso de convergencia al NMNC, exponiendo cómo se deben elaborar los anexos al Documento Técnico de Convergencia. Participó en la mesa de trabajo, con motivo del tratamiento contable de los recursos del SITP, realizada por la SCGI el día 14 de febrero. Participó en la revisión y discusión de los Estados Financieros de Transmilenio S.A. el 16 y 20 de febrero, a fin de realizar entendimiento y seguimiento de las cifras a presentar ante junta directiva. Realizó capacitación el día 22 de febrero, a la subdirección financiera y el área de talento humano de la Personería de Bogotá, para el reconocimiento y medición del beneficio por permanencia a efecto de los saldos iniciales a 1 de enero de 2018. Realizó acompañamiento y orientación en dudas técnico contables en mesa de trabajo con la Veeduría Distrital, para la obtención de saldos iniciales bajo el NMNC a 1 de enero de 2018. Elaboró propuesta de documento Confis a corte de 31 de diciembre de 2017, con la distribución de las utilidades y excedentes financieros de las empresas societarias y no societarias del Distrito Capital. Esta propuesta fue enviada vía Mail a la Dra. Marcela Hernández el día 23 de febrero. Realizó el acompañamiento técnico-contable de la obtención de saldos iniciales bajo el NMNC, de la Secretaría Distrital de Hacienda, revisando los rubros de balance a 31 de diciembre de 2017, los procesos y metodología de la obtención de los mismos, desde el día 12 febrero hasta el 23 de febrero.</INFORME EJECUCION><ID>1026570578</ID><NOMBRE>JUAN CAMILO MORENO RAMIREZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="582"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180024-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el mes de febrero el contratista apoyó en mesas de trabajo con las siguientes entidades: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, Secretaría de Educación Distrital, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de Salud, Fondo Financiero Distrital de Salud, Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe y Personería de Bogotá, en las cuales se evaluaron los avances en la determinación de saldos iniciales bajo el Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno y se revisaron los ajustes de cierre según el instructivo No. 003 de 2017 de la CGN, Propiedades Planta y Equipo ¿ Bienes Muebles e Inmuebles, Activos Intangibles  Beneficio por Permanencia, información de SIPROJ convergencia  y SICO, así como los ajustes de las columnas de errores del RCP y reclasificaciones por convergencia. Apoyó la elaboración de la propuesta del informe ejecutivo de saldos iniciales de la entidad contable publica ¿ Bogotá.</INFORME EJECUCION><ID>1030552867</ID><NOMBRE>FERNANDO  MORALES GUERRERO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="583"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180034-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El supervisor del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.180034-0-2018 del 12 /01/2018, certifica que Maria Sirley Piñeros Ardila, identificada con la cédula de ciudadanía N° 51.918.270, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/02/2018 al 28/02/2018.   Fecha de inicio: 23/01/2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11.5 meses Valor del Contrato:   $74.750.000  Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del    13% RESUMEN PRESUPUESTAL Valor del Contrato:               $ 74.750.000 Valor certificado:                  $ 1.733.333  Valor pagado:                       $1.733.333                    Valor pendiente de pago:     $ 6.500.000           %de ejecución: 2.319%  Durante el mes de febrero se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1- Del análisis realizado al 31 de diciembre del 2017, correspondiente a los impuestos de Predial, Vehículos e Ica, para el seguimiento de las facilidades de pago de 2017 para determinar el cumplimiento o no de las mismas se pudo establecer lo siguiente:          PROFERIR OFC / RESOLUCION Total  CANCELADOS 267  CUMPLEN 74  NO GESTIONAR POR FECHA DE EMISION 38  OFICIO PERSUASIVO 90  POR DEFINIR 40  RESOLUCION DE EMBARGO/OFICIO 13  RESOLUCION INCUMPLIMIENTO 67  TIENE RESOLUCIÓN DE EMBARGO 10     Total general 599     Del ítem ¿POR DEFINIR¿ se pudo establecer que 12 contribuyentes (64 registros de impuestos de Predial, Vehículos e Ica, ) vienen cumpliendo con los pagos establecidos con la resolución versus el estado de cuenta, también de los cuales 16 contribuyentes (54 registros cancelaron la totalidad de la obligación otorgada por la oficina de cobro prejuridico mediante las resoluciones generadas en las facilidades de pago.   2-  Del análisis anterior se profirieron 12 oficios persuasivos que corresponden a (55 registros de los impuestos de Predial, Vehículos e Ica), con su respectivo cordis enviados y notificados.    3- Se profirió 2 resoluciones de incumplimiento a la facilidad de pago, (8 registros de industria y comercio) además se realizaron las respectivas llamadas a los contribuyentes que se encuentran embargados para persuadirlos en el cumplimiento de las obligaciones, no obstante, la comunicación no fue efectiva motivo por el cual se iniciará el envío de oficios a dirección de notificación registrada.    4- Se profirió la Resolución por la cual ordena el embargo de los siguientes contribuyentes, emitiendo 24 oficios con su respectivo cordis a las diferentes entidades Bancarias para el procedimiento de las medidas cautelares de los contribuyentes relacionados previo seguimiento a las facilidades de pago otorgadas e incumplidas   CONTRIBUYENTE C.C. / NIT LÍMITE EMBARGABILIDAD QUINTIN BUSTOS HELENA 52537165 $10.433.500 SERVERS &amp; SOFTWARE S.A.S. 900130300 $1.245.200 HECTOR EMILIO QUINTERO 70825182 $2.699.400 GAMEZ VILLALBA DIVA CLEMENCIA 51715033 $4.622.200 ACEVEDO POVEDA CARLOS ALBERTO 79385191 $11.694.100 SALAMANCA ZEA JOSE VICENTE 17153561 $13.315.500 TATIANA PAOLA MOLINA GUERRA 53007033 $7.845.200 VICTOR MANUEL ARDILA SOTO 13469964 $2.216.500    5- Del retorno de los 90 oficios persuasivos y 67 resoluciones de incumplimiento a la facilidad de pago fueron descargados por el aplicativo de correspondencia ¿CORDIS¿.  6- Como parte del retorno del programa propio de la oficina de Cobro Prejurídico se efectuó apoyo en la atención al público respecto a las Resoluciones de Incumplimiento a las Facilidades y Oficios Persuasivos.  </INFORME EJECUCION><ID>51918270</ID><NOMBRE>MARIA SIRLEY PIÑEROS ARDILA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>JESUS ALEXANDER ORJUELA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>86076947</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="584"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180032-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El supervisor del contrato No. 180032-0-2018 con acta de inicio del 25 de Enero de 2018, CERTIFICA que la contratista ISABEL CARRERO ROJAS, identificada con CC 52.331.552, para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 28 de febrero de 2018, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos.  Fecha de inicio: 25 de enero de 2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11,5 meses Valor del Contrato $ 74.750.000 Valor pagado: $1.300.000 % ejecución: 1.739% Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   13% Actividades realizadas en  el mes de febrero:  La contratista realizó clasificación, revisión y análisis de actos administrativos de trámite, que permitan diferenciar y tomar decisión frente a qué acto administrativo se debe proyectar y proferir. Así mismo, se realizó un segundo avance sobre las normas NIIF.    </INFORME EJECUCION><ID>52331552</ID><NOMBRE>ISABEL  CARRERO ROJAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ANDRES FERNANDO PARDO QUIROGA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>86076947</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="585"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180037-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el mes de febrero de 2018, la contratista realizó las siguientes actividades: Cargue de extractos bancarios de las diferentes cuentas que maneja la Secretaria Distrital de Hacienda en el aplicativo OPGET; apoyó la elaboración de los informes solicitados por los auditores de  la contraloría para la vigencia 2017, comparando el informe físico con el registrado en el sistema a través del aplicativo OPGET; apoyó la elaboración de las notas a los estados financieros con corte a Diciembre de 2017 correspondientes a las partidas pendientes, calculando la variación y porcentaje de cada una de ellas y analizándolas respectivamente; realizó  la verificación, clasificación, foliación y organización de las conciliaciones de cada una de las cuentas bancarias con sus respectivos documentos soportes, realizadas entre enero y diciembre del año 2017.</INFORME EJECUCION><ID>1013634403</ID><NOMBRE>INGRITH KHATERINE MARTINEZ SANCHEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CABEZAS CUELLAR REINALDO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>93346224</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="586"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180039-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el periodo certificado el ingeniero realiza el acompañamiento para la puesta en producción de la funcionalidad de recepción bancos con los ajustes que permiten al superusuario verificar los envíos de archivos de los bancos, adicionalmente se mejora la presentación y paginación en las consultas. Se modifica la oficina virtual incluyendo la funcionalidad para reexpedir factura y ajusta los tooltip presentados en las opciones de obligaciones pendientes, predios y vehículos, adicionalmente  soporta  el proceso contractual y de pago para adquirir los derechos para la publicación de la app-tributaria en app-store y play-store.</INFORME EJECUCION><ID>11344302</ID><NOMBRE>RICARDO ANDRES GARZON RUIZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>RODRIGUEZ VILLABONA CLARA EUGENIA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52146225</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="587"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180079-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>180079-0-2018 Presentar servicios profesionales para la ejecución de labores relacionadas con la gestión tributaria, la realización de informes y el mejoramiento de procesos, proyección de actuaciones administrativas.  Suscrito con:  NIDIA SOLANGE ROJAS MANCILLA el 25/01/2018  Fecha de inicio: 26/01/2018 Plazo de ejecución: 11 meses y siete (7) días. Fecha de terminación inicial : 31/12/2018  RESUMEN PRESUPUESTAL: Valor Inicial del Contrato:             $73.016.669 Valor total ejecutado a la fecha :  $ 7.583.335  Valor del  contrato:  $73.016.669 Valor certificado:      $ 1.083.335 Valor pagado:           $ 1.083.335 Valor pendiente de pago   $ 6.500.000 El Porcentaje de ejecución   1.484 %  Durante el mes de febrero se llevaron a cabo las siguientes actividades: % de ejecución físico: 13% 1- Seguimiento para revisión de Kioscos para el primer trimestre del 2018. 2- Seguimiento y participación de reuniones para implementación de los Kioscos 3- Realización de Informes. 4- Realizar la evaluación de protocolos en los puntos de atención (Bosa y 20 de Julio).  5- Apoyar en la asistencia y soporte en los Kioscos de Auto atención. 6- Apoyar la gestión de los Coordinadores de los CADES en los que se tienen módulos de auto atención en cuanto a funcionamiento de los mismos. </INFORME EJECUCION><ID>52851102</ID><NOMBRE>NIDIA SOLANGE ROJAS MANCILLA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ALEIDA FONSECA MARIN</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52101644</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="588"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180083-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar servicios para la elaboración del retrato sobre lienzo al óleo del Presidente de la mesa directiva del Concejo de Bogotá.</INFORME EJECUCION><ID>91156558</ID><NOMBRE>JAVIER ANTONIO AVENDAÑO RINCON</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="589"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180055-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se recibieron los servicios profesionales para realizar la edición y corrección de estilo de las publicaciones, material gráfico y de información de la WEB y la intranet, que realiza la Secretaría, en el periodo comprendido entre el 01/02/2018 y el 28/02/2018.</INFORME EJECUCION><ID>51730285</ID><NOMBRE>MARISOL  ORTEGA GUERRERO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="590"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180044-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El Supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180044-0-2018 del 23/01/2018, certifica que SERGIO AUGUSTO BELTRAN MARTIN, identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.442.095, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/02/2018 al 28/02/2018 Fecha de inicio: 01 febrero de 2018 Fecha de terminación: 31 diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11 meses Valor del Contrato $ 68.000.000 Actividades realizadas en  el mes de febrero:   1. El contratista revisó y depuró los valores correspondientes de los derechos u obligaciones de cartera que carecen de documentos soporte idóneo que permitan adelantar los procedimientos pertinentes para su cobro o pago.  2. El contratista cumplió con las demás obligaciones asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato 3. A la fecha, el contratista ha dado cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los demás productos solicitados:  4. La información de las bases de datos se consolidó por tipo de impuesto, así:   5.    6.    7. Para el proceso de depuración de los impuestos de azar y espectáculos, Impuesto a la sobre Tasa a la Gasolina, Impuesto Reteica, se realizó la obtención de una muestra estadística significativa de verificación que permita proyectar la depuración sobre la totalidad de los 5.315 registros, con un margen de confiabilidad del 95%.   8. Se inicia el proceso de depuración de la cartera no cobrable, por el impuesto de azar y espectáculos, donde se estableció que son 405 registros, los cuales 328 son actos oficiales y 77 son declaraciones que correspondientes a 109 contribuyentes.   9. Del total de 405 registros del impuesto de azar y espectáculos, se seleccionaron 27 registros aleatorios como muestra a los que puntualmente se les está revisando las actuaciones adelantadas en las diferentes etapas del cobro coactivo, para efectos de construir la ficha de depuración técnica, junto con cruces de información con diferentes bases de datos, como la que se realizó con la base de gestión.  </INFORME EJECUCION><ID>79442095</ID><NOMBRE>SERGIO AUGUSTO BELTRAN MARTIN</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ORTEGON SANCHEZ LIBARDO GEOVANI</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79841504</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="591"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180054-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se suscribió acta de inicio el 12 de febrero de 2018 fecha a partir de la cual comienza a contarse el término de ejecución del contrato verificando la vigencia de la garantía y el pago de aportes al sistema general de seguridad social (pensión, salud y arl ). Durante los días correspondientes a la ejecución en el mes de febrero el contratista desarrolló el Manual de políticas contables de la Entidad Contable Pública Bogotá D.C., ajustando la introducción al manual en el que se describieron las características del ente territorial y la entidad contable, además de uniformar conceptos y forma del manual; el documento fue entregado el día 28 de febrero para revisión de los integrantes del comité directivo de la DDC. Adicionalmente acompañó la primera retroalimentación de la DDC sobre las actividades de 2018 y lo realizado durante el 2017.</INFORME EJECUCION><ID>1018453977</ID><NOMBRE>PEDRO ANDRES BOHORQUEZ PULIDO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="592"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180084-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>La contratista en el mes de febrero, realizó análisis de rubros contables asignados para depuración, haciendo cruces de información con el área de Tesorería para la identificación de las diferencias con los registros contables, registrando las evidencias en archivo de trabajo.</INFORME EJECUCION><ID>37514319</ID><NOMBRE>RAQUEL POLANCO DIAZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="593"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180068-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar los procesos transversales relacionados con la ejecución del proyecto de adquisición e implementación Core Tributario - ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda - Despacho Dirección de Impuestos de Bogotá.  Fecha de inicio: 26 de enero de 2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11 meses Valor del Contrato $ 73.016.669  Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   9%   Valor del Contrato:              $ 73.016.669 Valor certificado:                   $ 1.083.338 Valor pagado:                         $ 1.083.338 Valor pendiente de pago:     $ 71.933.331          De acuerdo al cronograma de trabajo establecido, los productos y/o servicios recibidos durante la ejecución del contrato han sido los siguientes:   1. Informe mensual de actividades  2. Carpetas de supervisión 3. Actas de reunión  4. Oficios radicados y contestados  5. Informes entes de Control 6. Listados de asistencia  </INFORME EJECUCION><ID>1019002950</ID><NOMBRE>JOHANA ANDREA BARRAGAN MOGOLLON</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>LISANDRO MANUEL JUNCO RIVEIRA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80181735</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="594"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180062-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el periodo certificado el ingeniero realizó el acompañamiento en la elaboración de la especificación funcional, realizó el  desarrollo y realizó las pruebas unitarias para el formato único para pago del impuesto de ICA, Participó en las mesas de trabajo para la definición del desarrollo del Certificado Distrital de antecedentes</INFORME EJECUCION><ID>79813804</ID><NOMBRE>CESAR ALBERTO CHEMBI VERGARA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="595"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180058-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el mes de febrero, la contratista realizó el análisis y verificación de la documentación recibida de los profesionales a cargo del proceso de implementación del NMNC los cuales soportan el informe IGI. Asistió a la primera retroalimentación DDC 2018 realizada el 20 de febrero. Realizó la revisión y preparación de los archivos físicos y  electrónicos del año 2016, preparando la información para dejar en la carpeta compartida. Actualizó la información correspondiente a reuniones,  mesas de trabajo y visitas realizadas durante el mes de febrero, recibidas del equipo de profesionales de asesoría y orientadores. Verificó la información correspondiente a reuniones, mesas de trabajo y visitas realizadas por los profesionales de asesoría y orientadores en el informe de actividades con el fin de constatar la existencia de las listas de asistencia y actas de las mismas.</INFORME EJECUCION><ID>51744743</ID><NOMBRE>CLAUDIA INES CORDERO LIZARAZO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80095916</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="596"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180057-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el periodo reportado el ingeniero comienza las mesas de trabajo para la definición de la generación del informe de recaudo, realiza ajustes al liquidador de vehículos y realiza las modificaciones solicitadas al aplicativo de medios magnéticos.</INFORME EJECUCION><ID>80721889</ID><NOMBRE>DAVID FERNANDO PEÑUELA LOPEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="597"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180038-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Contrato nuevo con acta de inicio a partir del 12-02-2018. A la fecha de corte no se registra avance de ejecución en cuanto a desembolsos porque el servicio se paga mes vencido.</INFORME EJECUCION><ID>830067907</ID><NOMBRE>ALFCOM  S.A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>AGUILAR CASTAÑO FABIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80469060</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="598"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180071-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180071-0-2018, suscrito el 25 de enero con Nidia Lucero Matiz Enríquez y cuyo objeto es prestar servicios profesionales de intervención e implementación de actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaria Distrital de Hacienda, se realizaron las siguientes actividades: se prestó consejería individual a ocho (8) funcionarios de la Entidad, programando dieciséis (16) sesiones y ejecutando nueve (9) a través de técnicas cognitivas conductuales y coaching; los motivos de atención se llevaron a cabo de la siguiente manera; Dificultades en las relaciones interpersonales en el trabajo con un 50%, condiciones individuales de salud mental 25% y seguimiento al riesgo intralaboral con percepción de reducción del mismo 25%. Igualmente, se realizaron tres (3) actividades colectivas a través de talleres en fomento de la convivencia laboral, comunicación en equipos de alto desempeño, sinergia en equipos de trabajo de alto desempeño.  Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de enero de 2018, por valor de $ 924.242.</INFORME EJECUCION><ID>52108302</ID><NOMBRE>NIDIA LUCERO MATIZ ENRIQUEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="599"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180061-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el mes de febrero la contratista realizó las acciones de verificación y seguimiento de la información entregada por cada profesional, respecto a las actividades desarrolladas en el mes de enero de 2018, reportada en los informes de supervisión de cada uno de los contratistas para la implementación del NMNC. Adicionalmente, participó en mesas de trabajo donde se impartieron los lineamientos y se revisó la propuesta de informe ejecutivo de Saldos Iniciales de Convergencia, se revisó el plan de trabajo para la elaboración del manual de bienes y convenios y se revisaron los aspectos de asesoría contemplados en el Informe de Gestión IGI. Así mismo, participó de las capacitaciones realizadas durante el mes de febrero para socializar los temas relacionados con los procesos de asesoría y consolidación de la DDC, documentos para la elaboración de Saldos Iniciales y procedimiento de investigación 55. P.03. Por otra parte, participó en la visita realizada por la Personería Distrital y proyectó la respuesta a la solicitud efectuada por este órgano de control, con un informe ejecutivo y las evidencias del proceso de implementación del NMNC de forma transversal; de igual forma, brindó la información para el diligenciamiento del acuerdo de gerentes de la DDC. Por último, realizó la revisión de las actividades del mes de febrero a incluir en el Informe IGI relacionado con el proceso de asesoría del NMNC.</INFORME EJECUCION><ID>52186874</ID><NOMBRE>MARTHA AZUCENA PALACIOS ABRIL</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80095916</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="600"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180060-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero 2018, la contratista colaboró con los registros del mes de enero correspondientes a la Unidad de Responsabilidad Contable Sistema General de Regalías, así como a la realización de algunas reclasificaciones contables de acuerdo con el NMNC de los saldos iniciales de las cuentas 1-4-70-12-001, 1-9-05-15-001, 2-4-07-20-005, 2-4-53-01-012, 2-4-53-01-015, 2-9-02-01-012  y de las cuentas del patrimonio.</INFORME EJECUCION><ID>1026282138</ID><NOMBRE>DIANA LUCIA GONZALEZ GARZON</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CABEZAS CUELLAR REINALDO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>93346224</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="601"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180086-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato cuyo objeto es Proveer ejemplares del Directorio de Despachos Públicos de Colombia 2018, para el Concejo de Bogotá D.C. durante le periodo se ha cumplir con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, se ha coordinado con el contratista la paginas que se van a publicar en el directorio</INFORME EJECUCION><ID>800249557</ID><NOMBRE>D P C LTDA PUBLICACIONES DESPACHOS PUBLICOS DE COLOMBIA LTDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="602"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180134-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el mes de febrero de 2018, se continua con el contrato de Comodato de los depositos 401, 402, 403, 404, 405, 406,407 y 408 ubicados en el Archivo de Bogotá.</INFORME EJECUCION><ID>899999061</ID><NOMBRE>SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>VARGAS SUPELANO JOHN JAIRO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80026974</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="603"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180099-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>el contrato cuyo objeto es Prestar servicios profesionales como enlace con la Unidad Ejecutora 04 de la Secretaria Distrital de Hacienda para la liquidación y cierre de los expedientes contractuales. durante el periodo realizaa los trámites respectivos para la liquidación de los contratos priorizados por el Supervisor, igualmente se completa la Información necesaria a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos, con el fin de liquidar los mismos o realizar el informe final de supervisión. se proyecta los informes finales de supervisión de aquellos contratos que sean designados por el supervisor.</INFORME EJECUCION><ID>79730476</ID><NOMBRE>JUAN DIEGO ESPITIA ROA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>EDWIN OSWALDO PEÑA ROA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80244164</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="604"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180078-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180078-0-2018, suscrito el 25 de enero con Francisco Javier Rodriguez Escobar y cuyo objeto es prestar servicios profesionales de intervención e implementación de actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaria Distrital de Hacienda, se realizaron las siguientes actividades: Se programaron tres (3) sesiones de consejería psicológica individual de las cuales  se llevaron a cabo a satisfacción un total de 2 reuniones, las cuales fueron  dirigidas a un total de dos  (2) servidores público de la SHD.  Se aplazó una  (1) sesión de consejería individual a 1 funcionario, por razones personales y laborales de los mismos funcionarios que solicitaron el servicio. Los motivos de consulta fueron en un 33% por dificultades emocionales asociadas a crisis evolutivas, 33% por dificultades psicolaborales y 34% fueron aplazadas.  El servicio de consejería y orientación psicológica colectiva en el periodo del  01 al 28  de FEBRERO  de 2018 fue prestado a las dependencia o áreas de la SDH que solicitaron el servicios de Consejería Grupal, cuyos jefes refirieron la necesidad de fortalecer sus habilidades de Trabajo en Equipo y comunicación, para lo cual se realizaron 3 sesiones grupales de  trabajo de 4 horas cada una, con grupos distintos, en las cuales participaron 48 servidores públicos y contratistas en total. De igual forma se realizó capacitación centrada en sensibilización a la seguridad y el autocuidado en el trabajo dirigida a los miembros del COPASST  Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de enero de 2018, por valor de $ 924.242.</INFORME EJECUCION><ID>79621614</ID><NOMBRE>FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ESCOBAR</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="605"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180053-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Prestar los servicios de apoyo al proceso de recursos físicos de la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá, para coadyuvar con las actividades de actualización y administración de la información del área de mantenimiento. durante el periodo se apoya al responsable del proceso de recursos físicos, con los archivos de gestión en la organización, clasificación, foliación, digitalización, embalaje y transferencia de la documentación, apoyando en la tarea de archivo de la documentación resultante en los diferentes trámites realizados por el  procedimiento de mantenimiento locativo</INFORME EJECUCION><ID>1022949330</ID><NOMBRE>DELIGREIZ  SUAREZ GOMEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>GLORIA VERONÍCA ZAMBRANO OCAMPO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52553401</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="606"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180094-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios No. 180094-0-2018 del 26/01/2018, certifica que Andrés Felipe Romero Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1010188994, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/02/2018 al 28/02/2018  Acorde con la planeación realizada, se ejecutó actividades del mes de febrero que se desprenden del objeto del contrato, así: El Porcentaje de ejecución físico13 %   1. Revisó la consistencia de la información de la Población 2018 Omisos e Inexactos respecto del protocolo de análisis Poblacional existente, identificando criterios de depuración con el propósito que sean tenidas en cuenta por la OIT para mejoramiento de la calidad de la información.  2. Estructuró los objetivos, justificación y metodología para el estudio de medición de cargas de trabajo objeto del contrato, según los parámetros establecidos por la jefatura de la oficina, el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad y el procedimiento del Sistema Tributario Distrital.  3. Apoyó las acciones de gestión masiva de la Oficina, realizando revisión de la Población 2018, respecto de la aplicación de criterios definidos por la jefatura para devolución de poblaciones a la Oficina de Inteligencia Tributaria.  4. Identificó las bases de gestión histórica a construir que corresponden a las Poblaciones de 2015, 2016 y 2017, iniciando con el proceso de actualización de la Base de Gestión Única del año 2017.  Resumen presupuestal: Valor Inicial del Contrato:             $72.800.000 Valor certificado:                         $ 433.333 Valor pagado:                              $ 433.333 Valor pendiente de pago             $ 6.500.000  % de ejecución:  .0595% </INFORME EJECUCION><ID>1010188994</ID><NOMBRE>ANDRES FELIPE ROMERO GOMEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ADRIANA CAROLINA SEGURA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51950120</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="607"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180097-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el mes de febrero, se expidió las certificaciones de cumplimiento en el sistema SISCO para los siguientes contratos:  170303 Solution Copy Ltda. ¿ Fact 22636 170352 Jorge Gordillo ¿ Cta. Cobro (5 días feb)</INFORME EJECUCION><ID>52829820</ID><NOMBRE>JULIA ELENA BECERRA DAZA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="608"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180093-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En el mes de Febrero la contratista realizó el alistamiento e incorporación de la información de los extractos bancarios al aplicativo OPGET, cruce de la información de libros y extractos bancarios con corte a Enero 31 de 2018. Efectuó el cierre de conciliaciones de las cuentas asignadas, elaboración de actas, reporte de partidas conciliatorias de las cuentas asignadas y participó en la elaboración del informe de conciliaciones bancarias.</INFORME EJECUCION><ID>52033270</ID><NOMBRE>SONIA ADRIANA CRUZ GALLEGOS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CABEZAS CUELLAR REINALDO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>93346224</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="609"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180090-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El supervisor del contrato No. 180090-0-2018, con acta de inicio del 30 de enero de 2018, CERTIFICA que la contratista MARIA LEONOR GOMEZ BALLESTEROS identificada con C.C. 52.215.202, para el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2018 al 28 de febrero de 2018, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos.   Fecha de inicio: 30 de enero de 2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11 meses Valor del Contrato $ 72.800.000 Valor pagado: 0 % ejecución: 0 Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   13% Actividades realizadas en  el mes de febrero:  1. Se plantea un modelo de gestión de las bases de datos de control de Gestión de la Oficina de Liquidación. 2. Se realizó seguimiento a las bases de datos remitidas a la Oficina de Liquidación por parte de las Oficinas de Fiscalización Grandes Contribuyentes y Fiscalización General. 3. Apoyo en la proyección de actos masivos y semi-masivos.  </INFORME EJECUCION><ID>52215202</ID><NOMBRE>MARIA LEONOR GOMEZ BALLESTEROS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ANDRES FERNANDO PARDO QUIROGA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>86076947</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="610"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180091-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El supervisor del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 180091-0-2018 del 26/01/2018, certifica que JUAN SEBASTIÁN FAJARDO DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.072.650.607, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/02/2018 al 28/02/2018  Fecha de inicio: 30 enero de 2018 Fecha de terminación: 29 de julio de 2018 Plazo de ejecución 6 meses Valor del Contrato $ 30.000.000 Valor pagado: 166.667 % ejecución: 0.559 % Actividades realizadas en  el mes de febrero: Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   16% Para el periodo informado, aún se está ejecutando la campaña sobre el impuesto predial. Se realizó un informe donde se proponen diferentes planes de contingencia por el aumento del impuesto predial para el periodo 2018. Para el periodo informado, aún se está ejecutando la campaña sobre el impuesto predial Para el periodo informado, se está trabajando en el análisis del impacto on-line que tiene la Secretaría. Se realizó un informe donde se proponen diferentes planes de contingencia por el aumento del impuesto predial para el periodo 2018 Se está trabajando con las distintas líneas modelos de respuestas. Se está apoyando a los funcionarios de la oficina para socializar la virtualización Se entregó informe sobre la información recibida durante el mes de febrero. Para el periodo informado, no hubo informe final. </INFORME EJECUCION><ID>1072650607</ID><NOMBRE>JUAN SEBASTIAN FAJARDO DIAZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CAMILO ANDRES GALVIS ALZATE</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79796112</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="611"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180092-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El supervisor del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.180092-0-2018 del 26/01/2018, certifica que César Augusto Quimbayo Monje, identificado con la cédula de ciudadanía N° 5.908.333 cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/02/2018 al 28/02/2018.   Fecha de inicio: 29 de enero de 2018 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Plazo de ejecución 11 meses Valor del Contrato $ 72.800.000 Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   13% Actividades realizadas en  el mes de febrero: 1.- Mediante Oficio 2018EE16211 del 13 de febrero de 2.018 se dio respuesta solicitud radicado 2018ER12747 del 06/02/2018 CARLOS RIVA LEON en donde se le indica que la Oficina competente para el trámite de devoluciones y/o compensaciones es cuentas corrientes; advirtiéndole al contribuyente que las obligaciones que fueron objeto de la facilidad de pago deben satisfacerse en forma inmediata conforme a lo reglado en la Resolución DDI050974/17.  2.- Se efectúo la revisión de la facilidad de pago otorgada al señor MARIO FRANCISCO ARIAS OLMOS y se proyectó la Resolución No.DDI002568 con fecha 13/02/2018 CORDIS 2018EE16528, mediante la cual se declara el incumplimiento.  3.- Se efectuó la revisión de la facilidad de pago otorgada a CONSTRUCTORA FRAPEL S.A.S. y se proyectó la Resolución No.DDI002373 con fecha 09/02/2018 CORDIS 2018EE14996, mediante la cual se declara el incumplimiento.  4.- Se efectuó la revisión de la facilidad de pago otorgada a HECHO CONCRETO S.A.S. y se proyectó la Resolución No.DDI003038 con fecha 19/02/2018 CORDIS 2018EE18734, mediante la cual se declara el incumplimiento.  5.- Se efectuó la revisión de la facilidad de pago otorgada a REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA y se proyectó la Resolución No.DDI003097 con fecha 19/02/2018 CORDIS 2018EE19036, mediante la cual se declara el incumplimiento.  6.- Se efectuó la anulación del CORDIS 2018EE14996 CONSTRUCTORA FRAPEL S.A.S, mediante el cual se decreta el incumplimiento de la facilidad de pago, teniendo en cuenta el compromiso de pago y los abonos que ha efectuado el contribuyente.  7.- Se notificó en forma personal a los contribuyentes JAIRO IVAN ORTIZ ALBAN , NELSON PATIÑO OSORIO, de los actos administrativos DDI002133 del 06/02/2018 y DDI047784/2017; así mismo se atendió a los contribuyentes CARLOS RIVA LEON y MARIO FRANCISCO ARIAS OLMOS.   8.- Se efectuó revisión y se proyectó sentencia que ordena seguir adelante la ejecución dentro del proceso coactivo DISEÑO FRANCES S.A. obligaciones vigencia 2017.   9.- Se proyectó respuesta al recurso de reposición y derecho de petición interpuesto por el contribuyente JAIRO IVAN ORTIZ ALBAN contra la Resolución No.DDI002133 mediante la cual se declara el incumplimiento de la facilidad de pago.  10.- Se dio respuesta al radicado 2018ER20896 del 23 de febrero de 2.018 AMERICAFLOR FUSIONADA S.AS. ( COLOMBIAN CARNATIONS S.A.S EN REORGANIZACION), por Oficio 2018EE23579 del 27 de febrero de 2.018, mediante el cual informamos que estaremos pendientes al compromiso de pago propuesto, correspondiente a CHIP AAA0141DMSY, AAA0141DNCX, AAA0141DPAF y AAA0141DMXS, vigencias 2016, 2017 y 2018.   </INFORME EJECUCION><ID>5908333</ID><NOMBRE>CESAR AUGUSTO QUIMBAYO MONJE</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>JANIS MOLINA RIOS</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52848442</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="612"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180138-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el mes de febrero de 2018, respecto al contrato No. 180138-0-2018, durante el mes de febrero se inicio el contrato y se realizaron actividades de apoyo tecnologico al aplicativo CORDIS (atención usuarios, parametrización de tipologias) creación de usuario y roles en el aplicativo WCC, etc.  La ejecución acumulada del contrato es  8%.  La ejecución financiera 0%.</INFORME EJECUCION><ID>79817391</ID><NOMBRE>EDSSON YANNICK BONILLA HERNANDEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>VARGAS SUPELANO JOHN JAIRO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80026974</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="613"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180115-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Contrato con fecha de inicio de actividades el 01-02-2018. A la fecha de corte, el contratista cumplió a cabalidad con las actividades previstas en el objeto contractual y en los estudios previos. Se registran desembolsos por $6.500.000 que equivalen al 9% de ejecución del contrato y saldo por ejecutar de $65.650.000. El supervisor certifica que verificó el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad integral en salud por parte del contratista.</INFORME EJECUCION><ID>3079823</ID><NOMBRE>OMAR  CAMACHO MARTINEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>DUQUE VELEZ VICTOR MANUEL</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>10144870</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="614"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180125-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Actividades desarrolladas entre enero y febrero de 2018:  Enero 29 a 31 de 2018: 1. Se revisó el Plan de Acción 2018 de las diferentes áreas de la SDH y se hicieron observaciones a los planes de acción de las siguientes Direcciones: Dirección de estadísticas y estudios fiscales, Dirección jurídica y Dirección de Gestión Corporativa. 2. Participación en la reunión llevada a cabo el (31-01-18) que tenía como objetivo dar a conocer el proceso de transición de la Norma ISO9001:2008 a la ISO9001:2015 identificando los numerales que cambian entre una versión y la otra. 3. Se apoyó en la elaboración en power point de la presentación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, a ser presentada al Comité de Dirección.  Febrero 1 a 28 de 2018: 1. Se ha dado  la asesoría al equipo de la Dirección de Cobro para construir la Caracterización del Servicio del Cobro Coactivo No tributario, para lo cual fue necesario revisar toda la documentación existente del Cobro Coactivo No tributario y Tributario, de igual manera, revisar de manera detallada el proceso CPR-51 y sus respectivos procedimientos, normograma y sus formatos asociados. 2. Participación en reunión entre la DIAN ¿ Grandes Contribuyentes y la Dirección de Cobro de la SDH, para conocer los procesos y procedimientos utilizados por la DIAN para la gestión de cartera de cobro coactivo a grandes contribuyentes (06-02-18)</INFORME EJECUCION><ID>52146524</ID><NOMBRE>ADRIANA BAREÑO ROJAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MEJIA PEREZ NUBIA CRISTINA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>39643106</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="615"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180033-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>CONTRATO 180033-0-2018 OBJETO: PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES PARA SOPORTAR TECNOLÓGICAMENTE LA CAPTURA DE DATOS EN TERRENO PARA MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO EMPRESARIAL DE CONTRIBUYENTES DE BOGOTÁ D.C.  Suscrito con: EASYNET S A  Fecha de inicio: 29/01/2018 Fecha de terminación: 29 enero de 2019 Plazo de ejecución: 12 meses Valor del Contrato $429.635.234  El supervisor del contrato 180033-0-2018 certifica que para el periodo comprendido, entre el 01/02/2018 AL 28/02//2018  se cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos. </INFORME EJECUCION><ID>830071305</ID><NOMBRE>EASYNET S A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ORTIZ BAYONA DIANA DEL PILAR</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51780474</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="616"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180095-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>NA</INFORME EJECUCION><ID>19388428</ID><NOMBRE>MAURICIO  RAMIREZ ESPITIA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="617"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180081-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato se encuentra suscrito y se ejectuo hasta el 19 de febrero de 2018 y por solicitud de la Contratista se suspendió el contrato hasta el 19 de marzo imclive fecha en que se reinicia el contrato , sus terminos de vencimiento se postergan al 14 de diciembre de 2018.   A la fecha la contratista no ha recibido ningun pago por elperiodo ejecutado.  En Bogotá a los 23 dias del mes de febrero de 2018   Sergio Andres Gomez Navarro Director Distrital de Credito Publico SUpervisor.</INFORME EJECUCION><ID>52536986</ID><NOMBRE>SHIRLEY MARDONEZ REGALADO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>GOMEZ NAVARRO SERGIO ANDRES</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>94506053</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>23-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="618"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180126-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180126-0-2018 suscrito el 26 de enero con Monica Lorena Garzon Reyes y cuyo objeto es prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano, se realizaron las siguientes actividades: Se entregó informe a la Subdirección del Talento Humano sobre las incapacidades que son aptas para en tutelar, por falta de respuesta por parte de las EPS; Se ingresaron 30 registros en el aplicativo PERNO de los pagos de incapacidades recobradas que sean reconocidas por las EPS; se realizó cruce de información del estado de incapacidades enviada por la EPS Famisanar; se revisaron los registros en  las páginas web de las EPS para verificar si se realizaron nuevos reconocimientos económicos de incapacidades recobradas; revisión de reporte enviado por la Oficina de Tesorería de nuevos pagos realizados por las EPS  y legalizados por SDH; revisión de las actividades de capacitación programadas en el PIC para determinar cuáles están sujetas a contratación, internas y sin costo y así definir el valor total de contratación requerido para el 2018; sseguimiento al proceso de verificación de los servidores que no habían culminado su proceso académico en los programas de formación de la modalidad de Diplomado Virtual adelantado por la Secretaría General junto con la UNAD; consolidación de respuesta a la solicitud radicado No. 2018IE1265 del 19 de enero de 2018, allegado por la Dirección de Impuestos de Bogotá; responsable de coordinar la logística para la inducción que se llevara a cabo el día 12 de marzo de 2018 dirigida a los servidores posesionados en el periodo de noviembre de 2017 a febrero de 2018; rresponsable de planear y programar el desarrollo de la capacitación en Cordis, dirigida a servidores y contratistas, como parte del Plan de Mejoramiento para el ICONTEC, la cual se llevara a cabo durante los días 13,16 y 27 de marzo y los días 6,10, 11,17 y 24 de abril de 2018, en 3 jornadas cada día, en grupo de 60 personas; responsable de planear y programar el desarrollo de la capacitación en Office 365, adelantada por la Subdirección de Infraestructura de TIC, dirigida a todos los servidores de la entidad, la cual se llevara a cabo durante los días 26 al 28 de febrero, 1 al 22 de marzo de 2018; el 6 de febrero reunión con la Oficina de Educación Tributaria, para tratar temas de capacitación, en la cual participaron José Willington Martinez y Sandra Soraya Herrera; el 20 de febrero reunión de Gestores Estratégicos de capacitación organizada por el Servicio Civil, para tratar el tema de PIC en línea; el 15 de febrero 15 encuentro de Reinducción para entidades del Distrito organizado por la Caja de Compensación Compensar; el 22 de febrero reunión con Janeth Diaz funcionaria del Servicio Civil, para tratar temas varios de capacitación y contratación de virtualización de contenidos.   Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de enero de 2018, por valor de $ 313.333.</INFORME EJECUCION><ID>52394164</ID><NOMBRE>MONICA LORENA GARZON REYES</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="619"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180064-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El contrato se encuentra suscrito y en ejecucion.  A la fecha se estan cumpliendo las obligaciones generales y especiales descritas en los estudios previos.  El Contratista no ha recibido a la fecvha nngun pago.  En Bogotá a los 24 dias del mes de febrero de 2018.   Sergio Andres Gomez Navarro Director Distrital de Credito Publico Supervisor.</INFORME EJECUCION><ID>80219375</ID><NOMBRE>HOLMAN  ROJAS LLANOS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>GOMEZ NAVARRO SERGIO ANDRES</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>94506053</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>22-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="620"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180130-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, en los asuntos que por su complejidad se requieran para el desarrollo de las funciones legales y reglamentarias de la Corporación.</INFORME EJECUCION><ID>9395124</ID><NOMBRE>SILVERIO  MONTANA MONTANA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="621"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180103-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de sistemas y seguridad de la información del Concejo de Bogotá en materia de seguridad informática. Durante el periodo Coordinar actividades con el grupo de informática de la entidad para dar cumplimiento de la normatividad de uso de los activos informáticos y de telecomunicaciones de la Entidad., coordinar las actividades correspondientes a la gestión de incidentes de seguridad, con la finalidad de dar una respuesta rápida, que sirva para la investigación del evento y para la corrección del proceso mismo.</INFORME EJECUCION><ID>80734819</ID><NOMBRE>WILLIAM TEJADA CELIS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52553401</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="622"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180121-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>SERVICIOS RECIBIDOS  Se certifica el recibo a satisfacción de las actividades, así:  Presentó Cronograma  de actividades para el periodo Febrero de 2018  Actividad ESTADO Revisión de política de seguridad de la información, manual de seguridad de la información Cumplida Revisión de la documentación de generalidades de estrategia GEL Cumplida Propuesta, validación y ajustes al procedimiento de gestión de vulnerabilidades alineado al SGC Cumplida  Preparación y presentación del estado general de vulnerabilidades de la plataforma basado en último informe de la herramienta (octubre de 2017) Cumplida  Elaboración, validación y ajustes a propuesta de procedimiento de gestión de herramientas de protección contra código malicioso Cumplida  Estructuración, elaboración, validación y ajustes programa de protección de datos personales 50%  </INFORME EJECUCION><ID>79446381</ID><NOMBRE>ANGEL ANTONIO DIAZ VEGA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CONDE VILLEGAS KAREM LILIANA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>36310557</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="623"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180112-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se realizó el conocimiento previo del sistema CORDIS para el registro de la documentación. Revisión de la documentación allegada para el trámite  de las órdenes de pago del mes de febrero. Revisión total de las órdenes expedidas durante el periodo (1-28 Febrero) incluyendo anexos  Se ejecutó la revisión de las órdenes de pago mediante el aplicativo OPGET  Generación de planillas de aprobación para firma del Subdirector administrativo y financiero y posterior pago Apoyo a la revisión del informe a Contraloría de la información exógena 2017. Conocimiento de la estructura y directrices para llevar a cabo el seguimiento respectivo Trámite de  claves exigidas para el ingreso del   aplicativo respectivo PREDIS  Conocimiento de instrucciones y normas para el uso de dicho aplicativo.  Durante este periodo no hubo asignación de contratos para la supervisión. Asistencia a las reuniones concertadas de preparación e implementación del proyecto ERP ( 3 veces a la semana ¿ 2 horas diarias.</INFORME EJECUCION><ID>79729592</ID><NOMBRE>FRANCISCO JAVIER BARONA DUQUE</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="624"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180111-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Contrato con fecha de inicio de actividades el 01-02-2018. A la fecha de corte, el contratista cumplió a cabalidad con las actividades previstas en el objeto contractual y en los estudios previos. Se registran desembolsos por $6.500.000 que equivalen al 9% de ejecución del contrato y saldo por ejecutar de $65.650.000. El supervisor certifica que verificó el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad integral en salud por parte del contratista.</INFORME EJECUCION><ID>1013599097</ID><NOMBRE>KATIAN JULADY RENDON RODRIGUEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>PAEZ  MARTHA LUCIA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52173018</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="625"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180132-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180132-0-2018 suscrito el 26 de enero con Oscar Fabian Bravo Enríquez y cuyo objeto es prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano; se realizaron las siguientes actividades: se firmó acta de iniciación del 1 de febrero, se realizó el acto administrativo que reconocía la prima técnica del funcionario Luis Humberto Rosero Mejía, quien se vinculó a la entidad en el mes de febrero de 2018; Los días 12 y 26 de febrero se llevaron a cabo reuniones con las representantes del fondo de pensiones PROTECCIÓN, en las mencionadas jornadas se adelantó la depuración de las novedades de deuda presunta de la siguiente forma: jornada del 12 de febrero fueron depurados 43 registros y jornada del 26 de febrero fueron depurados 30 registros; se programó una nueva reunión con los representantes de esta misma AFP para el día 9 de marzo; se revisaran las planillas que corresponden al archivo físico de la entidad ya que no se cuenta con un reporte en magnético en vista que son aportes relacionados con los años del 1996 al 2006; en lo relacionado con las novedades de nómina de este periodo, se inició la capacitación por parte de la funcionaria Yolima Grimaldo, en este proceso se adelantaron los registros en las aplicaciones del sistema, las novedades que se presentaron en este mes correspondieron a autorización de libranzas, solicitud de cesantías, registro de paz y salvos de descuentos, novedades de planes complementarios, aportes voluntarios, aportes sindicales y anotaciones de embargos judiciales; las reuniones que se programaron en este mes fueron las correspondientes a la depuración de la deuda con la AFP PROTECCIÓN y se atendieron de manera oportuna; dentro del proceso de descongestión de procesos de la Subdirección del Talento Humano, se elaboraron los actos administrativos correspondientes a los reconocimientos de ajustes en primas técnicas para 10 funcionarios.  Así mismo se realizó el cierre de los reportes en estado ¿EN TRÁMITE¿ en la herramienta de correspondencia CORDIS, en este proceso se depuraron registros que incluso presentaban fecha de radicación del año 2017, a la fecha solo están pendientes radicados relacionados con tareas que se encuentran en proceso, pero ningún registro presenta alerta de vencimiento de fechas.</INFORME EJECUCION><ID>1015392735</ID><NOMBRE>OSCAR FABIAN BRAVO ENRIQUEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="626"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180131-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se suscribió acta de inicio el 5 de febrero de 2018 fecha a partir de la cual comienza a contarse el término de ejecución del contrato verificando la vigencia de la garantía y el pago de aportes al sistema general de seguridad social (pensión, salud y arl ). En el mes de febrero la contratista revisó, corrigió y consolido para impresión las notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017, realizó los registros contables de la información reportada por el área asignada.</INFORME EJECUCION><ID>1024530851</ID><NOMBRE>KELLY JOHANNA SANCHEZ RAMOS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CABEZAS CUELLAR REINALDO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>93346224</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="627"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180124-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>¿ 141 Dotaciones: revisar y complementar especificaciones técnicas; proyectar documentos de la etapa de planeación y estudios previos (estudios de sector, presupuesto, matriz de riesgos), registros en los sistemas de información. ¿ 1 Servicio de Aseo: Recopilar información y proyectar los preliminares de los documentos de la etapa de planeación y estudios previos (estudios de sector, presupuesto, matriz de riesgos)</INFORME EJECUCION><ID>80084634</ID><NOMBRE>MAURICIO  SOLER ARTUNDUAGA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>QUINTERO NAVARRETE NELLY</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>51795882</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="628"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180135-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el periodo, se hace acompañamiento y verificación al personal de bienes e inventarios en cuanto a la documentación elaborada para el control de ingresos, egresos y bajas de los elementos devolutivos de la SDH, validando la información suministrada Vs la de contabilidad. Se realiza la validación de los procedimientos 40-P-01, 40-P-02, 40-P-03 correspondientes a: recepción e ingreso de bienes devolutivos y de consumo, retiro de bienes del inventario, asignación y entrega de bienes devolutivos respectivamente  Este cierre por la dinámica de la entidad a la fecha no se ha realizado, este será entregado para el siguiente informe. Hasta la fecha no ha sido asignada la autorización de ingresos a los aplicativos SAI y SAE. Se realizó el levantamiento físico de los inventarios de avisos de la SDH durante el mes de febrero  Se crearon los usuarios (CORDIS), correspondientes para el desarrollo de las funciones y se coordinó con los técnicos una capacitación para conocer los diferentes sistemas.  Socialización SAP Inventarios: Se asiste a la reunión con el grupo de consultores de ERP con el fin de establecer los parámetros que se tendrán en cuenta para la implementación del sistema ERP, se establece cronograma de reuniones para la migración de nuestros sistemas a sistema SAP  Revisión módulos SAP Adquiridos: Se Hace la revisión del módulo SAP (MM) adquirido por la SDH, se plantea presentación de explicación del módulo para el personal de la SDH (bienes y servicios)  A la fecha no ha sido asignada la proyección de informes por parte del supervisor del contrato. A la fecha no ha sido asignada la supervisión de ningún contrato por parte del supervisor del contrato.    Levantamiento inventario de letreros piso 4, 7, 2, 1, 10, 14, 16 y parqueaderos: Se realiza el inventario de la señalización faltante en cada uno de los pisos que componen la SDH al interior del CAD, se realiza informe de consolidación. Y:\Gestión Ambiental\Avisos SDH\FORMATO DEMARCACION.xlsx   Visita bodega DADEP centro: Se realiza visita a la bodega del DADEP en el centro de la ciudad con el fin de verificar el mobiliario de mesas, sillas y parasoles, los cuales van a ser utilizados para la adecuación de la zona verde del parqueadero de motos como ampliación de la zona de comedor.   Revisión Manual de Parqueaderos: junto con la Subdirección se realiza la revisión del manual de parqueaderos que se va a implementar desde el 2 de marzo del presente año, determinando el nuevo orden y asignación de cupos para los funcionarios.</INFORME EJECUCION><ID>80871952</ID><NOMBRE>GUSTAVO ALBERTO MENESES RIOS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="629"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180101-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El objeto y las obligaciones pactadas se cumplieron dentro de lo establecido en el  contrato de prestación de servicios. El contratista durante el mes de febrero de 2018 apoyó a la Dirección de Gestión Corporativa en los temas descritos a continuación:  1, Acompañamiento en la etapa de liquidación del contrato interadministrativo  170086 de 2017 cuyo objeto es  Proveer una solución integral para el traslado de la operación tecnológica, administrativa, técnica y operacional de la Dirección de Impuestos de Bogotá al edificio del Centro Administrativo Distrital ¿ CAD, Fase 2  2, Acompañamiento en la supervisión del contrato de prestación de servicios 180112 de 2018 cuyo objeto es Prestar servicios profesionales para el apoyo a la Subdirección Adminsitrativa en el desarrollo y ejecución de proyectos del sistema de control electrónico de acceso y la renovación de los Ascensores del CAD y las instalaciones electricas del edificio.  3,Acompañamiento en la supervisión del contrato de compraventa 170312 de 2017 cuyo objeto es Realizar la renovacióny puesta en funcionamiento de los ascensores del CAD, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiones No. SDH-LP-04-2017  4, Varios - Asistió a las reuniones convocadas y acompañó a la Subdirección Adminsitrativa y Financiera en los temas requeridos.</INFORME EJECUCION><ID>79952721</ID><NOMBRE>MAURIZIO  TOSCANO GIRALDO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="630"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180127-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180127-0-2018 suscrito el 26 de enero con Nelson Mesa Alarcon y cuyo objeto es prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano; se realizaron las siguientes actividades: cruces pertinentes con las información recibida de las EPS Sanitas y Suramericana; se ingresaron 120 registros en el aplicativo PERNO; se actualizó la base con la información recibida de las EPS Sanitas y Suramericana; se revisaron soportes de incapacidades para remitirlos a la EPS Compensar para conciliación de posible pago; se remitió información requerida por la CNSC del proceso de la convocatoria  348 de 2015; se enviaron cobros de incapacidades de la EPS Sanitas; se realizó actividades de prueba que reemplazan la Actividad Física (Yoga de la Risa), el cual fue avalado por la dirección y se envió a comunicaciones para su respectiva divulgación; se unificó información del programa de preparación para el cambio 2018 y se enviaron invitaciones y se ha consolidado la información; se ha realizado seguimiento al proceso de las actividades físicas (Yoga de la Risa) y caminatas 2018; asistencia a reunión  de capacitación por parte de la Caja de Compensación Compensar el día 15 de febrero de 2018.  Así mismo, se tramito el pago los servicios prestados en el mes de enero de 2018, por valor de $ 313.333.</INFORME EJECUCION><ID>79503629</ID><NOMBRE>NELSON  MESA ALARCON</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="631"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180098-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Productos generados a la fecha:   En el mes de enero los siguientes: 1 Propuesta Plan de acción de la PMO para el objetivo específico del a Oficina configurar la PMO de la SDH y la meta plan piloto en un 50%. (archivo EXCEL, correo electrónico). 2 Directrices y acciones a seguir  de conformidad con  las definidas por la PMO  DIT. (Registros de  asistencia). 3 Directrices y acciones a seguir  de conformidad con  las definidas por la AOP en materia de PMO. (registro asistencia).   En el mes de febrero los siguientes: 1 Directrices y acciones a seguir  de conformidad con  las definidas por la PMO  DIT. (Registros de  asistencia). 2 Propuesta Acta de Inicio del proyecto PMO (archivo Word enviado por correo electrónico). 3 Matriz RACI actualizada con las actividades y descripción de tareas de los contratistas integrantes del equipo PM0  OAP. (archivo Word enviado por correo electrónico). 4 Propuesta Matriz de interesados del proyecto estructuración de la PMO en la entidad. (archivo Word enviado por Correo electrónico). 5 Propuesta Acta de inicio del proyecto SAC (archivo Word enviado por correo electrónico). 6 Propuesta Matriz de interesados del proyecto estructuración de la PMO en la entidad. (Archivo Word enviado por correo electrónico). 7 Gestión en Separación de salas, invitaciones por  correo,  listas de asistencia. Asistencia a Capacitación en metodología PMBOK. (Correo electrónico, listas de asistencia). </INFORME EJECUCION><ID>79302967</ID><NOMBRE>SAMUEL IVAN PEÑA PINEDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>PARDO FIGUEROA NELSON ANDRES</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80792009</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="632"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180114-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Contrato con fecha de inicio de actividades el 01-02-2018. A la fecha de corte, el contratista cumplió a cabalidad con las actividades previstas en el objeto contractual y en los estudios previos. Se registran desembolsos por $6.500.000 que equivalen al 9% de ejecución del contrato y saldo por ejecutar de $65.650.000. El supervisor certifica que verificó el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad integral en salud por parte del contratista.</INFORME EJECUCION><ID>52543512</ID><NOMBRE>LESLIE NORIED ANDRADE MORENO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>PEREZ RAMOS JOSE ALEXANDER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79672821</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="633"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180133-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>*Elaborar y presentar para el acta de inicio del contrato un plan de trabajo con los objetivos específicos a desarrollar durante el mes de febrero de 2018.  (Cumplida)  *Elaborar guía propuesta para el control de medios removibles de almacenamiento, validada y ajustada y propuesta de implementación. Avance a la fecha 50% *Revisión e informe de estado del proceso de auditoría en el proyecto de Office 365, análisis del alcance de la herramienta y propuesta de modelo de operación. Avance a la fecha 5% *Elaboración, validación y ajuste de propuesta para revisión y depuración por parte de líderes de proceso de roles y usuarios. Avance en definición del plan piloto. Avance a la fecha 5% *Propuesta y actualización de la sección del SGSI en la intranet. Avance a la fecha 80% </INFORME EJECUCION><ID>79745196</ID><NOMBRE>OSCAR LEONARDO URIBE URREGO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>GALEANO SALAZAR JAIRO WELFREDO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79529143</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="634"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180147-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180147-0-2018, suscrito el 26 de enero con Ana Beatriz Sanchez Valderrama y cuyo objeto es prestar servicios profesionales en la realización de las actividades requeridas para el análisis y estudio de cargas laborales de la Dirección Distrital de Cobro, la Dirección de Impuestos de Bogotá en los procesos asociados al cobro y en la Subdirección de Operación Financiera de la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda; se realizaron las siguientes actividades: se firmó acta de iniciación el 1 de febrero; en cumplimiento a las obligaciones contractuales se presenta avance sobre los numerales 1,2,3,6,11,12,13 y 14, respectivamente así: se desarrolló revisión de documentos institucionales, identificando funciones, procesos y procedimientos de la Subdirección de Ejecuciones Fiscales y la Oficina de Gestión de Cobro dentro de la Dirección Distrital de Tesorería (Acuerdo 601 de 2014), igualmente se ejecutaron reuniones con los Jefes de las áreas correspondientes de la DIB para determinar objeto, funciones asignadas y procesos relacionados con la Dirección Distrital de Cobro, se dio inicio a la medición de cargas de trabajo por dependencia (Formulario No.1 DAFP) a las siguientes áreas: Oficina de Inteligencia tributaria, Oficina de Notificaciones y documentación fiscal, Oficina de cobro prejurídico, oficina de cobro coactivo y oficina de cuentas corrientes. Avance físico del 25%.</INFORME EJECUCION><ID>52317167</ID><NOMBRE>ANA BEATRIZ SANCHEZ VALDERRAMA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="635"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180142-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180142-0-2018 suscrito el 26 de enero con Alberto Fredy Suarez Castañeda y cuyo objeto es prestar servicios profesionales en la coordinación, gestión y realización de las actividades requeridas para el análisis y estudio de cargas laborales de la Dirección Distrital de Cobro, la Dirección de Impuestos de Bogotá en los procesos asociados al cobro y en la Subdirección de Operación Financiera de la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda; se realizaron las siguientes actividades: se firmó acta de iniciación del 1 de febrero, en cumplimiento a las obligaciones contractuales se presenta avance sobre los numerales 1,2,4,7,12,13,16  y 17, respectivamente así: Se elaboró el plan de trabajo con el cronograma correspondiente y se presentó a las directivas, se recabó información de documentos institucionales en los que se establecen las funciones, específicamente la relacionada en el Decreto 601 y 607, con el fin de identificar las funciones y actividades de la Subdirección de Ejecuciones Fiscales y la Oficina de Gestión de Cobro, se avanzó en las posibles nuevas funciones para la Dirección Distrital de Cobro, se está adelantando la medición de cargas de trabajo por dependencia (Formulario No.1 DAFP) a las áreas que impactan cobro, según cronograma y personal definido con los jefes de las áreas, se ha coordinado al equipo técnico para la elaboración de las reuniones, fechas, horas y funcionarios a los cuales se debe levantar las cargas de trabajo, éstas actividades se ejecutan acorde a la metodología DAFP. Avance físico del 25%.</INFORME EJECUCION><ID>5711867</ID><NOMBRE>ALBERTO FREDY SUAREZ CASTAÑEDA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="636"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180145-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El acta de inicio del contrato 180145-0-2018 se firmo con el señor Wilson Mayorga el dia primero de febrero de 2018, las primcipales actividades adelantadas por el contratista consistieron en : -Se adelantaron cuatro reuniones durante el periodo del reporte así 7,9,22 y 23 de febrero de 2018. -Revisión de documentos y normativa, relacionados con la evasión ICA. -Revisión de posible fuentes de información. -Redacción del primer documento de avance.</INFORME EJECUCION><ID>79838762</ID><NOMBRE>WILSON  MAYORGA MOGOLLON</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>FIGUEROA SOCARRAS CESAR ALFONSO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>1001850495</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="637"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180144-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180144-0-2018, suscrito el 26 de enero con Monica Yizeth Gonzalez Garcia y cuyo objeto es prestar servicios profesionales en la realización de las actividades requeridas para el análisis y estudio de cargas laborales de la Dirección Distrital de Cobro, la Dirección de Impuestos de Bogotá en los procesos asociados al cobro y en la Subdirección de Operación Financiera de la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda; se realizaron las siguientes actividades: se firmó acta de iniciación el 1 de febrero; en cumplimiento a las obligaciones contractuales se presenta avance sobre los numerales 1,2,3,6,11,12,13 y 14, respectivamente así: se desarrolló revisión de documentos institucionales, identificando funciones, procesos y procedimientos de la Subdirección de Ejecuciones Fiscales y la Oficina de Gestión de Cobro dentro de la Dirección Distrital de Tesorería (Acuerdo 601 de 2014), igualmente se ejecutaron reuniones con los Jefes de las áreas correspondientes de la DIB para determinar objeto, funciones asignadas y procesos relacionados con la Dirección Distrital de Cobro, se dio inicio a la medición de cargas de trabajo por dependencia (Formulario No.1 DAFP) a las siguientes áreas: Subdirección de Ejecuciones Fiscales, Oficina de Gestión de Cobro (18 sesiones). Avance físico del 25%.</INFORME EJECUCION><ID>53107454</ID><NOMBRE>MONICA YIZETH GONZALEZ GARCIA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="638"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180143-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de febrero de 2018, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180143-0-2018, suscrito el  26 de enero con Sandra Patricia Moreno Garcia y cuyo objeto es Prestar servicios profesionales en la realización de las actividades requeridas para el análisis y estudio de cargas laborales de la Dirección Distrital de Cobro, la Dirección de Impuestos de Bogotá en los procesos asociados al cobro y en la Subdirección de Operación Financiera de la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda; se realizaron las siguientes actividades: se firmó acta de iniciación el 1 de febrero; en cumplimiento a las obligaciones contractuales se presenta avance sobre los numerales 1,2,3,6,11,12,13 y 14, respectivamente así: se desarrolló revisión de documentos institucionales, identificando funciones, procesos y procedimientos de la Subdirección de Ejecuciones Fiscales y la Oficina de Gestión de Cobro dentro de la Dirección Distrital de Tesorería (Acuerdo 601 de 2014), igualmente se ejecutaron reuniones con los Jefes de las áreas correspondientes de la DIB para determinar objeto, funciones asignadas y procesos relacionados con la Dirección Distrital de Cobro, se dio inicio a la medición de cargas de trabajo por dependencia (Formulario No.1 DAFP) a las siguientes áreas: Oficina de Cobro Prejurídico (ocho sesiones) y Oficina de Cobro coactivo (17 sesiones). Avance físico del 25%.</INFORME EJECUCION><ID>52344506</ID><NOMBRE>SANDRA PATRICIA MORENO GARCIA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>CRUZ MARTINEZ OSCAR JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79690139</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="639"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180085-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Prestar los servicios profesionales para apoyar a  la oficina asesora de planeación y dirección administrativa en la ejecución, mantenimiento, sostenibilidad y mejora continua del subsistema de responsabilidad social del Concejo de Bogotá. D.C. durante el periodo apoyado a la Dirección Administrativa en la elaboración del los informes de revisión por la  Dirección del subsistema de responsabilidad social, así como el informe de sostenibilidad, cultura organizacional y estrategia empresarial, conforme a la guia de elaboración de memorias de sostenibilidad, apoya a la Dirección Administrativa con el proceso de revisión de la documentación que requiere el Subsistema de responsabilidad social; así como también la actualización del (los) procedimiento (s), caracterización (es), establecimiento o implementación de indicadores y gestión del riesgo del Subsistema de Responsabilidad Social.</INFORME EJECUCION><ID>52733413</ID><NOMBRE>MARTHA LILIANA SALAZAR GOMEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>GLORIA VERÓNICA ZAMBRANO OCAMPO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52553401</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="640"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180116-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>NA</INFORME EJECUCION><ID>22810343</ID><NOMBRE>INGRID MARIA ALVARADO ECHAVEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79658405</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="641"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180141-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante este periodo, se hace acompañamiento y verificación con el personal de bienes e inventarios la elaboración de la documentación correspondiente a los ingresos, egresos y bajas que se tuvieron durante el mes de febrero. Esta actividad se desarrollará con el cierre del periodo en el siguiente informe. Se adelanta trámite para la creación de usuario para el aplicativo SAI, se realizó revisión de los procedimientos encontrados en el SIG referentes a SAI. Se realizó el levantamiento físico en la SHD durante el mes de febrero. Se crearon los usuarios correspondientes (CORDIS y Mesa de servicios) para el cumplimiento de las funciones asignadas y apoyar a la gestión del área de bienes e inventarios y servicios. Se apoyó la gestión para la asignación de algunos  bienes de otra entidad, los cuales serán instalados entre la primera y segunda semana del mes de marzo para mejorar las condiciones de convivencia y comodidad para los funcionarios de las diferentes entidades.</INFORME EJECUCION><ID>1019018682</ID><NOMBRE>LISSETTE ANDREA RODRIGUEZ TRILLOS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="642"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180100-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El 15 de febrero del año en curso se realiza acompañamiento a los cinco (5) posibles oferentes que presentaran sus propuestas para el contrato de mantenimiento preventivo de generadores y subestaciones eléctricas del edificio CAD, resuelve dudas pertinentes para la ejecución del contrato. - Se realiza los cambios correspondientes adecuados en la ¿solicitud de inicio de planeación contractual y especificaciones técnicas¿, para el contrato de mantenimiento periódico de vehículos. Se realizaron mesas de trabajo con personal de jurídica, aclarando el objeto, justificación  y especificaciones técnicas para garantizar que el proponente cumpla con las necesidades de la entidad. Mesa de trabajo Hector Willson Gualteros y Giovanni Suares del concejo de Bogotá. - Para la solicitud contractual del servicio de mantenimiento de cajas fuertes se realiza el anexo técnico, verificando ubicación y cantidad de equipos, se realizaron las mesas técnicas de trabajo con el personal del departamento jurídico y realizó los cambios adecuados para radicar el proceso. Se realizaron los cambios solicitados por la doctora Esperanza Onofre y Nelly Quintero. - Realizó anexo técnico y verificación de la información de solicitud contractual para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de control de incendios, se recibe por parte de jurídica para ajustes finales, según mesa de trabajo donde se estableció la claridad para continuar con el proceso adelantado por las doctoras Paola Andrea Alarcon y Nelly Quintero.  Verifica las intervenciones de mantenimiento realizadas en el mes de febrero por parte de las compañías Shindler, ascensores Mitsubishi, Ingeniería de bombas y plantas y los avances de las conexiones de sensores que corresponde a la unión temporal Granadina - Serasis. Se realizan las rutinas de mantenimiento de acuerdo a lo establecido por cada contratista. Realiza la proyección de consumo de combustible del parque automotor para solicitar la adición y prórroga al contrato vigente 170170-0-2017, asi como las modificaciones al documento solicitadas por la doctora Tricia Marcela Nivia. Realiza representación de la entidad ante la Mesa técnica preparatoria del proceso de elecciones del congreso, teniendo en cuenta que el 24 de febrero se realizara el segundo simulacro y las elecciones el 11 de marzo. Se realiza las adecuaciones del PESV y se recibe la auditoria de la Secretaria Movilidad. Realiza la correspondiente entrega de 12 vehículos Nissan a cada conductor, verificando y realizando el inventario de cada vehículo y entregando a satisfacción de cada conductor.    Se realiza la solicitud formal del mantenimiento preventivo del salva-escaleras ubicado en el piso 15 del CAD, este equipo se puso en funcionamiento los primeros días de noviembre y requiere intervención preventiva cada tres (3) meses. Personal de Femm hace presencia el 19 de febrero de 2018 pero no hace el trabajo ya que el equipo no está operando. Continua con la comunicación con la compañía que instalo el equipo y el 28 de febrero realizan la rutina de mantenimiento sin novedad. Se realiza acompañamiento al personal de Icis encargados de instalar lo sensores de detección de  agua en cuartos de bombas y tanque, así como los niveles de exceso de agua o vacío de tanques, se determina en que cuartos se debe conectar y la mejor manera de ajustar los sensores sin necesidad de intervenir la placa de los tanques.  Se realizó la evaluación técnica del mantenimiento de plantas y subestaciones eléctricas, las compañías que ofertaron fueron: Ingenieria de bombas y plantas S.A.S., Comercializadora Soluciones Inteligentes S.A.S., Nelsy Lidia Cruz Suarez, IIS Technology Solutions y Comercializadora Electrómero S.A.S, se solicitó aclaraciones a la compañía Ingeniería de Bombas y Plantas quienes enviaron información aclarando las solicitudes</INFORME EJECUCION><ID>80180013</ID><NOMBRE>JORGE EDUARDO GORDILLO PARDO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>SEGURA MELO ALFONSO JAVIER</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80058599</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="643"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180110-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El acta de inicio del contrato 180110-0-2018 se firmo con la señora Lizet Romero el dia primero de febrero de 2018, las primcipales actividades adelantadas por el contratista consistieron en : -Se adelantaron cuatro reuniones durante el periodo del reporte así: 7,9,22 y 23 de febrero de 2018. -Revisión de documentos y normativa, relacionados con la evasión ICA. -Revisión de posible fuentes de información. -Revision de metodologias estadísticas y /o econométricas para proyección y seguimiento del recaudo ICA   -Redacción del primer documento de avance.</INFORME EJECUCION><ID>1033752998</ID><NOMBRE>LIZET VIVIANA ROMERO ORJUELA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>FIGUEROA SOCARRAS CESAR ALFONSO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>1001850495</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="644"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180117-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se certifica haber realizado la verificación de cumplimiento de las obligaciones en el pago de aportes a fondos de salud, fondos de pensión, administradora de riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Sena  e ICBF (certificación que se anexa firmada por la revisoría fiscal) del mes de febrero de 2018, se deja constancia que el contratista prestó los servicios de Soporte, mantenimiento y actualización del software especializado en gestión de Riesgo de Mercado, fundamentado en la metodología VaR, conforme a los avances normativos y técnicos.Dichos servicios fueron verificados y aprobados por el Supervisor.</INFORME EJECUCION><ID>830067907</ID><NOMBRE>ALFCOM  S.A</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>MORENO SANABRIA FABIO ERNESTO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79589707</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="645"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180113-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Contrato con fecha de inicio de actividades el 01-02-2018. A la fecha de corte, el contratista cumplió a cabalidad con las actividades previstas en el objeto contractual y en los estudios previos. Se registran desembolsos por $6.500.000 que equivalen al 9% de ejecución del contrato y saldo por ejecutar de $65.650.000. El supervisor certifica que verificó el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad integral en salud por parte del contratista.</INFORME EJECUCION><ID>80852373</ID><NOMBRE>MILTON ALFREDO VERA MOTTA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>OTERO MILLAN WILLIAM ABEL</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79732596</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="646"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180119-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>CONTRATO NUEVO QUE AÚN NO HA INICIADO ACTIVIDADES. FECHA PREVISTA PARA INICIO DE ACTIVIDADES ABRIL 21 DE 2018. VIGENCIAS FUTURAS.</INFORME EJECUCION><ID>830080074</ID><NOMBRE>PRIMERAPAGINA COLOMBIA S A S</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>AGUILAR CASTAÑO FABIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80469060</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="647"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180035-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En este periodo fue asignado el trámite de las Líneas 138, 142 y 159 de 2018, cuyos objetos consisten en: ¿Prestar los servicios de diseño, producción y ejecución de estrategias de divulgación en medios de comunicación de carácter masivo y alternativo para el Concejo de Bogotá, D.C.¿ ; ¿Suministro de tiquetes aéreos para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda¿ y ¿Proveer servicios de almacenamiento, custodia y el transporte de los medios magnéticos correspondientes a las copias de respaldo de los sistemas de información de la Secretaría Distrital de Hacienda¿, los cuales de acuerdo a su cuantía y naturaleza del objeto a contratar, corresponde abrir procesos de selección, el primero por subasta inversa electrónica, el segundo y tercero por proceso de mínima cuantía.</INFORME EJECUCION><ID>79892508</ID><NOMBRE>JOHAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="648"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180105-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El desarrollo y ejecución del contrato se ha realizado para el período, dentro de las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes en el momento de su suscripción. Igualmente el contratista ha cumplido con cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato.  Se suscribió el nuevo contrato 180105-0-2018 por el período comprendido del 23 de febrero de 2018 al 23 de febrero de 2019 con un presupuesto total de $890.000.000   Durante el período comprendido del 23 al 28 de febrero de 2018 se adelantaron las siguientes actividades desarrolladas por el contratista y revisadas por parte del Supervisor durante le ejecución del contrato:  ¿ Soporte en los casos requeridos, cuando se presentaron diferencias entre los pagos de intereses. El soporte también hace referencia al soporte técnico del aplicativo.  ¿ Custodia de los títulos ingresados al Depósito, correspondientes a los títulos desmaterializados que se dejan en el depósito de valores.  ¿ Recaudo de los intereses y redención de títulos, abonando a la cuenta corriente destinada para tal fin.   ¿ Reporte de los pagos que se van a realizar por intereses o capital y el abono de los mismos.  Así mismo Deceval S.A. ha cumplido los servicios de depósito de valores, compensación y liquidación de operaciones sobre los valores.  Mediante el servicio de custodia de valores Deceval S.A. viene realizando la custodia, administración, registro de gravámenes, limitaciones de dominio, la liquidación y compensación de las operaciones sobre valores, derechos financieros o títulos valores; minimizando así los riesgos inherentes al manejo físico de los títulos, a través de una plataforma tecnológica de vanguardia adaptada a las exigencias del mercado.  De igual forma entrega de manera ágil y eficiente los registros de cualquier cambio que afecte las posiciones en los depósitos propios, facilitando así la administración del portafolio de inversiones;  es así como Deceval S.A. gestiona ante los emisores el cobro de los derechos patrimoniales, intereses, capital, rendimientos o dividendos de los valores para abonarlos oportunamente en las cuenta autorizadas por la DDT, simplificando los procesos administrativos e imprimiendo fluidez y oportunidad en las operaciones de pago de los derechos patrimoniales.  Dentro de los servicios que presta Deceval S.A. a la DDT se encuentran el soporte a y la asesoría permanente, el cargue automático de los datos asociados a las transacciones a su sistema, visualización del estado de la operación en tiempo real y la respectiva validación de la misma.  El portafolio emitido por DECEVAL, detalla las características de los títulos en pesos que se encuentran bajo su custodia y administración y de acuerdo al portafolio, por depositante a 28 de febrero dicho portafolio ascendió a $1.648.623.557.635 con una inversión de 31 títulos.  De acuerdo con  las actividades realizadas al terminar el período en referencia, se concluye que el desarrollo y ejecución  del objeto del contrato se encuentra dentro del término establecido en el mismo y los pagos se han tramitado conforme a las cláusulas tercera y décima segunda, en cumplimiento de las obligaciones en él establecidas.   El desarrollo y ejecución del contrato se ha realizado para el período, dentro de las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes en el momento de su suscripción. Igualmente el contratista ha cumplido con cada una de las obliga </INFORME EJECUCION><ID>800182091</ID><NOMBRE>DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL SA</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>QUINTERO LINARES LUZ AMPARO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>52479914</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="649"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180128-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>En resumen se realizaron las siguientes actividades: 1 Se realizo la matriz RAZI para el proyecto de PMO de la OAP de la Secretaria.2 Reuniones de trabajo y seguimiento al proyecto SAC, con los líderes del Proyecto Alejandro Vega y Humberto Calderon. 3 Realización de documento de trabajo donde se discrimina el PLAN de Trabajo para la creación de la Oficina PMO de la OAP y documento propuesta del Protocolo para el Seguimiento de Proyectos. 4 Reuniones semanales de Seguimiento del proyecto CORE ERP, donde asisten la UT, el Gerente del Proyecto y los Representantes dela AOP y la DIT.</INFORME EJECUCION><ID>76310870</ID><NOMBRE>CARLOS ALBERTO DORADO SOLANO</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>NA</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>NA</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>NA</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="650"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180120-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Se certifica haber realizado la verificación de cumplimiento de las obligaciones en el pago de aportes a fondos de salud, fondos de pensión, administradora de riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Sena  e ICBF (certificación que se anexa firmada por el representante legal), correspondientes a los últimos seis (6) meses calendario, se deja constancia que el contratista cumplió con los requisitos definidos en el contrato.</INFORME EJECUCION><ID>830020062</ID><NOMBRE>SOLUSOFT DE COLOMBIA LTDA.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>BAQUERO OROZCO LUZ KARYME</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>40216335</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="651"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180137-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Para el periodo de ejecución el contratista realizó los siguientes avances de las actividades y desarrollo de funcionalidades de BI;  BI Tributario desarrollar funcionalidad para ampliar el campo Telefono_contribuyente en BI del impuesto Predial y Vehículo para el cargue de la emisión de 2017, en un 33,3%, BI Tributario desarrollar mantenimiento de mejora para la Migración de modelos de soportes tributarios de OWB a ODI, en especificación funcional se avanzó en la Validación de las fuentes (soporte tributario, gestión y emisiones predial ¿ vehicular) para el informe de recaudo, en un 5%, BI Atención al ciudadano desarrollar ajuste para el informe de PQRS,  revisión de especificación funcional. Se entregó la documentación funcional y técnica asociada a cada requerimiento y en etapa de construcción.</INFORME EJECUCION><ID>60267612</ID><NOMBRE>LAURA SUSANA GOMEZ SANCHEZ</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>ROJAS GOMEZ RITO ANTONIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>6769521</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="652"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180139-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Contrato nuevo con acta de inicio de fecha 21-02-2018. A la fecha de corte no se registran desembolsos, debido a que la modalidad de pago es mes vencido.</INFORME EJECUCION><ID>830085426</ID><NOMBRE>BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>AGUILAR CASTAÑO FABIO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>80469060</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="653"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180136-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>Durante el mes de febrero se han realizado las siguientes actividades: 1 Presentación a los funcionarios de la Oficina de Planeación: Requisitos de la norma ISO9001:2015, Cronograma de Trabajo. 2 Reunión para la realización de las actividades de análisis de la estructura de procesos y definición de metodología para la identificación del contexto. 3 Se identificaron algunos aspectos externos a ser analizados y se propuso un formato para hacer el análisis de los factores externos. 4 Se continuó con la identificación de factores para el Contexto interno ¿ Contexto externo.5 Reunión tema partes interesadas (4.2. ISO9001:2015) (Grupos de Valor. Se elaboró un documento con el marco conceptual del tema (ISO9001 e MIPG) y un listado de partes interesadas. Este documento se envió al equipo designado para trabajar en el tema, solicitando sus observaciones y comentarios. 6 Para tratar el tema de Comunicaciones (7.4. ISO9001:2015), se elaboró un documento con el marco conceptual del tema (ISO9001 e MIPG) y una propuesta de matriz de comunicaciones. Este documento se envió al equipo designado para trabajar en el tema, solicitando sus observaciones y comentarios. 7 Se analizaron 20 documentos enviados para determinar con que información cuenta la Entidad, que pueda ser utilizada para el establecimiento del contexto interno / externo. 8 Reunión para tratar el tema de documentación, revisión del procedimiento. 9 Reunión temas: diseño y desarrollo, contexto (interno, externo, relación con planes de acción), acciones correctivas, documentación. </INFORME EJECUCION><ID>52145450</ID><NOMBRE>ERIKA LILIANA VILLARREAL ROJAS</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>Enrique Alexander Aranguren Leguizamón</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>79752117</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
<row _id="654"><NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)>180015-0-2018</NVL(B.NUMERO CONTRATO,B.NUMERO CONVENIO)><INFORME EJECUCION>El supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 180015-0-2018 del 17-01-2018, certifica que Adriana Marcela Rosas Gualdron, identificado con la cédula de ciudadanía N° 52.966.455, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 01/02/2018 al 28/02/2018. Actividades del mes de febrero de 2018: Entrega de la ficha técnica correspondiente al control y entrega de poblaciones de la lógica 4PG3-L14 equivalente al impuesto unificado fondo de pobre, azar y espectáculos.  Ubicación de las poblaciones entregadas:  D:\UFPAE\Universos a entregar\1.Registros inexactos (29 filas y 49 columnas) D:\UFPAE\Universos a entregar\2.Sujetos inexactos (10 filas y 43 columnas) D:\UFPAE\Universos a entregar\3.Registros omisos parciales (167 filas y 28 columnas) D:\UFPAE\Universos a entregar\4.Sujetos omisos parciales (26 filas y 25 columnas)  D:\UFPAE\Universos a entregar\5.Registro omisos totales (99 filas y 24 columnas) D:\UFPAE\Universos a entregar\6.Sujetos omisos totales (70 filas y 18 columnas) D:\UFPAE\Universos a entregar\7.Mejora de información (30 filas y 3 columnas)  Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del   13%    Resumen presupuestal:  Valor del Contrato:              $ 74.750.000 Valor certificado:                 $   1.516.667 Valor pagado:                       $   1.516.667 Valor pendiente de pago:     $ 73.233.333               El Porcentaje de ejecución:      2.029%                                       Porcentaje por ejecutar:               98%  </INFORME EJECUCION><ID>52966455</ID><NOMBRE>ADRIANA MARCELA ROSAS GUALDRON</NOMBRE><CODIGO CLASE INT>1</CODIGO CLASE INT><NOMBRE INT INTERNO>FIGUEROA SOCARRAS CESAR ALFONSO</NOMBRE INT INTERNO><ID INT INTERNO>1001850495</ID INT INTERNO><NOMBRE INT EXTERNO>NA</NOMBRE INT EXTERNO><ID INT EXTERNO>NA</ID INT EXTERNO><FECHA REPORTE>28-feb-18</FECHA REPORTE></row>
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